企業品質稽核技巧培訓_第1頁
企業品質稽核技巧培訓_第2頁
企業品質稽核技巧培訓_第3頁
企業品質稽核技巧培訓_第4頁
企業品質稽核技巧培訓_第5頁
已閱讀5頁,還剩43頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

品質稽核技巧培訓1第一頁,共四十八頁。課程目標

1.了解稽核的目的及程序2.掌握稽核的方法與技巧3.如何營造良好的稽核氣氛2第二頁,共四十八頁。

課程大綱

1.何謂品質稽核2.ISO對品質稽核的要求3.品質稽核的目的4.如何建立良好的稽核氣氛5.稽核的方法與技巧3第三頁,共四十八頁。1.何謂品質稽核

稽核是以獨立而系統化的檢查,來驗證A.各項品質活動是否符合品保計劃之安排B.這些品保計劃是否有效的實施4第四頁,共四十八頁。2.ISO對品質稽核的要求1.組織應於規劃的期間內執行內部品質稽核並維持各項書面程序,以規劃及執行內部品質稽核,以驗證各項品質活動及其相關結果是否符合計劃的安排,從而決定品質系統之有效性。

2.內部品質稽核,應依所稽核作業的狀況與重要性來排定計劃表與進度,並應由與被稽核業務無直接責任的獨立人士來執行。5第五頁,共四十八頁。2.ISO對品質稽核的要求3.稽核結果應予記錄,並提請被稽核部門之負責人員加以注意,負責該部門之管理人員對稽核所發現之缺失,應及時採取矯正措施。

4.稽核的後續追查措施,應驗證並記錄其所採行之矯正措施的執行與有效性。6第六頁,共四十八頁。

5.實行定期內部稽核規劃稽核計劃計劃將依活動的狀況和重要性、被稽核的區域和以前稽核結果列入考慮稽核範圍、頻率和方法應加以界定稽核應由與被稽核工作無直接相關的人員實施跟催包括所採取的行動的驗證和結果的報告結果及報告管理階層Q符合國際標準要求MS有效實施和維持2.ISO對品質稽核的要求7第七頁,共四十八頁。

2.ISO對品質稽核的要求6.與PDCA連接P階段:(PLAN)計劃--各種文件,如辦法、程序、標準書、SOP等之審查、批準及發文D階段(DO)執行:--訓練、執行各種已批準的文件並記錄C階段(CHECK)檢查:--定期作內部稽核及開管理審查會議A階段(ACTION)改善:--缺點問題進行矯正措施8第八頁,共四十八頁。3.品質稽核的目的1.確定品質系統要項與特定要求符合或不符合之情況2.確定品質系統達成規定品質目標的有效性3.可提供被稽核單位改進品質系統的機會4.為了符合法規的要求5.允許受稽核組織之品質系統的認可登錄檢視系統是否存在 運行 有效9第九頁,共四十八頁。4.如何建立良好的稽核氣氛?透過培訓、海報等方面讓全員了解稽核是為了提升公司經營活動的一種方式,從小的方面來講對個人及以司有益處,從大的方面來講對國家也有益處,要讓大家知道稽核不是挑大家的毛病,而是讓個人及公司都更上一層樓?亦可以製定一些竟賽活動,對於稽核無缺失或者是缺失較少的部門予以獎勵,並由公司最主管召開會議公布於全公司,以示重視!10第十頁,共四十八頁。思考題1:何為品質稽核稽核的目的是什麼??11第十一頁,共四十八頁。思考題2:ISO對品質稽核有哪些要求?12第十二頁,共四十八頁。1.是否有足夠的適當文件化程序 2.是否明確定義工作人員之職責與權限3.工作人員是否知道自已工作/職責/權限及其相關之活動4.相關活動是否能以資料證明 5.如有文件規劃面不適當時,是否有修改程序,是否有充足的理由來說明,是否記存歷史資料5.稽核的方法與技巧—檢視存在性13第十三頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧—檢視運行性/有效性運行性:員工對系統之了解程度及是否確實執行各項程序有效性:是否開始執行或已達到預先設定之目標或績效,對不符合項目是否有采用P-D-C-A管理手法來改善

14第十四頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-稽核原則1.非負責人執行稽核—球員兼裁判?2.隨機抽樣—不要期望把所有問題找出 —沒有缺點不代表系統完全沒有問題3.以事實為依據,非以個人主觀意願為出發點

15第十五頁,共四十八頁。1.第一者(1stParty):

公司自己進行的品質功能稽核,也是所謂的『內部稽核』2.第二者(2ndParty):

是指買賣雙方之間直接進行的品質稽核3.第三者(3rdParty):第三者驗證單位對各組織的稽核5.稽核的方法與技巧-稽核的類別16第十六頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-一般遵循的模式1.說明會議:(Openmeeting)對被稽核部門人員解釋稽核目的及工作計劃2.對工廠各部門作簡單的拜訪,使稽核員熟悉環境3.詢問、視察及鑑定的評估過程4.確定不符合的地方,並作成報告5.做成結論及建議的稽核閉幕會議

(Closemeeting)17第十七頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-稽核員的角色1.『稽核』實際上是評估公司的品質管理能力並決定:(1)公司是否有此QA系統(2)它是否被採用?(3)它是否有效?2.角色上是協助公司或工廠將問題找出來,而不是扮演裁判員的角色---放輕鬆!18第十八頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-稽核員的責任1.遵守通行的稽核規定2.提報稽核組長3.驗證依據稽核結果所採行的矯正措施有效性4.與稽核組長合作並支持之5.向被稽核部門建議改善19第十九頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-稽核員應有的特質公正、客觀的有自信的善於觀察合邏輯獨立的、肯定的有系統的善於聆聽做筆記守時、有知識的挑釁的耳根軟(易聽人擺佈)粗心的無準備的沒自信的不守時矛盾的好的特質不好的特質20第二十頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-注意稽核人員常犯的錯誤?使用封閉性的問題?同時提出一個以上的問題?主觀性的認定?提出不當建議?與別的部門比較?批評受稽核部門主管?介入部門的內部運作?堅持所發現的缺失?錯誤的抽樣?未善用一覽表?未利用縱向稽核21第二十一頁,共四十八頁。作業前的準備-----稽核區域-----稽核人員(組長及稽核人員)-----稽核時間-----計劃稽核之項目及工作分配組長工作:與被稽核單位主管約定稽核時間,及稽核重點分配稽核人員工作5.稽核的方法與技巧—年度稽核計劃訂定22第二十二頁,共四十八頁。1.審核目標與範圍 2.審核準則之程序與查核表 3.列明受審核之單位的組織與功能部門 4.列明在被審核單位組織內,對質量管理系統具有顯著而直接責任之功能(部門)及(或)個人5.列明被審核單位的質量管理系統中主要及次要審核之要項 6.主要審核活動之預定時間與持續時間5.稽核的方法與技巧—稽核內容23第二十三頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧—稽核內容7.進行審核之日期與地點8.列明審核小組成員9.報告內容、格式及架構,審核報告的預定簽發日期與分送對象24第二十四頁,共四十八頁。內部稽核行程表日期

時間

受稽核單位

稽核項目

依據文件

稽核員8/1009:00採購課7.4採購

採購作業

a組|管制程序12:00業務部

採購部

品管部

生管部

倉管部

簽名5.稽核的方法與技巧—稽核行程表25第二十五頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧—實地稽核(前)審核員審查前宜取得並閱讀以下相關資料:背景資料,如產品、製程質量方針、目標、質量改善計劃質量手冊、程序書前次審核報告及改善矯正報告客戶抱怨記錄26第二十六頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧—實地稽核(前)1.如何開始現埸稽核?此處要查檢什麼?2.想查檢的事項,若要在此處執行需做些什麼才可以?亦即為了要推行某些事項,應有數個要素會成為必要的,那些是什麼?3.針對事項之要素的質問加以考慮4.事項的要素可能並非只有一個,盡量針對有關的要素之質問加以考慮5.盡量以5W1H的方式來質問27第二十七頁,共四十八頁。1.須蒐集到足夠之審核證據,並能決定被審核單位的質量管理系統是否符合此質量管理系統審核準則2.須透過面談、文件檢視、活動與狀況之觀察等方式蒐集,並將不符合質量管理系統審核準則之內容記錄下來5.稽核的方法與技巧—實地稽核(中)28第二十八頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧—實地稽核(中)3.透過面談所蒐集之資訊須從獨立之管道,諸如由觀察、紀錄及既有之量測結果中所獲得之支持資訊證實之。無法證實之說明須據實載明。4.審核小組須檢查被審核單位質量管理系統之活動中相關採樣方案之根據,及用以確保其採樣與測量過程實施有效能管制之程序29第二十九頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧—實地稽核(中)發問技巧?進料檢驗是否符合標準→是/否?誘導式問題→確認有效性?多久進行一次進料檢驗取樣頻率?如何進行檢驗實驗方法?檢驗設備如何進行校正儀器校正?品質異常時如何處理異常處理30第三十頁,共四十八頁。查樣本或標的物狀況敘述與規定相符或不符追溯性事實依據1.ISO條文2.程序書3.手冊4.標準書查!5.稽核的方法與技巧—實地稽核(中)31第三十一頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧—實地稽核(後)1.撰寫稽核報告2.審核報告內容3.報告分發4.文件留存(糾正預防措)32第三十二頁,共四十八頁。思考題3:如何進行實地稽核?33第三十三頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-現埸稽核之要點?控制時間?發現事實---1.抽樣---原則抽樣樣本3-10件,但視第一個樣本的情形、重要性、發生頻率、總樣本數多寡等考慮增減2.技巧---讀(標準書、表單上的記載),觀察樣品、人、製程參數)聽(對問題回答的內容)問不可批評別人)→開放式(5W1H)→每次問一個問題→跟進追蹤→保持沉默、加壓→要求提出證據3.筆記---記下事實重點,以幫助回想事實34第三十四頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-可以當缺點的證據?自表單紀錄之內容所追查之執行狀況與規定不符?程序書規定要執行之作業或應記載之表單但未執行?從『物品』之標示所呈現的狀態,核對程序書內規定的是否與所看到的一致?從『設備』之狀態核對其管理辦法、保養點檢辦法、校正標準、操作標準等是否相符?所詢問的人員其所說的與辦法或規定不符合時?相關標準書其內容有沒有相互矛盾?自書面資料所顯現之狀態可以看出未依規定作業者

以上各點均可直接紀錄為缺點,沒有討價的空間35第三十五頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-如何選表單做抽

樣稽核?曾被折疊過的?有用紅筆或特別顯眼標示打X或O者?同一表單內有兩種以上之不同筆跡者?表單背面寫了一大堆事項或備注?表單內顯示有主管之眉批者?表單之備注欄內有一大堆備注者?表單內之紀錄被塗改的特別厲害的?表單曾被撕毀再黏回去的?表單內空白欄太多的36第三十六頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-如何選人來

做抽問稽核?那個人的表現特別令人覺得他是老手很積極?看到他或走到他身邊時,頭馬上就低下來的?請主管推薦新人以外的新人?在工廠內特別不顯眼地方的人?工廠內較複雜或較麻煩製程的作業人員37第三十七頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-如何選物來

做抽樣稽核?各類別物品都要均勻抽樣?先問看看有沒有客戶提供品,若有每一種都要查?對放在牆角和死角的物品,或儲放很久的呆滯品?料架之最上面、最下面、架子背面等之物品?已經不完整的物品38第三十八頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-對『不符合』的定義?定義-----對未達指定要求的認定所謂的指定要求,可能是公司的品質手冊、操作程序、一份特殊合約要求或是品管標準等?不符情形的分類

主要缺點(嚴重不符)---整個系統失敗或是根本缺乏制度

次要缺點(輕微不符)---因未能遵守流程或品管制度程序規定而發生的單一事件39第三十九頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧-如何撰寫稽核報告?比對查檢表稽核有哪些不符合之情形---是誰、什麼事情、在何處、何時、何故?注意事項:寫報告時特別注意避免直接提及人名而改以職稱或工作地點(非打擊魔鬼)40第四十頁,共四十八頁。?稽核與被稽核雙方對不符情形細節確認及同意,雙方對稽核過程發現的問題須有清楚的共識?發佈不符情形後,若屬較單純事件,可立即經協調出解決問題所需改進措施,否則須滲入調查並提出解決方案5.稽核的方法與技巧-改進措施41第四十一頁,共四十八頁。?問題之解決方案?解決方案之完成?矯正措施效率之評估?矯正計劃完成之複檢?管理審查會議上做追蹤檢討5.稽核的方法與技巧-改進方案程序42第四十二頁,共四十八頁。5.稽核的方法與技巧—實地稽核(後)1.撰寫稽核報告2.審核報告內容3.報告分發4.文件留存(糾正預防措)43第四十三頁,共四十八頁。思考題4:在稽核過程中有哪些稽核技巧?44第四十四頁,共四十八頁。品質稽核技巧試題一、選擇題(多項):1.選擇表單稽核時(a.c.d)項目可以做為重點查核?a.曾被折疊過的了b.用藍色圓珠筆填寫的c.表單內之紀錄被塗改的特別厲害的d.表單曾被撕毀再黏回去的45第四十五頁,共四十八頁。品質稽核技巧試題2.評估公司的品質管理能力應該從(a

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論