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文檔簡介
科苑大酒店發(fā)票管理規(guī)定管理文庫以讓管理變得更簡單高效為己任,為此,我們精心編撰了以下科苑大酒店發(fā)票管理規(guī)定文章,希望您撰寫發(fā)票管理,發(fā)票相關(guān)文章時,為您提供必要的借鑒和參考。
篇1:科苑大酒店發(fā)票管理規(guī)定
科苑大酒店發(fā)票管理規(guī)定
目的:為了加強(qiáng)酒店發(fā)票的管理,特制定本發(fā)票管理規(guī)定。
歸口管理部門:由酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理
實(shí)施細(xì)則:
(一)發(fā)票的領(lǐng)用和保管
發(fā)票由財(cái)務(wù)部派專人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行統(tǒng)一購買,加蓋發(fā)票專用章并建立發(fā)票發(fā)放檔案。各使用部門指定專門的發(fā)票管理人到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)用,發(fā)票管理落實(shí)到班次、落實(shí)到個人。
(二)發(fā)票的開具
1、酒店在對外提供服務(wù)、銷售商品以及從事其他經(jīng)營活動時,應(yīng)向付款方開具發(fā)票。
2、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)讓,不得自行擴(kuò)大專用發(fā)票使用范圍,不得超過發(fā)票規(guī)定的限額使用。
3、發(fā)票不得拆分,必須套寫并且連號使用。
4、發(fā)票必須按要求如實(shí)填制。填制的內(nèi)容包括客戶名稱(填寫時必須細(xì)化到具體單位或個人)、填制日期、經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額、結(jié)算方式、經(jīng)辦人。
5、作廢的發(fā)票應(yīng)加蓋作廢章或注明"作廢"字樣,一式三聯(lián)一起保管,不得撕毀。本班次使用的發(fā)票應(yīng)將記賬聯(lián)連同客人消費(fèi)賬單訂在一切交財(cái)務(wù)部審核;本班未使用完的發(fā)票應(yīng)做好交班記錄,加強(qiáng)交接管理。已使用完的發(fā)票存根應(yīng)由部門發(fā)票管理人及時交回財(cái)務(wù)部注銷。
(三)發(fā)票檢查
1、財(cái)務(wù)部審計(jì)人員、發(fā)票管理人員可以隨時對各經(jīng)營點(diǎn)的發(fā)票使用情況進(jìn)行檢查。收銀員必須接受檢查,如實(shí)反映情況提供資料,不得隱瞞或拒絕檢查。
2、檢查內(nèi)容包括發(fā)票領(lǐng)用、保管、開具、繳銷。
(四)違規(guī)使用發(fā)票的處罰
1、發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定領(lǐng)用保管發(fā)票,罰款五十元,未按規(guī)定開具發(fā)票按違章金額的100%罰款。
2、贈送空白發(fā)票,代開、虛開發(fā)票等營私舞弊現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律予以除名,并處以罰款;情節(jié)嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任
(五)對發(fā)票開具有特殊要求時,必須提前報(bào)請總經(jīng)理批示,并按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、備用金使用及管理辦法
依據(jù):《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范貨幣資金》。
原則:經(jīng)營業(yè)務(wù)必需、監(jiān)督措施嚴(yán)格、金額大小適度。
范圍:前臺、餐飲等營業(yè)點(diǎn)的收銀找零、外幣兌換業(yè)務(wù)、零星物資采購、小額業(yè)務(wù)費(fèi)用支付等。
管理:
1、備用金配備方式:
收銀點(diǎn):一次領(lǐng)出、班次交接。
業(yè)務(wù)部門:專人申請、專人保管、部門使用
2、備用金配備額度:
前臺收銀點(diǎn):12000.00元
餐飲收銀點(diǎn):300.00元
采購員:5000.00元
3、備用金管理
各收銀點(diǎn)備用金的領(lǐng)取,由部門負(fù)責(zé)人填寫借款單。申請領(lǐng)用單注明具體收銀點(diǎn)及領(lǐng)用金額,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)總經(jīng)理審批。
各收銀點(diǎn)設(shè)置備用金交接登記簿,序時記錄備用金使用和交接情況。
業(yè)務(wù)部門因業(yè)務(wù)需要申請備用金,定專人辦理申請領(lǐng)用手續(xù)。備用金領(lǐng)用申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用的備用金,每年末全額交回財(cái)務(wù)部銷賬,第二年重新辦理申請手續(xù)。
控制:
1、收銀員、業(yè)務(wù)部門保管人必須隨時保持備用金數(shù)額完整,不得白條抵庫、短缺和私自挪用。
2、建立不定期的抽查制度。由財(cái)務(wù)部門派人不定期地對持有備用金的部門和個人進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)長款,應(yīng)如數(shù)上交;發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)付賠償責(zé)任。
3、備用金交接,必須由交接雙方當(dāng)面點(diǎn)清,并在交接簿上簽字,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
篇2:旅行社發(fā)票管理制度
旅行社發(fā)票管理制度
根據(jù)"中華人民共和國發(fā)票管理辦法"和"增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定",特制定本公司發(fā)票管理制度。
一、購買
專用發(fā)票由公司財(cái)務(wù)部人員根據(jù)稅務(wù)部門核準(zhǔn)的數(shù)量和版本統(tǒng)一購買。
二、發(fā)放
1、發(fā)票由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理與存放,發(fā)放前必須加該"發(fā)票專用章"及開戶行賬號等相關(guān)章,不得漏頁。
2、業(yè)務(wù)人員領(lǐng)取、開具發(fā)票須由部門主管審核同意簽字。
3、航空、鐵路票務(wù)業(yè)務(wù)不開具發(fā)票,特殊情況須由部門經(jīng)理簽字同意,報(bào)財(cái)務(wù)部開具統(tǒng)一證明。
4、前臺每日按照手續(xù)領(lǐng)取發(fā)票,發(fā)票由專人保管,晚下班前做好結(jié)算工作。
篇3:餐飲業(yè)發(fā)票管理制度
餐飲業(yè)發(fā)票管理制度
根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》,結(jié)合本酒店的具體情況,特制定本制度。
1、所用發(fā)票分餐飲業(yè)定額發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、其它服務(wù)業(yè)發(fā)票三種。
2、所有發(fā)票由酒店財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,收銀員負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管開具、上交發(fā)票。
3、領(lǐng)取及上交時應(yīng)登記,登記內(nèi)容包括:領(lǐng)用(交回)時間、發(fā)票種類、發(fā)票起止號碼、面值,并由收銀員簽名。發(fā)票用完后,要及時到財(cái)務(wù)部消號,注銷后方可領(lǐng)取新的發(fā)票。
4、收銀員應(yīng)根據(jù)客人實(shí)際消費(fèi)金額如實(shí)開具發(fā)票,不得擅自多開、虛開。
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