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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告第一章總論一、項目概況(一)項目名稱(投資項目申請范文)運輸機項目(二)項目選址xx經濟園區項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。(三)項目用地規模項目總用地面積50485.23平方米(折合約75.69畝)。(四)項目用地控制指標該工程規劃建筑系數79.21%,建筑容積率1.34,建設區域綠化覆蓋率5.97%,固定資產投資強度162.94萬元/畝。(五)土建工程指標泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告項目凈用地面積50485.23平方米,建筑物基底占地面積39989.35平方米,總建筑面積67650.21平方米,其中:規劃建設主體工程48730.65平方米,項目規劃綠化面積4040.31平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計120臺(套),設備購置費5015.43萬元。(七)節能分析1、項目年用電量561425.40千瓦時,折合69.00噸標準煤。2、項目年總用水量12029.04立方米,折合1.03噸標準煤。3、“(投資項目申請范文)運輸機項目投資建設項目”,年用電量561425.40千瓦時,年總用水量12029.04立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)70.03噸標準煤/年。達產年綜合節能量25.90噸標準煤/年,項目總節能率22.39%,能源利用效果良好。(八)環境保護項目符合xx經濟園區發展規劃,符合xx經濟園區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規定的排放標準內,項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告項目預計總投資15060.57萬元,其中:固定資產投資12332.93萬元,占項目總投資的81.89%;流動資金2727.64萬元,占項目總投資的18.11%。(十)資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。(十一)項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入25582.00萬元,總成本費用19197.78萬元,稅金及附加307.61萬元,利潤總額6384.22萬元,利稅總額7572.41萬元,稅后凈利潤4788.16萬元,達產年納稅總額2784.25萬元;達產年投資利潤率42.39%,投資利稅率50.28%,投資回報率31.79%,全部投資回收期4.65年,提供就業職位406個。(十二)進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據,詳細編制周、月施工作業計劃,以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求,符合xx經濟園區及xx經濟園區運輸機行業布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx經濟泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告園區運輸機產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx科技發展公司為適應國內外市場需求,擬建“(投資項目申請范文)運輸機項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx經濟園區經濟發展,為社會提供就業職位406個,達產年納稅總額2784.25萬元,可以促進xx經濟園區區域經濟的繁榮發展和社會穩定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率42.39%,投資利稅率50.28%,全部投資回報率31.79%,全部投資回收期4.65年,固定資產投資回收期4.65年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。“一條龍”示范應用。工業和信息化部發布了《關于2017年工業強基工程重點產品、工藝一條龍應用計劃征集指南的通知》,選擇第三方機構作為“一條龍”應用計劃推進單位,圍繞《工業強基工程實施指南(2016-2020年)》確定的16條龍,組織龍頭企業或行業協會梳理產業鏈,設定產業鏈各個環節的要求。征集遴選各環節承擔企業(單位)和項目,經推進單位梳理形成“一條龍”,擇優向工業和信息化部推薦,確定“一條龍”應用計劃試點企業(單位)及示范項目。促進整機(系統)和基礎技術互動發展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一體化組織新模式,推進產業鏈協作,加快工業強基成果推廣應用。泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告優化空間布局,促進區域協同。以布局集中、用地集約、產業集聚、集群發展為導向,優化工業園區空間布局,培育優勢特色產業集群,形成產業發展相對集中、產城融合互動良好的空間布局,通過整合要素資源、拓展市場空間,提高區域影響力和競爭力。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50485.2375.69畝1.1容積率1.341.2建筑系數79.21%1.3投資強度萬元/畝162.941.4基底面積平方米39989.351.5總建筑面積平方米67650.211.6綠化面積平方米4040.31綠化率5.97%2總投資萬元15060.572.1固定資產投資萬元12332.932.1.1土建工程投資萬元5610.402.1.1.1土建工程投資占比萬元37.25%2.1.2設備投資萬元5015.432.1.2.1設備投資占比33.30%2.1.3其它投資萬元1707.102.1.3.1其它投資占比11.33%泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告2.1.4固定資產投資占比81.89%2.2流動資金萬元2727.642.2.1流動資金占比18.11%3收入萬元25582.004總成本萬元19197.785利潤總額萬元6384.226凈利潤萬元4788.167所得稅萬元1.348增值稅萬元880.589稅金及附加萬元307.6110納稅總額萬元2784.2511利稅總額萬元7572.4112投資利潤率42.39%13投資利稅率50.28%14投資回報率31.79%15回收期年4.6516設備數量臺(套)12017年用電量千瓦時561425.4018年用水量立方米12029.0419總能耗噸標準煤70.0320節能率22.39%21節能量噸標準煤25.9022員工數量人406泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告第二章項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx投資公司(二)公司簡介公司是全球領先的產品提供商。我們在續為客戶創造價值,堅持圍繞客戶需求持續創新,加大基礎研究投入,厚積薄發,合作共贏。公司主要客戶在國內、國外均衡分布,沒有集中度過高的風險,并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴,公司采購的主要原材料市場競爭充分,供應商數量眾多,在采購方面具有非常大的自主權,項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系,不存在對單一供應商依賴的風險。公司高度重視技術人才的培養和優秀人才的引進,已形成一支多領域、高水平、穩定性強、實戰經驗豐富的研發管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創新,整合公司市場采購部門、營銷部門的資源,將供應市場的知識和經驗結合到研發過程,及時響應市場和客戶的需求,打造公司研發隊伍的核心競爭優勢。強有力的人才隊伍對公司持續穩健發展具有重大的支持作用。泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告二、公司經濟效益分析上一年度,xxx科技發展公司實現營業收入17667.30萬元,同比增長12.12%(1910.12萬元)。其中,主營業業務運輸機生產及銷售收入為16195.77萬元,占營業總收入的91.67%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入3710.134946.844593.504416.8217667.302主營業務收入3401.114534.824210.904048.9416195.772.1運輸機(A)1122.371496.491389.601336.155344.602.2運輸機(B)782.261043.01968.51931.263725.032.3運輸機(C)578.19770.92715.85688.322753.282.4運輸機(D)408.13544.18505.31485.871943.492.5運輸機(E)272.09362.79336.87323.921295.662.6運輸機(F)170.06226.74210.55202.45809.792.7運輸機(...)68.0290.7084.2280.98323.923其他業務收入309.02412.03382.60367.881471.53根據初步統計測算,公司實現利潤總額4117.36萬元,較去年同期相比增長329.18萬元,增長率8.69%;實現凈利潤3088.02萬元,較去年同期相比增長325.34萬元,增長率11.78%。上年度主要經濟指標泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告項目單位指標完成營業收入萬元17667.30完成主營業務收入萬元16195.77主營業務收入占比91.67%營業收入增長率(同比)12.12%營業收入增長量(同比)萬元1910.12利潤總額萬元4117.36利潤總額增長率8.69%利潤總額增長量萬元329.18凈利潤萬元3088.02凈利潤增長率11.78%凈利潤增長量萬元325.34投資利潤率46.63%投資回報率34.97%財務內部收益率24.61%企業總資產萬元34458.98流動資產總額占比萬元37.52%流動資產總額萬元12930.64資產負債率26.37%第三章背景、必要性分析一、項目建設背景泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告1、從長遠看,中國制造的優勢不應體現在低勞動力成本上,而應是充分發揮綜合優勢和積極推進技術創新、商業模式創新,實現質量增進和成本優勢的雙重提升。從勞動密集型到低端加工再到中高端輸出,如今的“中國制造”不再是以往低附加值、粗加工的低價產品,而是具備自主產權、精細制造的高性價比產品,資本密集型產業、技術密集型產業正在成為中國制造參與全球競爭的主要環節。而這正是中國制造近年來的巨大變化,也是未來中國制造的出路。另一方面,新一代信息技術與制造業的深度融合,正在引發影響深遠的產業變革,形成新的生產方式、產業形態、商業模式和經濟增長點。這為我國制造業轉型升級、創新發展迎來重大機遇。由此,中國制造不能因“大”而固步自封,更不能面對壓力而妄自菲薄,必須全面、客觀、清醒地認識中國制造的優勢、不足以及所面臨的內外環境,加緊戰略部署,固本培元,搶占制造業新一輪競爭制高點,加快推動中國制造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。欣慰的是,中國制造已經在行動,依靠創新驅動全面提高發展質量和核心制造業是國民經濟的支柱,是立國之本、興國之器、強國之基。2008年國際金融危機后,發達國家開始重新審視發展實體經濟的意義,紛紛實施“再工業化”戰略;一些發展中國家也在加快謀劃和布局,積極參與全球產業再分工,承接產業及資本轉移。我國制造業面臨發達國家泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告和其他發展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰:低于歐美的單位勞動生產率和高于東南亞的制造成本,逼迫“中國制造”必須要盡快找到新的發力點,重塑競爭新優勢。工業經濟保持較快增長,到2020年,工業增加值占GDP比重達到35%左右;規上工業企業達到400戶以上,其中銷售收入超億元企業200戶、超10億元企業30戶、超50億元企業5戶,上市企業3戶。2、戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向,是培育發展新動能、獲取未來競爭新優勢的關鍵領域。“十三五”時期,要把戰略性新興產業擺在經濟社會發展更加突出的位置,大力構建現代產業新體系,推動經濟社會持續健康發展。投資項目建成后將為當地工業發展注入新的活力,帶動社會經濟各項事業迅速發展;經濟的繁榮需要眾多適應市場需要的、具有強大生命力的、新的經營項目的推動;項目承辦單位利用自身的經濟、技術、人力資源優勢,實施項目形成規模經濟,可為企業增創效益,同時,可以帶動相關產業的迅速發展;項目達產后對發展當地經濟、增加財政收入、引領相關產業發展和解決勞動力就業等方面將起到積極的推動作用。2019年最能確定就是“不確定”,這意味著我們需要應對各種挑戰。在新的時代背景下,區域工業經濟的發展,必然是以促進產業結構調整,泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告轉變經濟增長方式,提升自主創新能力為重點,這也是當前和未來實現經濟持續、健康和穩定發展的必然要求。二、必要性分析1、經濟新常態就是在經濟結構對稱態基礎上的經濟可持續發展,包括經濟可持續穩增長。經濟新常態是強調“調結構穩增長”的經濟,而不是總量經濟;著眼于經濟結構的對稱態及在對稱態基礎上的可持續發展,而不僅僅是GDP、人均GDP增長與經濟規模最大化。經濟新常態就是用增長促發展,用發展促增長。從國內看,我國經濟發展進入新常態,消費、投資、出口、生產要素相對優勢等都發生了較大變化,經濟正處于新舊動能轉換階段,正從高速增長轉向中高速增長,勢必面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰。但進入新常態,沒有改變我國發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期的判斷,改變的是重要戰略機遇期的內涵和條件;沒有改變我國經濟發展總體向好的基本面,改變的是經濟發展方式和經濟結構。“十三五”時期中國經濟的基礎、條件和動力在于:一方面,我國經濟有巨大潛力和內在韌性。這種潛力和韌性來自新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入推進所蘊含的擴大內需強勁需求;來自我國地域幅員遼闊且產業類型多樣,經濟的支撐非獨木一根,而是“四梁八柱”;來自大眾創業、萬眾創新蘊藏著無窮創意和無限財富;來自多年來我國發展取得的巨大成就、泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告積累的豐富經驗;來自我們黨的堅強領導和我國不斷提高的宏觀調控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不斷釋放改革紅利。“十二五”期間尤其是黨的十八大以來,各方面改革呈現蹄疾步穩、縱深推進的良好態勢,在一些重要領域和關鍵環節取得新突破,給經濟發展注入了持續強勁的動能。能不能認清機遇、抓住機遇、用好機遇,是能不能贏得主動、贏得優勢、贏得未來的關鍵。面對我國發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期,面對我國經濟發展進入新常態,各地各部門觀念上要適應,認識上要到位,方法上要對路,工作上要得力,準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化,牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,破解發展難題,厚植發展優勢,更加有效地應對各種風險和挑戰,繼續集中力量把自己的事情辦好,不斷開拓發展新境界。2、未來一段時間,我國工業化將進入后期階段,產業結構的高加工度化和技術集約化的特征將逐步明顯。因此,必須以創新為技術進步的核心,通過創新增強產業的吸收能力,以更好地吸收國外的引進技術,同時以國內技術創新促進我國整體產業競爭力的提升。首先,要促進技術引進與技術創新兩種方式融合推進,要把引進技術和開發創新結合起來,強化技術引進與消化吸收的有效銜接,注重引進技術的消化吸收和再創新;要把發展高新技術產業和改造傳統產業結合起來,實現傳統產業結構優化和技術升級;要把整體推進和重點扶持結合起來,培育技術引進和消化創新的泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告企業主體;要把提高引進外資質量和國內產業發展結合起來,鼓勵外商投資高新技術企業發展配套產業,延伸其在中國的產業鏈。其次,要通過增強人力資本開發力度培育技術創新能力,想方設法發現人才、培養人才、吸引人才和穩定人才,為他們充分發揮才能創造寬松的條件;要培養一大批具有創新精神和能力的人才,大力提倡創新教育,培養具有創新精神、能靈活駕馭知識和具備較強社會適應能力的新型人才;要高度重視人才規劃工作,根據國家科技發展規劃,按地區、行業編制人才戰略規劃。此外,要通過多種體系建設創建適應技術創新的綜合性平臺,建立以政府為中心的創新投入體系;要構筑以基礎研究為核心的創新平臺,改進和完善評價體系,規范基礎研究的評價工作,在國家層面上統一規劃、協調科研基地和基礎設施的地域分布。再次,要構建產學研結合的國家創新體系,不斷完善促進產學研結合的政策環境,研究制定促進產學研結合的稅收優惠政策,形成以市場為導向的科技創新成果轉化系統。考慮到項目建設地的投資環境、勞動力條件和政策優勢,項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設,投資項目的生產規模和工藝技術裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產品質量,豐富產品品種并可以配合其他相關產品形成突出優勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告項目承辦單位已經培養和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業技術和管理人才,通過引進和內部培養,搭建了一支研究方向多元、完整的專業研發團隊,形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業的前列,具有顯著的人才優勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。第四章項目調研分析一、建設地經濟發展概況地區生產總值3803.71億元,比上年增長9.05%。其中,第一產業增加值304.30億元,增長7.23%;第二產業增加值2358.30億元,增長6.58%第三產業增加值1141.11億元,增長9.63%。一般公共預算收入249.58億元,同比增長6.81%,一般公共預算支出485.52億元,同比增長8.25%。國稅收入366.81億元,同比增長11.65%;地稅收入億元69.93,同比增長10.61%。泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告居民消費價格上漲1.05%。其中,食品煙酒上漲1.15%,衣著上漲1.11%,居住上漲0.61%,生活用品及服務上漲0.95%,教育文化和娛樂上漲0.79%,醫療保健上漲0.78%,其他用品和服務上漲0.64%,交通和通信上漲0.89%。全部工業完成增加值1698.33億元。規模以上工業企業實現增加值1527.26億元,比上年增長6.11%。規模以上AA、BB、CC、DD(含運輸機)等主導行業共完成工業增加值1036.27億元,增長10.01%。AA完成增加值469.27億元,增長7.46%;BB完成工業增加值324.45億元,增長10.44%;CC完成工業增加值275.36億元,增長9.12%;DD完成工業增加值85.08億元,增長5.13%。規模以上工業企業實現主營業務收入6393.35億元,比上年增長5.36%。實現利潤總額853.23億元,比上年增長6.52%。固定資產投資完成4201.38億元,比上年增長10.77%。其中,建設項目投資完成3697.21億元,增長11.73%;房地產開發投資完成504.17億元,增長10.38%。在固定資產投資中,第一產業投資完成210.07億元,同比增長8.25%;第二產業投資完成3193.05億元,同比增長6.09%;第三產業投資完成798.26億元,增長11.59%。高新技術產業投資850.26億元,增長10.19%。民間投資3167.45億元,增長8.32%。城市基礎設施投資537.06億元,增長11.15%。重點項目1290個,完成投資2463.82億元,增長6.77%。泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告全市實現社會消費品零售總額1838.59億元,比上年增長9.51%。城鎮實現零售額960.73億元,增長10.38%;鄉村實現零售額540.40億元,增長5.52%。限額以上批發零售企業商品零售額億元482.65,增長7.74%。實際利用外資57275.16萬美元,同比增長58.38%。外貿進出口總值369.51億元,同比增長51.20%。其中,出口總值240.18億元,同比增長59.56%;進口總值129.33億元,同比增長59.38%。二、運輸機行業市場分析目前,區域內擁有各類運輸機企業822家,規模以上企業44家,從業人員41100人。截至2017年底,區域內運輸機產值122371.48萬元,較2016年104332.41萬元增長17.29%。產值前十位企業合計收入55169.09萬元,較去年47379.84萬元同比增長16.44%。區域內運輸機行業經營情況項目單位指標備注行業產值萬元122371.48同期產值萬元104332.41同比增長17.29%從業企業數量家822—規上企業家44—從業人數人41100泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告前十位企業產值萬元55169.09去年同期47379.84萬元。1、xxx科技發展公司(AAA)萬元13516.432、xxx投資公司萬元12137.203、xxx實業發展公司萬元7171.984、xxx有限公司萬元6068.605、xxx集團萬元3861.846、xxx(集團)有限公司萬元3585.997、xxx實業發展公司萬元275.858、xxx有限公司萬元2261.939、xxx集團萬元2151.5910、xxx(集團)有限公司萬元1655.07區域內運輸機企業經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值13516.43萬元,較上年度11357.39萬元增長19.01%,其中主營業務收入12895.88萬元。2017年實現利潤總額4498.52萬元,同比增長19.08%;實現凈利潤1442.03萬元,同比增長28.67%;納稅總額121.08萬元,同比增長19.63%。2017年底,AAA資產總額23453.88萬元,資產負債率20.12%。2017年區域內運輸機企業實現工業增加值22374.61萬元,同比2016年19035.74萬元增長17.54%;行業凈利潤15367.30萬元,同比2016年13261.39萬元增長15.88%;行業納稅總額43332.65萬元,同比2016年37039.62萬元增長16.99%;運輸機行業完成投資34336.96萬元,同比2016年30527.17萬泓域咨詢MACRO/(投資項目申請范文)運輸機項目可行性研究報告元增長12.48%。區域內運輸機行業營業能力分析序號項目單位指標1行業工業增加值萬元22374.611.1—同期增加值萬元19035.741.2—增長率17.54%2行業凈利潤萬元15367.302.1—2016年凈利潤萬元13261.392.2—增長率15.88%3行業納稅總額萬元43332.653.1—2016納稅總額萬元37039.6
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