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文檔簡介
實驗室認證整改報告篇一:實驗室認可整改報告實驗室認可整改報告濟寧市產品質量監督查驗所中國合格評定國家認可委員會:由王曉東、韓俊玲主任評審員組成的評審組,于XX年10月4日到5日對我單位進行了審查認可/計量認證與實驗室認可的三合一評審(任務編號:L04283-XX-02)。在這兩天時間里,評審組專家兢兢業業、認真負責,在軟件、硬件兩方面依照認可準則與評審準則的要求進行了全面審查,提出了寶貴的意見,極大地增進了我單位管理水平和技術能力的提高,在此咱們表示衷心的感激。評審組在現場評審中共發現9個不符合項與1個觀察項,散布于下列條款:CNAS-CL01:XX之4.1?五、4.13?2.—、5.2.二、5.3.一、5.3.一、5.4.一、5.4.6.二、5.4.7.2;CNAS-CL19:XX之4.1.五、5.2.五、5.4.一、5.8.4。依照評審組的要求,我單位針對這次評審中暴露出來的問題,嚴格遵循準則規定和體系文件的要求,認真分析不符合產生的原因,踴躍采取糾正辦法:為增強對準則要求的熟悉,對評審、認可準則的相關內容進行了有針對性的培訓,修改了管理體系文件,對專業領域技術管理者的職位職責與任職條件做出明確規定,并從頭錄用質量負責人與專業領域技術負責人;依照準則和體系文件的要求,從頭設計了相關原始記錄格式文件,保證了記錄信息的齊全;對帶式輸送機檢測人員的能力進行了監督評價,包括進行人員比對、操作觀察、理論知識考核,并做好相關記錄;將高阻計安置在電學檢測室,并配置了溫度濕度控制設備;將恒溫恒濕箱安置在恒溫恒濕實驗室,化學性能檢測室從頭安置,保證其與膠管實驗室不相鄰;組織相關檢測室專業技術人員編寫機械性能檢測試樣、金相分析試樣的制備工作指導書;開展帶式輸送機檢測項目的相關驗證明驗,確保了新開展項目的靠得住性;按如實驗室檢測項目制定測量不肯定度評定計劃,并組織相關專業技術人員編寫測量不肯定度評定報告;組織專業技術人員對膠管脈沖實驗中數據收集、數據存儲、數據轉移和數據處置的工作進程進行記錄,并歸檔保留;修改了樣品管理程序的相關內容,對金屬材料大樣和化學分析小樣、金相樣的保管條件和保留時間等做出相關規定,以上整改辦法均經驗證通過。所有9個不符合項與1個觀察項都已取得有效整改,整改情況及證明材料見后,請審批。濟寧市產品質量監督查驗所二OO八年十月二十日整改記錄篇二:實驗室資質認定評審整改報告模板(此頁為紅頭文件)********************查驗測試中心關于報送實驗室資質認定復評審現場審查整改材料的報告****省質量技術監督局認證處:按照****省質量技術監督局計量認證評審任務通知書的統一安排和部署,平審組于XX年9月24-26日對我中心進行了實驗室資質認定復平審的現場審查。現我中心已完成相關整改工作,依照有關規定要求,上報整改報告,請予審查。附件:實驗室資質認定復平審現場審查整改報告二。。九年十月二十六日主題辭:復平審整改報告********************查驗測試中心********************查驗測試中心XX年10月26日印發實驗室資質認定復平審現場審查編制人:審核人:簽發人:整改報告******************查驗測試中心XX年10月26日依照****省質量技術監督局計量認證評審任務通知書的安排部署,由*************中心高級工程師******為評審組長的3位專家組成的評審組,依據《實驗室資質認定評審準則》,于XX年9月24-26日對我中心進行了實驗室資質認定復查評審的現場審查。通過三天的評審,評審組以為中心大體符合實驗室資質認定評審準則各項要求,已具有申請承檢的7大類33個種類384個項目參數范圍內的檢測能力,評審結論為大體符合。評審進程中,評審組對中心幾年來開展的檢測工作和內部質量體系管理活動等方面的做法和成效給予充分肯定,對中心質量體系建設、實驗室管理等方面存在的一些不足和缺點提出了一些寶貴的意見和建議。通過盡力,中心對證量體系運行、實驗室建設等方面的不足和缺點進行修改、補充和完善,現已大體整改完成,特報告如下。一、強化責任,任務到人。現場復評審一結束,我中心即于9月27日召開實驗室中層以上人員會議,將評審組在評審中提出的缺點項目和整改意見,逐條深切分析原因,有針對性地制訂出整改計劃和整改要求,并分解落實到中心各科室和具體責任人,同時明確整改完成期限。10月15日中心又召開會議對整改情況進一步進行研究部署和落實。二、集中精力,認真梳理,確保每一項整改都按時保質完成。中心各科室按照整改計劃和要求,組織技術力量制定具體整改辦法,抓緊時間查漏補缺。質量負責人及時組織質量監督員對整改辦法的實施進程和時效性進行跟蹤,對責任部門提交的整改結果進行驗證和有效性評價。按照評審組的要求,對評審中發現的9個不符合項,已在規按時間內完成了整改,整改結果知足“評審準則”的有關規定,并報評審組長確認。具體內容和整改結果如下:一、需整改章條號:4.5問題表述:實驗室不能提供超純水系統(YQSB-122)制水用于實驗的水的質量驗收記錄。原因分析:對《實驗室資質認定評審準則》4.5條款的規定理解不深,對內部供給品的質控實施不到位。整改辦法:由各檢測室負責人負責提出本室用水的標準,并制定《實驗室用水管理制度》,按期做好用水的質檢,并記錄。整改結果:已制定《實驗室用水管理制度》,經領導批準,在《作業指導書》中增加該制度,并印發各檢測人員。整改證據見附件1。二、需整改章條號:4.9第三款問題表述:查編號為JC090510的檢測原始記錄發現,沒有樣品前處置信息和樣品定容與分取體積的記錄。原因分析:對《實驗室資質認定評審準則》4.9第三款的規定理解不深,實施不夠具體,記錄表格缺少相關信息。整改辦法:由各檢測室負責對中心所有檢測記錄表格進行清查,進一步補充和完善相關記錄項目信息。整改結果:已從頭設計、完善檢測原始記錄表格,增加足夠信息。整改證據見附件2。3、需整改章條號:4.1.12問題表述:在編制的政府指令性監測計劃中(*****[XX]5號)缺質量控制計劃內容。原因分析:對《實驗室資質認定評審準則》4.1.12款理解不夠,缺少相關的執行程序。整改辦法:由質量負責人負責對《監督查驗計劃的編制和實施控制程序》進行修改和完善,增加政府監督檢測任務的質量控制要求。整改結果:已修訂《監督查驗計劃的編制和實施控制程序》,增加政府監督檢測任務的質量控制要求的章節。整改證據見附件3。4、需整改章條號:5.3.2第二款問題表述:實驗室不能提供GB/T22990-XX、GB/T18090-XX、GB/T4789.4-XX等標準變更內容的識別和利用新標準方式的確證材料。原因分析:對《實驗室資質認定評審準則》5.3.2第二款的熟悉不夠,缺少相關操作程序。整改辦法:由行政辦公室負責編寫《檢測標準查新、確認和驗證程序》,每一個月進行一次查新,同時強化確認和驗證,確保檢測標準取得及時、有效應用。整改結果:已編制《檢測標準查新、確認和驗證程序》,經領導批準,在《程序文件》中增加該程序文件,并印發各檢測人員。同時,對三個新標準進行確認、驗證。整改證據見附件4。五、需整改章條號:5.5.3第二款問題表述:不能提供有效的雙道原子熒光分光光度計(YQSB-109)計量檢定或校準的證書。原因分析:對《實驗室資質認定評審準則》5.5.3第二款的規定要求實施不全面。整改辦法:由行政辦公室負責對中心所有儀器設備進行清查,漏檢篇三:實驗室整改報告范文實驗室計量認證評審整改資料---建筑材料檢測XX年7月27日目錄一、實驗室計量認證評審整改計劃* 二、實驗室計量認證評審整改報告*2.1 實驗室計量認證評審整改材料之2.2實驗室計量認證評審整改材料之二*2.3實驗室計量認證評審整改材料之三*2.4實驗室計量認證評審整改材料之四*2.5實驗室計量認證評審整改材料之五*2.6實驗室計量認證評審整改材料之六*2.7實驗室計量認證評審整改材料之七*2.8實驗室計量認證評審整改材料之八*2.9實驗室計量認證評審整改材料之九*2.10實驗室計量認證評審整改材料之十*2.11實驗室計量認證評審整改材料之十一*實驗室計量認證評審整改計劃---建筑材料檢測XX年7月20日實驗室計量認證評審整改計劃XX年7月17~18日,省質量技術監督局委派的實驗室計量認證評審組對我公司進行首次評審,現場評審結論為實驗室的運做大體符合《實驗室資質認定準則》要求,評審表中19個要素大部份符合,有11項大體符合。現按如實驗室計量認證評審組提出的整改要求制訂整改計劃如下。一、職責一、質量負責人制訂整改計劃,提出整改要求,追蹤驗證,并做記錄和收集證據,編制整改報告(附證據)。1.二、質量負責人組織落實整改計劃,審核整改報告。1.3、相關責任科室依照要求在規定的時間內完成整改。1.4、公司負責人批準整改報告。二、缺點與整改要求篇二:實驗室資質認定整改報告實驗室資質認定(計量認證)復查評審整改報告編寫人:xxx審核人:xxx簽發人:xxx撫順縣疾病預防控制中心二?一三年X月XX日撫順縣疾病預防控制中心計量認證復查評審整改報告省計量認證評審組:按照我中心的申請,衣據[XX]遼質監認函549-1號文件規定,遼寧省質量技術監督局認證處派出了3名評審員組成的評審組于XX年12月27日至12月28日對我中心進行計量認證復查的現場評審。評審組以為我中心的管理體系文件完整,能夠服務于質量方針。有完整的進程控制文件,在用的技術文件為現行有效的版本。管理體系運行大體有效,具有了申請的4類62個參數的檢測能力,同意推薦通過計量認證復查的現場評審。現場考核了2名授權簽字人,1名技術負責人,考核合格,同意推薦。評審組依照《實驗室資質認定評審準則》,以為我中心管理體系及檢測管理存在6個整改項。評審結束后,對評審中發現的不足,我中心領導超級重視,組織各責任部門和人員對不符合原因進行了分析,并制定了整改辦法,并在規定的時間內,完成了整改工作。現將結果匯報如下:1.針對〃實驗室不能提供按gb/t6682-XX分析實驗室用水規格和實驗方式,進行二級水驗收的證明(大體符合4.5)”的整改。(1) 原因分析實驗室基礎管理薄弱,查驗人員沒有掌握實驗用水、關鍵試劑等驗收的理念。(2) 糾正/糾正辦法組織有關人員對方式標準進行學習;②成立實驗用水驗收相關文件,并進行驗收。(3)整改證明材料①實驗用水驗收記錄表格。附件1-1;②實驗用水驗收記錄復印件。附件1-2;③實驗用水檢測記錄(二級水)。附件1-3。針對“XX年度的管理評審報告輸出的決議缺少實施的責任主體和約定完成的時限。(大體符合4.11)”的整改。(1)原因分析①對管理體系文件的學習、熟悉和理解不夠;②在管理評審進程中不能能夠掌握管理評審的實質內涵。(2)糾正/糾正辦法最高管理者、技術負責人和質量負責人等管理職位人員增強對《評審準則》的學習,掌握要領;補充管理評審報告輸出的決議實施的責任主體和約定完成的時限內容。(3)整改證明材料①管理評審輸出改良辦法復印件。附件2-1;②改良辦法證明材料。微生物科質量控制計劃等復印件。附件2-2a~2d。3?xxcdc/jcz-wj-005-XX《高壓蒸汽滅菌器操作規程》缺少滅菌效果監控相關要求;流行病科缺少醫院消毒衛生標準gb15982-XX、醫療機構消毒技術規范ws/t367-XX的采樣細則。原因分析①微生物查驗科對滅菌效果監控理解的不透徹,未按標準操作規程進行滅菌效果監控;②流行病科未按新標準及時更新作業指導書。糾正/糾正辦法①更新《高壓蒸汽滅菌器操作規程》作業指導書,將滅菌效果監控的相關要求加入xxcdc/jcz-wj-005-XX《高壓蒸汽滅菌器操作規程》作業指導書中;組織微生物查驗科學習《高壓蒸汽滅菌器操作規程》。②依照醫院消毒衛生標準gb15982-XX、醫療機構消毒技術規范ws/t367-XX更新作業指導書《醫院消毒滅菌效果監測細則》相關采樣部份。(3)整改證明材料①xxcdc/jcz-wj-005-XX《高壓蒸汽滅菌器操作規程》復印件。附件3-1;②xxcdc/jjx-lb-012-XX《醫院消毒滅菌效果監測細則》作業指導書復印件。附件3-2。4.實驗室不能提供開展食物安全國家標準食物微生物學查驗志賀氏菌查驗gb4789.5-XX、食物中鉛的測定gb5009.12-XX方式確認證據。原因分析①中心質量管理者未能及時對《方式確認的程序》進行補充、修改;②實驗室沒有進行過食物中志賀氏菌查驗和食物中鉛的測定。(2)糾正/糾正辦法①補充修改了《方式確認的程序》;②查驗科依照標準進行食物中志賀氏菌查驗和食物中鉛的測定的實際查驗操作并提供方法確認證據。整改證明材料①修改后的方式確認程序復印件,附件4-1:②對食物安全國家標準食物微生物學查驗志賀氏菌查驗gb4789.5-XX方式確認材料,復印件,附件4-2;對食物安全國家標準食物中鉛的測定gb5009.12-XX方式確認材料,復印件,附件4-3。實驗室沒有制定儀器設備的校準和/或檢定(驗證)、確認的整體要求。(1)原因分析對評審準則學習、掌握的不夠,遺漏了有關內容。糾正/糾正辦法①按《實驗室資質認定評審準則》中關于量值溯源的要求制定《儀器設備校準和/或檢定(驗證)、確認的整體要求》作業指導書;②依照要求對儀器設備校準和/或檢定(驗證)后填寫確認記錄加以確認。(3)整改證明材料?《xxcdc儀器設備校準和/或檢定(驗證)、確認的整體要求》作業指導書復印件。附件5-1;②xxcdc儀器設備校準和/或檢定計劃周期表。附件5-2;篇三:實驗室整改報告xx整改報告深圳機場出入境檢驗檢疫局:貴局於XX年10月29號在我司餐廳抽檢到的可頌卷樣品,檢驗出的大腸菌群、菌落總/IVCA數、霉菌計數不符合國家衛生標準gb7099-XX.我公司分析其超標的原因有如下幾點:一、 由於個別操作人員及工器具清洗、消毒做不到位。二、 本產品屬於生熟混合食物,保鮮期為4小時,貯存溫度為18弋。超過保質期細菌生長繁衍較快!3、本產品的配料中有新鮮蔬菜,在清洗過程中可能剩餘有少量水分,容易造成霉菌的生長。針對以上幾點整改辦法如下:一、加強操作人員對食物安全的衛生意識培訓和加大
衛生監督力度品質。維持蔬菜新鮮,儘量減少水的殘留,提高產品的品質。3、43、4、五、本公司承諾:本產品在整改期間停止銷售並將該批產品經高溫弒菌后報廢處理。烘焙廠長:化驗員:篇四:整改報告模板(實驗室資質認五、定)實驗室資質認定復評審現場審查編制人:審核人:簽發人:單位名稱:整改報告年月日XX省質量技術監督局認證評審處下發《XXXXXX通知》,由XXX等人組成認證評審組,于XXXX年X月X至X日依據《實驗室資質認定評審準則》的要求對我單位進行現場考核評審。通過三天的評審,評審組以為我公司大體符合實驗室資質認定評審準則各項要求,已具有開展檢測工作的大體承檢能力。評審結論為大體符合。評審進程中,評審組對公司的檢測工作和內部管理體系管理活動等方面的做法和成效給予充分肯定,對公司管理體系建設、實驗室管理等方面存在的一些不符合準則要求的方面給予了明示。我單位全部員工充分熟悉到咱們的所為,有一些方面不符合實驗室資質認定評審準則的要求,這次評審組給咱們明示后,咱們全員盡力,對于評審組提出的不符合項/大體符合項進行了認真糾正,同時提出了糾正辦法,并認真落實,使之行之有效。現整改工作已基本完成,特報告如下。一、強化責任,任務到人。現場復評審一結束,我公司即于X月X日召開公司全部人員會議,將評審組在評審中提出的缺點項目和整改意見,逐條深切分析原因,有針對性地制訂出整改計劃和整改要求,并分解落實到具體責任人,同時明確整改完成期限。X月X日公司又召開會議對整改情況進一步進行研究部署和落實。二、集中精力,認真梳理,確保每一項整改都按時保質完成。按照整改計劃和要求,組織技術力量制定具體整改辦法,抓緊時間查漏補缺。質量負責人及時組織質量監督員對整改辦法的實施進程和時效性進行跟蹤,對責任人提交的整改結果進行驗證和有效性評價。按照評審組的要求,對評審中發現的X個大體符合項,已在規按時間內完成了整改,整改結果知足《實驗室資質認定評審準則》的有關規定,并報評審組長確認。具體內容和整改結果如下:大體符合項整改:一、需整改章條號:4.3問題表述:質量手冊與程序文件的發放編號均為“XXX-XXX-??”二者彼此混淆。原因分析:對評審準則學習不到位,未能理解條款的規定,編號為XXXXXX的《文件編號管理程序》編寫不合理。整改辦法:由辦公室在X月X日前完善編號為XXXXXX的《文件編號管理程序》相關內容,并按新的發放編號進行發放。整改結果:XXX月XXX日經檢查,已對編號為XXXXX的《文件編號管理程序》相關內容進行了修改。質量手冊和程序文件的發放編號進行了修改,并進行了發放。整改證據見附件1(修改前后《文件編號管理程序》及培訓記錄、修改前后《程序文件》和《質量手冊》發放記錄)。二、需整改章條號:4.6問題表述:在XXXXX號檢測委托書中,缺少查驗依據標準。原因分析:對評審準則學習不到位,未能理解條款的規定。整改辦法:由辦公室在2月20日前對委托書進行修改,增加查驗依據欄,并在此后進行合同評審時填寫查驗依據。3、 需整改章條號:4.9第2款問題表述:工程編號為xXXXXX的第xxxx檢測點的靜載原始記錄中有涂改現象。原因分析:對評審準則學習不到位,對記錄的修改方式理解不清。整改辦法:檢測室于xxx月xxx日前對檢測人員進行《記錄控制程序》進行培訓,進一步強調記錄的更改方式,保證在此后的工作中再也不發生類似的錯誤。整改結果:經檢查,查驗室己于xx月xxx日對查驗人員進行了《記錄控制程序》的培訓,查驗人員知道了記錄的更改要采用杠改法。整改證據見附件3(《記錄控制程序》培訓記錄、修改前后的記錄)。4、 需整改章條號:4?11第2款問題表述:在XX年11月進行的管理評審的輸入中缺少管理人員和監督人員的報告。原因分析:對管理評審輸入內容的理解不全面,對管理評審的理解不透徹。整改辦法:技術負責人、質量負責人、辦公室、查驗室負責人、監督人員于xxx月xxx0日前各自的質量工作總結報告交辦公室,完善管理評審的輸入內容,在今年的管理評審中要將這些內容完善。整改結果:技術負責人、質量負責人、辦公室、查驗室負責人、監督人員己于XXX月XXX0將各自的質量工作總結報告交辦公室。整改證據見附件4(XX年質量工作總結)。五
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