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文檔簡介
8、審計總體計劃8、審計總體計劃8、審計總體計劃xxx公司8、審計總體計劃文件編號:文件日期:修訂次數:第1.0次更改批準審核制定方案設計,管理制度審計總體計劃索引號:被審計單位名稱審計類型1、年報審計2、期間報表審計3、專項審計(效益、離任、凈資產、外匯)審計范圍時間范圍:年度期間:審計內容資產負債表、利潤表、利潤分配表、現金流量表審計重要性會計報表層次重要性水平按資產總額的%確定重要性標準為元,各賬戶和各交易層次重要性水平為會計報表層次重要性水平的%。審計風險評估人員組成項目負責人簽字注冊會計師助理人員審計工作時間審計收費預算工作內容時間預算執行人員執行日期底稿索引了解審計單位的基本情況接受委托、簽訂審計業務約定書制訂審計工作計劃內部控制調查和符合性測試會計政策及關聯事項流動資產類項目審計固定資產類項目審計負債類項目審計所有者權益類項目審計損益類項目審計審計人員整理復核審計工作底稿審計報告初稿審計結論一級復核審計結論二級復核審計結論三級復核征求委托單位意見出具正式審計報告編制人:編制時間
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