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文檔簡介
1、省標DB23建筑工程驗收標準驗收用表填寫說明1、施工現場質量管理檢查記錄1.1 施工現場質量管理檢查記錄應由施工單位項目經理填寫,總監理工程師(建設單位項負責人)進行檢查,并做出檢查結論。1.2 檢查時間:施工單位在工程開工前、分包單位進場施工前、工程停復工前及施工期間進行檢查。1.3 項目(欄)填寫各項檢查項目文件的名稱或編號、并將文件(復印件或原件)附“表”的后面供監理檢查,檢查后應將文件歸還施工單位。11項具體檢查內容見本標準附錄A1.4 檢查意見(欄)根據檢查情況分別填寫:“制度健全”或“制度不建全”、“證書、標準齊全”或“證書、標準不齊全”“符合要求”或“不符合要求”“文件名稱或編號
2、”。1.5 結論(欄)總監理工程師(建設單位項目負責人)通過對施工現場檢查、資料核查后據檢查核查情況,填寫:”滿足施工需要”或“不滿足施工需要”。1.6 如檢查驗收不合格,施工單位必須限期改正,否則不允許開工。填寫式樣見附表一2、檢驗批施工質量驗收記錄2.1 檢驗批施工質量驗收記錄由施工項目檢查員填寫、監理工程師(建設單位項目技術負責人)組織項目質量檢查員等進行驗收。2.2 檢驗批表的右上方編號HXXXXXX是按單位工程的分部、子分部、分項檢驗批統一進行編排的。H指黑龍江省,前兩位數字XX是分部工程代碼,第3、4數字XX為子分部工程代碼。第5、6位數字XX為分項工程代碼,第7、8位數字是各分項
3、工程檢驗批驗收的序號。由于有些分項在不同分部、子分部中出現,或有些子分部工程在不同的分部工程中出現,造成一表多號,故括號內()為此表在其他分部、子分部工程中使用時填寫用。2.3 工程名稱應填寫名稱的全稱、與合同文件上的單位工程名稱相一致。2.4 施工單位、分包單位應填寫名稱全稱、與合同上公章名稱相一致。2.5 驗收部位,應填寫具體、某層X軸至X軸線之間。2.6 總包項目經理、分包項目經理均應是合同中指定的項目經理。專業工長(施工員)施工班組長分別由本人簽字。2.7 施工執行標準名稱及編號施工執行標準是指企業標準(或引用的推薦標準,但必須經企業認可為企業標準)企業標準應有名稱及編號、編制人、批準
4、人、批準時間、執行時間。2.8 施工單位檢驗意見(欄)。2.8.1 施工單位對主控項目、一般項目的檢驗,應按操作依據的標準(企業標準)等進行自行檢驗。2.8.2 對定性項目,如原材料、混凝土強度、砂漿強度等,可填寫資料份數,其他定性項目可填寫“符合要求”或“不符合要求”。8.2.3對定量項目,如允許偏差、計算合格點百分率項目,可直接填寫檢查數據,計算合格點率。超企業標準的數數字,而沒有超過DB23/XXX驗收標準的用。圈住,對超過DB23/XXX驗收標準的用圈住。2.3.9監理(建設)單位驗收意見(欄)2.9.1對定性項目填寫“符合要求”或“不符合要求”對定量項目填寫“合格”或”不合格”。2.
5、9.2對不符合驗收標準規定的項目,應寫明原因和處理意見,待處理后再驗收。1.10 施工檢驗結果(欄),填寫“檢驗符合標準規定”。項目專業質量檢查員由本人簽字并加蓋崗位資格章。1.11 監理(建設)單位驗收意見(欄)填寫填寫“驗收合格”或“驗收不合格”。專業監理工程師(建設單位項目技術負責人)簽字,并加蓋崗位資格章。填寫式樣見附表二3. 分項工程施工質量驗收記錄3.1 分項工程質量應由監理工程(建設單位項目技術負責人)組織項目技術負責人等進行驗收。并按附表三記錄。3.2 將分項工程名稱填寫具體,應和檢驗批表的名稱一致。3.3 檢驗批部位(欄)將檢驗批逐項填寫,并注明部位、區段,以便檢查是否有沒檢
6、查到的部位3.4 施工單位檢驗結果(欄)填寫“檢驗符合標準xxx合格規定”。由項目技術負責人簽字。3.5 監理(建設)單位驗收意見(欄),填寫“合格”或“不合格”。3.6 施工單位檢驗結果(欄)填寫“檢驗符合標準xxx合格規定”。由項目技術負責人簽字3.7 監理(建設)單位驗收結論(欄),填寫“驗收合格”或“驗收不合格”。由監理工程師(建設單位項目負責人)簽字,并加蓋崗位資格章。填寫式樣見附表三4. 子分部工程施工質量控制資料核查記錄4.1 填寫子分部名稱。工程名稱、施工單位、資料名稱和份數(欄),由施工單位項目質量(技術)負責人填寫4.2 核查意見(欄),由總監理工程師組織專業監理工程參加核
7、查,由總監理工程師(建設單位項目負責人)填寫“符合要求”或“不符合要求”。填寫及時、準確、齊全、完整可寫“符合要求”。對“不符合要求”的應加以說明和寫出處理意見。核查人(欄)由總監理工程師簽認。結論(欄)由總包單位項目經理和總監理工程師共同確認填寫“經檢驗、核查符合要求”或“經檢驗、核查不符合要求”、并簽字、加蓋崗位資格章對結論為“不符合要求”應寫出處理意見。填寫式樣見附表四5. 子分部工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄5.1 填寫子分部名稱、工程名稱、施工單位、安全和功能檢驗項和份數(欄),由施工單位質量(技術)負責人填寫。5.2 核查意見(欄)和抽查意見(欄),由總監理工程師組織
8、專業監理工程師核查、抽查,施工單位項目經理、項目質量技術負責人參加。作到及時、準確、齊全完整可寫“符合要求”對“不符合要求”項目應加以說明和提出處現意見核查(抽查)人欄由總監理工程師簽認。5.3 結論(欄),由總包單位項目經理和總監理工程師共同填寫“經檢驗、核查及抽查符合要求”或“經檢驗、核查及抽查不符合要求”,并簽字加蓋崗位資格章。對經檢驗、核查及抽查“不符合要求”的應加以說明和提出處理意見。填寫式樣見附表五6. 子分部工程施工觀感質量檢查評價記錄6.1 填寫子分部各稱6.2 參加人員(欄)填寫總監理工程師(建設單位項目負責人)和專業監理工程師、項目質量(技術)負責人、技術(質理)部門負責人
9、,檢查評價人數不少于5人。6.3 項目名稱(欄)由施工單位項目質量(技術)負責人填寫。6.4 抽查質量狀況(欄),各抽檢點質量狀況(好、一般、差)分別用,、。、X填寫,評價記錄。施工企業應先自行檢查合格后交監理驗收,由總監理工程師組織專業監理工程師,通過現場核查、在聽取有關人員的意見后,以總監理工程師為主與專業監理工程師共同確認質量評價:好、一般、差。6.5 質量評價(欄)6.5.1 每項抽檢點中無“差”(X),且好(,)點占該項總抽檢查點數50%&其以上,可寫“好”6.5.2 每項抽檢點中評為“差”(X)點的數不大于20%且不影響安全、使用功能及觀感,寫“一般”。6.5.3 對評為差
10、的應寫出處理意見。6.6 綜合評價(欄)6.6.1 子分部工程中被抽檢的分項工程評價為“好”的項數占總抽檢項數的50%t以上,且無差項可填寫“好”6.6.2 子分部工程中,被抽檢的分項工程評價為“好”的項數占總抽檢項數低于50%且無差項可填寫“一般”。6.6.3 對評為“差”的應寫出處理意見。6.7 結論(欄),由總監理工程師(建設單位項目負責人)和施工總包單位項目經理填寫:現場檢查評價共同確認為“好、一般、差”并簽字、加蓋崗位資格章。6.7.1 抽檢項數綜合評價為“好”的項數達到50%t以上且無“差”項,結論可寫經“現場檢查評價共同確認為好”6.7.2 抽檢的項數綜合評價為“好”的項數低于5
11、0%且無“差”項,結論可填寫“經現場檢查評價共同確認為一般”。7. 子分部工程施工質量驗收記錄7.1 子分部工程施工質量驗收記錄應由施工單位項目質量(技術)負責人,將自行檢驗合格的部分內容填寫好后,由項目經理交總監理工程師(建設單位項目負責人)組織相關人員核驗。7.2 分項工程名稱(欄),按黑龍江省建筑工程施工質量驗收標準統一標準DB23相關部分的分項工程,并結合工程結構類型填寫相應的分項工程。7.3 檢驗批數(欄)分別填寫各分項工程實際的檢驗批量,即分項工程驗收表上的檢驗批數量7.4 施工單位檢驗意見(欄),施工單位根據自行檢驗結果填寫“符合標準XXX的合格規定”。7.5 驗收意見(欄),由
12、監理工程師填寫;“分項和檢驗批劃分合理,驗收項目完整,符合設計要求及標準DB23/XXX合格的規定。驗收不合格應寫出原因與處理意見7.6 子分部工程施工質量控制資料核查記錄(欄)7.6.1 在施工單位檢驗意見(欄),施工單位根據資料的數量及完整情況填寫:”經檢驗符合要求”。7.6.2 在驗收意見(欄),由監理工程師根據資料及時、準確、齊全及完整情況填寫“符合要求”或“不符合要求”。7.7 子分部工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄(欄)7.7.1 在施工單位檢驗意見(欄),施工單位應根據安全及功能兩方面檢測資料情況填寫“經檢驗符合要求”。7.7.2 在驗收意見(欄),由監理工程師根據安
13、全和功能檢查就每項檢測是否有單項檢則報告其結果能否達到設計要求等填寫“符合要求”或“不符合要求”。7.8 子分部工程施工觀感質量檢查評價記錄(欄)由監理工程師組織專業監理工程師,會同參加驗收人員共同進行。通過現場檢查,聽取驗收人員意見后,以總監理工程師為主、與監理工程師共同確定質量評價,填寫“經現場檢查評價共同確認為好”或“一般”或“差”7.9 檢驗驗收單位(欄)7.9.1 檢驗驗收單位(欄),由分包單位項目經理親自簽認,并加蓋崗位資格章,填寫“檢驗符合標準XXX合格規定”。7.9.2 施工單位(欄),由總承包單位項目經理親自簽認,并加蓋崗位資格章。填寫“檢驗符合標堆XXX合格規定”。7.9.
14、3 勘察單位(欄),勘察單位可只簽認地基基礎子分部工程,由項目負責人親自簽認并加蓋崗位資格章。填寫“基坑(槽)、現場檢驗地質條件與勘察報告相符(或不符)同意繼續施工”。對現場檢驗與勘察報告不符時應寫出處理意見。7.9.4 設計單位(欄),設計單位可只簽地基基礎、主體結構子分部工程,由項目負責人親自簽認,并加蓋崗位資格章。填寫“施工質量符合(或不符合)設計要求,同意(或不同意)驗收”。對不符合設計要求的,應寫明原因和處理意見。7.9.5 監理單位(欄),由總監理工程師(建設單位項目負責人)親自簽認驗收,總監應加蓋執業資格章,填寫“符合DB23/XXX合格規定,驗收合格(或驗收不合格)填寫式樣見附
15、表七對“驗收不合格”應提出問題和處理意見。8. 分部工程施工質量驗收記錄8.1 分部工程施工質量驗收記錄應由施工單位項目質量(技術)負責人將自行檢驗合格的部分內容填寫好后,由項目經理交總監理工程師(建設單位項目負責人)組織相關人員驗收。8.2 子分部工程施工質量驗收記錄應由施工單位項目質量(技術)負責人將自行檢驗合格的部分內容填寫好后,由項目經理交總監理工程師(建設單位項目負責人)組織相關人員驗收。8.3 分項數(欄),分別填寫各子分部工程實際的分項數,即子分部工程驗收表上的分項數。“符合標準XXX的8.4 施工單位檢驗意見(欄),施工單位根據自行檢驗結果,填寫:合格規定”。8.5 驗收意見(
16、欄),由監理工程師填寫“檢驗xx個子分部,計xx個分項,符合設計及標準DB23/Xxx合格規定,或檢驗xx個子分部,計xx個分項工程,其中xxx子分部的xx分項工程不符合設計要求及標準DB23/Xxx合格規定。”8.6 施工質量控制資料核查(欄),先由施工單位檢驗合格,交監量單位驗收。由總監理工程師組織專業監理工程師,對已核查過的子分部工程質量控制資料逐項檢查和審查,符合要求后,對各子分部工程審查的資料逐項進行統計,填寫“核查施工質量控制資料xx份,符合要求”或“不符合要求”。8.7 安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查(欄),先由施工單位檢驗合格,交監理單位驗收。由總監理工程師(建設單位項目
17、負責人)組織專業監理工程師,除對已核查和抽查過的子部工程安全和功能檢驗資料逐項檢查和審查,還要對分部工程進行的安全和功能抽測項目、抽查報告是否達到設計要求及規范規定逐項進行核查驗收,填寫“核查抽查安全及主要功能檢驗資料和抽查資料XX份,符合要求或不符合要求”。8.8 施工觀感質量檢查評價(欄),分部工程施工觀感質量檢查評價,由施工企業先自行檢查合格后,由總監理工程師(建設單位負責人)組織專業監理工程師、項目經理、項目質量(技術)負責人、技術(質量)部門負責人,進行檢查評價。檢查評價人數不少于5人。通過現場檢查,在聽取有關人員意見后,以總監理工程師為主與專業監理工程師共同確認,填寫:檢查評價XX
18、個子分部,其中評為“好”XX個子分部,占()刈無“差”子分部,共同確認為“好”或“一般”或“差”。8.8.1 檢查評價為“好”子分部數占總數的50炊以上可共同確認為“好”,低于50%T共同確認出為“一般8.8.2 檢查評價有“差”的子分部確認為“差”。8.9 檢驗驗收單位(欄)8.9.1 施工單位(欄),由總承包單位項目經理親自簽認,并加蓋崗們資格章,填寫“符合標準xx合格規定”。8.9.2 勘察單位(欄),勘察單位可只簽認地基基礎分部工程、由項目負責人親自簽認蓋崗位資格章。填寫:“基坑(槽)現場檢驗地質條件與勘察報告相符或現場檢驗地質勘察報告不符,但經處理滿足設計要求”8.9.3 設計單位(
19、欄),設計單位可只簽認地基基礎、主體結構分部工程,由項目負責親自簽認,并加蓋崗位資格章。填寫“施工質量符合設計要求,同意驗收”。8.9.4 監理(建設)單位(欄),由總監理理工程師(建設單位項目負責人)親自簽認驗收,總監應加蓋崗位資格章。填寫“符合標準DB23/XXX合格規定,驗收合格”。填寫式樣見附表八9 .單位(子單位)工程施工質量控制資料核查記錄9.1 質量控制資料核查,應按項目分別進行。施工單位應先將資料分項目整理成冊,項目順序按本表順序。每個項目按層次核查,并判斷其能否滿足規定要求。9.2 份數(欄),由施工單位填寫。9.3 核查意見(欄),由總監理工程師組織專業監理工程師進行核查。
20、填寫“符合要求”或“不符合要求”。9.4 核查人(欄),由總監理工程師簽認。9.5 結論(欄),由總監理工程師(建設單位項目負責人)按項目核查情況填寫:共核查XX項(等于表的序號數),其中符合要求XX項,不符合要求XX項,結論寫“符合要求”或“不符合要求”。9.6 由施工(總包)單位項目經理和總監理工程師簽字,并加蓋崗位資格章。填寫式樣見附表九10 .單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄。10.1 由施工單位檢驗合格,交監驗收,由總監理工程師(建設單位項目負責人)組織專業監理工程師核查、抽查、施工單位項目經理、項目技術(質量)負責人、技術(質量)部門負責人等參加。10.2
21、 份數(欄),由施工單位填寫。10.3 核查意見(欄)和抽查意見(欄),按項目分別進行核查和抽查,抽查項目由驗收組協商確定。對在分部、子分部已進行安全和功能檢測的項目,核查其結論是否符合設計要求,單位(子單位)工程進行的安全和功能抽測的項目,應核查其結論是否符合設計要求。按分項核查及抽查后均填寫“符合要求或不符合要求”。10.4 核查(抽查)人(欄),由總監理工程師簽認。10.5 結論(欄)由總監理工程師(建設單位項目負責人)按項目核查及抽查情況填寫“共核、抽查XXX項(核查項數+抽查項數),其中符合要求XX項,不符合要求XX項、結論欄寫“符合要求或不符合要求”。10.6 由施工(總包)單位項
22、目經理和總監理工程師(建設單位項目負責人)簽字,并加蓋崗位資格章。填寫式樣見附表十11 .單位(子單位)工程施工觀感質量檢查評價記錄11.1 參加人員(欄),總監理工程師(建設單位項目負責人)、專業監理工程師、項目經理、技術質量部門負責人等質量評價人員不少于7人。11.2 單位工程觀感質量檢查評價,實際是復查一下各分部(子分部)工程驗收后,到單位竣工的質量變化,以及分部(子分部)工程驗收時,還沒有形成部分的觀感質量。由施工單位檢驗合格,交監理驗收。11.3 由總監理工程師組織專業監理工程師,會同參加驗收人員共同進行,通過現場全面檢驗在聽取有關人員意見后,由總監理工程師為主與監理工程師共同確定質
23、量評價。評價“好、一般、差”。11.4 綜合評價(欄),各空白表格填寫:“好”XX項、“一般"XX項、“差”XX項。11.5 結論(欄)由總監理工程師(建設單位項負責人)填寫:“好”XX項、“一般"XX項、“差”XX項。按“好”的項數占總項數的百分比,有無差項確定為“好、一般、或差”11.5.1 “好”的項數占總項數50%t以上,且無差項可共同確認為“好”。11.5.2 好的項數占總項數低于50%且無“差”項,可共同確認為“一般”。11.5.3 檢查評價有“差”項可共同確認為差。當有影響安全、使用功能和嚴重影響觀感的“差”項應返修處理,否則不予驗收。11.6 由施工(總包)
24、單位項目經理和總監理工程師(建設單位項目負責人)簽字,并加蓋資格章。填寫式樣見附表十一12 .單位(子單位)工程施工質量竣工驗收記錄12.1 單位(子單位)工程由建設(項目)負責人組織施工(含分包單位)、設計單位(項目)負責人進行驗收。12.2 單位(子單位)工程的名稱填全稱,即批準項目的名稱,并注明是單位工程或子單位工程。12.3 驗收記錄(欄)由施工單位填寫。驗收結論(欄)由監理(建設)單位填寫。綜合驗收由參加驗收各方共同商定,建設單位填寫,應對工程質量是否符合設計和規范要求及總體水平做出評價。12.3.1 分部工程(欄),由項目經理組織有關人員對所含分部(子分部)工程檢查合格后整理交監理
25、驗收。經驗收組成員驗收后,施工單位填寫驗收記錄(欄),注明共驗收幾個分部,符合標準及設計要求的幾個分部。總監理工程師在驗收結論(欄)填寫“驗收合格”。12.3.2 質量控制資料核查(欄),由施工單位檢查合格,提交監理單位驗收。將每個分部、質量控制資料逐項統計。由施工單位填入驗收記錄(欄)。監理工程師(建設單位項目負責人)在驗收結論(欄)填寫:“符合要求”或“不符合要求”。12.3.3 安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查(欄),包括兩個方面,一個是在分部、子分部抽查過的項目,檢查檢測報告的結論,另一方面是單位工程抽查的項目,要檢查其全部檢查方法、程序和結論。由施工單位檢驗合格,將統計核查的項數
26、和抽查的項數,分別填入驗收記錄欄相應的空格內。總監理工程師(建設單位項目負責人)在驗收結論(欄)填寫:”符合要求或不符合要求”12.3.4 施工觀感質量檢查評價(欄)由施工單位檢驗合格,提交監理驗收、施工單位按檢驗的項目數及符合要求地項目數填寫驗收記錄(欄)。由總監理工程師或建設單位項目負責人組織審查,按項目核查及抽查情況,填寫“經現場核查、抽查評價共同確認為好或一般、差。“12.3.5 綜合驗收結論(欄)綜合驗收是在前五項內容均驗收符合要求后進行的驗收。由建設單位組織、監理、施工單位相關人員分別核查驗收有關項目,并由總監理工程師組織進行現場觀感質量檢查。經各項審查符合要求,由建設單位項目負責
27、人在綜合驗收(欄)內填寫:”綜合驗收合格”。12.4 參加驗收單位(欄)勘察、設計、施工、監理、建設單位都同意驗收時,其各單位的單位項目負責人,總監理工程師、施工單位負責人要親自簽字,以示對工程質量負責,并加蓋單位公章,注明簽字驗收的、年、月、日。填寫式樣見附表十二驗收標準目錄第一冊DB23/711-2003DB23/712-2003DB23/713-2003DB23/714-2003DB23/715-2003統一標準建筑裝飾裝修工程建筑給排水及采暖工程鋼結構工程木結構工程混凝土結構工程第二冊DB23/716-2003砌體工程建筑地面工程DB23/717-2003DB23/718-2003通風
28、與空調工程電梯工程DB23/719-2003DB23/720-2003第三冊建筑地基基礎工程屋面工程建筑電氣工程地下防水工程DB23/721-2003DB23/722-2003DB23/723-2003DB23/724-2003施工現場質量管理檢查記錄表A.0.1開工日期:年月日工程名稱施工許可證(開工證)建設單位項目負責人設計單位項目負責人勘察單位項目負責人監理單位總監理工程師施工單位項目經理項目技木負責人序號項目檢查意見1現場質量管理制度制度健全2質里貝任制制度健全3主要專業工種操作上崗證書證書齊全4分包方資質與對分包單位管理制度制度健全5施工圖審查情況有施工圖審查批準書及審查報告,符合要
29、求6地質勘察資料有地質勘察報告,符合要求7施工組織設計、施工方案及審批符合要求8施工技術標準標準齊全9工程質里檢3巫制度制度健全10攪拌站及計量設置符合要求11現場材料、設備存放與管理符合要求12檢查結論:滿足施工需要總監理工程師:(建設單位項目負責人):年月日工程名稱結構類型層數建筑面積施工單位技術負責人質量負責人項目經理項目技術負責人開工日期竣工日期2序號項目驗收記錄驗收結論1分部工程共6分部,核查6分部,符合標準及設計要求6分部驗收合格2質量控制資料核查共521項,經審查符合要求521項,經核定符合規范要求521項符合要求3安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查共核查32項,符合要求32項
30、,共抽查14項,符合要求14項,經返工處理符合要求0項符合要求4施工觀感質量檢查評價共抽查19項,符合要求19項,不符合要求0項經現場核查、抽查,共同確認為好。5綜合驗收結論綜合驗收合格參加驗收單位建設單位監理單位施工單位設計單位(公章)單位(項目)負責人:2008年6月30日(公章)總監理工程師:2008年6月30日(公章)單位負責人:2008年6月30日(公章)單位(項目)負責人:年月日工程名稱施工單位序號項目資料名稱份數核查意見核查人1圖紙會審、設計變更、洽商記錄4符合要求2工程定位測量、放線記錄64r符合要求3原材鋼材出廠合格證、試驗報告15/15符合要求4料出焊條(劑)出廠合格證1符
31、合要求5廠合水泥出廠合格證、試驗報告11符合要求6格證書及紅磚、砌塊出廠合格證、試驗報告、石材試驗報告13符合要求7進場砂、石出廠合格證、試驗報告8符合要求8檢;防水、保溫材料出廠合格證、試驗報告3符合要求9(試)飾面磚、涂料、外加劑出廠合格證、試驗報告2符合要求建報告10混凝土、預拌混凝土試塊試驗報告28符合要求11施工砂漿試塊試驗報告19符合要求12筑試驗;焊接(接頭)試驗報告2符合要求13報告樁基承載力、樁身質量檢測報告14及見土壤試驗報告15與證檢塑鋼窗出廠合格證及進場檢驗報告3符合要求16測報:玻璃帚墻出廠合格證及進場檢驗報告17結告外墻面磚粘接試驗報告18隱蔽,程驗收記錄128符合
32、要求19構:地基驗槽記錄1符合要求20施工樁施工記錄21混凝土施工記錄20符合要求22記錄結構吊裝記錄23新材料、新工藝施工記錄24預制構件、預拌混凝土合格證25地基基礎、主體結構檢驗及抽樣檢測資料26分項、分部工程質量驗收記錄30/4符合要求27工程質量事故及事故調查處理資料結論:共核查17項,符合要求17項,符合要求。施工單位項目經理:總監理工程師2008年6月30日(建設單位項目負責人):2008年6月30日工程名稱施工單位序號項目資料名稱份數核查意見核查人1圖紙會審、設計變更、洽商記錄6符合要求2給材料、配件出廠合格證書及進場檢(試)驗報告31符合要求3排管道、設備強度試驗、嚴密性試驗
33、記錄1符合要求4隱蔽,程驗收記錄6符合要求5水系統清洗、灌水、通水、通球試驗記錄4符合要求6與施工記錄65符合要求7采暖分項、分部工程質量驗收記錄5符合要求1圖紙會審、設計變更、洽商記錄2通風材料、設備出廠合格證書及進廠檢(試)驗報告3制冷、空調、水管道強度試驗、嚴密性試驗記錄4隱蔽,程驗收記錄5與制冷設備運行調試記錄6空通風、空調系統調試記錄7調施工記錄8分項、分部工程質量驗收記錄1圖紙會審、設計變更、洽商記錄2建材料、設備出廠合格證書及進場檢(試)驗報告3筑系統強度和嚴密性試驗記錄4隱蔽,程驗收記錄5燃施工記錄6氣分項、分部工程質量驗收記錄結論:共核查7項,符合要求7項,符合要求。施工單位
34、項目經理:總監理工程師:2008年6月30日(建設單位項目負責人):2008年6月30日工程名稱施工單位序號項目資料名稱份數核查意見核查人1圖紙會審、設計變更、洽商記錄2符合要求2建材料、設備出廠合格證書及進場檢(試)驗報告14符合要求3設備調試記錄測試記接地、絕緣電阻測試記錄1符合要求4筑通電滿負荷測試記錄2符合要求防雷測試記錄1符合要求電錄等電位測試記錄1符合要求56隱蔽,程驗收記錄7符合要求7氣施工記錄1符合要求8分項、分部工程質量驗收記錄9符合要求1土建布置圖紙會審、設計變更、洽商記錄2設備出廠合格證書及開箱檢驗記錄3電隱蔽,程驗收記錄4施工記錄5接地、絕緣電阻測試記錄6梯負荷試驗、安
35、全裝置檢查記錄7分項、分部工程質量驗收記錄12建圖紙會審、設計變更、洽商記錄、竣工圖及設計說明材料、設備出廠合格證、技術文件及進場檢(試)驗報告3筑隱蔽,程驗收記錄4智系統功能測定及設備調試記錄5系統技術、操作和維護手冊6能系統管理、操作人員培訓記錄7化系統檢測報告8分項、分部工程質量驗收報告結論:共核查9項,符合要求9項,符合要求。施工單位項目經理:總監理工程師2008年6月30日(建設單位項目負責人):2008年6月30日單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄表G0.1-3工程名稱施工單位序號安全和功能檢查項目份數核查意見抽查結果核查(抽查)人1建筑與結構屋卸附后(或淋
36、水)試驗記錄1符合要求2墻體內表面潮濕、結露(霜)及霉變檢查記錄3地下室防水效果檢查記錄4有防水要求的地面蓄水試驗記錄1符合要求5建筑物垂直度、標高、全高測量記錄、7符合要求6抽氣(風)道檢查記錄4符合要求7幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風壓檢測報告8建筑物沉降觀測測量記錄1符合要求9節能、保溫測試記錄10室內環境檢測報告1給排水與米暖給水管道通水、清洗試驗記錄2符合要求2暖氣管道、散熱器壓力試驗記錄5符合要求3衛生器具滿水試驗記錄4消防管道壓力試驗記錄1符合要求5排水干管通球試驗記錄2符合要求1電氣照明全負荷試驗記錄2符合要求2大型燈具牢固性試驗記錄3避雷接地電阻測試記錄1符合要求4線路、插座
37、、開關接地檢驗記錄2符合要求1通風與空調通風、空調系統試運行記錄2風量、溫度測試記錄3潔凈室潔凈度測試記錄4制冷機組試運行調試記錄1電梯電梯運行記錄2電梯安全裝置檢測報告1智能建系統試運行記錄2系統電源及接地檢測報告筑1建筑燃氣燃氣管道壓力試驗記錄2燃氣泄漏報警裝置測試記錄結論:共核、抽查12項目,符合要求12項、符合要求。施工單位項目經理:總監理工程師2008年6月30日(建設單位項目負責人):2008年6月30日工程名稱施工單位參加人員序項目抽查質量狀況質量評價綜合評價號12345678910好一般差1室外墻面OVVVVVCOOV好2變形縫V|VOOOVOOO一般3水落管,屋面VVVVOO
38、CVVV4建筑室內墻面OOVOVVVVVO好5室內頂棚VOVCOV好6與室內地面OOOVVOCVVO一般好8項7結樓梯、踏步、護欄VVVOVVTOOV好一般3項8構門窗VOOOOVVOO一般9衛生間、廚房OOVVVCVVV好10管道井VOVVVOPOVV好11散水、臺階VVOOVCVVV好1給二管道接口、坡度、支架、彎管VVOVOVVVVV:好2排衛生器具、支架、閥門V1VVVVOVVVO好3水檢查口、掃除口、地漏VOVVOCOV好好5項4與散熱器、支架VVVVVVOVV好5米暖消火栓VVVVVVVV好1建配電箱、盤、板、接線盒VOVOVVOVV好2筑設備器具、開關、插座、風扇安裝OVVCVV
39、V二好好3項3電防雷、接地VVVVVVVVVV氣1風管、支架2通風口、風閥3風風機、空調設備4與閥門、支架5空調水泵、冷卻塔6絕熱1運行、平層、開關門2電層門、信號系統3梯機房1智能建筑機房設備安裝及布局2現場設備安裝1建閥門、支架2筑燃氣燃氣管道、器具結論:好16項、一般3項、共同確定為好施工單位項目經理:總監理工程師2008年6月30日(建設單位項目負責人):2008年6月30日注:質量評價為差的項目,應進行返修工程名稱結構類型底部框架層數一施工單位技術部門負責人質量部門負責人項目技術負責人項目質量負責人分包單位分包單位負責人分包技術負責人序號子分部工程名稱分項數施工單位檢驗意見驗收意見1
40、土方H程2符合標準DB23/721合格規定檢33個子分部,計7個分項工程,符合設計要求及標準DB23合格規定。2混凝土基礎4符合標準DB23/716合格規定3砌體基礎1符合標準DB23/717合格規定45678施工質量控制資料核查核查施工質量控制資料份,符合要求安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查核查、抽查安全及主要功能資料份,符合要求施工觀感質里檢查評價檢查評價2個子分部,共同確認為好表3.1.4H01(口)施工單位檢驗符合標準DB23合格的規定項目經理:(公章)年月日檢驗驗勘察單位基槽現場檢驗地質條件與勘察報告相符項目負責人:(公章)年月日收單位設計單位施工質量符合設計要求,同意驗收。項目
41、負責人:(公章)年月日監理(建設)單位驗收合格總監理工程師(建設單位項目負責人):(公章)年月日工程名稱結構類型醇混層數施工單位技術部門負責人質量部門負責人項目技術負責人項目質量負責人分包單位分包單位負責人分包技術負責人序號分項工程名稱檢驗批數施工單位檢驗意見驗收意見1模板3符合標準DB23/716合格規定分項和檢驗批劃分合理,驗收項目完整,符合設計要求及標準DB23/716-2003合格的規定。2鋼筋3符合標準DB23/716合格規定3混凝土3符合標準DB23/716合格規定4現澆結構外觀尺寸偏差3符合標準DB23/716合格規定5678910混凝土結構子分部工程施工質量控制資料核查記錄表3
42、.2.15經檢驗符合要求混凝土結構子分部工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄表3.3.8經檢驗符合要求混凝土結構子分部工程施工觀感質里檢查評價記錄表3.4.5經現場檢查評價共同確認為“好”檢驗驗收單位分包單位(公章)項目經理:年月日施工單位檢驗符合標準DB23/716-2003合格的規定(公章)項目經理:年月日設計單位施工質量符合設計要求,同意驗收。(公章)項目負責人:年月日監理(建設)單位驗收合格(公章)總監理工程師(建設單位項目負責人):年月日表3.1.4H0201()混凝土結構子分部工程施工質量控制資料核查記錄表3.2.15H0201()A工程名稱施工單位序號資料名稱份數核查意見
43、核查人1圖紙會審、設計艾更、洽商記錄符合要求2原材料出廠合格證和進場復驗報告符合要求3鋼筋接頭的試驗報告4混凝土工程施工記錄符合要求5混凝土試件的性能試驗報告6符合要求6裝配式結構預制構件的合格證和安裝驗收記錄7預應力筋用錨具、連接器的合格證和進場復驗報告8切應力筋安裝、張拉及灌漿記錄9隱蔽,程驗收記錄符合要求10分項工程驗收記錄4符合要求11混凝土結構實體檢驗記錄12工程的重大質量問題的處理方某和驗收記錄13其他必要的文件和記錄結論:經檢驗、核查符合要求施工單位項目經理:總監理工程師(建設單位項目負責人):年月日年月日混凝土結構子分部工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄表3.3.8H
44、0201()B工程名稱施工單位序號安全和功能檢驗項目份數核查意見抽查結果核查(抽查)人1建筑材料(構、配件)對室內環境污染控制資料2結構實體檢驗用同條件養護試件強度檢驗報告2符合要求符合要求3結構實體鋼筋保護層厚度檢驗報告4混凝土強度非破損或局部破損檢測報告5預制構件結構性能檢驗6混凝土結構垂直度、標圖、全局測量記錄7混凝土結構沉降觀測測量記錄2符合要求符合要求結論:經檢驗、核查及抽查符合要求總監理工程師施工單位項目經理:(建設單位項目負責人):年月日年月日混凝土結構子分部工程施工觀感質量檢查評價記錄表3.4.5H0201()C工程名稱施工單位參加人員序號項目名稱抽查質量狀況質量評價綜合評價12345678910好差好1外表缺陷V00VVV0V0V好2連接部位缺陷00VVV0V0003外形缺陷V0VVVV0V0V好4陰陽角方正5幾何尺寸6通線0VV00VVVV0
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