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文檔簡介
1、醫院財務年終個人工作總結 醫院財務工作在醫院各級組織的領導下, 結合計劃安排, 全科人員目標明確,同心同德、共同努力,較好地完成了醫 院的財務管理和會計核算工作。確保醫院醫療工作的正常開 展和各項制度的改革,不斷地提高醫院的經濟效益和社會效 益,努力加強財務管理, 保證醫院各項經濟目標的順利實現。 經全院職工的共同努力完成了的財務計劃工作,現將具體工 作總結如下: 一、用心進行政治、業務學習,提高職工隊伍職業道德 素質 1、 組織財務科會計人員學習預計 20XX 年度將實施的 醫 院會計制度 (征求意見稿 ) ,透過學習讓會計人員提前掌握 國家關于醫院會計制度的變化。 2、 參加各種學習培訓,
2、如會計繼續教育學習、審計繼續 教育學習,學習后全部考試透過。 3、 對收費員進行職業道德培訓: 強調收費員“廉潔自律、 誠實守信”的重要性,并將醫院目前正在執行的收費辦理 制度 退費管理制度 醫院關于加強醫收費票據控制與管 理的有關規定對收費員進行了講解。 二、做好日常工作及財務分析,加強財務收支管理 根據醫院的實際狀況, 加強醫療業務收支管理。努力增 收節支,減少醫療費用支出,充分利用醫療技術和設備,用 心開展醫療服務。實現總收入 * 萬元,其中財政補助 * 萬 元,醫療收入 * 萬元,藥品收入 * 萬元,其他收入 * 萬元, 總支出 * 萬元、其中醫療支出 * 萬元,藥品支出萬元,財政 專
3、項支出萬元,其他支出萬元,因此本年累計結余約萬元, 實現了收支平衡,略有結余。 門診收費員總計收費單據張,收費金額萬元。住院處住 院登記人次,收取押金萬元,辦理病人結帳人次。 三、加強資產管理,確保醫院資產安全 1、采用有效的方法和監控措施加強貨幣資金管理, 確保 資金安全: 醫院每日貨幣資金流動量較大, 為確保資金安全, 收費處要按下發的每日收費制度執行,出納每日都按時將現 金送交銀行。由于醫院的特殊性,經常在出納銀行存款后有 病人交費住院,造成現金超庫的狀況,為此財務建立了現金 報告制度。醫院財務工作總結財務科對門診收費員退費進行 隨機抽查,以此監督退費行為,但發現此項工作仍有缺陷, 財務
4、思考新的管理辦法以堵塞漏洞,強調退費、報損、作廢 票據務必全部上交,建立了票據交接機制。 2、每半年、年終組織全科財務人員對醫院物資實地盤點, 對醫院物資狀況做到心中有數,以便協同相關科室共同管理 好醫院財產物資。 3、今年 12 月中旬連同設備科人員將對全院固定資產進 行清查。 四、強化管理,建立良好的工作秩序 1、用心推進新農合醫保醫療工作的開展, 認真了解有關 政策規定,配合有關工作,使醫院有關工作開展得越來越順 利,有利于醫院的發展。 2、醫院物價方面的工作還有待于進一步提高, 就應認真 作好有關方面的調查工作,提出合理化推薦,使得醫院醫療 收費更加合規合理,有助于增加醫院的市場競爭潛
5、力。 五、用心配合推進醫院數字化建設以及醫保軟件接口工 作 財務科及其所屬部門在醫院軟件更換,醫保接口軟件運 行不暢中,為醫院數字化的早日實現,并克服了各種困難, 用心配合各部門工作作出了努力。醫院 HIS 系統財務有關管 理方面的報表有怠于進一步完善。六、用心對外溝通,加強 與相關部門聯系,有序推動工作。 1、與發改委、 財政局加強聯系, 使得我院工作有序推進, 年度財政撥款到帳以及明年醫院預算支出上報工作完成。 2、理解了物價局今年收費許可證年審并順利透過。 3、醫院信息卡收費申請,因提前與物價局聯系,說明醫 院數字化建設需要,得到了物價局支持,使得信息卡收費申 請及時得到批復,保證了醫院
6、門診醫生工作站的順利實施。 總之, 醫院財務管理、 會計核算工作在各級領導的正確 領導下,保證了醫院財務管理工作的正常開展,對醫療收支 費用的管理較好,嚴格遵守財經紀律,較好地完成了各項工 作任務。 XX 年 XX 醫院財務工作注重學習和提升財務服務潛力, 用 心探索和推進醫院財務管理由規范走向科學的整體改革,堅 持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞醫院 XX 年事業發展需要,合理安排財力,加強預算管理,理順業 務流程,強化基礎工作,努力增收節支,為醫院事業發展帶 給了較好的財力保障。 一、 進一步明確了加強政治理論學習與業務技能學習對 統一思想認識、提高財務管理水平和保障財務工作
7、順利進行 的重要好處。財務科透過多種形式認真學習實踐“三個代 表”重要思想和科學發展觀,增強了財務人員的凝聚力、戰 斗力和奉獻精神。盡管同其他醫院相比,我院財務人員數量 少,工作量大,但是科里的每一位同志都能夠做到以醫院利 益為重,用心為做好財務工作獻計獻策,工作中不講條件、 不談個人困難,經常加班加點,有力保障了醫院財務工作的 順利進行。 二、 明確了醫院財務工作的組織領導職責和經濟職責, 在有效執行預算的過程中堅持節儉意識、廉潔意識,注重借 款風險,提高了醫院資金營運潛力和抗風險潛力。 三、進一步加強了財務管理制度建設,理順業務流程, 為提高財務服務質量帶給了制度保障。 XX 年財務科按以
8、往積 累的經驗進行適當調整,支出一齊 ; 統計,核算,收帳,調撥 放到一齊減少了不必要的環節,給醫院財務工作打開了一項 新局面。四、XX 年財務收支狀況的綜合反映良好,同時也是 下一年度財力安排的重要依據。 止于 11 月底,醫院醫療收入 高達 .50 元;藥品收入高達 .40 元;( 其中西藥收入為 .50; 中草 藥收入為 32513.40 元 ; 疫苗收入為 .50 元 ;) 。財政補助收入 達.00 元; 其它收入達 6933.24 元。合計為 .14 元。醫療支出 為.23 元, (其中:工資福利支出為 .00 元; 商品和服務支出 為.73 元;對個人和家庭的補助支出為 85020
9、.50 元; 其他資本 性支出為 .00 元) 。藥品支出為 .12 元, (其中工資福利支出為 23677.00 元; 商品和服務支出為 .12 元;其他資本性支出為 3300.00元)。其他支出為 3512.67 元。合計為.52 元。XX 年 收支結余為.87元,XX 年 1 月至 11 月底收支結余為.49 元, 為 XX 年的資金運轉體現了有力的保證。 五、用心調研論證、多方協調,做好醫院專項資金管理 工作。在用心調研論證、多方協調的基礎上,醫院進一步明 確了項目經費是解決發展問題的主要經費來源,是項目實施 單位為完成事業發展目標,在基本支出之外透過編報專項資 金預算申請的財政專項資
10、金,其來源主要有市財政局、市衛 生局下達的醫療救助專項資金,財政部下達的中央與地方共 建鄉村基層醫院共建專項資金,其他部委下達的醫療專項資 金和醫院根據發展進行服務收支的運轉資金。為了加強醫院 項目經費管理,保證專項資金項目順利實施并使專項資金發 揮效益,醫院提高了服務質量,技術水平,進行醫院人才的 技術培訓,吸引廣大參合農民來我院就診,止于 XX 年 12 月 17 日住院總費用為 .55 元 ; 自費費用為 19098.84 元 ; 自費率為 2.1 8%;合理費用為 .71 元;實際補償額為 .25 元; 補償率為 62.64%;出院人數為 1511 人; 人均費用為 579.07 元;
11、 人均補償 費用為 362.71 元;藥品總費用為 .73 元; 藥品自費率為 681.26 元; 診療總費用為 90284.08 元; 診療自費費用為 2060.48 元; 診療自費率為 2.00%真正做到了專項資金的應用, 充分體現了 新型農村合作醫療的惠民,利民政策。 六、認真完成了 XX 年醫院“收支兩條線”管理規定, 實 行“陽光收費”。醫院財務管理的環境發生了較大變化,應 對新的理財環境,醫院定了從規范理財向科學理財邁進的財 務發展戰略。依法理財是科學理財的核心和精髓,是黨風廉 政建設落到實處的重要保證。醫院進一步完善了收費政策和 收費公示制度,確保各類收費公開透明,實現了“陽光收 費”。行政事業性收費繼續堅持按照國家政策由院財務科統 一收取、管理和核算,服務性收費堅持成本標準、收費公示 和自
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