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文檔簡介

1、運(yùn)城市建筑定額管理站2018年度部門決算第一部分概 況 一、部門主要職責(zé)運(yùn)城市建筑定額管理站隸屬運(yùn)城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,屬于正科級自收自支事業(yè)單位,主要職能是:負(fù)責(zé)各種標(biāo)準(zhǔn)、定額在本市的實(shí)施和監(jiān)督并解釋、協(xié)調(diào)、仲裁有關(guān)問題。二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位核定事業(yè)編制18人,現(xiàn)在編人數(shù)17人(其中科級干部1正2副),退休人員4人。單位現(xiàn)設(shè)有辦公室、標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)管理室、業(yè)務(wù)一室、業(yè)務(wù)二室四個(gè)科室。第二部分2018年度部門決算報(bào)表 一、2018年收入支出決算總表 二、2018年收入決算表 三、2018年支出決算表 四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(一

2、) 六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(二) 七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 八、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第三部分2018年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本年收入合計(jì)282.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入282.36萬元,占比100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;經(jīng)營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。 二、支出決算情況說明本年支出合計(jì)297.11萬元,其中:其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出165.48萬元,其他城市基礎(chǔ)設(shè)施

3、配套費(fèi)安排的支出17.63萬元,其他污水處理費(fèi)安排的支出114.00萬元。 三、支出決算具體情況按支出功能分類科目,我單位2018年支出情況為:其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出165.48萬元,其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出17.63萬元,其他污水處理費(fèi)安排的支出114.00萬元。較2017年決算增加145.07萬元,增長95%,主要原因是我單位2018年度補(bǔ)繳了2014年10月至2017年12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)。 四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。2018年度我單位無三公經(jīng)費(fèi)。五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。 2018年度我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,

4、本部門沒有公務(wù)用車以及其他用車。 七、政府采購情況 2018年度政府采購支出總額3.00萬元,其中:政府采購服務(wù)支出3.00萬元。第四部分名詞解釋 我單位按照部門預(yù)算管理要求,進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。 (一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (三)“三公”經(jīng)費(fèi):指市直預(yù)算單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外

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