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文檔簡介

1、(管理制度)材料物資存儲保管管理制度20XX年XX月多年的企業咨詢豉問經驗.經過實戰驗證可以落地機行的卓越管理方案,值得您下載擁有材料物資存儲保管管理制度1 目的和范圍為確保物資儲存保管期間無缺損,按質按量地供應工程需用,特制訂本制度。本制度適用于公司所承接的工程項目。2 引用標準GB/T19001-2000質量管理體系Q/ZLM-2002上海電力建設XX公司企業標準質量管理手冊Q/SEPC1227-2009上海電力建設XX公司企業標準采購物資的入庫檢驗和驗證規定3 職責3.1 項目物資管理部負責制定本項目材料物資存儲保管管理實施細則;負責制定倉庫保管員的崗位職責。3.2 物資管理員3.2.1

2、 各類計劃采購人員負責將入庫物資情況通報倉庫,即到貨通知。3.2.2 采購員負責簽發入庫物資的入庫憑證,且提供相應的業務文件和質量文件。3.2.3 計劃管理員和倉庫協作,制訂庫存儲備定額,定期補充庫存。3.2.4 計劃管理員和倉庫協作控制主要材料、加工件和設備的發放。3.2.5 計劃管理員掌握庫存信息,及時平衡積壓物資,降低庫存資金額;清理設備庫存,編報多余設備清單以備轉交。3.3 倉庫保管員3.3.1 負責到庫物資的及時驗收,入庫就位,入帳記卡;按保管要領保管、保養好各類物資。3.3.2 負責到庫設備(顧客供貨)的外觀檢查及開箱驗收;且辦理關聯手續。3.3.3 負責按計劃要求,準確無誤地發放

3、物資。3.3.4 負責庫區的安全防火、保衛、清潔工作。3.3.5 負責物資質量文件的審查、編號、登記臺帳和歸檔。3.3.6 負責不合格品的隔保管措施、標識設置,以及取樣復驗、光譜分析工作的委托事項。3.3.7 負責庫存物資的盤點清倉工作,保證帳、卡、物相符率。4 保管要求4.1 物資驗收4.1.1 所有入庫物資到貨前,各經辦人必須通知各倉庫到貨品種,箱件數量或噸位,以便倉庫做好收貨準備,具體按企業標準Q/SEPC1227-2009執行。4.1.2 所有進庫物資,必須有入庫憑證(入庫單,送貨單等)交倉庫憑此收貨。入庫憑證包括:A采購材料入庫單,由材料計劃采購員簽發。B委托外加工件入庫單,由加工計

4、劃采購員簽發。C顧客供貨(設備及設備性材料)入庫憑證,(按協議規定的憑證)由供貨方簽發(壹般為送貨清單)。D倉庫之間轉倉或調撥材料入庫憑證、轉倉單、調撥單入庫聯,由各發出倉庫或計劃采購員簽發。C施工余料退庫,由退料單位簽發退料單。F其他入庫憑證。4.1.3 到貨物資應隨貨提供的各類業務、質量文件等必須齊全,隨入庫憑證壹且交倉庫接收,再分別保管。4.1.4 驗收工作必須及時進行。4.1.4.1 壹般市購原材料,到貨當日應驗收完畢,簽署回單。4.1.4.2 到貨量大或技術要求高的物資,于三日內應驗收完畢。4.1.4.3 設備到貨,先作外觀檢驗,入庫后再根據編定的開箱計劃順序進行開箱檢驗。物資驗收工

5、作必須由該管倉庫負責人主持主要物資驗收,必要時會同申請部門有關人員或項目有關人員共同驗收。4.1.5 物資驗收,必須以入庫憑證為依據。作如下處理:A壹般采購物資,核對品名、規格、型號、數量,確保不缺不損。B有技術要求或特殊品種的物資,必須按技術標準逐項驗證,核對圖紙或測量外型尺寸等。C設備的開箱驗收,必須按開箱驗收要求進行;且做好記錄,填制規定的表格;驗證后的物資,應原樣復位,避免混亂。D余料退庫驗收,除清點數量外,必須分清好、壞、差,有無質量文件依據,材質和具體規格;不能擅自作為新料入庫。4.1.6 所有物資經驗收發現不符合項或不合格品時,應作如下處理:A首先將不合格品隔離保管,且設置明顯的

6、標識。B填制“不合格品(項)方案表”方案各責任單位或經辦人。C入庫憑證暫不入帳卡,留待不合格品處置完畢后再作帳務處理。4.1.7 不符合項(或不合格品)有以下各項:A到貨物資和入庫憑證不符合,包括品名、規格、型號、數量不符。B材質不符,尺寸誤差超標。C缺配件,配件損壞,主體有缺陷,嚴重扭曲,銹蝕等。D電氣產品受潮、發霉。E三無產品,假冒偽劣產品。F缺少質量文件,無合格證、質保書。G其他不符合要求的情況。4.1.8 關于金屬材料到貨驗收,按照采購物資的入庫檢驗和驗證規定執行。4.1.9 物資驗收可針對物資的不同特性,采取過磅、丈量、換算、測試、清點、光譜分析、取樣化驗等不同方式和手段進行;但驗收

7、時均不能損壞物資主體。4.2 物資保管、保養4.2.1 物資的保管、保養是保持物資的固有特性和質量,以保證工程施工的順利進行,保證工程質量的壹項重要工作。故為保管好各類物資,開工前必須準備好充足的庫場和必要的設施。具體按企業標準Q/SEPC1229-2009執行。4.2.2 倉庫人員必需按規劃好的庫區平面圖、設施、項目進行分類安排,不得任意堆放,保持庫區整潔,道路暢通,防范設施有效,各類標識指示牌完好無缺,創造良好的倉儲環境。4.2.3 物資驗收無誤后,方可整理入庫保管,保管要求是:4.2.3.1 按類分區、分庫、分架、分貨位存放,壹品壹號,四號定位,五五堆放,過目知數。4.2.3.2 疊放物

8、資要堆垛合理,上輕下重,包裝完好,成行成線,整齊劃壹。4.2.3.3 區、庫、架、位標志醒目,清晰完整,有分庫區平面圖。4.2.3.4 按物資不同特性,科學保管,合理安排各類倉庫(敞棚,普遍倉庫,恒溫倉庫等)的使用,保證物資安全和倉庫面積充分利用(倉庫面積利用率不低于70%)。4.2.3.5 重要設備、材料、儀表及電氣類產品,尤應采取相應的保管措施,確保物資安全無損,有保管要領的應按“要領”措施保管。4.2.3.6 化學物資、危險品類物資的保管,必須按安全規程,消防條例要求進行隔離保管,確保物資安全、人身安全,具體按化學危險品領用、保管辦法執行。4.2.3.7 露天堆場存放的物資,有防雨防潮要

9、求的均必須上蓋下填,保持干燥;設備箱件壹般堆存高度以2-3箱高度為限,以免墊底箱件被損壞。4.2.3.8 恒溫倉庫和有溫濕度要求的倉庫,必須做好記錄,且根據要求隨時調整保管環境條件。4.2.3.9 對標有有效期的物資,要加明顯識標,且隨時檢查。4.2.4 物資的保養維護4.2.4.1 于庫物資除按要求保管好外,對保管期較長的物資尚應隨時或定期進行維護、保養(廣義的)。維護保養可采取下方法:A保持庫區下水道暢通,雨天不積水,場區無什物。B保持消防水管暢通和設施完好,場區無易燃物,防止發生火災。C保持庫房、庫棚的門窗完好,不漏雨,電氣設施安全,門鎖完備。D根據物資的不同特性,采取防潮、防曬、保溫、

10、翻堆、除銹、降溫、充氦、充油等保管保養措施。措施要及時有效、合理、經濟、持久。E落實專人按保養措施進行檢查,且保持記錄,確保措施的有效性。4.3 物資的領發4.3.1 物資的領用和發放,必須憑有效單證,根據申購計劃或設備清單、加工件清冊核辦,具體按企業標準Q/SEPC1230-2009執行。4.3.2 領發物資時,必須當面點交。有需要質量文件的,應由倉庫負責提供。4.3.3 未經正式驗收入庫的物資不得發放,急用時必須有緊急放行方案,緊急放行方案要有技術負責人核準且承擔責任,倉庫方可發出。4.3.4 不合格產品,未經處理不能發出。具體按企業標準Q/SEPC1228-2009執行4.3.5 設備或

11、加工件的發放,主體的附配件不得分開領用,也不允許拆套領用。有特殊情況,必須由總工程師批準,做好記錄方可拆套發出。4.3.6 實行物資的“先進先出”原則,保持盡量短的保管期。4.3.7 顧客提供物資中的備品備件和專用工具,不得隨意發放,需動用時應取得供貨方的同4.3.8 倉庫收、發料,必須使用經計量室認可的計量工具,計量器具應按計量管理要求定期鑒定。4.4 庫存物資的盤點4.4.1 為保持帳物的相符率,對庫存物資量做到心中有數,必須堅持做好盤點制。按盤點周期可分為:巡回盤點,定期盤點,年終盤點和清倉盤點,且編制庫存報表。4.4.2 盤點工作以倉庫人員為主進行,必要時項目計劃人員及采購人員和管理人

12、員可參和抽查或組織清倉盤點。為促進倉庫人員加強責任心,物資管理部應定期組織對口檢查。對口檢查時,可視倉庫儲備量的高低,抽查15-30筆、帳、卡、物相符率應于98%之上。4.4.3 盤點工作必須實事求是,認真清點,不得弄虛作假;盤點中發現的盈虧數應填報盤盈盤虧表,經規定的人員批準后作帳務處理。4.4.4 顧客供應的設備、材料同樣進行盤點,每當工程完工時應進行竣工清點,對帳卡物不符合項,必須找出原因妥善處理,向顧客作出交待。4.5 倉儲物資的帳務管理4.5.1 物資自到庫開始至工程領用為止的過程中,其動態必須設帳、卡進行記錄,即為帳務管理。帳務管理是物資成本核算、統計的原始資料、基礎數據、帳物處理

13、最基礎的工作環節。必須壹絲不茍,有根據,單證齊全,帳務清楚。4.5.2 帳務管理可分為倆類:即材料,加工件等自購物資為壹類,顧客供貨物資為壹類,因其資金來源及帳務處理方式不同而有所區別。4.5.2.1 自購物資由各倉庫設“現品卡”登記管理。A憑入庫憑證登記現品卡收入欄。B憑領料單、轉倉單等出庫憑證登記現品卡支出欄。C憑盤盈盤虧表、報廢方案表,分別登記現品卡收入、支出欄。D現品卡收、支、存各欄應平衡,數量、單價、總價計算正確,和財務部門材料資金帳相吻合。4.5.2.2 顧客提供的設備,材料,按協議規定的管理方式記錄管理。A設代辦設備“設備保管卡”記載收、支及庫存動態。B憑規定的入庫憑證填到卡片收

14、入欄。C憑規定的出庫憑證記錄卡片支出欄。D卡片數量必須收、支平衡,余額和實物相符。E按供貨方要求提供核銷單證、數據。F做到工完帳清,實物、單證移交清楚。4.5.3 “現品卡”實壹品壹卡制,“設備保管卡”可實行多欄制、壹箱壹卡制等形式,主體和附配件應且列壹卡,便于查考。4.5.4 “現品卡”所列物品,如有質量文件時,應將編號注明于卡上明顯處,有統計原始資料要求時,應將統計編號注明欄卡上,便于匯集資料。4.5.5 “現品卡”、“設備保管卡”為有價帳冊,各欄數據不可任意涂改,更改處應按財務規定劃線、蓋章。帳頁應編號不能任意取下撕掉。4.5.6 “現品卡”、“設備保管卡”及相應的各式單證、業務文件等均

15、須妥善保存,如有更換,應承上啟下,不能脫節,換下的帳卡應封存歸檔。4.5.7 物資帳務管理盡量實行微機管理。4.6 質量文件管理4.6.1 無論原材料、非標加工件或設備,凡應附有質量文件的均應由供貨單位提供,由經辦人索取,隨實物交收貨倉庫查收。暫時缺少質量文件的,應放入待驗收保管類,且于最短時限內補齊。4.6.2 質量文件收到后,由倉庫統壹編號,送物資管理部及質量監督工程師審核,符合要求的,加蓋審核章,發仍倉庫存檔。不合要求的應由原經手人糾正后再核證。4.6.3 核定合格的質量文件,各庫編號存檔,且將編號注于相應的現品卡上,便于查找,杜絕誤差。4.6.4 質量文件原件,不得任意丟失或供出,用料單位和有關人員需要時由倉庫以復印件出示。4.6.5 工程建設單位(顧客)要求于竣工移交時的質量文件,由項目物資管理部負責牽頭匯集造冊移交,但應以全份復印件存檔。4.7 倉庫管理辦法使用帳冊、表式4.7.1 材料現品卡,材料帳務管理基本帳冊。4.7.2 設備保管卡,設備帳務管理基本帳冊。4.7.3 領用單、設備領用單。5 附錄附錄A記錄表式表1229.1-2009箱內情況記錄表表1

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