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文檔簡介
1、泓域咨詢/陽泉汽車傳動系統項目招商引資方案目錄第一章 市場預測7一、 汽車零部件行業發展概況及發展趨勢7二、 我國汽車零部件行業發展趨勢10第二章 項目緒論13一、 項目概述13二、 項目提出的理由15三、 項目總投資及資金構成16四、 資金籌措方案16五、 項目預期經濟效益規劃目標17六、 項目建設進度規劃17七、 環境影響17八、 報告編制依據和原則18九、 研究范圍19十、 研究結論20十一、 主要經濟指標一覽表20主要經濟指標一覽表20第三章 項目背景、必要性22一、 全球汽車產業發展概況及發展趨勢22二、 面臨的機遇與挑戰23三、 我國汽車零部件行業的主要特點25四、 切實把創新擺在
2、核心地位,增強轉型內生動力28五、 加強“六最”營商環境建設29第四章 建設單位基本情況31一、 公司基本信息31二、 公司簡介31三、 公司競爭優勢32四、 公司主要財務數據34公司合并資產負債表主要數據34公司合并利潤表主要數據35五、 核心人員介紹35六、 經營宗旨36七、 公司發展規劃37第五章 建筑技術分析42一、 項目工程設計總體要求42二、 建設方案42三、 建筑工程建設指標44建筑工程投資一覽表44第六章 項目選址分析46一、 項目選址原則46二、 建設區基本情況46三、 做強做大新興產業48四、 項目選址綜合評價50第七章 運營管理模式51一、 公司經營宗旨51二、 公司的目
3、標、主要職責51三、 各部門職責及權限52四、 財務會計制度55第八章 發展規劃59一、 公司發展規劃59二、 保障措施63第九章 SWOT分析說明66一、 優勢分析(S)66二、 劣勢分析(W)68三、 機會分析(O)68四、 威脅分析(T)69第十章 勞動安全77一、 編制依據77二、 防范措施78三、 預期效果評價81第十一章 項目規劃進度82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十二章 節能說明84一、 項目節能概述84二、 能源消費種類和數量分析85能耗分析一覽表86三、 項目節能措施86四、 節能綜合評價88第十三章 工藝技術方案89一、 企業
4、技術研發分析89二、 項目技術工藝分析92三、 質量管理93四、 設備選型方案94主要設備購置一覽表95第十四章 投資估算96一、 投資估算的依據和說明96二、 建設投資估算97建設投資估算表101三、 建設期利息101建設期利息估算表101固定資產投資估算表103四、 流動資金103流動資金估算表104五、 項目總投資105總投資及構成一覽表105六、 資金籌措與投資計劃106項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十五章 項目經濟效益分析108一、 基本假設及基礎參數選取108二、 經濟評價財務測算108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表110利潤及利潤分配表112三
5、、 項目盈利能力分析112項目投資現金流量表114四、 財務生存能力分析115五、 償債能力分析116借款還本付息計劃表117六、 經濟評價結論117第十六章 招投標方案119一、 項目招標依據119二、 項目招標范圍119三、 招標要求120四、 招標組織方式122五、 招標信息發布122第十七章 項目綜合評價124第十八章 補充表格126主要經濟指標一覽表126建設投資估算表127建設期利息估算表128固定資產投資估算表129流動資金估算表130總投資及構成一覽表131項目投資計劃與資金籌措一覽表132營業收入、稅金及附加和增值稅估算表133綜合總成本費用估算表133固定資產折舊費估算表1
6、34無形資產和其他資產攤銷估算表135利潤及利潤分配表136項目投資現金流量表137借款還本付息計劃表138建筑工程投資一覽表139項目實施進度計劃一覽表140主要設備購置一覽表141能耗分析一覽表141第一章 市場預測一、 汽車零部件行業發展概況及發展趨勢汽車零部件行業是汽車工業的基礎和重要組成部分,汽車零部件行業的發展和汽車工業的發展是相互促進、共同發展的。隨著汽車技術的進步、市場競爭的日益激烈,整車制造企業逐步由傳統的垂直一體化的生產模式向以整車設計、開發、生產為核心的專業化模式轉變。汽車零部件生產逐漸從整車制造企業中分離出來,形成一個獨立的行業。1、全球汽車零部件行業概況及發展趨勢自二
7、十世紀九十年代起,全球汽車行業競爭日益激烈,整車廠商逐漸剝離汽車零部件生產業務以應對行業變化。原有的整車生產與零部件生產一體化模式、大量零部件企業依存于單一整車生產商的分工模式開始轉變。整車生產商開始專注于整車研發、動力總成開發及提升裝配技術,并面向全球零部件供應商進行采購,零部件供應商承接由整車廠商轉移而來的零部件研發與制造任務,在專業化分工的基礎上,與整車廠商同步研發,并實現大規模生產,模塊化供貨。(1)產業轉移加速當前,歐美的汽車消費市場逐漸飽和,中國、印度等新興汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費市場,同時這些國家勞動力豐富且具有價格優勢,勞動力素質不斷提高。隨著國際汽車及零部件行
8、業競爭日趨激烈,為了開拓新興市場,有效降低生產成本,汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。(2)采購全球化為了增強競爭優勢,跨國公司在全球范圍內優化資源配置,利用全球資源實現零部件的全球采購,在開發、生產、采購、物流等多方面壓縮成本。整車企業為降低成本,提高產品在全球市場的競爭力,對所需的零部件按性能、質量、價格、供貨條件在全球范圍內進行比較,擇優采購,改變了只局限于采購本國零部件產品的做法。而零部件企業也將其產品面向全球銷售,不再局限于僅僅供應給本國的下游企業。(3)生產專業化隨著汽車工業的不斷發展,汽車零部件企業的獨立化和專業化發展趨勢也越來越明顯。汽車零部
9、件制造業對汽車整車企業的配套供應也逐漸系統化、模塊化。系統化、模塊化供應是指零部件企業以系統或模塊為單元向整車廠或上級零部件供應商提供產品。系統化和模塊化的供應模式可以充分利用零部件企業的專業生產優勢,縮短了新產品的開發周期。(4)嚴格的品質要求汽車零部件是汽車整車制造的基礎,汽車零部件的品質直接影響汽車的質量和性能。由于對汽車產品品質的嚴格要求,國際知名汽車制造企業都會對零部件供應商的技術水平和產品品質提出較高要求。一些國際組織、國家和地區汽車協會組織也對汽車零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求,汽車零部件供應商必須通過這些組織的評審(即第三方認證),才可能被整車制造商選擇為候選供應商,
10、并由整車制造商進一步做出評審(即第二方認證),評審通過才能被批準為整車制造商全球采購體系的成員,最后雙方簽署商務合同成為正式供應商。2、國內汽車零部件行業概況及發展趨勢近年來,隨著我國汽車行業的高速發展、汽車保有量的增加以及汽車零部件出口市場的擴大,我國汽車零部件行業得到了迅速發展,不僅國內汽車零部件企業持續加大投資、開展技術升級,跨國零部件供應商也紛紛在國內建立合資或獨資公司,從整體上帶動我國汽車零部件行業的快速發展。2011年至2018年,我國汽車零部件行業銷售收入從19,778.91億元增長至33,741.12億元,年均復合增長率為7.93%。在汽車產業鏈全球化配置的趨勢影響下,我國汽車
11、零部件出口市場也呈逐年遞增趨勢。2014年至2018年,我國汽車零部件出口金額由491.82億美元增長至550.23億美元,2019年受中美貿易摩擦、汽車行業整體不景氣的影響,出口金額約為530.43億美元,較2018年下滑3.60%。從出口方向上來看,目前我國汽車零部件的出口市場已形成以美國、日本、韓國、德國等發達國家為主、新興國家為輔的市場格局。二、 我國汽車零部件行業發展趨勢1、中國汽車零部件市場具有較大的市場空間近年來,我國汽車行業發展較快,具有較大的市場空間。2019年我國千人汽車保有量為187輛/千人,與美國、澳大利亞、意大利、日本、德國等發達國家超過500輛/千人的水平相比,我國
12、汽車人均保有量仍然較低,未來我國汽車市場仍具有一定的增長空間。2008年末至2020年末我國民用汽車保有量從6,467萬輛增長至28,100萬輛,年復合增長率為13.02%。汽車保有量的增長帶動了我國汽車售后服務市場對零部件的需求,有較大的市場空間。2、汽車零部件逐步實現國產替代進口隨著國內零部件供應商與整車廠和大型跨國零部件企業的合作日益增多,我國零部件企業開始具備成熟的同步開發能力與自主研發技術,在一些汽車零部件領域國產零部件已經開始替代進口件,國產替代進口的趨勢逐步顯現。一方面,合資整車廠因為競爭日益激烈,為了保持利潤,對降低成本的需求日益增強,而國產零部件能保持品質優良的同時價格優勢明
13、顯,這使得合資整車廠將優秀本土汽車零部件企業納入供應體系成為趨勢。另一方面,依靠巨大的國內汽車市場規模以及成本優勢,部分優質自主廠商逐步憑借技術積累以及資本優勢吸收引進高端技術,國內自主零部件廠商取代國際廠商的趨勢也已經出現。3、汽車零部件采購逐步向系統化過渡在汽車產業分工細化的背景下,為更好地應對激烈的市場競爭,整車廠從采購單個零部件逐步過渡到采購整個系統或者模塊化的產品,這種采購體制可以充分發揮整車廠、各級零部件供應商各自的專業優勢,提高產品品質、縮短新產品開發周期。在供貨的系統化趨勢下,汽車零部件廠商需要不斷擴大自身實力,形成研發、采購、生產、庫存綜合管理能力,促使汽車零部件廠商走向獨立
14、化、規模化發展的道路。4、汽車零部件開發向平臺化發展目前,國外汽車工業已經廣泛采用平臺化戰略。平臺化戰略實際上是將汽車從單車型的開發轉向系列化、共享化。平臺戰略的核心是提高零部件的通用性,盡最大可能實現零部件共享,即可以實現通用零部件更大規模的生產,以減少不斷增多的車型數量和不斷縮短的產品生命周期而導致的高昂開發成本。平臺戰略能夠使降低成本與產品多樣性取得很好的統一,通過實施平臺戰略既可滿足客戶個性化需求,又可達到一定規模效應從而降低單件成本。第二章 項目緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:陽泉汽車傳動系統項目2、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設
15、地點:xx(待定)5、項目聯系人:鐘xx(二)主辦單位基本情況公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司自成立以來,堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革,實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業專項行動,推廣適合企業需求的信息化產品和服務,
16、促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用,業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業鏈,打造創新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。企業履行社會責任,既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路,也是實現企業自身可持續發展的必然選擇;既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求,也是提升企業可持續發展能力的內在需求;既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑,也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節約資源、保護環境,以人為本、構建和諧企業,回饋社會、實現價值共享,致力于實現經濟、環境和社會三大
17、責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。(三)項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx(待定),占地面積約35.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規劃方案根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:xxx套汽車傳動系統/年。二、 項目提出的理由汽車零部件生產企業在向下游客戶供貨前,通常要接受下游客戶嚴格的資質審查,進入其供應商體系存在較高的準入門檻。企業不僅要取得國際通行的汽車行業質量管理
18、體系認證,還需要通過客戶對公司質量管理、技術水平等多環節的綜合審核,方可成為候選供應商。在相關配套零部件進行批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃程序和生產件批準程序,并經過反復的試裝和驗證。一旦雙方合作關系確立,下游客戶一般會穩步擴大采購量。由于新的供應商可能在產品質量、供貨速度等方面存在風險而影響到下游客戶整體的生產計劃,下游客戶在確定供應商名單后一般會避免因頻繁更換供應商而可能產生較大的經濟損失,與供應商保持較為穩定的合作關系。實現轉型出雛型的重要階段性戰略目標,晉東區域中心城市的地位顯著提升,山西省東向開放引領區地位形成。經濟發展實現新躍升,傳統產業實現轉型升級,新興產業貢獻不斷增強
19、,七大產業板塊集群效應顯現,三次產業結構由“三二一” 向“二三一”轉變。創新能力再上新臺階,全國智慧城市試點、智能物聯網應用基地試點取得重大進展,國家創新型城市創建成功。改革開放取得新突破,綜合配套改革不斷深化,營商環境邁入全省第一方陣,區域開放合作的新高地基本構筑。生態文明達到新水平,一體治山治水治氣治城成效顯著,綠色生產生活方式深入人心,經濟社會發展全面綠色轉型。城鄉融合邁出新步伐,城鄉融合發展全省領先,鄉村振興戰略深入推進,現代時尚城基本建成,晉東區域中心城市地位充分彰顯。在此基礎上,經過持續努力,到2035年全市經濟實力大幅躍升,經濟增速在全省位次穩步前移,與全國、全省同步基本實現社會
20、主義現代化。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資15066.80萬元,其中:建設投資12380.40萬元,占項目總投資的82.17%;建設期利息290.28萬元,占項目總投資的1.93%;流動資金2396.12萬元,占項目總投資的15.90%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資15066.80萬元,根據資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)9142.66萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額5924.14萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期
21、營業收入(SP):25500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):20616.00萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):3567.48萬元。4、財務內部收益率(FIRR):17.27%。5、全部投資回收期(Pt):6.33年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):10385.57萬元(產值)。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環境影響本項目符合產業政策、符合規劃要求、選址合理;項目建設具有較明顯的社會、經濟綜合效益;項目實施后能滿足區域環境質量與環境功能的要求,但項目的建設不可避免地對環境產生一定的負面影響,只
22、要建設單位嚴格遵守環境保護“三同時”管理制度,切實落實各項環境保護措施,加強環境管理,認真對待和解決環境保護問題,對污染物做到達標排放。從環保角度上講,項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規、規劃;3、現行有關技術規范、標準和規定;4、相關產業發展規劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)編制原則1、堅持科學發展觀,采用科學規劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業的現有格局和未來發展方向,優化設備選型和工藝方案,
23、使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規定的排放標準。九、 研究范圍投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體
24、的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。十、 研究結論綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投
25、產將改善優化當地產業結構,實現高質量發展的目標。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積23333.00約35.00畝1.1總建筑面積39164.631.2基底面積13066.481.3投資強度萬元/畝350.022總投資萬元15066.802.1建設投資萬元12380.402.1.1工程費用萬元11104.632.1.2其他費用萬元983.622.1.3預備費萬元292.152.2建設期利息萬元290.282.3流動資金萬元2396.123資金籌措萬元15066.803.1自籌資金萬元9142.663.2銀行貸款萬元5924.144營業收入萬元25500.0
26、0正常運營年份5總成本費用萬元20616.00""6利潤總額萬元4756.64""7凈利潤萬元3567.48""8所得稅萬元1189.16""9增值稅萬元1061.35""10稅金及附加萬元127.36""11納稅總額萬元2377.87""12工業增加值萬元8322.01""13盈虧平衡點萬元10385.57產值14回收期年6.3315內部收益率17.27%所得稅后16財務凈現值萬元3116.88所得稅后第三章 項目背景、必要性一、 全
27、球汽車產業發展概況及發展趨勢全球汽車行業經過不斷的革新和發展,已經成為世界上規模最大的產業之一。汽車行業具有技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點,在帶動工業結構升級、相關產業發展以及全球GDP增長方面發揮著重要作用,已逐漸成為世界各國工業發展的重要支柱產業。近十年來,汽車工業步入成熟發展期。2008年全球金融危機的影響對汽車產業帶來一定沖擊,2009年全球汽車產銷量均出現下滑。2010年以來,隨著全球經濟危機復蘇,全球汽車產銷量企穩回暖,整體上呈現穩步增長的趨勢。在2010年至2017年期間,全球汽車產量從7,758.35萬輛增加至9,730.25萬輛,年均復合增長率為3.29%
28、;全球汽車銷量從7,497.15萬輛增加至9,566.06萬輛,年均復合增長率為3.54%。但從2018年開始,全球汽車產銷量出現小幅下滑,2018年、2019年全球汽車產量分別為9,563.46萬輛、9,178.69萬輛,分別較上年下滑1.71%、4.02%,銷量分別為9,505.59萬輛、9,129.67萬輛,分別較上年下滑0.63%、3.95%。從全球汽車發展格局來看,美國、歐洲、日本等傳統汽車工業國家和地區整體發展平穩,而以中國、印度、巴西、墨西哥為代表的新興工業化國家市場發展較為迅速。2019年,中國、印度、巴西、墨西哥四國汽車產量合計為3,716.85萬輛,占全球總產量的40.49
29、%。二、 面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇(1)產業政策的支持近年來,國家出臺了多項支持汽車零部件行業發展的產業政策。2016年1月,科技部、財政部、國家稅務總局發布國家重點支持的高新技術領域,將“高性能、高可靠性、長壽命傳動類產品”列入國家重點支持的高新技術領域。2017年4月,工信部、發改委、科技部發布汽車產業中長期發展規劃將“夯實安全可控的汽車零部件基礎,大力發展先進制造裝備”列入重點任務,并指出“加快培育零部件平臺研發、先進制造和信息化支撐能力。引導零部件企業高端化、集團化、國際化發展,推動自愿性產品認證,鼓勵零部件創新型產業集群發展,打造安全可控的零部件配套體系。”(2)我國汽車市場規
30、模較大進入21世紀以來,在國家宏觀經濟持續走好的形勢下,中國汽車工業步入快速發展時期,我國汽車產銷量連續十一年保持世界第一,汽車產業的增長為汽車零部件行業的發展提供了廣闊的空間。近年來,雖然受到政策因素和宏觀經濟影響,我國汽車產銷量增速有所放緩甚至出現了負增長,但是鑒于我國汽車人均保有量相對發達國家仍然偏低,較大的人口基數和較低的人均保有量使得我國汽車市場還具備較大的增長潛力。(3)高端零部件國產化趨勢有利于本土汽車零部件制造企業的發展近年來,隨著我國汽車行業發展和產業技術升級,部分本土制造企業已掌握精密汽車零部件的制造工藝,我國汽車產業尤其是零部件產業已經進入深度進口替代的新階段,由此前整車
31、裝配、基礎零件、核心零件合資模式過渡到高壁壘核心零部件的深度國產化(國內自主廠商取代外資或合資廠商),核心零部件領域由國際廠商(包括其在華設廠、合資企業)主導的局面正逐漸被打破,汽車零部件國產化的浪潮為具備先進制造能力的本土汽車零部件供應商提供了歷史性機遇。2、面臨的挑戰(1)汽車產業增速放緩2000年至2010年,我國汽車產銷量年均復合増長率分別為24.34%和24.08%,為我國汽車市場高速發展階段。2011年至2017年,全國汽車產銷量的年均復合增長率分別為7.89%和7.71%,汽車市場處于中速增長階段。2018年、2019年和2020年,全國汽車產銷量連續三年連續下滑,其中產量分別較
32、上年下滑4.16%、7.51%和1.93%,銷量分別較上年下滑2.76%、8.23%和1.78%,是1990年以來首次出現下滑,我國汽車產業逐步轉入穩步發展階段,并加速由“增長速度”向“增長質量”的重心轉移。根據國務院發展研究中心市場經濟研究所的預測,我國汽車市場中長期銷量仍處于4%-5%的潛在增長區間,但短期內汽車行業増速放緩會對汽車零部件行業的發展造成不利影響。(2)國內零部件供應商規模相對較小汽車零部件行業是資金密集型行業,具有顯著的規模經濟性。目前我國汽車工業的行業集中度還不夠高。與國際企業相比,我國汽車零部件企業規模普遍較小,難以形成有效的規模經濟效應,也不利于企業參與國際競爭。較低
33、的產業集中度使得生產規模成為制約我國汽車零部件企業提升國際競爭力的瓶頸。(3)勞動力成本上升、原材料大幅波動影響了企業的生產成本隨著經濟水平的提高,我國勞動力成本出現了不斷上升的趨勢,增加了企業的生產成本。另外,近年來鋼鐵等原材料價格及能源價格波動幅度較大,這些因素也增加了汽車零部件生產企業成本控制的難度,對企業的成本控制能力和議價能力提出了更高的要求。三、 我國汽車零部件行業的主要特點1、行業規模不斷擴大、產業集群逐步形成迅速擴大的市場空間促使我國汽車零部件行業向專業化、系統化、集成化、規模化發展,同時也為行業內企業提供了廣闊的發展前景。隨著行業規模的擴大,我國逐步形成了東北、京津冀、中部、
34、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群,各集群地區分布著眾多零部件產業園區。行業的集群化發展有利于分工的精細化、專業化,使信息傳遞更為快捷、物流運輸更易組織,經濟效益得以有效提升。2、整車企業與零部件企業關系向市場化方向發展在相當長一段時間內,我國汽車產業的整零(整車企業與零部件企業)關系屬于附屬發展模式,即零部件附屬于整車企業。但隨著全球經濟一體化以及市場競爭的日趨激烈,整零關系的市場化成為主要發展趨勢。一方面,零部件企業不僅供應產品,還向整車廠提供系統的解決方案,這就要求零部件企業在技術開發方面加深與整車廠的早期合作;另一方面,整車企業的全球化采購使得傳統整零分工模式被打破,零部件企業
35、唯有保持領先的技術創新能力和產品質量穩定性,才能夠進入整車企業的全球采購體系,從而更好的融入全球汽車產業鏈。3、零部件向高端制造業升級我國汽車零部件企業數量眾多,企業規模普遍較小、研發投入較低、產品質量競爭力不足是行業長期存在的問題,總體來看,國內零部件企業的整體競爭力相比國際巨頭仍有較大的差距。隨著我國汽車行業的逐步成熟,消費者對汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質的要求不斷提高,整車廠對零部件供應企業技術實力、經營管理能力的要求也更加嚴格,同時國內的產品質量法規與政策日趨完善,使得整車廠及零部件供應商承擔更大的風險與責任。行業的發展趨勢促使零部件企業不斷向高端制造業升級,即通過工業自動化、信
36、息化等技術控制成本的同時,實現產品質量穩定性及技術含量的提升,進而在全球汽車產業鏈中保持足夠的競爭力。4、下游客戶具有較高的穩定性汽車零部件生產企業在向下游客戶供貨前,通常要接受下游客戶嚴格的資質審查,進入其供應商體系存在較高的準入門檻。企業不僅要取得國際通行的汽車行業質量管理體系認證,還需要通過客戶對公司質量管理、技術水平等多環節的綜合審核,方可成為候選供應商。在相關配套零部件進行批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃程序和生產件批準程序,并經過反復的試裝和驗證。一旦雙方合作關系確立,下游客戶一般會穩步擴大采購量。由于新的供應商可能在產品質量、供貨速度等方面存在風險而影響到下游客戶整體的生
37、產計劃,下游客戶在確定供應商名單后一般會避免因頻繁更換供應商而可能產生較大的經濟損失,與供應商保持較為穩定的合作關系。四、 切實把創新擺在核心地位,增強轉型內生動力以成果轉化為突破,培育創新領軍企業。圍繞重點產業和重點企業,梳理關鍵核心技術和共性技術動態清單,采取競爭擇優、定向委托等方式,開展關鍵共性技術研發攻關行動。擴大規上工業企業研發活動全覆蓋成果,繼續加大研發費用投入。堅持“一企一策”發展壯大高科技領軍企業,形成大中小接續創新、強中弱梯次推進的創新主體培育體系。今年再培育高新技術企業45家。以平臺建設為突破,打造創新集聚陣地。按照“一城、一院、多室、多中心”架構,智創城7號要充分發揮雙創
38、引領作用,力爭吸引30家以上企業入駐。正在籌建中的陽泉產業技術研究院要發揮好集聚優秀平臺和人才的作用,為七大產業板塊提供有力研發支撐。加強與國內重點高校對接,建立產學研用協同創新平臺。出臺加快新型研發機構發展的政策,培育發展“四不像”新型研發機構。集中資源支持“一本兩專”的重點學科發展,搭建各類實用性技術轉化平臺。力爭今年建成省級重點實驗室1家、省級技術創新中心2家,實現“雙零”突破。以人才引育為突破,壯大創新人才隊伍。落實好人才新政二十條,對標先進地區,研究出臺更具吸引力的人才引進政策。探索聘任制公務員擔任科技專員模式。加大柔性引才力度,通過項目合作、聯合建立研發機構等方式,一事一議,專人專
39、議,引進一批高端團隊、周末專家。探索建立專業技術人才市政府特殊津貼制度。堅持人才引進和培養“雙輪驅動”,大力培育本土人才隊伍。建立高端人才“一對一”服務機制,解決好住房安居、配偶安置和子女就學問題。以科技金融為突破,強化創新要素保障。逐步擴大高新技術產業股權投資基金規模,充分發揮財政資金撬動作用,引導金融資本、社會資本向科技創新領域集聚。用好“科創貸”,為成長期科技創新企業提供精準金融服務。支持金融機構開展知識產權質押融資服務。進一步完善落實企業R&D經費投入獎勵機制,鼓勵創新主體加大研發投入。五、 加強“六最”營商環境建設以系統思維優化營商環境,強化全員全程全鏈條意識,開展“對標先進
40、、爭創一流”活動,推動我市營商環境整體邁入全省前列。加快完善“五個一”總體架構,建設全省數字政府示范市。深化“一枚印章管審批”改革,審批環節、材料、時限再壓減30%以上。今年市縣推出不少于100個“一件事一次辦”高頻事項集成服務套餐,90%的行政審批事項可全程網上辦理。加快“證照分離”“證照聯辦”改革,推進減證便民,實行證明事項和涉企經營許可告知承諾制。推進新開辦企業“0.5天”“零成本”辦理。加大政府統一服務力度,全面推行區域評估,打造“承諾制+標準地”陽泉樣板。建立政務服務“好差評”機制,發揮好“陽泉隨手拍”問政監督作用,提升“12345”便民熱線服務水平。第四章 建設單位基本情況一、 公
41、司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:鐘xx3、注冊資本:810萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2012-10-47、營業期限:2012-10-4至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事汽車傳動系統相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業專項行動,推廣適合企業需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信
42、息技術在企業經營管理各個環節中的應用,業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業鏈,打造創新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。企業履行社會責任,既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路,也是實現企業自身可持續發展的必然選擇;既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求,也是提升企業可持續發展能力的內在需求;既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑,也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節約資源、保護環境,以人為本、構建和諧企業,回饋社會、實現價值共享,致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一
43、。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 公司競爭優勢(一)工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發,公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的
44、生產理念,依托科技創新,注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環境績效。經過持續加大環保投入,公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。(三)智能生產優勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區位
45、優勢公司地處產業集聚區,在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。(五)經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業,對行業具有深刻的洞察和理解,對行業的發展動態有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務
46、進行調整,為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6937.805550.245203.35負債總額2160.591728.471620.44股東權益合計4777.213821.773582.91公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入17356.5513885.2413017.41營業利潤3170.992536.792378.24利潤總額2574.172059.341930.63凈利潤1930.631505.891390.05歸屬于母公司所有者的凈利潤1930
47、.631505.891390.05五、 核心人員介紹1、鐘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、夏xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、許xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股
48、份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、呂xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、戴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、覃xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷
49、。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。7、孫xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。8、程xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優良運行機制,為公司股東謀求最大利
50、益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發展規劃(一)公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢,隨著公司業務規模逐年增長,產能瓶頸日
51、益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業中的競爭地位。(三)技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度,在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能,規范技術研究和產品開發流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率,提升公司新產品開發能力和技術競爭實力,為公
52、司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則,以研發中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發和產品創新,健全和完善技術創新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。(四)技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業技術發展,不斷研發新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創新能力,鞏固公司技術的行業先進地位
53、,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才,以培養技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司
54、產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流,整合產、學、研資源優勢,通過自主研發與合作開發并舉的方式,持續提升公司技術研發水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發技術水平,進一步強化公司在行業內的影響力。(五)市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發規劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質
55、量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業務的協同及平衡發展。(六)人才發展規劃人才是公司發展的核心資源,為了實現公司總體戰略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發揮人才潛力,為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要,進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業化人才:管理方面,公司將建立規范化的內部控制體系,根據需要招聘行業內專業的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業內優秀人才,提升公司的技術創新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發展要求及員工的發展意愿,制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企
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