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文檔簡介
1、淺談企業內部審計的作用題目及對策摘要:內部審計是在一個組織內部建立的一種獨立的評價活動,并作為對該組織的活動進行審查和評價的一種服務。內部審計對治理起制約、防護、鑒證、促進、建設性和顧問作用。的是企業內部審計工作缺乏國家審計等外部審計業務指導;內部審計缺乏獨立性;內審職員重實務、忽視;對內審作用及內審機構的有無缺乏熟悉;專業審計職員配備不全,限制了內審工作的開展。企業內部審計工作應適應改革的方向,強化審計責任,消除內審局限性,依法審計,在監視與服務中求效益。正確熟悉和發揮企業內部審計的作用,解決企業治理中內部審計存在的題目,提出了解決題目的對策。對當前企業加強治理及進步效益,服務經濟發展具有特
2、別重要的意義。關鍵詞:內部審計作用題目對策正文:為了全面開展審計工作,我國于1984年在部分、單位內部成立了審計機構,實行內部審計監視。1985年10月發布了審計署關于內部審計工作的若干規定,內部審計工作走上了規范化、法制化的軌道。一、內部審計的作用內部審計的作用是內部審計職能的外在表現。內部審計在企業治理中的作用,是內部審計部分行使審計職能、完成審計任務,在實現審計目標過程中(或之后)產生的客觀效果。1、 制約作用內部審計通過對企業經濟活動及其經營治理制度的監視檢查,對照國家的法規和企業的規章制度,按照審計工作規范,揭示企業的違法亂游記為,維護企業的經濟秩序。主要有以下四個方面:( 1) 、
3、制止違規違紀現象,保護國家財產和企業利益。通過檢查監視被審計單位執行國家財經紀律情況,制止違規行為,有利于企業健康發展。例如,山東齊魯塔塑劑股份有限公司審計科自成立以來,開展財務收支審計,查出分歧規題目15項,金額達305萬元,均按照國家法律作了整改或上繳財政。有效地防止了違法違游記為的產生,維護了財經紀律,了財務職員,為今后細化治理奠定了基礎。( 2) 、表露經濟活動資料中存在的錯誤和舞弊行為,保證信息資料真實、正確、及時、公道正當的反映事實。糾正經濟活動中的不正之風。事實上不少單位的信息資料不僅存在錯誤,而且存在著具有造假性質的“賬外賬”和“兩本賬”及私設小金庫現象,因此,有必要強化內部審
4、計監視,查錯防弊,進步會計和審計職員的業務素質。(3)配合紀檢監察部分,打擊各種經濟犯罪活動內部審計部分通過開展財務收支審計、財經法紀審計、領導干部離任審計,發現題目,查明損失浪費、貪污腐化行為,及時向紀檢監察部分提供證據和信息,采取措施,充分發揮審計的“經濟*”的特殊作用。2、 防護作用內部審計工作在執行監視職能中,對深化改革,降本增效起到了保證、保障、維護作用。( 1) 、為建立健全高效的內部控制制度提供有力保證。為了適應WTO環境下的新形勢,應對激烈的市場競爭,內部審計職員有必要開展事前、事中、事后審計,內控系統的健全性和有效性審計,風險審計及機審計,揭示并建議改正內部控制制度存在的薄弱
5、環節和失控點,進步企業治理水平。( 2) 、保障國有資產的安全、完整。內部審計職員應重視生產經營情況,對企業資產狀況做到心中有數,隨時隨地開展內部審計督查,提出有效措施,經濟有效的使用資產,確保國有資產保值增值,防止國有資產流失。( 3) 、降本增效,維護財經紀律。有效地開展經濟效益審計是當前企業內部審計工作的重點和關鍵。降低本錢增加效益,維護財經紀律是經濟效益審計的出發點。例如:山東齊魯塔塑劑股份有限公司審計科自*年建廠初期就開始實行外委工程審計監視工作,成效明顯。審查了公司建設的全國性的大型工程項目DOP四萬噸、DBP二萬噸、810酯、山東增塑劑技術開發中心中試裝置DOSDOA項目、兩萬噸苯酊等基建工程項目及日常防腐工程、檢驗工程、粵港城大酒店、兔巴哥食品公司等外委工程項目,審查工程結算5700份,審查總價值53340.15萬元,審定值45520.30萬元,審減值7819
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