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文檔簡介
1、內部控制建設規劃工作方案潦河鎮內部控制建設規劃工作方案為貫徹落實財政部關于印發行政事業單位內部控制規范(試行)的通知(財會【20_】21號)文件要求,推動潦河鎮開展內部控制工作,提高管理能力,加強廉政風險防范,現就實施單位內部控制工作提出以下方案。一、重要意義(一)實施內控規范是落實十八屆三中全會精神的重要舉措。關于全面深化改革若干重大問題的決定明確指出,要深化行政體制改革,堅持用制度管權、管事、管人,讓人民監督權力,把權力關進制度的籠子里,構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行體系。實施內控規范就是發揮制度籠子的作用,利用完善的內部控制制度限制權力的濫用,減少自由裁量權的空間和余地,有效
2、建立健全權力運行的制約和監督體系,推動廉潔高效、人民滿意的服務型政府的建設。(二)實施內控規范是促進黨的群眾路線教育實踐活動整改落實的長效機制。解決四風方面的突出問題,檢驗群眾路線活動的實際效果,關鍵是把握制度建設工作重點。實施內控規范就是將各相關制度梳理整合,統籌考慮,不斷優化、固化、E化(信息化)的過程,強化考核監督,確保制度落實,形成群眾路線活動的長效機制。(三)實施內控規范是推進財政規范化、科學化、信息化管理的積極實踐。為滿足市場經濟體制進一步完善和現代國家治理的需要,客觀要求財政工作必須深化改革,規范管理。內控規范通過制定制度、實施措施和執行程序,實現對行政事業單位經濟活動風險的防范
3、和管控,包括:預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理以及合同管理等主要經濟活動的風險控制。實施內控規范可以有效保障單位業務穩健高效運行,確保財務記錄、財務報告信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。實施內控規范必將對提升財政管理的水平、提高財政資金的使用效益、促進財政管理的規范化、科學化和信息化起到積極的促進作用。二、原則(一)工作原則1全面性原則。內控規范應當貫穿行政事業單位經濟活動的決策、執行和監督,全員參與、全業務覆蓋、全過程監控,保證控制范圍的全面性。2重要性原則。在全面控制的基礎上,內控規范應當關注單位重要經濟活動的重大風險,針對本單位的重要經濟活動、可能存在重大風險
4、的環節采取嚴格的控制措施。3制衡性原則。內控規范應當在單位內部的部門管理、職責分工、業務流程等方面形成相互制約和相互監督的有效機制,真正發揮出制度管權、管事、管人的作用。4適應性原則。內控規范應當符合國家有關規定和單位的實際情況,并隨著外部環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善內部控制體系。三、工作目標行政事業單位應通過實施內控規范,梳理流程、健全制度、實施措施、完善程序,基本建立以防范風險管控為核心,以控制手冊和評價標準為主體,以單位內部管理為基礎,以外部監管部門積極引導、中介機構有效服務為支撐,全員參與、全業務覆蓋、全過程監控的內部控制實施體系,切實增強單位的內部管
5、理水平和權力運行機制,推動廉潔高效、人民滿意的服務型政府的建設。行政事業單位內部控制目標應與單位總體目標相一致,具體包括五個方面。1合理保證單位經濟活動合規合法,有效規范單位預算管理、收支管理、政府采購、資產管理、建設項目、合同控制等各類經濟活動。2合理保證單位資產安全和使用有效,堅持所有權與使用權相分離的原則,確保資產的安全完整和有效使用。3合理保證單位財務信息真實完整,強化財務信息分析p 和結果運用,為外部監管和內部管理提供信息支持。4有效防范舞弊和預防腐敗,科學運用內部控制的原理和方法,強化內部監督,建立反腐敗、反舞弊的長效機制。5提高公共服務的效率和效果。四、工作安排(一)政策制定階段
6、(20_年1月)120_年3月底前,按方案部署落實內控規范工作,組織召內控規范實施聯席領導小組協調會,討論通過實施意見,明確職責分工,溝通相關情況,部署相關工作。(二)宣傳培訓階段(20_年4月)20_年4月,召開內控規范實施動員培訓大會,由聯席領導小組組長部署全鎮內控規范貫徹落實工作,各業務支出科室負責通知本科室管口單位參加培訓。(三)組織實施階段(20_年5月-20_年11月底)1.加強專業技術指導,內控規范實施聯席領導小組通過調研、座談、經驗交流等多種方式與實施單位溝通有關情況,研討有關問題,配合實施單位開展內控建設工作。建立定期工作通報會機制,對我鎮內控規范貫徹實施工作做出統籌安排和具
7、體部署。2.全鎮各單位應當根據內控規范內容,建立適合本單位實際情況的內部控制體系,進一步提升單位管控效能,有序推進各項工作。一是成立內控領導小組健全實施機構。各單位主要負責人為內控規范責任人,擔任領導小組組長,將其作為“一把手”工程,形成內控實施組織框架,結合本部門、本系統的特點和業務性質,確定牽頭部門及相關人員,落實職責分工,研究制定切實可行的內控規范實施方案并加以嚴格落實,認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。考慮內部控制管理的專業性和長期性,各單位應提前做好內部控制管理人才儲備工作。二是全面系統分析p 單位經濟活動風險。首先要針對意見反饋或訪談記錄、調查問卷進行匯總分析p ,歸納內部各項
8、管理要求和風險點;其次要全面梳理管理流程和業務流程風險,根據單位業務特點查找風險點,并從各個業務所面臨的內外部環境入手,運用多種手段進行風險的定性和定量評估。對已經識別的風險要進行定性分析p 、定量分析p 和風險排查,確定風險等級,制定出相應的應對措施和整體策略。三是建立健全單位各項內部控制制度與措施。根據確定的風險點、風險等級和風險應對策略,組織相關人員修改完善工作流程和經濟業務流程,提出風險管控措施,固化信息系統和流程,制定單位內部控制規范手冊。四是有效保證內部控制管理制度貫徹執行。明確各個部門、崗位和相關工作人員的分工和責任,設立相應部門和崗位對內部控制管理制度的執行結果進行考核和獎懲,重點強調“一把手”的執行力,形成完善的內部控制執行機制,及時研究執行中的問題,完善應對措施,及時修改單位內部控制規范手冊相關內容。(四)監督檢查階段(20_年12月)1加強內控制度的監督與評價。充分利用廉政風險防控機制和外部審計、財政監督檢查結果等情況,由單位審計部門或紀檢監察部門牽頭定期開展本單位內部控制規范監督檢查和自我評價工作,認真整改,進一步完善單位內部控制規范手冊。2實施單位要及時反饋內控
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