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文檔簡介
1、西安市高陵區涇渭街道辦事處2017年部門預算收支總表單位:萬元收 入支 出項目預算數支出功能科目(按大類)預算數支出經濟科目(按大類)預算數一、財政撥款1,757.78 一、一般公共服務支出1,665.18 一、基本支出1,735.88 (一)一般公共預算撥款1,757.78 二、外交支出 工資福利支出1,631.48 (二)政府性基金收入三、國防支出 商品和服務支出53.34 二、上級補助收入四、公共安全支出 對個人和家庭的補助51.06 三、事業收入0.00 五、教育支出支出二、項目支出21.90 其中:納入財政專戶管理的收費六、科學技術支出 商品和服務支出5.48 四、事業單位經營收入七
2、、文化體育與傳媒支出對個人和家庭的補助16.42 五、下級單位上繳收入八、社會保障和就業支出 對企事業單位的補助六、其他收入九、醫療衛生與計劃生育支出 轉移性支出十、節能環保支出 債務利息支出十一、城鄉社區支出16.42 基本建設支出十二、農林水支出25.46 其他資本性支出十三、交通運輸支出 其他支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出50.72 二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、國債還本付息支出二十三、其他支出二十四、轉移性支出本年收入合計1,757.78 本年支出合計1,757.78 本年支
3、出合計1,757.78 西安市高陵區涇渭街道辦事處2017年部門預算收入總表單位:萬元單位編碼單位名稱合計財政撥款上級補助收入事業收入事業單位經營收入其他收入備注小計一般公共預算政府性基金預算小計其中:納入財政專戶管理的收費1=2+5+6+8+92=3+43456789合計1,757.781,757.781,757.78605西安市高陵區涇渭街道辦事處1,757.781,757.781,757.78西安市高陵區涇渭街道辦事處2017年部門預算支出總表單位:萬元單位編碼單位名稱合計財政撥款上級補助安排支出事業收入事業單位經營收入安排其他收入安排備注小計一般公共預算安排政府性基金預算安排小計其中:
4、納入財政專戶管理的收費安排1=2+5+6+8+92=3+43456789合計1,757.781,757.781,757.78605西安市高陵區涇渭街道辦事處1,757.781,757.781,757.78西安市高陵區涇渭街道辦事處2017年部門預算財政撥款收支總表單位:萬元收 入支 出項目預算數支出功能科目(按大類)預算數支出經濟科目(按大類)預算數一、財政撥款1,757.78 一、一般公共服務支出1,665.18 一、基本支出1,735.88 (一)一般公共預算撥款1,757.78 二、外交支出 工資福利支出1,631.48 (二)政府性基金收入三、國防支出 商品和服務支出53.34 四、公
5、共安全支出 對個人和家庭的補助51.06 五、教育支出支出二、項目支出21.90 六、科學技術支出 商品和服務支出5.48 七、文化體育與傳媒支出 對個人和家庭的補助16.42 八、社會保障和就業支出 對企事業單位的補助九、醫療衛生與計劃生育支出 轉移性支出十、節能環保支出 債務利息支出十一、城鄉社區支出16.42 基本建設支出十二、農林水支出25.46 其他資本性支出十三、交通運輸支出 其他支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出50.72 二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、國債還本付息支出二十
6、三、其他支出二十四、轉移性支出本年收入合計1,757.78 本年支出合計1,757.78 本年支出合計1,757.78 西安市高陵區涇渭街道辦事處部門預算支出預算表(按功能科目分)單位:萬元科目編碼部門科目項目合計基本支出項目支出合計1,757.781,735.8821.90201一般公共服務支出1,665.181,659.705.48 20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務1,618.181,612.705.48 2010301 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)210.17210.17 其他對個人和家庭補助支出0.340.34 統發工資157.87157.87 離退休人員公用經
7、費0.160.16 日常公用經費29.2029.20 公務交通補貼18.3618.36 離退休人員津補貼2.252.25 自收自支人員公用經費2.002.00 2010302 一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)5.485.48 綜治經費3.483.48 基層共青團工作保障經費2.002.00 事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)1,402.531,402.53 非統發工資及社會保障繳費1,402.531,402.53 20106 財政事務46.9946.99 2010601 行政運行(財政事務)17.1217.12 統發工資17.1217.12 事業運行(財政事務)29.
8、8829.88 非統發工資及社會保障繳費27.4827.48 日常公用經費2.402.40212城鄉社區支出16.4216.42 21205 城鄉社區環境衛生16.4216.42 城鄉社區環境衛生16.4216.42 環衛專用車輛運行費16.4216.42213農林水支出25.4625.46 21301 農業16.2816.28 事業運行(農業)16.2816.28 離退休人員津補貼0.270.27 日常公用經費0.800.80 非統發工資及社會保障繳費15.1915.19 離退休人員公用經費0.020.02 21303 水利9.189.18 水利行業業務管理9.189.18 日常公用經費0.
9、400.40 非統發工資及社會保障繳費8.788.78221住房保障支出50.7250.72 22102 住房改革支出50.7250.72 住房公積金50.7250.72 住房公積金50.7250.72西安市高陵區涇渭街道辦事處部門預算支出預算表(按經濟分類科目分)單位:萬元科目編碼部門科目名稱合計基本支出項目支出合計1,757.781,735.8821.90301工資福利支出1,631.481,631.48 30101 基本工資208.56208.56 30102 津貼補貼214.13214.13 30103 獎金6.956.95 30104 其他社會保障繳費43.6343.63 30108
10、 機關事業單位基本養老保險繳費84.5484.54 30109 職業年金繳費33.8233.82 30199 其他工資福利支出1,039.861,039.86302商品和服務支出58.8253.345.48 30201 辦公費9.089.08 30202 印刷費1.791.79 30205 水費1.901.400.50 30206 電費10.6010.000.60 30207 郵電費0.500.50 30213 維修(護)費5.005.00 30216 培訓費2.990.402.59 30217 公務接待費0.400.40 30226 勞務費4.004.00 30231 公務用車運行維護費4.
11、204.20 30239 其他交通費用18.3618.36303對個人和家庭的補助67.4851.0616.42 30305 生活補助16.760.3416.42 30311 住房公積金50.7250.72西安市高陵區涇渭街道辦事處2017年部門預算基本支出預算表單位:萬元部門(科目)代碼部門(科目)名稱基本支出合計1,735.88 301工資福利支出1,631.48 30101 基本工資208.56 30102 津貼補貼214.13 30103 獎金6.95 30104 其他社會保障繳費43.63 30108 機關事業單位基本養老保險繳費84.54 30109 職業年金繳費33.82 301
12、99 其他工資福利支出1,039.86302商品和服務支出53.34 30201 辦公費9.08 30205 水費1.40 30206 電費10.00 30207 郵電費0.50 30213 維修(護)費5.00 30216 培訓費0.40 30217 公務接待費0.40 30226 勞務費4.00 30231 公務用車運行維護費4.20 30239 其他交通費用18.36303對個人和家庭的補助51.06 30305 生活補助0.34 30311 住房公積金50.72西安市高陵區涇渭街道辦事處2017年財政撥款“三公經費”支出預算表單位:萬元單位編碼單位名稱財政撥款安排的“三公經費”預算合計因公出國(境)費公務接待費公務用車購置及運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行維護費合計605西安市高陵區涇渭街道辦事處4.60 00.40 4.20 04.20 注:三公經費增減變化情況及原因:西安市高陵區涇渭街道辦事處2017年“三公經費”預算 46000元,較2016年預算 100800 元減少 54800 元,降幅 54.37 %。其中:1、因公出國(境)費用預算 0 元,較上年減少 0 元;降幅 0 %,原因: 上年、本年度均無因公出國(境)費用預算;2、公務接待費預算 4000 元,較上年減少 4800 元;降幅 54.55 %,原因:因財政緊張,故進
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