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文檔簡介
1、泓域咨詢 /石家莊熱熔膠項目商業(yè)計劃書石家莊熱熔膠項目商業(yè)計劃書xxx投資管理公司報告說明受益于國內宏觀經濟的穩(wěn)定增長和政府對于下游產業(yè)政策的大力支持,近十年來我國熱熔膠行業(yè)得以迅速發(fā)展,從規(guī)模擴張向產業(yè)結構升級轉型,逐步邁入市場成熟期。根據中國膠粘劑和膠粘帶協會數據統(tǒng)計,我國熱熔膠粘劑產量從2007年的21.75萬噸增長至2016年的83.35萬噸,復合增長率為14.38%;銷售額從2007年的38.88億元增長至2016年的155.42億元,復合增長率為14.86%,銷售額已經占到全球熱熔膠總規(guī)模的50%以上。2017年,我國熱熔膠粘劑總產量達到93.92萬噸,相比2016年大幅增長了12
2、.68%,遠超過國家6.9%的GDP增速,熱熔膠粘劑成為名副其實的國家鼓勵發(fā)展的新材料產業(yè)和國民經濟新的增長點。根據謹慎財務估算,項目總投資22693.98萬元,其中:建設投資17523.43萬元,占項目總投資的77.22%;建設期利息215.66萬元,占項目總投資的0.95%;流動資金4954.89萬元,占項目總投資的21.83%。項目正常運營每年營業(yè)收入49700.00萬元,綜合總成本費用36991.33萬元,凈利潤9321.13萬元,財務內部收益率33.96%,財務凈現值25085.12萬元,全部投資回收期4.48年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項
3、目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目基本情況9一、 項目概述9二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案12五、 項目預
4、期經濟效益規(guī)劃目標12六、 原輔材料及設備13七、 項目建設進度規(guī)劃13八、 環(huán)境影響13九、 報告編制依據和原則14十、 研究范圍15十一、 研究結論15十二、 主要經濟指標一覽表16主要經濟指標一覽表16第二章 公司基本情況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務數據20公司合并資產負債表主要數據20公司合并利潤表主要數據21五、 核心人員介紹21六、 經營宗旨23七、 公司發(fā)展規(guī)劃23第三章 建筑物技術方案30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方案31三、 建筑工程建設指標32建筑工程投資一覽表33第四章 項目選址分析34一、 項目選址原
5、則34二、 建設區(qū)基本情況34三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展38四、 社會經濟發(fā)展目標40五、 產業(yè)發(fā)展方向42六、 項目選址綜合評價44第五章 發(fā)展規(guī)劃46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施52第六章 法人治理結構54一、 股東權利及義務54二、 董事57三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第七章 工藝技術說明66一、 企業(yè)技術研發(fā)分析66二、 項目技術工藝分析68三、 質量管理69四、 項目技術流程70五、 設備選型方案71主要設備購置一覽表71第八章 人力資源分析73一、 人力資源配置73勞動定員一覽表73二、 員工技能培訓73第九章 節(jié)能可行性分析76一、 項目節(jié)能概述76二、 能源消費種類和數
6、量分析77能耗分析一覽表78三、 項目節(jié)能措施78四、 節(jié)能綜合評價79第十章 原材料及成品管理81一、 項目建設期原輔材料供應情況81二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理81第十一章 投資方案分析83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十二章 經濟效益及財務分析92一、 經濟評價財務測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表93固定資產折舊費估算表94無形資產
7、和其他資產攤銷估算表95利潤及利潤分配表96二、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101第十三章 項目風險防范分析103一、 項目風險分析103二、 項目風險對策105第十四章 總結說明108第十五章 附表110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表1
8、20借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124第一章 項目基本情況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:石家莊熱熔膠項目2、承辦單位名稱:xxx投資管理公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx5、項目聯系人:趙xx(二)主辦單位基本情況公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的
9、新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板,走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推
10、進供給側結構性改革。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx,占地面積約63.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx噸熱熔膠/年。二、 項目提出的理由熱熔膠粘劑是一種可塑性高分子膠粘劑,在室溫下呈
11、固態(tài),加熱熔融成液態(tài),在熱熔狀態(tài)進行涂布,借壓合、冷卻硬化實現快速粘接,由聚合物基體、增黏樹脂(增黏劑)、蠟類和抗氧劑等組合配置而成,不含溶劑,100%固含量,無毒、無味,被譽為“綠色膠粘劑”。“十三五”期間,石家莊市將積極建設京津冀城市群第三極,圍繞提高城市綜合競爭力,主動對接京津地區(qū)產業(yè)結構調整和區(qū)域功能重構,著力提升省會功能,發(fā)展壯大服務經濟,增強輻射帶動能力,加快構建布局合理、梯次鮮明、功能互補、規(guī)模適度的現代城市經濟發(fā)展格局,努力建成功能齊備的省會城市和京津冀城市群第三極;協同創(chuàng)新示范區(qū),圍繞構建京津冀協同創(chuàng)新共同體,以建設石保廊全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)為抓手,發(fā)揮國家創(chuàng)新型試點城市和省會
12、科教資源優(yōu)勢,加強與京津的科技資源、人才資源、金融資本協作,探索建立健全有利于創(chuàng)新要素轉移的體制機制,著力提高自主創(chuàng)新能力,積極打造京津冀科技創(chuàng)新成果的重要產業(yè)化基地;綠色發(fā)展先行區(qū),緊緊圍繞建設美麗石家莊的目標,按照控制總量、調整存量、綠色發(fā)展、循環(huán)低碳的要求,加快建立生態(tài)文明制度,更好地保護和改善生態(tài)環(huán)境,建設堅實的生態(tài)安全屏障,努力實現城市可持續(xù)發(fā)展,建設綠色低碳發(fā)展示范區(qū)。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資22693.98萬元,其中:建設投資17523.43萬元,占項目總投資的77.22%;建設期利息215.66萬元
13、,占項目總投資的0.95%;流動資金4954.89萬元,占項目總投資的21.83%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資22693.98萬元,根據資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)13891.55萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額8802.43萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):49700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):36991.33萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9321.13萬元。4、財務內部收益率(FIRR):33.96%。5、全部投資回收期(Pt):4.48年
14、(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):14814.67萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括EVA、石蠟、石油樹脂、松香樹脂、合成橡膠。(二)主要設備主要設備包括:投料罐、中間罐、攪拌罐、自動化包裝機、出料泵、中間泵、物料換熱器、出料頭、切刀、水槽、振篩、流化干燥床、輸送帶、真空吸盤機、包裝機、金檢機、封箱機、包裝箱噴碼機、紙箱成型機、稱量罐。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目符合國家和地方產業(yè)政策,建成后有較高的社會、經濟效益;擬采用的各項污染防治措施合理
15、、有效,水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放,固體廢物可實現零排放;項目投產后,對周邊環(huán)境污染影響不明顯,環(huán)境風險事故出現概率較低;環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要,能實現經濟效益和社會效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設計和建設中,如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環(huán)境保護對策建議,從環(huán)保角度分析,本項目在擬建地建設是可行的。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。(二)編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,
16、能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。十、 研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點
17、與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。十一、 研究結論綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積42000.00約63.00畝1.1總建筑面積62941.801.2基底面積23940.001.3投資強度萬元/畝267.822總投資萬元22693.982.1建設投資萬元17523.432.1.1工程
18、費用萬元15385.892.1.2其他費用萬元1723.332.1.3預備費萬元414.212.2建設期利息萬元215.662.3流動資金萬元4954.893資金籌措萬元22693.983.1自籌資金萬元13891.553.2銀行貸款萬元8802.434營業(yè)收入萬元49700.00正常運營年份5總成本費用萬元36991.33""6利潤總額萬元12428.18""7凈利潤萬元9321.13""8所得稅萬元3107.05""9增值稅萬元2337.36""10稅金及附加萬元280.49"&q
19、uot;11納稅總額萬元5724.90""12工業(yè)增加值萬元18646.52""13盈虧平衡點萬元14814.67產值14回收期年4.4815內部收益率33.96%所得稅后16財務凈現值萬元25085.12所得稅后第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:趙xx3、注冊資本:730萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2010-2-87、營業(yè)期限:2010-2-8至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事熱熔膠相關業(yè)務(企業(yè)依法自主
20、選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板,走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現
21、從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高
22、效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需
23、求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8575.336860.266431.50負債總額4415.723532.583311.79股東權益合計4159.613327.693119.71公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入30978.4524782.7623233.84營業(yè)利潤6450.885160.704838.16利潤總額5516.044412.834137.03凈利潤4137.033226.882978.66歸屬于母公司所有
24、者的凈利潤4137.033226.882978.66五、 核心人員介紹1、趙xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、史xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3
25、、郝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、潘xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、梁xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、侯xx,中國國籍,19
26、76年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、賈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、陶xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室
27、主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司
28、將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場
29、營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順
30、利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設
31、備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元
32、化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以
33、滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加
34、強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化
35、員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、
36、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,
37、適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,
38、確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程
39、框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積62941.80,其中:生產工程36149.40,倉儲工程14167.69,行政辦公及生活服務設施7357.91,公共工程5266.80。建筑工程投資一覽表
40、單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11970.0036149.404970.181.11#生產車間3591.0010844.821491.051.22#生產車間2992.509037.351242.551.33#生產車間2872.808675.861192.841.44#生產車間2513.707591.371043.742倉儲工程5266.8014167.691461.042.11#倉庫1580.044250.31438.312.22#倉庫1316.703541.92365.262.33#倉庫1264.033400.25350.652.44#倉庫1106.03297
41、5.21306.823辦公生活配套1390.917357.911062.623.1行政辦公樓904.094782.64690.703.2宿舍及食堂486.822575.27371.924公共工程5266.805266.80581.57輔助用房等5綠化工程6510.00128.24綠化率15.50%6其他工程11550.0023.677合計42000.0062941.808227.32第四章 項目選址分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況石家莊,簡稱“石”,舊稱石
42、門,是河北省省會,國務院批復確定的中國京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年,全市下轄8個區(qū)、11個縣、代管3個縣級市,總面積14464平方千米,建成區(qū)面積496平方千米,常住人口1103.12萬人,城鎮(zhèn)人口710.55萬人,城鎮(zhèn)化率64.41%。石家莊地處中國華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣經濟區(qū),是河北省的政治、經濟、科技、金融、文化和信息中心,是國務院批準實行沿海開放政策和金融對外開放城市,也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿會展中心城市之一、中國國際數字經濟博覽會永久舉辦地、中國(河北)自由貿易試驗區(qū)組成部分。石家莊于民國十四年(1925年)建市,時名“石家市”
43、,1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此,是中國鐵路運輸的主要樞紐之一,被譽為“南北通衢,燕晉咽喉”。石家莊是國家首批科技創(chuàng)新示范城市、國家半導體照明產業(yè)化基地、國家衛(wèi)星導航產業(yè)基地、國家動漫產業(yè)發(fā)展基地、國家生物醫(yī)藥產業(yè)基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中國優(yōu)秀旅游城市,旅游資源豐富,名勝古跡眾多,有全國重點文物保護單位40處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級景區(qū),被稱為“晉察冀邊區(qū)的烏克蘭”,是解放戰(zhàn)爭時期中國革命的領導中心。2019年,當選“中國十大夜經濟影響力城市”。經初步核算,全市地區(qū)生產總值增長6.7%;
44、服務業(yè)增加值增長9.8%,占生產總值比重達到60.7%;高新技術產業(yè)增加值增長8.8%;固定資產投資增長6.1%;實際利用外資增長8.9%;一般公共預算收入完成569.1億元、增長9.5%,規(guī)模和增速穩(wěn)居全省第一。今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,也是開啟“十四五”高質量發(fā)展的謀篇布局之年,既是決勝期,又是攻堅期,做好全年經濟社會發(fā)展工作意義重大。統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定,保持經濟運行在合理區(qū)間,確保“十三五”規(guī)劃圓滿收官,推動建設現代省會、經濟強市取得新成效。2020年主要預期目標:地區(qū)生產總值增長6.5%左右,一般公共預算收入增長6.5%左右,規(guī)
45、模以上工業(yè)增加值增長4%左右,服務業(yè)增加值增長9%以上,固定資產投資增長5%左右,社會消費品零售總額增長9%左右,進出口總值增長5.5%左右,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長7.5%左右。確定上述目標,主要是基于對全市發(fā)展趨勢的分析判斷,緊扣全面建成小康社會的目標任務,充分考慮了發(fā)展基礎和成長優(yōu)勢,體現了“穩(wěn)”的要求和“進”的信心。展望“十三五”,國際環(huán)境復雜多變,全球經濟深度調整,競爭與合作相互交織,我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),深化改革和擴大開放步入新階段,我市發(fā)展既面臨重大機遇,也面臨前所未有的挑戰(zhàn)。從外部環(huán)境看,和平與發(fā)展仍是當今時代主題,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展;國
46、際金融危機的深層次影響在相當長時期依然存在,世界經濟在深度調整中曲折復蘇;國際貿易投資規(guī)則加速調整重構,區(qū)域化、多極化特征趨勢進一步明顯;新科技革命和新產業(yè)革命加速孕育興起,互聯網與產業(yè)深度融合,創(chuàng)新經濟成為經濟增長核心引擎;全球城市之間圍繞資源要素配置的競爭更加激烈,城市群成為經濟活動在空間集聚的新形態(tài);可持續(xù)發(fā)展成為各國共同追求的目標,主要經濟體加速向綠色生產、綠色生活轉型。我國發(fā)展的環(huán)境、條件、任務和要求都發(fā)生了新的變化,供給側結構性改革引領新常態(tài),經濟發(fā)展方式加快轉變,新的增長動力正在孕育形成,經濟穩(wěn)定發(fā)展的基本面沒有改變,“四個全面”戰(zhàn)略布局協調推進,創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享五大
47、發(fā)展理念深入人心,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化和農業(yè)現代化協同推進,經濟轉型升級和提質增效具有廣闊的空間和前景,蘊含巨大的發(fā)展?jié)摿Α5瑫r發(fā)展不平衡、不協調、不可持續(xù)問題仍然突出,面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn),必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,更加有效地應對各種風險和挑戰(zhàn)。從自身發(fā)展看,在國際國內發(fā)展新形勢、新變革下,我市經濟社會發(fā)展在諸多方面均處于重要的歷史性關口,主要呈現以下階段性特征。一是京津冀協同發(fā)展進入加快推進期,協同發(fā)展內生動力不斷增強,未來發(fā)展空間非常巨大,有利于我市進一步發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,加強與周邊地區(qū)聯動發(fā)展,在新起點上實現城市功能新提升和產業(yè)結構升級新跨越。二是經
48、濟轉型升級進入攻堅期,國家“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”的系列政策措施,為我市加快供給側結構性調整提供了有利條件。三是生態(tài)環(huán)境治理進入關鍵期,我市治理大氣污染、改善生態(tài)環(huán)境的任務仍然很重,需要正確處理經濟社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護的關系,牢固樹立綠色發(fā)展的理念。四是全面建成小康社會進入沖刺期,需要緊緊圍繞全面建成小康社會目標,在公共服務、生態(tài)環(huán)境等領域加快補齊短板,切實增加人民群眾的獲得感,在全省率先實現全面小康目標。五是全面深化改革進入突破期,進一步向深化改革要活力、向擴大開放要空間、向全面創(chuàng)新要動力,切實把改革創(chuàng)新紅利轉化為經濟轉型發(fā)展動力,通過全面改革破解發(fā)展瓶頸,通過加快創(chuàng)新點
49、燃經濟發(fā)展的新引擎。六是新型城鎮(zhèn)化建設迎來提速期,國務院批復我市行政區(qū)劃調整,拉開了城市發(fā)展框架,正定新區(qū)具備快速發(fā)展條件,可以在更大空間統(tǒng)籌安排生產力布局和基礎設施建設,加快提升省會功能和輻射帶動能力。同時,我市發(fā)展還面臨不少困難和挑戰(zhàn),主要表現為:經濟發(fā)展的質量和效益還不高,戰(zhàn)略性新興產業(yè)尚未形成有效支撐,經濟增長動力仍處在轉換之中;生態(tài)環(huán)境壓力依然較大,資源環(huán)境約束加劇;省會輻射帶動作用不強,在京津冀協同發(fā)展中的地位有待提升;縣域經濟整體實力不強,新型城鎮(zhèn)化進程不快;民生改善任務依然繁重,基本公共服務保障能力和社會管理水平還需提高;行政管理體制改革的任務仍然艱巨,發(fā)展環(huán)境仍需進一步優(yōu)化。
50、面對新形勢、新機遇、新挑戰(zhàn),“十三五”時期我市必須搶抓機遇,積極作為,迎難而上,實現經濟社會新一輪跨越式發(fā)展。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展按照“一核、雙城、三軸、四區(qū)、多節(jié)點”京津冀空間發(fā)展格局,精準確定功能分區(qū),精準承接北京非首都功能疏解和產業(yè)轉移,精準打造發(fā)展平臺和載體,突出對接重點,推進深度融合,加快一體化步伐,努力在協同發(fā)展中構筑新優(yōu)勢。(一)推動重點領域率先實現突破圍繞京津冀協同發(fā)展的主要目標任務,著力推動交通一體化發(fā)展、生態(tài)環(huán)境共建共享和產業(yè)對接協作,在交通、生態(tài)、產業(yè)三個重點領域率先實現突破。(二)精準承接北京非首都功能疏解堅持政府引導與市場主導相結合,按照需要疏解的非首都功能特點和我市發(fā)
51、展條件,加快推進“微中心”建設,搭建承接載體,創(chuàng)新承接方式,優(yōu)化承接環(huán)境,確保非首都功能轉得來、穩(wěn)得住、發(fā)展好。(三)打造京津冀協同創(chuàng)新共同體吸引京津創(chuàng)新資源,推動創(chuàng)新平臺建設,完善創(chuàng)新機制,以建設石保廊全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)為依托,打造京津冀協同創(chuàng)新共同體。(四)全力推進正定新區(qū)開發(fā)建設圍繞構筑京津冀協同發(fā)展的主平臺,明確功能定位、合理分區(qū)布局,加快基礎設施建設,積極承接北京非首都功能疏解和京津產業(yè)轉移,努力爭取正定新區(qū)上升為國家級新區(qū)。(五)創(chuàng)新協同發(fā)展體制機制推進要素市場一體化。推進金融市場一體化,積極推動設立京津冀發(fā)展銀行,共同出資建立京津冀產業(yè)結構調整基金,推進異地存儲、支付清算、保險理
52、賠、信用擔保、融資租賃等業(yè)務同城化。推進信用數據庫一體化,加快京津冀三地間企業(yè)信用信息數據庫的對接。推進信息市場一體化,在京津冀統(tǒng)一規(guī)劃部署下,加快建設區(qū)域一體化網絡基礎設施,建設新一代寬帶無線移動通信網。推進人力資源市場一體化,在全省率先建立與京津勞務對接、就業(yè)協作機制,拓展京津石區(qū)域高層次人才自由流動渠道。四、 社會經濟發(fā)展目標“十三五”期間,全市綜合經濟實力位居全省前列,經濟質量和效益位居全省前列;到2020年,生產總值比2010年翻一番以上,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2010年翻一番以上;確保大氣質量得到明顯改善,確保京津冀城市群第三極作用凸顯,確保率先在全省全面建成小康社會。綜合實力邁
53、上新臺階。經濟保持中高速增長,增速高于全省平均水平,發(fā)展邁入中高端,質量效益提升幅度高于省內其它城市。全市生產總值年均增長7.5%,主要經濟指標占全省比重逐年遞增。一般公共預算收入年均增長8%以上,力爭達到560億元。協同發(fā)展取得新成就。交通一體化水平顯著提升,生態(tài)環(huán)境明顯改善,產業(yè)聯動發(fā)展實現重要突破,協同創(chuàng)新共同體基本建成,與京津公共服務差距不斷縮小,省會承載和服務功能不斷完善,努力建成京津冀城市群第三極。創(chuàng)新發(fā)展實現新突破。全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設取得重大成果,科技研發(fā)投入占地區(qū)生產總值比重達到2.6%,科技創(chuàng)新能力得到快速提升。軍民融合創(chuàng)新成效顯著,創(chuàng)新資源要素加速集聚,自主創(chuàng)新能力顯著
54、增強,創(chuàng)新型城市功能凸現。經濟增長的科技含量大幅提升,大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新在全市蔚然成風。產業(yè)結構得到新優(yōu)化。傳統(tǒng)產業(yè)實現轉型升級,第三產業(yè)占據全市經濟主導地位,戰(zhàn)略性新興產業(yè)占比明顯提高,主導產業(yè)核心競爭力顯著增強,農業(yè)現代化取得明顯進展,產業(yè)整體邁向中高端水平。城鄉(xiāng)面貌發(fā)生新變化。基礎設施支撐能力和城市綜合服務功能進一步增強,“一河兩岸三組團”成為城鄉(xiāng)現代化建設標志區(qū),主城區(qū)建設上水平、出品位,正定新區(qū)建設實現大發(fā)展,縣域城鎮(zhèn)功能和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展水平顯著提升,具備條件的農村全部建成美麗鄉(xiāng)村,全市常住人口城鎮(zhèn)化率達到63%,戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到52%。改革開放邁出新步伐。財稅金融、企事業(yè)單位等
55、重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得明顯進展,政府職能加快轉變,政府公信力和行政效率進一步提高。對內對外開放廣度和深度不斷拓展,經濟外向度和承接產業(yè)轉移能力顯著提升,石家莊綜合保稅區(qū)和天津自貿區(qū)正定片區(qū)功能不斷拓展,開放型經濟格局初步形成。人民生活得到新改善。就業(yè)持續(xù)增加,居民收入增長高于經濟增長,社會保障制度更加公平完善,公共服務水平不斷提高,城鎮(zhèn)保障性安居工程建設穩(wěn)步推進,市民居住環(huán)境不斷改善。現行標準下農村貧困人口全部實現脫貧,貧困縣全部摘帽。人民富裕程度普遍提高,城鄉(xiāng)居民幸福指數不斷提升。社會文明達到新水平。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心,公民思想道德素質、科學文化素質、法治素質明顯提高,人民民主更加健全,社會事業(yè)全面發(fā)展,公共文化服務體系基本建成,社會治理體系更加完善,社會更加和諧穩(wěn)定。生態(tài)文明建設取得新成效。污染治理實現重大突破,生產方式和生活方式綠色、低碳水平不斷提高,PM2.5濃度較2013年下降42%以上,主要河流水質有效改善,森林覆蓋率提高到42%以上;單位生產總值能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制,主要污染物排放總量大幅減少,城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理取得明顯成效,到20
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