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文檔簡介

1、海南省電信有限公司內(nèi)部控制手冊實施細則中冊目錄1對程序和數(shù)據(jù)的訪問. . 11.1網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 . . 11.2承載網(wǎng) . 71.3智能網(wǎng) . 131.4大客戶管理系統(tǒng) . . 201.5營業(yè)受理系統(tǒng) . . 271.6計費帳務(wù)系統(tǒng) . . 341.7客戶服務(wù)系統(tǒng) . . 411.8財務(wù)管理系統(tǒng) . . 481.9計劃建設(shè)管理系統(tǒng). . 551.10 省級綜合結(jié)算系統(tǒng). 611.11 辦公自動化系統(tǒng) . . 682程序變更管理 . . 752.1網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 . . 752.2承載網(wǎng) . 792.3智能網(wǎng) . 832.4大客戶管理系統(tǒng) . . 882.5營業(yè)受理系統(tǒng) . . 932.6計費帳務(wù)

2、系統(tǒng) . . 982.7客戶服務(wù)系統(tǒng) . . 1032.8財務(wù)管理系統(tǒng) . . 1082.9計劃建設(shè)管理系統(tǒng). . 1132.10 省級綜合結(jié)算系統(tǒng). 1182.11 辦公自動化系統(tǒng) . . 1233程序開發(fā) .1284系統(tǒng)運行 .1334.1網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 . . 1334.2承載網(wǎng) . 1384.3智能網(wǎng) . 1434.4大客戶管理系統(tǒng) . . 1484.5營業(yè)受理系統(tǒng) . . 1534.6計費帳務(wù)系統(tǒng) . . 1584.7客戶服務(wù)系統(tǒng) . . 1634.8財務(wù)管理系統(tǒng) . . 1684.9計劃建設(shè)管理系統(tǒng). . 1734.10 省級綜合結(jié)算系統(tǒng) . . 1784.11 辦公自動化系統(tǒng) .

3、. 1835最終用戶計算 . .1881 對程序和數(shù)據(jù)的訪問1.1 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施一、業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍邏輯安全和物理安全、用戶帳號的添加、修改及刪除控制、用戶帳號的定期審閱、職責(zé)分工控制。2 所涉及的部門范圍所有部門。二、所涉及的計算機系統(tǒng)所有在 dcn 網(wǎng)上的系統(tǒng)。三、目標1 對于與財務(wù)報告相關(guān)的信息,公司應(yīng)制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識到公司對信息安全重要性的重視。2 對公司信息技術(shù)資源的物理訪問及邏輯訪問已建立起通過用戶身份的識別,認證及授權(quán)的管理機制,以降低由于對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的未經(jīng)授權(quán)的訪問所帶來的風(fēng)險。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管理層授權(quán),及

4、相關(guān)操作的準確性和及時性。4 確保定期對系統(tǒng)中用戶的訪問權(quán)限進行審閱,以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)進行訪問而帶來的風(fēng)險。5 確保在關(guān)鍵流程中存在適當(dāng)?shù)穆殭?quán)分離。四、風(fēng)險1 公司缺乏可遵循的信息安全管理政策,信息安全管理不規(guī)范,增加信息安全隱患。2 缺乏必要的物理訪問及邏輯訪問管理機制,導(dǎo)致對信息資源的未經(jīng)授權(quán)的訪問, 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3 對添加、修改、刪除用戶未經(jīng)過管理層授權(quán),離職員工帳號未及時在系統(tǒng)中刪除,導(dǎo)致對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪問。4 對系統(tǒng)或數(shù)據(jù)非法和不適當(dāng)?shù)脑L問不能被及時發(fā)現(xiàn)。5 系統(tǒng)的權(quán)限分配與業(yè)務(wù)部門授權(quán)確定的職責(zé)分工要求不符。五、相關(guān)會計科目所有會計科目。六、

5、 流程概述1信息安全管理省公司在組織中建立了信息安全職能,并制定相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)圖及部門、人員職責(zé)描述文檔。省公司制定了正式并經(jīng)過管理層批準的信息安全政策,范圍包括所有與生成財務(wù)報告的程序和數(shù)據(jù)相關(guān)的信息技術(shù)環(huán)境(例如網(wǎng)絡(luò)安全、物理安全、操作系統(tǒng)安全、應(yīng)用程序安全等方面)。用戶和信息技術(shù)人員都應(yīng)知曉本公司的信息安全政策。2用戶帳號的管理2.1 超級用戶帳號的管理網(wǎng)絡(luò)管理員用戶帳號的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員, 這類用戶帳號的授權(quán)須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)維護部門領(lǐng)導(dǎo)的書面授權(quán)審批。在網(wǎng)絡(luò)管理員工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時,由人力資源部門正式以書面方式及時通知相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)維護部門,由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)

6、限。2.2 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱網(wǎng)絡(luò)維護部門主管人員或業(yè)務(wù)部門對網(wǎng)絡(luò)管理員帳號和訪問權(quán)限進行每半年審閱,以發(fā)現(xiàn)任何不合適的訪問權(quán)限。發(fā)現(xiàn)的問題要及時跟進解決。審閱結(jié)果留下書面記錄。網(wǎng)絡(luò)維護部門主管人員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱,如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶的存在及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。3信息系統(tǒng)的的邏輯訪問和物理訪問對網(wǎng)絡(luò)管理員的管理訪問采用身份驗證機制,對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理訪問必須使用用戶名和密碼,而且每個網(wǎng)絡(luò)管理員帳號被授予唯一的網(wǎng)絡(luò)管理員。如果由于系統(tǒng)限制存在網(wǎng)絡(luò)管理員帳號共享,其密碼在其中任一管理員離職時及時更改,以防止非法訪問。網(wǎng)絡(luò)維護部門對網(wǎng)絡(luò)管理員帳號的密碼制定密碼

7、政策,以避免用戶使用安全級別低的密碼。密碼政策包括: 用戶密碼長度位數(shù)規(guī)定,密碼應(yīng)定期更新。對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,需要配合使用由用戶掌握的pin 碼。網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)每周檢查網(wǎng)絡(luò)安全日志記錄,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)及時跟進或上報。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)備存放在安全的機房中,所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。只有經(jīng)過授權(quán)的人員可對存放有與財務(wù)報表相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)機房和設(shè)備進行物理訪問。所有對機房的訪問授權(quán)需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)維護部門主管書面審批。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出登記記錄中留下記錄。公司在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處安裝防火墻,以

8、防止對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的非法訪問。只有指定的網(wǎng)絡(luò)管理員才能擁有防火墻管理帳號,并進行防火墻規(guī)則的更改。七、信息技術(shù)控制點信息技術(shù)控制點監(jiān)督檢查方法1 信息安全管理hn.a.1.1.1省公司在組織中建立了信息安全職能,具有信息安全管理的工作職責(zé)。檢查組織結(jié)構(gòu)圖及部門、人員職責(zé)描述文檔。hn.a.1.1.2省公司制定了正式并經(jīng)過管理層批準的信息安全政策,為信息技術(shù)環(huán)境,包括應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)庫和信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的信息安全提供指南。用戶和信息技術(shù)人員都應(yīng)知曉本公司的信息安全政策。檢查信息安全政策 , 訪談用戶是否知曉本公司的信息安全政策。2 用戶帳號的管理2.1 超級用戶帳號的管理hn.a.1.2.1網(wǎng)絡(luò)管

9、理員用戶帳號的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員。這些用戶帳號的授權(quán)須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)維護部門的主管人員的書面授權(quán)審批。檢查網(wǎng)絡(luò)管理員帳號清單,檢查系統(tǒng)管理員帳號的審批文件。hn.a.1.2.2在網(wǎng)絡(luò)管理員工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時,及時由人力資源部門正式以書面方式通知相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)維護部門,由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。抽查人員變更的書面通知,檢查離職人員的帳號是否已完全刪除。2.2 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱hn.a.1.2.3網(wǎng)絡(luò)維護部門主管人員對網(wǎng)絡(luò)管理員帳號和訪問權(quán)限每半年進行審閱,以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限。發(fā)現(xiàn)的問題及時跟進解決。檢查審閱書面記錄。hn.a.1.2.4網(wǎng)絡(luò)維護部門主管人

10、員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱,如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶的存在,則及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。檢查審閱書面記錄。3 信息系統(tǒng)的的邏輯訪問和物理訪問hn.a.1.3.1對網(wǎng)絡(luò)管理員的管理訪問采用身份驗證機制,對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理訪問必須使用用戶名和密碼,而且每個網(wǎng)絡(luò)管理員帳號被授予唯一的網(wǎng)絡(luò)管理員。如果由于系統(tǒng)限制存在網(wǎng)絡(luò)管理員帳號共享,其密碼在其中任一管理員離職時及時更改,以防止非法訪問。觀察系統(tǒng)登陸過程。檢查管理員用戶離職時的密碼修改記錄。hn.a.1.3.2網(wǎng)絡(luò)維護部門對網(wǎng)絡(luò)管理員帳號的密碼制定密碼政策,以避免用戶使用安全級別低的密碼。密碼政策包括: ?用戶密碼長度不得低于6 位觀察

11、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的密碼配置。?密碼應(yīng)至少每90 天進行更新對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng),需要配合使用由用戶掌握的pin 碼。hn.a.1.3.3網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)每周檢查網(wǎng)絡(luò)安全日志記錄,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)及時跟進或上報。檢查網(wǎng)絡(luò)管理員對網(wǎng)絡(luò)安全日志檢查的書面記錄。hn.a.1.3.4網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)備存放在安全的機房中。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出登記記錄中留下記錄。觀察機房安全措施。檢查人員進出機房的記錄。hn.a.1.3.5只有經(jīng)過授權(quán)的人員可對存放網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的機房和設(shè)備進行物理訪問。對機房的訪問授權(quán)需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)維護部門主管人員審批。非授權(quán)人員出入機房必

12、須由機房工作人員陪同。檢查機房訪問清單和機房訪問授權(quán)單。hn.a.1.3.6公司在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處安裝防火墻,以防止對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的非法訪問。檢查網(wǎng)絡(luò)拓撲圖,檢查防火墻規(guī)則設(shè)置。hn.a.1.3.7只有指定的網(wǎng)絡(luò)管理員才能擁有防火墻管理帳號,并進行防火墻規(guī)則的更改。檢查防火墻管理帳號列表,檢查防火墻管理人員名單。八、主要控制點的相關(guān)文件1 網(wǎng)絡(luò)訪問申請表2 員工工作調(diào)動 / 離職通知單3 網(wǎng)絡(luò)管理員(網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及防火墻)帳號申請表4 網(wǎng)絡(luò)管理員帳號/ 權(quán)限檢查表5 機房訪問權(quán)限檢查表6 網(wǎng)絡(luò)安全日志檢查表7 機房進出登記簿8機房訪問權(quán)限申請表九、相關(guān)制度和備查文件1 少

13、人無人值守機房管理要求(試行)1.2 承載網(wǎng)一、業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍邏輯安全和物理安全、用戶帳號的添加、修改及刪除控制、用戶帳號的定期審閱、職責(zé)分工控制。2 所涉及的部門范圍運行維護部門、計費帳務(wù)部門、市場部門。二、所涉及的計算機系統(tǒng)小靈通程控交換機和匯接局程控交換機以及網(wǎng)管終端。三、目標1 對于與財務(wù)報告相關(guān)的信息,公司應(yīng)制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識到公司對信息安全重要性的重視。2 對公司信息技術(shù)資源的物理訪問及邏輯訪問已建立起通過用戶身份的識別,認證及授權(quán)的管理機制,以降低由于對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的未經(jīng)授權(quán)的訪問所帶來的風(fēng)險。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管

14、理層授權(quán),及相關(guān)操作的準確性和及時性。4 確保定期對系統(tǒng)中用戶的訪問權(quán)限進行審閱,以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)進行訪問而帶來的風(fēng)險。5 確保在關(guān)鍵流程中存在適當(dāng)?shù)穆殭?quán)分離。四、風(fēng)險1 公司缺乏可遵循的信息安全管理政策,信息安全管理不規(guī)范,增加信息安全隱患。2 缺乏必要的物理訪問及邏輯訪問管理機制,導(dǎo)致對信息資源的未經(jīng)授權(quán)的訪問, 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3 對添加、修改、刪除用戶未經(jīng)過管理層授權(quán),離職員工帳號未及時在系統(tǒng)中刪除,導(dǎo)致對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪問。4 對系統(tǒng)或數(shù)據(jù)非法和不適當(dāng)?shù)脑L問不能被及時發(fā)現(xiàn)。5 系統(tǒng)的權(quán)限分配與業(yè)務(wù)部門授權(quán)確定的職責(zé)分工要求不符。五、相關(guān)會計科目收入類

15、科目。六、 流程概述1 信息安全管理省公司按照信息產(chǎn)業(yè)部或集團公司的相關(guān)規(guī)定和標準,對承載網(wǎng)的計費相關(guān)設(shè)備進行定期檢查并保留書面的檢查記錄,嚴格確保交換網(wǎng)的設(shè)備安全。2用戶帳號的管理2.1 超級用戶帳號的管理承載網(wǎng)的交換機及網(wǎng)管終端的管理員帳號的使用僅限于經(jīng)嚴格認證的授權(quán)人員。管理員帳號的授權(quán)經(jīng)運行維護部門及相關(guān)各級主管人員的書面審批。授權(quán)審批文檔集中歸檔。對管理員帳號在承載網(wǎng)的設(shè)備及管理終端的訪問及操作要記錄并保留日志,并由運行維護部門主管人員每周審閱。在管理員工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時,及時由人力資源部門正式以書面方式通知運行維護部門,按照承載網(wǎng)管理員帳號的管理流程,由系統(tǒng)管理員更

16、新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。2.2 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱運行維護部門主管人員每半年對承載網(wǎng)的管理員帳號進行審閱,以發(fā)現(xiàn)任何不合適的管理員訪問權(quán)限。發(fā)現(xiàn)的問題要及時跟進解決。審閱結(jié)果留下書面記錄。運行維護部門主管人員每半年對電信機房的訪問權(quán)限清單進行審閱,如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶的存在及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。3信息系統(tǒng)的的邏輯訪問和物理訪問對承載網(wǎng)管理員帳號的訪問采用身份驗證機制,對網(wǎng)管終端的訪問必須使用用戶名和密碼,而且每個承載網(wǎng)管理員帳號被授予唯一的維護管理人員。如果由于系統(tǒng)限制存在管理員帳號共享,其密碼在其中任一管理員離職時及時更改,以防止非法訪問。按照省公司對訪問承載網(wǎng)的網(wǎng)

17、管終端的相關(guān)規(guī)定,對承載網(wǎng)的管理軟件固化相應(yīng)的密碼政策設(shè)置,以確保用戶使用安全級別高的密碼。密碼政策包括: 用戶密碼長度最低位數(shù)的規(guī)定,密碼定期更換的規(guī)定,不得使用最近的密碼。運行維護部門管理人員定期審核承載網(wǎng)的交換機以及網(wǎng)管終端(包括操作系統(tǒng)和專用管理軟件)的安全日志記錄,識別潛在的違規(guī),如發(fā)現(xiàn)安全問題按照相關(guān)的管理規(guī)定及時上報。承載網(wǎng)的承載網(wǎng)的交換機以及網(wǎng)管終端等硬件設(shè)備必須存放在符合信息產(chǎn)業(yè)部、集團公司及省公司制定的安全標準的機房中。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。人員進出機房時在機房門禁系統(tǒng)或機房進出登記簿中留下記錄。只有經(jīng)過授權(quán)的人員可對存放有承載網(wǎng)的交換機以及網(wǎng)管終端等設(shè)

18、備的電信機房和設(shè)備進行物理訪問。對電信機房的訪問授權(quán)經(jīng)過各級相關(guān)部門主管人員的書面審批。按照相關(guān)規(guī)定及安全標準,對電信機房進行嚴格的環(huán)境監(jiān)控(如24 小時閉路電視監(jiān)控、防盜監(jiān)控系統(tǒng)等),以及時發(fā)現(xiàn)對電信機房未經(jīng)授權(quán)的訪問并進行處理。監(jiān)控系統(tǒng)必須留下環(huán)境監(jiān)控的記錄。承載網(wǎng)的交換機以及網(wǎng)管終端必須確保與外網(wǎng)/ 公網(wǎng)的隔離,并通過網(wǎng)絡(luò)安全控制手段阻止內(nèi)網(wǎng)的不適當(dāng)訪問。4職責(zé)分工按照相關(guān)的規(guī)定,對維護承載網(wǎng)的計費相關(guān)設(shè)備的維護管理員,特別是具有訪問管理終端權(quán)限的維護管理員,必須遵循嚴格的職責(zé)分工。按照相關(guān)的規(guī)定,實行多級的管理權(quán)限劃分,對于通話記錄(cdr)數(shù)據(jù)的訪問僅限于有最高安全權(quán)限的管理員。七、

19、 信息技術(shù)控制點信息技術(shù)控制點監(jiān)督檢查方法1 信息安全管理hn.b.1.1.1 省公司按照信息產(chǎn)業(yè)部或集團公司的相關(guān)規(guī)定和標準,對承載網(wǎng)的計費相關(guān)設(shè)備進行定期檢查并保留書面的檢查記錄,嚴格確保交換網(wǎng)的設(shè)備安全。檢查相關(guān)的文件。2 用戶帳號的管理2.1 超級用戶帳號的管理hn.b.1.2.1承載網(wǎng)的交換機及網(wǎng)管終端的管理員帳號的使用僅限于經(jīng)嚴格認證的授權(quán)人員。管理員帳號的授權(quán)經(jīng)運行維護部門及相關(guān)各級主管人員的書面審批。授權(quán)審批文檔集中歸檔。檢查承載網(wǎng)管理員帳號清單,檢查承載網(wǎng)管理員帳號的審批文件。hn.b.1.2.2對管理員帳號在承載網(wǎng)的設(shè)備及管理終端的訪問及操作要記錄并保留日志,并由運行維護部

20、門主管人員每周審閱。檢查審閱書面記錄。hn.b.1.2.3在管理員工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時,及時由人力資源部門正式以書面方式通知運行維護部門,按照承載網(wǎng)管理員帳號的管理流程,由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。抽查人員變更的書面通知,檢查離職人員的帳號是否已完全刪除。檢查管理員用戶離職時的密碼修改記錄。2.2 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱hn.b.1.2.4運行維護部門主管人員每半年對承載網(wǎng)的管理員帳號進行審閱,以發(fā)現(xiàn)任何不合適的管理員訪問權(quán)限。發(fā)現(xiàn)的問題要及時跟進解決。審閱結(jié)果留下書面記錄。檢查審閱書面記錄。hn.b.1.2.5運行維護部門主管人員每半年對電信機房的訪問權(quán)限清單進

21、行審閱,如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶的存在及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。檢查審閱書面記錄。3 信息系統(tǒng)的的邏輯訪問和物理訪問hn.b.1.3.1對承載網(wǎng)管理員帳號的訪問采用身份驗證機制,對網(wǎng)管終端的訪問必須使用用戶名和密碼,而且每個承載網(wǎng)管理員帳號觀察系統(tǒng)登陸過程。被授予唯一的維護管理人員。如果由于系統(tǒng)限制存在管理員帳號共享,其密碼在其中任一管理員離職時及時更改,以防止非法訪問。hn.b.1.3.2按照省公司對訪問承載網(wǎng)的網(wǎng)管終端的相關(guān)規(guī)定,對承載網(wǎng)的管理軟件固化相應(yīng)的密碼政策設(shè)置,以確保用戶使用安全級別高的密碼。密碼政策包括: ?用戶密碼長度不得低于6 位?密碼應(yīng)至少每90 天進行更新?不得

22、使用最近的密碼檢查網(wǎng)管終端的密碼設(shè)置。hn.b.1.3.3運行維護部門管理人員每周審核承載網(wǎng)的交換機以及網(wǎng)管終端(包括操作系統(tǒng)和專用管理軟件)的安全日志記錄,識別潛在的違規(guī),如發(fā)現(xiàn)安全問題按照相關(guān)的管理規(guī)定及時上報。檢查管理人員對安全日志檢查的書面記錄。hn.b.1.3.4承載網(wǎng)上交換機以及網(wǎng)管終端等硬件設(shè)備必須存放在符合信息產(chǎn)業(yè)部、集團公司及省公司制定的安全標準的機房中。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出登記記錄中留下記錄。觀察機房安全措施、檢查人員進出機房的記錄。hn.b.1.3.5只有經(jīng)過授權(quán)的人員可對存放有承載網(wǎng)的交換機以及網(wǎng)管終端等設(shè)備的

23、電信機房和設(shè)備進行物理訪問。對電信機房的訪問授權(quán)經(jīng)過各級相關(guān)部門主管人員的書面審批。檢查機房訪問清單和機房訪問授權(quán)單。hn.b.1.3.6按照相關(guān)規(guī)定及安全標準,對電信機房進行嚴格的環(huán)境監(jiān)控(如24 小時閉路電視監(jiān)控、防盜監(jiān)控系統(tǒng)等),以及時發(fā)現(xiàn)對電信機房的未經(jīng)授權(quán)的訪問并進行處理。監(jiān)控系統(tǒng)必須留下環(huán)境監(jiān)控的記錄。檢查環(huán)境監(jiān)控記錄。hn.b.1.3.7承載網(wǎng)的交換機以及網(wǎng)管終端必須確保與外網(wǎng) / 公網(wǎng)的隔離,并通過網(wǎng)絡(luò)安全控制手段阻止內(nèi)網(wǎng)的不適當(dāng)訪問。檢查網(wǎng)絡(luò)拓撲圖。4 職責(zé)分工hn.b.1.4.1按照相關(guān)的規(guī)定,對維護承載網(wǎng)上計費相關(guān)設(shè)備的維護管理員,特別是具有訪問管理終端的權(quán)限的維護管理員

24、,必須遵循嚴格的職責(zé)分工。按照相關(guān)的規(guī)定,實行多級的管理權(quán)限劃分,對于通話記錄(cdr)數(shù)據(jù)的訪問僅限于經(jīng)授權(quán)人員。檢查權(quán)限分配名單。八、主要控制點的相關(guān)文件1 承載網(wǎng)管理員崗位授權(quán)書2 承載網(wǎng)管理員認證3 承載網(wǎng)管理員操作日志審閱表4 員工工作調(diào)動 / 離職通知單5 承載網(wǎng)管理員帳號/ 權(quán)限檢查表6 電信機房訪問權(quán)限檢查表7 承載網(wǎng)安全日志檢查表8 電信機房進出登記簿9 電信機房訪問權(quán)限申請表10 電信機房環(huán)境監(jiān)控日志11 承載網(wǎng)管理員權(quán)限分配方案九、相關(guān)制度和備查文件1少人無人值守機房管理要求(試行)1.3 智能網(wǎng)一、業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍邏輯安全和物理安全、用戶帳號的添加、修改

25、及刪除控制、用戶帳號的定期審閱、職責(zé)分工控制。2 所涉及的部門范圍市場部門、計費部門、運行維護部門。二、所涉及的計算機系統(tǒng)智能網(wǎng)(綜合信息平臺,sp 網(wǎng)關(guān) , 貝爾平臺 ( 電話卡計費), 固網(wǎng)短信平臺)。三、目標1 對于與財務(wù)報告相關(guān)的信息,公司應(yīng)制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識到信息安全的重要性。2 對公司信息技術(shù)資源的物理訪問及邏輯訪問已建立起通過用戶身份的識別,認證及授權(quán)的管理機制,以降低由于對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)的訪問所帶來的風(fēng)險。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管理層授權(quán),及相關(guān)操作的準確性和及時性。4 確保定期對系統(tǒng)中用戶的訪問權(quán)限進行審閱,以減少未經(jīng)授權(quán)或不

26、適當(dāng)?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)進行訪問而帶來的風(fēng)險。5 確保在關(guān)鍵流程中存在適當(dāng)?shù)穆殭?quán)分離。四、風(fēng)險1 公司缺乏可遵循的信息安全管理政策,信息安全管理不規(guī)范,增加信息安全隱患。2 缺乏必要的物理訪問及邏輯訪問管理機制,導(dǎo)致對信息資源未經(jīng)授權(quán)的訪問, 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3 對添加、修改、刪除用戶未經(jīng)過管理層授權(quán),離職員工帳號未及時在系統(tǒng)中刪除,導(dǎo)致對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪問。4 對系統(tǒng)或數(shù)據(jù)非法和不適當(dāng)?shù)脑L問不能被及時發(fā)現(xiàn)。5 系統(tǒng)的權(quán)限分配與業(yè)務(wù)部門授權(quán)確定的職責(zé)分工要求不符。五、相關(guān)會計科目收入類科目。六、 流程概述1 信息安全管理參見網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中本章節(jié)。2用戶帳號的管理2.1 用戶帳號的添加、

27、修改及刪除控制省公司建立了用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程,對智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通過業(yè)務(wù)部門主管人員審批后,方可由系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號,以避免未經(jīng)授權(quán)帳號及權(quán)限的創(chuàng)建或修改。在員工工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時,由人力資源部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門及時正式書面通知系統(tǒng)維護部門,由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。2.2 超級用戶帳號的管理以下各超級用戶帳號/ 特權(quán)功能用戶帳號的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員:? 操作系統(tǒng)的超級用戶帳號 ( 比如 root用戶,系統(tǒng)管理員,安全管理員帳號,批處理用戶帳號)。? 帳號數(shù)據(jù)庫的超級用戶帳號(比如數(shù)據(jù)庫管理員)。? 帳號智能網(wǎng)系統(tǒng)的特權(quán)功能用戶帳

28、號(例如具有增加/ 變更 / 刪除用戶等權(quán)限)。以上用戶帳號的授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員或相關(guān)業(yè)務(wù)部門主管人員的書面審批。智能網(wǎng)系統(tǒng)的管理賬號(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享,其密碼在其中任一管理員離職時需及時更改,以防止非法訪問。2.3 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱系統(tǒng)維護部門主管人員或業(yè)務(wù)部門對智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶帳號和用戶訪問權(quán)限進行每半年審閱,以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限。發(fā)現(xiàn)的問題要及時跟進解決。審閱結(jié)果留下書面記錄。帳號系統(tǒng)維護部門主管人員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱,如果發(fā)現(xiàn)存在不適當(dāng)用戶及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。3信息系統(tǒng)的邏輯訪問

29、和物理訪問在智能網(wǎng)系統(tǒng)中采用用戶身份的驗證機制,對智能網(wǎng)系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼,而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶。系統(tǒng)維護部門對訪問智能網(wǎng)系統(tǒng)(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┑挠脩簦ê売脩簦┲贫艽a政策,并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)固化相應(yīng)的設(shè)置,以避免用戶使用安全級別低的密碼。密碼政策應(yīng)包括: 用戶密碼長度最低位數(shù)的規(guī)定,密碼定期更換的規(guī)定,不得使用最近的密碼。對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng),需要配合使用由用戶掌握的pin 碼。系統(tǒng)管理員負責(zé)每周檢查智能網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄(含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作),發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)及時跟進或上報。安裝智能網(wǎng)系統(tǒng)

30、應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的硬件設(shè)備存放在安全的機房中。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。只有經(jīng)授權(quán)的人員可對存放智能網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備的計算機機房和設(shè)備進行物理訪問。對機房的訪問授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管書面審批。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日志中留下記錄。4職責(zé)分工在智能網(wǎng)系統(tǒng)中創(chuàng)立新用戶角色或?qū)τ脩艚M( 或用戶 )角色定義進行修改時,根據(jù)業(yè)務(wù)部門或相關(guān)管理部門對用戶角色權(quán)限的審批結(jié)果進行設(shè)定。公司通過不同工作崗位對于系統(tǒng)資源訪問的限制來達到不相容職責(zé)分工的目的。內(nèi)審或者用戶部門每半年檢查智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶角色或用戶組的權(quán)限設(shè)定, 確保合理的

31、職責(zé)分工。如發(fā)現(xiàn)權(quán)限分配的問題,應(yīng)及時跟進解決。七、信息技術(shù)控制點信息技術(shù)控制點監(jiān)督檢查方法1信息安全管理參見網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中本章節(jié)。2 用戶帳號的管理2.1用戶帳號的添加、修改及刪除控制hn.c.1.2.1省公司建立了用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程,對智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通過業(yè)務(wù)部門主管審批后,方可由相關(guān)的系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號。檢查用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程 , 抽查用戶創(chuàng)建和授權(quán)的審批文件。hn.c.1.2.2在員工工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時,及時由人力資源部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門正式以書面方式通知系統(tǒng)維護部門,由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。抽查人員訪問權(quán)限的刪除

32、書面通知,檢查離職用戶帳號是否已完全刪除。2.2 超級用戶帳號的管理hn.c.1.2.3智能網(wǎng)系統(tǒng)的操作系統(tǒng)管理帳號僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理員,其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管的書面授權(quán)審批。檢查系統(tǒng)管理帳號清單,檢查系統(tǒng)管理員帳號的審批文件。hn.c.1.2.4智能網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的管理帳號僅限于經(jīng)授權(quán)的數(shù)據(jù)庫管理員,其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管的書面授權(quán)審批。檢查數(shù)據(jù)庫管理帳號清單,檢查數(shù)據(jù)庫管理員帳號的審批文件。hn.c.1.2.5智能網(wǎng)系統(tǒng)的特權(quán)用戶(例如具有增加 / 變更 / 刪除用戶等權(quán)限)僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理人員,其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管或相關(guān)業(yè)務(wù)部門主管的書面授權(quán)審檢查特權(quán)用戶管理帳號清

33、單,檢查特權(quán)用戶管理員帳號的審批文批。件。hn.c.1.2.6 智能網(wǎng)系統(tǒng)的管理賬號(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享,其密碼在其中任一管理員離職時需及時更改,以防止非法訪問。檢查管理員用戶離職時的密碼修改記錄。2.3 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱hn.c.1.2.7系統(tǒng)維護部門主管或業(yè)務(wù)部門對智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶帳號和用戶訪問權(quán)限進行每半年審閱,以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限,并及時跟進解決。檢查審閱書面記錄。hn.c.1.2.8系統(tǒng)維護部門主管人員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱,若發(fā)現(xiàn)存在不合適的用戶,及時通知機房管理人員取消其相應(yīng)的授權(quán)。檢查審閱書面記錄。3 信息

34、系統(tǒng)的的邏輯訪問和物理訪問hn.c.1.3.1在智能網(wǎng)系統(tǒng)中采用用戶身份的驗證機制,對智能網(wǎng)系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼,而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶。觀察系統(tǒng)登陸過程。hn.c.1.3.2系統(tǒng)維護部門對訪問智能網(wǎng)系統(tǒng)(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┑挠脩簦ê売脩簦┲贫艽a政策,并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)中固化相應(yīng)的設(shè)置,以避免用戶使用安全級別低的密碼。密碼政策具體包括 : ?用戶密碼長度不得低于6 位?密碼應(yīng)至少每90 天進行更新?不得使用最近的密碼對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng),需要配合使用由用戶掌握的pin 碼。觀察系統(tǒng)密碼設(shè)置。hn.c.1.3.3系統(tǒng)管理員負責(zé)每周檢查智能

35、網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄(含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作),發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時跟進或上報。檢查系統(tǒng)安全日志記錄和定期檢查的記錄。hn.c.1.3.4安裝智能網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作觀察機房安全系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的硬件設(shè)備存放在安全的機房中。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日志中留下記錄。措施、檢查人員進出機房的記錄。hn.c.1.3.5只有經(jīng)授權(quán)的人員可對存放智能網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備的計算機機房和設(shè)備進行物理訪問。對機房的訪問授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員書面審批。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。檢查機房訪問清單和機房訪問授權(quán)單。4 職

36、責(zé)分工hn.c.1.4.1在智能網(wǎng)系統(tǒng)中創(chuàng)立新用戶角色或?qū)τ脩艚M ( 或用戶 ) 角色定義進行修改時,根據(jù)用戶部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門對用戶角色權(quán)限的審批結(jié)果進行設(shè)定。公司通過不同工作崗位對于系統(tǒng)資源訪問的限制來達到不相容職責(zé)分工的目的。檢查用戶權(quán)限審批文件,觀察系統(tǒng)用戶權(quán)限配置。hn.c.1.4.2內(nèi)審或者用戶部門每半年檢查系統(tǒng)的用戶角色或用戶組的權(quán)限設(shè)定, 確保合理的職責(zé)分工。發(fā)現(xiàn)問題及時跟進解決。檢查職責(zé)分工的檢查記錄。八、主要控制點的相關(guān)文件1 用戶(組)創(chuàng)建及系統(tǒng)訪問權(quán)限申請表2 員工工作調(diào)動 / 離職通知單3 系統(tǒng)管理員(操作系統(tǒng)/ 數(shù)據(jù)庫)帳號申請表4 系統(tǒng)特權(quán)用戶帳號申請表5 系統(tǒng)帳

37、號 / 權(quán)限檢查表6 機房訪問權(quán)限檢查表7 系統(tǒng)安全日志檢查表8 機房進出登記簿9 機房訪問權(quán)限申請表10 系統(tǒng)用戶(組)權(quán)限分配審閱報告11職責(zé)分工檢查報告九、相關(guān)制度和備查文件1 少人無人值守機房管理要求(試行)1.4 大客戶管理系統(tǒng)一、業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍邏輯安全和物理安全、用戶帳號的添加、修改及刪除控制、用戶帳號的定期審閱、職責(zé)分工控制。2 所涉及的部門范圍信息技術(shù)部門 , 大客戶部門。二、所涉及的計算機系統(tǒng)海南電信營銷渠道支撐系統(tǒng),一站式大客戶業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。三、目標1 對于與財務(wù)報告相關(guān)的信息,公司應(yīng)制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識到信息安全的重要性。2 對公司信息

38、技術(shù)資源的物理訪問及邏輯訪問已建立起通過用戶身份的識別,認證及授權(quán)的管理機制,以降低由于對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)的訪問所帶來的風(fēng)險。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管理層授權(quán),及相關(guān)操作的準確性和及時性。4 確保定期對系統(tǒng)中用戶的訪問權(quán)限進行審閱,以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)進行訪問而帶來的風(fēng)險。5 確保在關(guān)鍵流程中存在適當(dāng)?shù)穆殭?quán)分離。四、風(fēng)險1 公司缺乏可遵循的信息安全管理政策,信息安全管理不規(guī)范,增加信息安全隱患。2 缺乏必要的物理訪問及邏輯訪問管理機制,導(dǎo)致對信息資源未經(jīng)授權(quán)的訪問, 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3 對添加、修改、刪除用戶未經(jīng)過管理層授權(quán),離職員工帳號未及時在系

39、統(tǒng)中刪除,導(dǎo)致對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪問。4 對系統(tǒng)或數(shù)據(jù)非法和不適當(dāng)?shù)脑L問不能被及時發(fā)現(xiàn)。5 系統(tǒng)的權(quán)限分配與業(yè)務(wù)部門授權(quán)確定的職責(zé)分工要求不符。五、相關(guān)會計科目主營業(yè)務(wù)收入。六、 流程概述1 信息安全管理參見網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中本章節(jié)。2 用戶帳號的管理2.1 用戶帳號的添加、修改及刪除控制集團公司或省公司建立了用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程,對大客戶管理系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通過系統(tǒng)主管人員審批后,方可由相關(guān)的系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號,以避免未經(jīng)授權(quán)帳號及權(quán)限的創(chuàng)建或修改。在員工工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時,由人力資源部門或用戶部門及時正式書面通知系統(tǒng)維護部門,由系統(tǒng)管理員更新

40、或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。2.2 超級用戶帳號的管理以下各超級用戶帳號/ 特權(quán)功能用戶帳號的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員:? 操作系統(tǒng)的超級用戶帳號 ( 比如 root用戶,系統(tǒng)管理員,安全管理員帳號,批處理用戶帳號)。? 數(shù)據(jù)庫的超級用戶帳號(比如數(shù)據(jù)庫管理員)。? 應(yīng)用系統(tǒng)的特權(quán)功能用戶帳號(例如具有增加/ 變更/ 刪除用戶等權(quán)限)。以上用戶帳號的授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員或系統(tǒng)主管人員的書面審批。大客戶管理系統(tǒng)的管理賬號(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享,其密碼在其中任一管理員離職時需及時更改,以防止非法訪問。2.3 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱用戶部門主管人員或業(yè)務(wù)部

41、門對大客戶管理系統(tǒng)的用戶帳號和用戶訪問權(quán)限進行每半年審閱,以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限帳號。發(fā)現(xiàn)的問題要及時跟進解決。審閱結(jié)果留下書面記錄。系統(tǒng)維護部門主管人員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱,如果發(fā)現(xiàn)存在不適當(dāng)用戶及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。3 信息系統(tǒng)的邏輯訪問和物理訪問在大客戶管理系統(tǒng)中采用用戶身份的驗證機制,對大客戶管理系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼,而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶。系統(tǒng)維護部門對訪問大客戶管理系統(tǒng)(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┑挠脩簦ê売脩簦┲贫艽a政策,并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)中固化相應(yīng)的設(shè)置,以避免用戶使用安全級別低的密碼。密碼政策應(yīng)包括

42、: 用戶密碼長度最低位數(shù)的規(guī)定,密碼定期更換的規(guī)定,不得使用最近的密碼。對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng),需要配合使用由用戶掌握的pin碼。系統(tǒng)管理員負責(zé)每周檢查大客戶管理系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄(含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作),發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時跟進或上報。安裝大客戶管理系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的硬件設(shè)備存放在安全的機房中。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。只有經(jīng)授權(quán)的人員可對存放大客戶管理系統(tǒng)的計算機機房和設(shè)備進行物理訪問。對機房的訪問授權(quán)需經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員書面審批。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日

43、志中留下記錄。4 職責(zé)分工在大客戶管理系統(tǒng)中創(chuàng)立新用戶角色或?qū)τ脩艚M( 或用戶) 角色定義進行修改時,根據(jù)用戶部門或相關(guān)管理部門對用戶角色權(quán)限的審批結(jié)果進行設(shè)定。公司通過不同工作崗位對于系統(tǒng)資源訪問的限制來達到不相容職責(zé)分工的目的。內(nèi)審或者用戶部門每半年檢查大客戶管理系統(tǒng)的用戶角色或用戶組的權(quán)限設(shè)定,確保合理的職責(zé)分工, 如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時跟進解決。七、信息技術(shù)控制點信息技術(shù)控制點監(jiān)督檢查方法1 信息安全管理參見網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中本章節(jié)。2 用戶帳號的管理2.1用戶帳號的添加、修改及刪除控制hn.e.1.2.1集團公司或省公司建立了用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程,對大客戶管理系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通

44、過業(yè)務(wù)部門主管人員審批后,方可由相關(guān)的系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號。檢查用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程 , 抽查用戶創(chuàng)建和授權(quán)的審批文件。hn.e.1.2.2在員工工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時,及時由人力資源部門或用戶部門正式書面通知系統(tǒng)維護部門, 并通報至集團公司 , 由相關(guān)的系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。抽查人員變更書面通知,檢查離職用戶是否已完全刪除。2.2 超級用戶帳號的管理hn.e.1.2.3大客戶管理系統(tǒng)的操作系統(tǒng)管理帳號僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理員,其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面授權(quán)審批。檢查系統(tǒng)管理帳號清單,檢查系統(tǒng)管理員帳號的審批文件。hn.e.1.2.4大客戶

45、管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫管理帳號僅限于經(jīng)授權(quán)的數(shù)據(jù)庫管理員,其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面授權(quán)審批。檢查數(shù)據(jù)庫管理帳號清單,檢查數(shù)據(jù)庫管理員帳號的審批文件。hn.e.1.2.5大客戶管理系統(tǒng)的特權(quán)用戶(例如具有增加 / 變更 / 刪除用戶等權(quán)限)僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理人員或業(yè)務(wù)人員,其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面授權(quán)審批。檢查特權(quán)用戶管理帳號清單,檢查特權(quán)用戶管理員帳號的審批文件。hn.e.1.2.6 大客戶管理系統(tǒng)的管理賬號(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享,其密碼在其中任一管理員離職時需及時更改,以防止非法訪問。檢查管理員用戶離職時的密碼修改記錄。2.3 用

46、戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱hn.e.1.2.7系統(tǒng)主管人員或業(yè)務(wù)部門對大客戶管理系統(tǒng)的用戶帳號和用戶訪問權(quán)限進行每半年審閱,以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限帳號,并及時跟進解決。檢查審閱書面記錄。hn.e.1.2.8系統(tǒng)維護部門主管人員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱,若發(fā)現(xiàn)存在不合適的用戶,及時通知機房管理人員取消其相應(yīng)的授權(quán)。檢查審閱書面記錄。3 信息系統(tǒng)的的邏輯訪問和物理訪問hn.e.1.3.1在大客戶管理系統(tǒng)中采用用戶身份的驗證機制,對大客戶管理系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼,而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶。觀察系統(tǒng)登陸過程。hn.e.1.3.2系統(tǒng)維護部門對訪問大客戶管理系統(tǒng)(包括操作

47、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┑挠脩簦ê売脩簦┲贫艽a政策,并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)中固化相應(yīng)的設(shè)置,以避免用戶使用安全級別低的密碼。密碼政策具體包括 : ?用戶密碼長度不得低于6 位?密碼應(yīng)至少每90 天進行更新?不得使用最近的密碼對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng),需要配合使用由用戶掌握的pin 碼。觀察系統(tǒng)密碼設(shè)置。hn.e.1.3.3系統(tǒng)管理員負責(zé)每周檢查大客戶管理系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄(含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作),發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時跟進或上報。檢查系統(tǒng)安全日志記錄和審核記錄。hn.e.1.3.4 安裝大客戶管理系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的硬件設(shè)備存放在安全

48、的機房中。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日志中留下記錄。觀察機房安全措施、檢查人員進出機房的記錄。hn.e.1.3.5只有經(jīng)授權(quán)的人員可對存放大客戶管理系統(tǒng)的計算機機房和設(shè)備進行物理訪問。對機房的訪問授權(quán)需經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員審批。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。檢查機房訪問清單和機房訪問授權(quán)單。4 職責(zé)分工hn.e.1.4.1 在大客戶管理系統(tǒng)中創(chuàng)立新用戶角色或?qū)τ脩艚M(或用戶 ) 角色定義進行修改時,根據(jù)用戶部門或相關(guān)管理部門對用戶角色權(quán)限的審批結(jié)果進行設(shè)定。公司通過不同工作崗位對于系統(tǒng)資源訪問的限制來達到不相容職責(zé)分工的目的。

49、檢查用戶權(quán)限審批文件,觀察系統(tǒng)用戶權(quán)限配置。hn.e.1.4.2 內(nèi)審或者用戶部門每半年檢查大客戶管理系統(tǒng)的用戶角色或用戶組的權(quán)限設(shè)定, 確保合理的職責(zé)分工。發(fā)現(xiàn)問題及時跟進解決。檢查職責(zé)分工的檢查記錄。八、主要控制點的相關(guān)文件1 用戶(組)創(chuàng)建及系統(tǒng)訪問權(quán)限申請表2 員工工作調(diào)動 / 離職通知單3 系統(tǒng)管理員(操作系統(tǒng)/ 數(shù)據(jù)庫)帳號申請表4 系統(tǒng)特權(quán)用戶帳號申請表5 系統(tǒng)帳號 / 權(quán)限檢查表6 機房訪問權(quán)限檢查表7 系統(tǒng)安全日志檢查表8 機房進出登記簿9 機房訪問權(quán)限申請表10 系統(tǒng)用戶(組)權(quán)限分配審閱報告11 職責(zé)分工檢查報告九、相關(guān)制度和備查文件1少人無人值守機房管理要求(試行)1.

50、5 營業(yè)受理系統(tǒng)一、業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍邏輯安全和物理安全、用戶帳號的添加、修改及刪除控制、用戶帳號的定期審閱、職責(zé)分工控制。2 所涉及的部門范圍所有前后端部門:運行維護部門、計費部門、信息技術(shù)部門、市場部門。二、所涉及的計算機系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)/ 網(wǎng)上營業(yè)廳。三、目標1 對于與財務(wù)報告相關(guān)的信息,公司應(yīng)制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識到信息安全的重要性。2 對公司信息技術(shù)資源的物理訪問及邏輯訪問已建立起通過用戶身份的識別,認證及授權(quán)的管理機制,以降低由于對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)的訪問所帶來的風(fēng)險。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管理層授權(quán),及相關(guān)操作的準確性和

51、及時性。4 確保定期對系統(tǒng)中用戶的訪問權(quán)限進行審閱,以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)進行訪問而帶來的風(fēng)險。5 確保在關(guān)鍵流程中存在適當(dāng)?shù)穆殭?quán)分離。四、風(fēng)險1 公司缺乏可遵循的信息安全管理政策,信息安全管理不規(guī)范,增加信息安全隱患。2 缺乏必要的物理訪問及邏輯訪問管理機制,導(dǎo)致對信息資源未經(jīng)授權(quán)的訪問, 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3 對添加、修改、刪除用戶未經(jīng)過管理層授權(quán),離職員工帳號未及時在系統(tǒng)中刪除,導(dǎo)致對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪問。4 對系統(tǒng)或數(shù)據(jù)非法和不適當(dāng)?shù)脑L問不能被及時發(fā)現(xiàn)。5 系統(tǒng)的權(quán)限分配與業(yè)務(wù)部門授權(quán)確定的職責(zé)分工要求不符。五、相關(guān)會計科目收入和費用類科目。六、 流程概述1 信

52、息安全管理參見網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中本章節(jié)。2 用戶帳號的管理2.1 用戶帳號的添加、修改及刪除控制省公司建立了用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程,對營業(yè)受理系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通過各級業(yè)務(wù)部門主管人員審批后,方可由系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號,以避免未經(jīng)授權(quán)帳號及權(quán)限的創(chuàng)建或修改。在員工工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時,由人力資源部門或用戶部門及時正式書面通知系統(tǒng)維護部門,由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。2.2 超級用戶帳號的管理以下各超級用戶帳號/ 特權(quán)功能用戶帳號的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員:? 操作系統(tǒng)的超級用戶帳號(比如root用戶,系統(tǒng)管理員,安全管理員帳號,批處理用戶帳號)。? 數(shù)據(jù)庫

53、的超級用戶帳號(比如數(shù)據(jù)庫管理員)。? 應(yīng)用系統(tǒng)的特權(quán)功能用戶帳號(例如具有增加/ 變更/ 刪除用戶等權(quán)限)。以上用戶帳號的授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面審批。營業(yè)受理系統(tǒng)的管理賬號(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享,其密碼在其中任一管理員離職時需及時更改,以防止非法訪問。2.3 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱系統(tǒng)維護部門主管人員或業(yè)務(wù)部門對營業(yè)受理系統(tǒng)的用戶帳號和用戶訪問權(quán)限進行每季度的定期審閱,以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限。發(fā)現(xiàn)的問題要及時跟進解決。審閱結(jié)果留下書面記錄。系統(tǒng)維護部門主管人員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱,如果發(fā)現(xiàn)存在不適當(dāng)用戶及時通知機房管

54、理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。3 信息系統(tǒng)的邏輯訪問和物理訪問在營業(yè)受理系統(tǒng)中采用用戶身份的驗證機制,對營業(yè)受理系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼,而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶(除用于查詢訪問的功能性賬號外)。系統(tǒng)維護部門對訪問營業(yè)受理系統(tǒng)(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┑拿艽a制定密碼政策,并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)固化相應(yīng)的設(shè)置,以避免用戶使用安全級別低的密碼。密碼政策應(yīng)包括: 用戶密碼長度最低位數(shù)的規(guī)定,密碼定期更換的規(guī)定,不得使用最近的密碼。對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng),需要配合使用由用戶掌握的pin 碼。系統(tǒng)管理員負責(zé)每周檢查營業(yè)受理系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄(含對

55、于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作),發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時跟進或上報。營業(yè)受理系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的硬件設(shè)備存放在安全的機房中。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。只有經(jīng)授權(quán)的人員可對存放營業(yè)受理系統(tǒng)的計算機機房和設(shè)備進行物理訪問。對機房的訪問授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員書面審批。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日志中留下記錄。4 職責(zé)分工在營業(yè)受理系統(tǒng)中創(chuàng)立新用戶角色或?qū)τ脩艚M或用戶角色定義進行修改時,根據(jù)業(yè)務(wù)部門或系統(tǒng)管理部門審批過的流程對用戶角色的權(quán)限進行設(shè)定。公司通過對于不同工作崗位對于系統(tǒng)資源訪問的限制來達到不相容職責(zé)分工的目的。內(nèi)

56、審或用戶部門每半年檢查營業(yè)受理系統(tǒng)的用戶角色或用戶組的權(quán)限設(shè)定, 確保合理的職責(zé)分工。七、 信息技術(shù)控制點信息技術(shù)控制點監(jiān)督檢查方法1信息安全管理參見網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中本章節(jié)。2 用戶帳號的管理2.1用戶帳號的添加、修改及刪除控制hn.f.1.2.1省公司建立了用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程,對營業(yè)受理系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通過各級業(yè)務(wù)部門主管人員審批后,方可由相關(guān)的系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號。檢查用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程 , 抽查用戶創(chuàng)建和授權(quán)的審批文件。hn.f.1.2.2在員工工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時,及時由人力資源部門或用戶部門正式以書面方式通知系統(tǒng)維護部門,由系統(tǒng)管理員更新

57、或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。抽查人員變更的書面通知,檢查離職用戶是否已完全刪除。2.2 超級用戶帳號的管理hn.f.1.2.3營業(yè)受理系統(tǒng)的操作系統(tǒng)管理帳號僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理員,其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面授權(quán)審批。檢查系統(tǒng)管理帳號清單,檢查系統(tǒng)管理員帳號的審批文件。hn.f.1.2.4營業(yè)受理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的管理帳號僅限于經(jīng)授權(quán)的數(shù)據(jù)庫管理員,其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面授權(quán)審批。檢查數(shù)據(jù)庫管理帳號清單,檢查數(shù)據(jù)庫管理員帳號的審批文件。hn.f.1.2.5營業(yè)受理系統(tǒng)的特權(quán)用戶(例如具有增加 / 變更 / 刪除用戶等權(quán)限)僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理人員或業(yè)務(wù)人員,其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部

58、門主管人員的書面授權(quán)審批。檢查特權(quán)用戶管理帳號清單,檢查特權(quán)用戶管理員帳號的審批文件。hn.f.1.2.6 營業(yè)受理系統(tǒng)的管理賬號(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享,其密碼在其中任一管理員離職時需及時更改,以防止非法訪問。檢查管理員用戶離職時的密碼修改記錄。2.3 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱hn.f.1.2.7 系統(tǒng)維護部門主管人員或業(yè)務(wù)部門對營業(yè)受理系統(tǒng)的用戶帳號和用戶訪問權(quán)限進行每季度的定期審閱,以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限,并及時跟進解決。檢查審閱書面記錄。hn.f.1.2.8系統(tǒng)維護部門主管人員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱,若發(fā)現(xiàn)存在不合適的用戶,及時

59、通知機房管理人員取消其相應(yīng)的授權(quán)。檢查審閱書面記錄。3 信息系統(tǒng)的的邏輯訪問和物理訪問hn.f.1.3.1 在營業(yè)受理系統(tǒng)中采用用戶身份的驗證機制,對營業(yè)受理系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼,而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶(除用于查詢訪問的功能性賬號外)。觀察系統(tǒng)登陸過程。hn.f.1.3.2 系統(tǒng)維護部門對訪問營業(yè)受理系統(tǒng)(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┑挠脩簦ê売脩簦┲贫艽a政策,并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)中固化相應(yīng)的設(shè)置,以避免用戶使用安全級別低的密碼。密碼政策具體包括 : ?用戶密碼長度不得低于6 位?密碼應(yīng)至少每90 天進行更新?不得使用最近的密碼對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng)

60、,需要配合使用由用戶掌握的pin 碼。觀察系統(tǒng)密碼設(shè)置。hn.f.1.3.3系統(tǒng)管理員負責(zé)每周檢查營業(yè)受理系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄(含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改檢查系統(tǒng)安全日志記錄和定期檢查的記操作),發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時跟進或上報。錄。hn.f.1.3.4安裝營業(yè)受理系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的硬件設(shè)備存放在安全的機房中。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日志中留下記錄。觀察機房安全措施。檢查人員進出機房的記錄。hn.f.1.3.5只有經(jīng)授權(quán)的人員可對存放營業(yè)受理系統(tǒng)的計算機機房和設(shè)備進行物理訪問。對機房的訪問授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護

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