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文檔簡介
2025年春季成都市公務(wù)員錄用考試審計專業(yè)試卷考試時間:______分鐘總分:______分姓名:______一、單項選擇題(本大題共20小題,每小題2分,共40分)1.下列哪項不屬于審計的定義?()A.審計是對財務(wù)報表的真實性、公允性和合法性進(jìn)行審查的活動B.審計是對企業(yè)內(nèi)部控制進(jìn)行評價的活動C.審計是對企業(yè)財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督的活動D.審計是對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評價的活動2.下列哪項不屬于審計的職能?()A.驗證B.監(jiān)督C.評價D.咨詢3.下列哪項不屬于審計的獨(dú)立性要求?()A.審計師應(yīng)保持職業(yè)懷疑態(tài)度B.審計師應(yīng)保持職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度C.審計師應(yīng)保持職業(yè)判斷D.審計師應(yīng)保持與被審計單位的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系4.下列哪項不屬于審計的審計程序?()A.審計計劃B.審計執(zhí)行C.審計報告D.審計評估5.下列哪項不屬于審計的風(fēng)險?()A.審計風(fēng)險B.財務(wù)風(fēng)險C.運(yùn)營風(fēng)險D.法律風(fēng)險6.下列哪項不屬于審計的內(nèi)部控制?()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通7.下列哪項不屬于審計的審計證據(jù)?()A.內(nèi)部證據(jù)B.外部證據(jù)C.審計證據(jù)D.間接證據(jù)8.下列哪項不屬于審計的審計抽樣?()A.隨機(jī)抽樣B.分層抽樣C.整群抽樣D.審計抽樣9.下列哪項不屬于審計的審計報告?()A.報告摘要B.審計意見C.審計發(fā)現(xiàn)D.審計建議10.下列哪項不屬于審計的審計準(zhǔn)則?()A.審計準(zhǔn)則總則B.審計準(zhǔn)則具體準(zhǔn)則C.審計準(zhǔn)則解釋D.審計準(zhǔn)則指南二、多項選擇題(本大題共10小題,每小題3分,共30分)1.審計的職能包括哪些?()A.驗證B.監(jiān)督C.評價D.咨詢E.預(yù)測2.審計的獨(dú)立性要求包括哪些?()A.審計師應(yīng)保持職業(yè)懷疑態(tài)度B.審計師應(yīng)保持職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度C.審計師應(yīng)保持職業(yè)判斷D.審計師應(yīng)保持與被審計單位的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系E.審計師應(yīng)保持與被審計單位的獨(dú)立性3.審計的程序包括哪些?()A.審計計劃B.審計執(zhí)行C.審計報告D.審計評估E.審計總結(jié)4.審計的風(fēng)險包括哪些?()A.審計風(fēng)險B.財務(wù)風(fēng)險C.運(yùn)營風(fēng)險D.法律風(fēng)險E.會計風(fēng)險5.審計的內(nèi)部控制包括哪些?()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通E.內(nèi)部審計6.審計的審計證據(jù)包括哪些?()A.內(nèi)部證據(jù)B.外部證據(jù)C.審計證據(jù)D.間接證據(jù)E.直接證據(jù)7.審計的審計抽樣包括哪些?()A.隨機(jī)抽樣B.分層抽樣C.整群抽樣D.審計抽樣E.非抽樣8.審計的審計報告包括哪些?()A.報告摘要B.審計意見C.審計發(fā)現(xiàn)D.審計建議E.審計總結(jié)9.審計的審計準(zhǔn)則包括哪些?()A.審計準(zhǔn)則總則B.審計準(zhǔn)則具體準(zhǔn)則C.審計準(zhǔn)則解釋D.審計準(zhǔn)則指南E.審計準(zhǔn)則修訂10.審計的審計方法包括哪些?()A.審計調(diào)查B.審計分析C.審計測試D.審計評價E.審計建議四、判斷題(本大題共10小題,每小題2分,共20分)1.審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立性和客觀性。()2.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大錯誤或舞弊行為時,應(yīng)當(dāng)立即向被審計單位報告。()3.審計報告應(yīng)當(dāng)客觀、公正、真實地反映被審計單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。()4.審計師在審計過程中,可以不受被審計單位內(nèi)部控制制度的影響。()5.審計師在審計過程中,可以不進(jìn)行必要的審計程序。()6.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)關(guān)注被審計單位的財務(wù)報表是否真實、公允地反映了其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。()7.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對被審計單位的內(nèi)部控制制度進(jìn)行評價。()8.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對被審計單位的財務(wù)報表進(jìn)行審計抽樣。()9.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對被審計單位的財務(wù)報表進(jìn)行審計評估。()10.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大錯誤或舞弊行為時,應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)監(jiān)管部門報告。()五、簡答題(本大題共2小題,每小題10分,共20分)1.簡述審計的基本程序。2.簡述審計師在審計過程中應(yīng)遵循的職業(yè)道德。六、論述題(本大題共1小題,共20分)論述審計在維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序中的作用。本次試卷答案如下:一、單項選擇題(本大題共20小題,每小題2分,共40分)1.B解析:審計的定義是對財務(wù)報表的真實性、公允性和合法性進(jìn)行審查的活動,不包括對企業(yè)內(nèi)部控制、財務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)效益的評價。2.E解析:審計的職能包括驗證、監(jiān)督、評價和咨詢,但不包括預(yù)測。3.D解析:審計的獨(dú)立性要求包括保持職業(yè)懷疑態(tài)度、職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度、職業(yè)判斷,但不包括與被審計單位的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。4.D解析:審計的審計程序包括審計計劃、審計執(zhí)行、審計報告和審計評估。5.B解析:審計的風(fēng)險包括審計風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險和法律風(fēng)險,但不包括會計風(fēng)險。6.E解析:審計的內(nèi)部控制包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動和信息與溝通,但不包括內(nèi)部審計。7.C解析:審計的審計證據(jù)包括內(nèi)部證據(jù)和外部證據(jù),但不包括審計證據(jù)本身。8.D解析:審計的審計抽樣包括隨機(jī)抽樣、分層抽樣、整群抽樣和審計抽樣,但不包括非抽樣。9.D解析:審計的審計報告包括報告摘要、審計意見、審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,但不包括審計總結(jié)。10.D解析:審計的審計準(zhǔn)則包括審計準(zhǔn)則總則、審計準(zhǔn)則具體準(zhǔn)則、審計準(zhǔn)則解釋和審計準(zhǔn)則指南,但不包括審計準(zhǔn)則修訂。二、多項選擇題(本大題共10小題,每小題3分,共30分)1.A,B,C,D,E解析:審計的職能包括驗證、監(jiān)督、評價、咨詢和預(yù)測。2.A,B,C,D,E解析:審計的獨(dú)立性要求包括保持職業(yè)懷疑態(tài)度、職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度、職業(yè)判斷、與被審計單位的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系和獨(dú)立性。3.A,B,C,D,E解析:審計的程序包括審計計劃、審計執(zhí)行、審計報告、審計評估和審計總結(jié)。4.A,B,C,D,E解析:審計的風(fēng)險包括審計風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、法律風(fēng)險和會計風(fēng)險。5.A,B,C,D,E解析:審計的內(nèi)部控制包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通和內(nèi)部審計。6.A,B,C,D,E解析:審計的審計證據(jù)包括內(nèi)部證據(jù)、外部證據(jù)、審計證據(jù)、間接證據(jù)和直接證據(jù)。7.A,B,C,D,E解析:審計的審計抽樣包括隨機(jī)抽樣、分層抽樣、整群抽樣、審計抽樣和非抽樣。8.A,B,C,D,E解析:審計的審計報告包括報告摘要、審計意見、審計發(fā)現(xiàn)、審計建議和審計總結(jié)。9.A,B,C,D,E解析:審計的審計準(zhǔn)則包括審計準(zhǔn)則總則、審計準(zhǔn)則具體準(zhǔn)則、審計準(zhǔn)則解釋、審計準(zhǔn)則指南和審計準(zhǔn)則修訂。10.A,B,C,D,E解析:審計的審計方法包括審計調(diào)查、審計分析、審計測試、審計評價和審計建議。四、判斷題(本大題共10小題,每小題2分,共20分)1.√解析:審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立性和客觀性,這是審計的基本要求。2.×解析:審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大錯誤或舞弊行為時,應(yīng)當(dāng)向被審計單位報告,但不一定立即報告。3.√解析:審計報告應(yīng)當(dāng)客觀、公正、真實地反映被審計單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,這是審計報告的基本要求。4.×解析:審計師在審計過程中,不能不受被審計單位內(nèi)部控制制度的影響,應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行分析和評價。5.×解析:審計師在審計過程中,必須進(jìn)行必要的審計程序,以確保審計工作的有效性。6.√解析:審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)關(guān)注被審計單位的財務(wù)報表是否真實、公允地反映了其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。7.√解析:審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對被審計單位的內(nèi)部控制制度進(jìn)行評價,以識別潛在的風(fēng)險。8.√解析:審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對被審計單位的財務(wù)報表進(jìn)行審計抽樣,以提高審計效率。9.√解析:審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對被審計單位的財務(wù)報表進(jìn)行審計評估,以確定其是否符合審計準(zhǔn)則。10.√解析:審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大錯誤或舞弊行為時,應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)監(jiān)管部門報告,以維護(hù)市場秩序。五、簡答題(本大題共2小題,每小題10分,共20分)1.簡述審計的基本程序。解析:審計的基本程序包括審計計劃、審計執(zhí)行、審計報告和審計總結(jié)。審計計劃階段包括確定審計目標(biāo)、制定審計方案、確定審計范圍和審計方法;審計執(zhí)行階段包括實施審計程序、收集審計證據(jù)、評價內(nèi)部控制和發(fā)現(xiàn)潛在問題;審計報告階段包括編制審計報告、提出審計意見和審計建議;審計總結(jié)階段包括總結(jié)審計工作、評估審計結(jié)果和提出改進(jìn)建議。2.簡述審計師在審計過程中應(yīng)遵循的職業(yè)道德。解析:審計師在審計過程中應(yīng)遵循的職業(yè)道德包括:保持獨(dú)立性和客觀性、保持專業(yè)勝任能力、遵守法律法規(guī)、保守秘密、公正無私、誠信正直、尊重他人、持續(xù)學(xué)習(xí)和專業(yè)發(fā)展。六、論述題(本大題共1小題,共20分)論述審計在維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序中的作用。解析:審計在維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)
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