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文檔簡介
欠缺公務(wù)卡管理制度第一章總則第一條目的為了加強公司財務(wù)管理,規(guī)范公務(wù)支出行為,提高公務(wù)消費透明度,防范財務(wù)風(fēng)險,特制定本公務(wù)卡管理制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全體員工在執(zhí)行公務(wù)活動中發(fā)生的公務(wù)支出。第三條定義公務(wù)卡是指公司為員工統(tǒng)一辦理的,主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡。公務(wù)卡消費的資金范圍包括辦公費、差旅費、會議費、招待費等各類公務(wù)支出。第二章公務(wù)卡的辦理與使用第四條公務(wù)卡的辦理1.公司統(tǒng)一組織辦理公務(wù)卡,由財務(wù)部負責(zé)與合作銀行聯(lián)系,為符合條件的員工辦理公務(wù)卡。2.員工需如實填寫公務(wù)卡申請表,提供有效身份證件及相關(guān)證明材料,經(jīng)部門負責(zé)人審核、財務(wù)部審批后,由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。3.公務(wù)卡辦理成功后,由財務(wù)部將公務(wù)卡及密碼信封發(fā)放給員工,并做好登記工作。第五條公務(wù)卡的使用1.員工在公務(wù)活動中應(yīng)優(yōu)先使用公務(wù)卡支付公務(wù)支出,避免使用現(xiàn)金結(jié)算。2.公務(wù)卡的消費應(yīng)嚴格按照規(guī)定的用途使用,不得用于個人消費或其他非公務(wù)支出。3.員工在使用公務(wù)卡消費時,應(yīng)取得合法、有效的發(fā)票及消費明細,發(fā)票上應(yīng)注明消費日期、消費內(nèi)容、消費金額等信息。4.員工應(yīng)妥善保管公務(wù)卡及密碼,不得將公務(wù)卡轉(zhuǎn)借他人使用。如因保管不善導(dǎo)致公務(wù)卡遺失、被盜或密碼泄露,應(yīng)及時向財務(wù)部報告,并辦理掛失手續(xù)。第三章公務(wù)卡報銷流程第六條報銷申請1.員工在完成公務(wù)消費后,應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)(一般為消費后[X]個工作日內(nèi)),填寫《公務(wù)卡報銷申請表》,并附上發(fā)票、消費明細等相關(guān)憑證。2.《公務(wù)卡報銷申請表》應(yīng)詳細填寫公務(wù)卡卡號、消費日期、消費內(nèi)容、消費金額、報銷金額等信息,并由申請人簽字確認。第七條審批流程1.員工將填寫好的《公務(wù)卡報銷申請表》及相關(guān)憑證提交給所在部門負責(zé)人進行初審。部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)公務(wù)活動的實際情況,對報銷內(nèi)容的真實性、合理性進行審核,并簽字確認。2.初審?fù)ㄟ^后,由部門負責(zé)人將《公務(wù)卡報銷申請表》及相關(guān)憑證提交給財務(wù)部進行復(fù)審。財務(wù)部應(yīng)重點審核報銷憑證的合法性、合規(guī)性以及報銷金額的準確性,并簽字確認。3.復(fù)審?fù)ㄟ^后,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定,對報銷事項進行最終審批,并簽字確認。第八條報銷支付1.經(jīng)審批通過的公務(wù)卡報銷申請,由財務(wù)部根據(jù)報銷金額,通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將款項支付到員工的公務(wù)卡賬戶。2.如因特殊情況需要支付現(xiàn)金的,應(yīng)由員工填寫《現(xiàn)金支付申請表》,經(jīng)財務(wù)部審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可支付現(xiàn)金。第四章公務(wù)卡還款與管理第九條還款責(zé)任1.公務(wù)卡的還款責(zé)任由持卡人承擔(dān)。持卡人應(yīng)在公務(wù)卡賬單規(guī)定的還款日前,足額償還公務(wù)卡欠款,避免產(chǎn)生逾期利息和滯納金。2.如因持卡人未能按時足額還款導(dǎo)致的逾期利息、滯納金等費用,由持卡人自行承擔(dān)。第十條還款方式1.持卡人可通過網(wǎng)上銀行、手機銀行、銀行柜臺等方式自行償還公務(wù)卡欠款。2.公司財務(wù)部也可根據(jù)持卡人的授權(quán),直接從公司賬戶轉(zhuǎn)賬償還持卡人的公務(wù)卡欠款。第十一條公務(wù)卡賬戶管理1.財務(wù)部應(yīng)定期對公務(wù)卡的使用情況進行監(jiān)控和分析,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.如發(fā)現(xiàn)公務(wù)卡存在異常交易或風(fēng)險情況,財務(wù)部應(yīng)及時通知持卡人,并采取相應(yīng)的措施進行處理。3.持卡人應(yīng)定期查詢公務(wù)卡賬戶余額和交易明細,如有疑問應(yīng)及時與財務(wù)部溝通核實。第五章財務(wù)審核與監(jiān)督第十二條財務(wù)審核1.財務(wù)部在審核公務(wù)卡報銷申請時,應(yīng)嚴格按照本制度及相關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定進行審核,確保報銷憑證的真實性、合法性、合規(guī)性以及報銷金額的準確性。2.對于不符合規(guī)定的報銷申請,財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷,并要求持卡人補充或更正相關(guān)憑證。第十三條內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對公務(wù)卡的使用情況進行審計監(jiān)督,檢查公務(wù)卡管理制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.各部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計部門的工作,如實提供相關(guān)資料和信息。第十四條外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受財政、審計等部門的監(jiān)督檢查,如實提供公務(wù)卡使用情況及相關(guān)財務(wù)資料。2.對于財政、審計等部門提出的問題和建議,公司應(yīng)及時整改落實,并將整改情況反饋給相關(guān)部門。第六章罰則第十五條違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定使用公務(wù)卡的行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.對于偽造、變造公務(wù)卡報銷憑證或虛報公務(wù)支出的行為,公司將嚴肅處理,追回違規(guī)報銷款項,并給予相應(yīng)的紀律處分;構(gòu)成犯罪的,依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。3.對于因持卡人個人原因?qū)е鹿珓?wù)卡逾期還款,影響公司信用記錄的,公司將對持卡人進行批評教育,并要求其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第七章附則第十六條解釋權(quán)本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。第十七條修訂與補充
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