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文檔簡介
第=PAGE1*2-11頁(共=NUMPAGES1*22頁)PAGE財務審計工作流程證明書(8篇)財務審計工作流程證明書第1篇財務審計工作流程證明書
被證明人/單位基本信息:
姓名:()
名稱:()
電話:()
證明具體事項:
()
證明依據:
1.()
2.()
3.()
出具單位信息:
公司名稱:()
地址:()
日期:()
(公章)財務審計工作流程證明書第2篇[財務審計工作流程證明書]
[出具單位名稱]
[出具單位地址]
[聯系方式]
[聯系方式]
[證明編號]
[證明日期]
[被證明人/單位基本信息]
姓名:____________________
名稱:____________________
電話:____________________
[證明具體事項]
被證明人/單位:____________________
財務審計工作流程:____________________
證明內容:本證明書證實被證明人/單位已按照《中華人民共和國審計法》及相關法律法規,完成財務審計工作流程。
[證明依據]
依據《中華人民共和國審計法》及相關法律法規,經審計人員對被證明人/單位財務報表、財務資料等進行審查,確認財務審計工作流程符合規范。
[出具單位信息]
出具單位名稱:____________________
資質等級:____________________
資質證書編號:____________________
[驗證方式]
1.證明書編號可在本出具單位官方網站查詢;
2.證明書內容可向本出具單位咨詢核實。
[備注]
本證明書一式兩份,一份由被證明人/單位保存,一份由出具單位存檔。
[出具單位公章]
____________________
[附件]
1.財務審計報告
2.審計人員資格證書復印件
3.相關法律法規文件復印件財務審計工作流程證明書第3篇[公章]
財務審計工作流程證明書
被證明人(單位)基本信息:
姓名(名稱):________________________
地址:________________________
聯系方式:________________________
證明具體事項:
被證明人(單位)于____年__月__日至____年__月__日期間,按照國家相關法律法規及公司內部財務管理制度,進行財務審計工作。審計過程中,嚴格按照審計程序,對財務報表、憑證、賬簿等進行全面、客觀、公正審核。
證明依據:
1.財務審計報告;
2.審計工作底稿;
3.被證明人(單位)提供財務資料;
4.審計人員工作記錄。
出具單位信息:
單位名稱:________________________
地址:________________________
聯系方式:________________________
日期:____年__月__日
[公章]財務審計工作流程證明書第4篇[公司名稱]
財務審計工作流程證明書
被證明主體情況:
姓名:()
名稱:()
電話:()
證明事實:
證明依據:
出具單位信息:
單位名稱:[公司名稱]
地址:()
聯系方式:()
日期:()
[以下為防偽標識區域,請加蓋公章]
[公章]
法律責任條款:
1.本證明書所載內容真實、準確,如有虛假,出具單位承擔相應法律責任。
2.本證明書僅作為被證明主體財務審計工作流程證明,不構成任何財務、法律上承諾或保證。
3.本證明書一經出具,不得隨意更改、涂改或轉讓。
4.本證明書有效性以出具單位認定為準。
[公司名稱]
[公章]
[日期]財務審計工作流程證明書第5篇[公章]
財務審計工作流程證明書
被證明人/單位基本信息:
姓名:____________________
名稱:____________________
電話:____________________
證明具體事項:
1.財務審計工作流程執行情況
2.審計報告編制與提交
3.財務報表準確性及合規性
證明依據:
1.審計工作底稿
2.審計報告
3.相關財務報表及憑證
出具單位信息:
單位名稱:____________________
地址:____________________
聯系方式:____________________
日期:____________________
經辦人信息:
姓名:____________________
職位:____________________
[公章]
[經辦人簽名]
[出具單位蓋章]財務審計工作流程證明書第6篇[單位公章]
財務審計工作流程證明書
證明對象:________
證明事項:茲證明我單位對________(被證明人/單位名稱)進行財務審計工作,審計工作流程
1.__________
2.__________
3.__________
4.__________
5.__________
有效期限:自____年__月__日起至____年__月__日止。
出具單位:(蓋章)
授權說明:(蓋章)
聯系人:________
聯系方式:________
被證明人/單位基本信息:
姓名:________
公司名稱:________
地址:________
聯系方式:________
證明具體事項:
1.__________
2.__________
3.__________
4.__________
5.__________
證明依據:
1.__________
2.__________
3.__________
4.__________
5.__________
出具單位信息:
單位名稱:________
地址:________
聯系方式:________
日期:____年__月__日財務審計工作流程證明書第7篇[公章]
財務審計工作流程證明書
[被證明人/單位基本信息]
姓名:()
名稱:()
電話:()
[證明]
茲證明:
[公司名稱](以下簡稱“我公司”)于[審計開始日期]至[審計結束日期]期間,對我單位/個人[姓名](以下簡稱“被證明人”)財務狀況進行全面審計。
[審計具體事項]
審計內容涵蓋但不限于:財務報表編制、財務核算、資產管理、內部控制等方面。
[證明依據]
本次審計依據《中華人民共和國審計法》、《企業財務會計報告條例》等相關法律法規及我國會計準則。
[出具單位信息]
出具單位:()
地址:()
聯系方式:()
[日期]
[年]年[月]月[日]
[簽署欄]
()
[附件]
(如有)
[備注]
(如有)
[公章]財務審計工作流程證
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