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文檔簡(jiǎn)介
/11.3ERP系統(tǒng)IT一般性控制內(nèi)部控制矩陣業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容
崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表工程1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.程序和數(shù)據(jù)訪問(wèn)1.11.22.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):規(guī)章制度不健全,導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)管理的失控。1.1總部各部門、分(子)公司依據(jù)《中國(guó)石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應(yīng)用管理方法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理方法》)等,制定程序和數(shù)據(jù)訪問(wèn)管理制度,主要包括用戶權(quán)限管理、用戶帳號(hào)管理、用戶登錄管理、超級(jí)用戶管理及第三方人員管理等內(nèi)容。總部各部門分(子)公司2程序和數(shù)據(jù)訪問(wèn)管理制度或規(guī)定1.10.42.10.41.2用戶權(quán)限管理1.11.22.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):權(quán)限設(shè)置不當(dāng),導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)的非法或非授權(quán)訪問(wèn)。1.2.1建立/變更用戶帳號(hào)和角色,由申請(qǐng)人填寫ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表,經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后,由應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中建立/維護(hù)權(quán)限,相關(guān)人員進(jìn)行權(quán)限測(cè)試并確認(rèn),關(guān)鍵用戶對(duì)角色矩陣實(shí)時(shí)維護(hù)并進(jìn)行版本管理。總部各部門分(子)公司2用戶變更申請(qǐng)表用戶角色矩陣1.11.22.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):未及時(shí)鎖定或刪除崗位變動(dòng)、離職人員帳號(hào),導(dǎo)致系統(tǒng)存在平安隱患。1.2.2操作人員由于崗位變動(dòng)或離開(kāi)單位,人事部門必須及時(shí)通知ERP支持中心,ERP支持中心應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中將該用戶進(jìn)行鎖定或刪除。總部各部門分(子)公司1用戶變更申請(qǐng)表人員變動(dòng)清單1.3用戶帳號(hào)管理1.11.22.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):未及時(shí)審核清理帳戶,導(dǎo)致系統(tǒng)存在平安隱患。1.3.1應(yīng)用管理員每季度在線檢查用戶權(quán)限使用情況,每半年將系統(tǒng)用戶清單,提交相關(guān)部門,由關(guān)鍵用戶和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核確認(rèn),應(yīng)用管理員根據(jù)審核結(jié)果在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的處理。總部各部門分(子)公司2用戶審核簽字1.11.22.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):賬戶共享,導(dǎo)致責(zé)任不清,導(dǎo)致系統(tǒng)存在平安隱患。1.3.2應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中為每個(gè)操作人員設(shè)置獨(dú)立的用戶帳號(hào),不能設(shè)置共享用戶帳號(hào)(查詢用戶帳號(hào)除外)。總部各部門分(子)公司11.11.22.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):用戶創(chuàng)立隨意,影響系統(tǒng)平安穩(wěn)定或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。1.3.3對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)層面用戶(如系統(tǒng)接口訪問(wèn)用戶等),相關(guān)部門填寫用戶申請(qǐng),由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),經(jīng)信息管理部門審批后,由數(shù)據(jù)庫(kù)管理員創(chuàng)立該類用戶。總部各部門分(子)公司1用戶申請(qǐng)表1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):密碼規(guī)則不當(dāng),強(qiáng)度不夠,更新不及時(shí),導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)的非法或非授權(quán)訪問(wèn)。1.4對(duì)于系統(tǒng)登錄訪問(wèn),要設(shè)置合理的密碼規(guī)則,密碼長(zhǎng)度6位以上,采用數(shù)字和字符組合方式,不能使用弱密碼;用戶密碼3個(gè)月內(nèi)必須更新一次;帳號(hào)密碼重復(fù)輸入5次錯(cuò)誤則暫停登錄或系統(tǒng)鎖定;系統(tǒng)自動(dòng)退出帳號(hào)登錄的最大空閑時(shí)間不能超過(guò)50分鐘。總部各部門分(子)公司21.5相關(guān)管理員的管理1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)相關(guān)管理員崗位設(shè)置不合理,導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)的非法或非授權(quán)訪問(wèn)。1.5.1應(yīng)用管理員(BASIS管理員和權(quán)限管理員)、系統(tǒng)管理員(操作系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員)、平安管理員必須授權(quán)管理,遵循不相容崗位別離原則,不能具有業(yè)務(wù)操作權(quán)限及開(kāi)發(fā)權(quán)限;信息管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少每半年對(duì)上述管理員的在職情況進(jìn)行審查。總部各部門分(子)公司應(yīng)用管理員系統(tǒng)管理員平安管理員2管理員授權(quán)文件管理員任職資格半年審核記錄1.11.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控不到位,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)潛在故障或問(wèn)題,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。1.5.2應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行情況、備份情況和日志,并完成監(jiān)控記錄;系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)控操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)及備份設(shè)備運(yùn)行情況和日志,并完成監(jiān)控記錄;平安管理員每季度對(duì)相關(guān)管理員的操作日志至少檢查一次并記錄檢查情況。總部各部門分(子)公司應(yīng)用管理員系統(tǒng)管理員平安管理員2監(jiān)控記錄平安員檢查記錄1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):生產(chǎn)系統(tǒng)存在開(kāi)發(fā)帳戶、關(guān)鍵用戶,影響系統(tǒng)平安穩(wěn)定或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。1.6生產(chǎn)系統(tǒng)上線投入運(yùn)行后,鎖定生產(chǎn)系統(tǒng)中的開(kāi)發(fā)人員、關(guān)鍵用戶的帳號(hào);如果開(kāi)發(fā)人員或關(guān)鍵用戶必須在生產(chǎn)系統(tǒng)中診斷問(wèn)題,需填寫ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表(提出申請(qǐng)帳號(hào)目的和期限),由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由應(yīng)用管理員進(jìn)行維護(hù),完成問(wèn)題診斷任務(wù)后鎖定該帳號(hào)。總部各部門分(子)公司開(kāi)發(fā)人員或關(guān)鍵用戶應(yīng)用管理員2開(kāi)發(fā)人員及關(guān)鍵用戶清單1.7預(yù)置帳號(hào)的管理1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):效勞器根帳號(hào)的密碼管理不善,導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)的非法或非授權(quán)訪問(wèn)。1.7.1系統(tǒng)管理員在操作系統(tǒng)安裝完成后對(duì)效勞器根帳號(hào)(root)密碼進(jìn)行修改,并至少三個(gè)月更換一次密碼,密碼以平安方式妥善保存。總部各部門分(子)公司1ROOT帳號(hào)密碼修改記錄1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)置帳號(hào)的密碼管理不善,導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)的非法或非授權(quán)訪問(wèn)。1.7.2系統(tǒng)管理員在數(shù)據(jù)庫(kù)和SAP軟件安裝好后,需用sapdba的工具修改SAP系統(tǒng)預(yù)置帳號(hào)(SAPR3,SYS,SYSTEM)的缺省密碼,并至少三個(gè)月更換一次密碼,密碼以平安方式妥善保存。總部各部門分(子)公司1SAPR3、SYS、SYSTEM帳號(hào)密碼修改記錄1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):SAP系統(tǒng)預(yù)置帳號(hào)的密碼管理不善,導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)的非法或非授權(quán)訪問(wèn)。1.7.3應(yīng)用管理員在SAP軟件安裝好每次創(chuàng)立Client后,須修改SAP系統(tǒng)預(yù)置帳號(hào)(SAP*/DDIC)缺省密碼,密碼以平安方式妥善保存。總部各部門分(子)公司1SAP*、DDIC帳號(hào)密碼修改記錄1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):業(yè)務(wù)支持人員的權(quán)限分配不當(dāng),影響系統(tǒng)平安穩(wěn)定或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。1.8業(yè)務(wù)支持人員支持權(quán)限的新建、變更、刪除、鎖定需經(jīng)ERP支持中心負(fù)責(zé)人審核簽字后由應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行分配,業(yè)務(wù)支持人員在生產(chǎn)系統(tǒng)中只有相應(yīng)模塊的顯示、跟蹤權(quán)限,不能分配業(yè)務(wù)操作權(quán)限、后臺(tái)配置權(quán)限。總部各部門分(子)公司業(yè)務(wù)支持人員應(yīng)用管理員3業(yè)務(wù)支持人員名單1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):超級(jí)用戶權(quán)限管理不當(dāng),影響系統(tǒng)平安穩(wěn)定或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。1.9超級(jí)用戶權(quán)限必須嚴(yán)格控制,申請(qǐng)時(shí)必須說(shuō)明使用原因,并經(jīng)ERP支持中心負(fù)責(zé)人審核簽字后,應(yīng)用管理員才能在系統(tǒng)中進(jìn)行分配,使用后要及時(shí)將權(quán)限回收。總部各部門分(子)公司2超級(jí)用戶申請(qǐng)表1.10第三方人員管理1.12.2經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):與第三方合作單位未簽訂平安保密協(xié)議,造成系統(tǒng)泄密或受到非法訪問(wèn)。1.10.1針對(duì)第三方合作單位需要簽訂平安保密協(xié)議。總部各部門分(子)公司1保密協(xié)議(合同)1.12.2經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):對(duì)第三方合作單位人員管理不到位,影響系統(tǒng)平安穩(wěn)定或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。1.10.2第三方人員訪問(wèn)系統(tǒng),需填寫第三方人員帳號(hào)申請(qǐng)表(需注明使用期限和權(quán)限),經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、信息管理部門(責(zé)任處(科)室)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后,由應(yīng)用管理員根據(jù)申請(qǐng)表在系統(tǒng)中建立其帳號(hào)。第三方人員撤離后,其帳號(hào)需在系統(tǒng)中進(jìn)行刪除或鎖定,如確需訪問(wèn)系統(tǒng)診斷問(wèn)題,需按照用戶權(quán)限維護(hù)程序經(jīng)審批前方可解鎖/創(chuàng)立;維護(hù)完畢后應(yīng)及時(shí)鎖定或刪除。總部各部門分(子)公司2第三方人員清單用戶變更申請(qǐng)表2.程序變更1.11.21.32.12.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):規(guī)章制度不健全,導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)管理的失控。2.1總部各部門、分(子)公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理方法》,制定程序變更管理制度,主要包括客戶化開(kāi)發(fā)變更管理、系統(tǒng)配置變更管理、軟件版本變更管理等內(nèi)容。總部各部門分(子)公司2程序變更管理制度1.10.32.10.42.2客戶化開(kāi)發(fā)變更管理1.11.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):客戶化開(kāi)發(fā)的需求不合理,導(dǎo)致系統(tǒng)故障,不能滿足業(yè)務(wù)需求。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn):重要業(yè)務(wù)報(bào)表的編制不符合規(guī)定,導(dǎo)致股份公司聲譽(yù)受到損害及受相關(guān)機(jī)構(gòu)處分。2.2.1對(duì)于功能增強(qiáng)/表單/報(bào)表/系統(tǒng)接口等客戶化開(kāi)發(fā)的新需求或者對(duì)已有客戶化開(kāi)發(fā)的變更,由需求變更部門填寫系統(tǒng)開(kāi)發(fā)變更申請(qǐng)表(簡(jiǎn)要描述功能需求和功能說(shuō)明),經(jīng)提報(bào)單位的需求變更部門、信息管理部門/ERP支持中心負(fù)責(zé)人審核后報(bào)信息系統(tǒng)管理部審批。總部各部門分(子)公司2客戶化開(kāi)發(fā)變更申請(qǐng)表1.11.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):變更管理不標(biāo)準(zhǔn),客戶化開(kāi)發(fā)、測(cè)試和傳輸管理不完善,導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。2.2.2信息系統(tǒng)管理部組織人員根據(jù)審批后的客戶化開(kāi)發(fā)變更需求在開(kāi)發(fā)環(huán)境中進(jìn)行開(kāi)發(fā),完成開(kāi)發(fā)后由提報(bào)單位的業(yè)務(wù)人員在測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行測(cè)試,針對(duì)變更局部編制測(cè)試文檔(包括測(cè)試場(chǎng)景和測(cè)試結(jié)果),經(jīng)業(yè)務(wù)人員及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,由提報(bào)單位的應(yīng)用管理員按照傳輸管理要求傳入生產(chǎn)系統(tǒng)。總部各部門分(子)公司開(kāi)發(fā)人員
業(yè)務(wù)人員4開(kāi)發(fā)變更測(cè)試文檔1.11.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):客戶化開(kāi)發(fā)變更記錄不完整,導(dǎo)致維護(hù)困難。2.2.3提報(bào)單位ERP支持中心組織需求變更部門對(duì)客戶化開(kāi)發(fā)變更內(nèi)容進(jìn)行記錄,包括更新客戶化功能說(shuō)明文檔、技術(shù)說(shuō)明文檔、測(cè)試文檔、用戶手冊(cè)、管理制度、版本號(hào)管理等,由ERP支持中心歸檔。總部各部門分(子)公司2相關(guān)開(kāi)發(fā)文檔2.3系統(tǒng)配置變更管理1.11.21.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)配置變更管理不完善,導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。2.3.1現(xiàn)有系統(tǒng)配置需進(jìn)行調(diào)整,應(yīng)由需求部門填寫“系統(tǒng)配置變更申請(qǐng)表〞,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交信息管理部門審核。與ERP推廣模板有差異的或者組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化的變更,以及新增功能模塊,需信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人審批并組織實(shí)施;其他系統(tǒng)配置變更,由信息管理部門授權(quán)支持人員或第三方人員根據(jù)審批后的變更需求進(jìn)行業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后在開(kāi)發(fā)環(huán)境進(jìn)行配置修改,由被授權(quán)人員填寫系統(tǒng)配置變更記錄,并將變更記錄報(bào)總部ERP支持中心備案。總部各部門分(子)公司4配置變更申請(qǐng)表業(yè)務(wù)流程圖與流程描述1.11.21.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)配置變更的測(cè)試、傳輸不完善,導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。2.3.2凡涉及業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)庫(kù)變動(dòng)的配置變更,由提報(bào)單位的業(yè)務(wù)人員在測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行測(cè)試,針對(duì)變更局部編制測(cè)試文檔(包括測(cè)試場(chǎng)景和測(cè)試結(jié)果),經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,由提報(bào)單位的應(yīng)用管理員按照傳輸管理要求傳入生產(chǎn)系統(tǒng)。總部各部門分(子)公司業(yè)務(wù)人員應(yīng)用管理員4配置變更測(cè)試文檔1.12.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):培訓(xùn)工作不到位,導(dǎo)致用戶操作不熟練,無(wú)法保證業(yè)務(wù)處理的正確性。2.3.3系統(tǒng)配置變更后由ERP支持中心組織相關(guān)人員及時(shí)修改配置文檔,并根據(jù)需要進(jìn)行業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)。總部各部門分(子)公司2配置文檔用戶手冊(cè)培訓(xùn)記錄2.4軟件補(bǔ)丁和版本變更管理1.12.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):隨意升級(jí)軟件補(bǔ)丁或版本,影響系統(tǒng)平安穩(wěn)定或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn):侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán),導(dǎo)致訴訟及股份公司聲譽(yù)受到損害。2.4.1針對(duì)軟件補(bǔ)丁/版本升級(jí),信息管理部門提出申請(qǐng),由信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一組織實(shí)施。總部各部門分(子)公司1軟件版本升級(jí)申請(qǐng)表1.11.21.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):補(bǔ)丁/版本升級(jí)未經(jīng)測(cè)試,導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。2.4.2由信息管理部門/ERP支持中心根據(jù)審批后的軟件變更,組織支持人員、相關(guān)部門關(guān)鍵用戶提出測(cè)試流程清單,在測(cè)試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)功能的全面測(cè)試,測(cè)試人員需在測(cè)試流程清單上簽字確認(rèn),并填寫測(cè)試記錄。總部各部門分(子)公司3流程測(cè)試清單1.11.21.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):測(cè)試內(nèi)容不全面,導(dǎo)致補(bǔ)丁/版本升級(jí)后系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求2.4.3ERP支持中心負(fù)責(zé)人檢查測(cè)試流程清單是否完整,并簽字確認(rèn),由應(yīng)用管理員根據(jù)補(bǔ)丁/版本升級(jí)方案在生產(chǎn)系統(tǒng)完成補(bǔ)丁安裝或者版本升級(jí)工作,并進(jìn)行“軟件補(bǔ)丁/版本升級(jí)〞記錄。總部各部門分(子)公司23.程序開(kāi)發(fā)1.21.32.12.22.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):規(guī)章制度不健全,導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)管理的失控。3.1總部各部門、分(子)公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理方法》,制定程序開(kāi)發(fā)管理制度,主要包括業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)管理、客戶化開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)配置管理等內(nèi)容。總部各部門分(子)公司2程序開(kāi)發(fā)管理制度或規(guī)定1.10.32.10.41.32.12.2經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):業(yè)務(wù)流程不標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致系統(tǒng)不能滿足業(yè)務(wù)需求。3.2信息管理部門負(fù)責(zé)組建工程組,包括承當(dāng)系統(tǒng)實(shí)施的人員(以下簡(jiǎn)稱咨詢參謀)和關(guān)鍵用戶。工程組根據(jù)ERP工程可行性研究報(bào)告和批復(fù)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),并經(jīng)關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。總部各部門分(子)公司4業(yè)務(wù)流程圖與流程描述1.11.21.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):客戶化開(kāi)發(fā)的需求不合理,導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。3.3對(duì)于功能增強(qiáng)/表單/報(bào)表/系統(tǒng)接口等客戶化開(kāi)發(fā),由業(yè)務(wù)部門提出需求,并編制開(kāi)發(fā)需求功能說(shuō)明書,其中需描述訪問(wèn)權(quán)限要求。工程組根據(jù)功能說(shuō)明書編制客戶化開(kāi)發(fā)清單,提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。總部各部門分(子)公司2客戶化開(kāi)發(fā)清單;開(kāi)發(fā)需求功能說(shuō)明書1.11.21.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):程序開(kāi)發(fā)不標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。3.4開(kāi)發(fā)人員根據(jù)開(kāi)發(fā)需求功能說(shuō)明書在開(kāi)發(fā)環(huán)境中完成開(kāi)發(fā)工作,將開(kāi)發(fā)結(jié)果提交業(yè)務(wù)人員進(jìn)行測(cè)試,并經(jīng)業(yè)務(wù)人員及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。總部各部門分(子)公司3開(kāi)發(fā)測(cè)試記錄單1.11.21.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)配置不標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。3.5咨詢參謀依據(jù)簽字確認(rèn)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)配置,并編寫配置文檔;關(guān)鍵用戶對(duì)配置文檔進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。總部各部門分(子)公司3配置文檔3.6系統(tǒng)配置測(cè)試管理1.11.21.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):集成測(cè)試不充分,導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。3.6.1系統(tǒng)配置完成后,由咨詢參謀和關(guān)鍵用戶在測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行集成測(cè)試,記錄測(cè)試過(guò)程,并對(duì)集成測(cè)試記錄簽字確認(rèn)。總部各部門分(子)公司2集成測(cè)試文檔1.11.21.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):用戶測(cè)試不充分,導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。3.6.2集成測(cè)試完成后,由最終用戶在測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行用戶接受測(cè)試,記錄測(cè)試過(guò)程;并對(duì)接受測(cè)試記錄簽字確認(rèn)。總部各部門分(子)公司2用戶接受測(cè)試文檔3.7開(kāi)發(fā)測(cè)試環(huán)境和傳輸管理1.11.21.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):開(kāi)發(fā)技術(shù)架構(gòu)不合理或傳輸缺乏控制,影響系統(tǒng)平安穩(wěn)定或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。3.7.1客戶化開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)變更工作遵循“開(kāi)發(fā)系統(tǒng)至測(cè)試系統(tǒng)、測(cè)試系統(tǒng)至生產(chǎn)系統(tǒng)〞的技術(shù)架構(gòu)完成,并按照傳輸管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行傳輸。總部各部門分(子)公司1傳輸請(qǐng)求申請(qǐng)表1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):傳輸管理不完善,導(dǎo)致系統(tǒng)故障或不能滿足業(yè)務(wù)需求。3.7.2測(cè)試系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)上生成的傳輸請(qǐng)求需經(jīng)信息系統(tǒng)管理部相關(guān)處室負(fù)責(zé)人審批,并報(bào)總部ERP支持中心備案。總部各部門分(子)公司2傳輸請(qǐng)求申請(qǐng)表3.8用戶操作手冊(cè)編制和培訓(xùn)1.11.21.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):用戶手冊(cè)更新不及時(shí),導(dǎo)致培訓(xùn)不到位,影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。3.8.1咨詢參謀及關(guān)鍵用戶按照流程設(shè)計(jì)和系統(tǒng)配置編寫并及時(shí)更新用戶操作手冊(cè)。總部各部門分(子)公司1用戶操作手冊(cè)1.11.21.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):培訓(xùn)工作不到位,導(dǎo)致用戶操作不熟練,無(wú)法保證業(yè)務(wù)處理的正確性。3.8.2信息管理部門組織培訓(xùn)及考核,業(yè)務(wù)人員經(jīng)考核合格前方可上崗。總部各部門分(子)公司2培訓(xùn)及考核記錄3.9數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換管理1.22.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):數(shù)據(jù)收集和整理不嚴(yán)謹(jǐn),導(dǎo)致系統(tǒng)存在大量垃圾數(shù)據(jù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)失真。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用、轉(zhuǎn)讓違反國(guó)家法律法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度等,導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。3.9.1業(yè)務(wù)部門組織人員按照數(shù)據(jù)收集模板收集和整理相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并進(jìn)行盤點(diǎn);相關(guān)部門負(fù)責(zé)人須審核收集的數(shù)據(jù),并在“數(shù)據(jù)簽字清單〞上簽字確認(rèn)。總部各部門分(子)公司收集人員
審核人員1數(shù)據(jù)簽字清單1.22.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):未對(duì)進(jìn)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì),導(dǎo)致系統(tǒng)存在大量垃圾數(shù)據(jù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)失真。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用、轉(zhuǎn)讓違反國(guó)家法律法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度等,導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。3.9.2業(yè)務(wù)人員對(duì)導(dǎo)入/補(bǔ)錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),核對(duì)結(jié)果需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。總部各部門分(子)公司操作人員
審核人員1數(shù)據(jù)導(dǎo)入清單3.10系統(tǒng)切換和月結(jié)差異分析1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)切換方案未經(jīng)確認(rèn),違背系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)管理。3.10.1咨詢參謀制定系統(tǒng)切換方案,需經(jīng)工程組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。總部各部門分(子)公司1切換方案1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)上線手續(xù)不全,違背系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)管理。3.10.2工程組根據(jù)“ERP系統(tǒng)上線申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)〞編制上線申請(qǐng)報(bào)告,并提交總部ERP工程管理組審核。總部各部門分(子)公司1ERP系統(tǒng)上線申請(qǐng)報(bào)告1.21.32.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):差異分析報(bào)告不準(zhǔn)確,導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤無(wú)法糾正,影響系統(tǒng)正確性。3.10.3相關(guān)部門對(duì)系統(tǒng)并行期間月結(jié)差異進(jìn)行分析,編制差異分析報(bào)告,并提交總部ERP工程管理組審核批復(fù)。總部各部門分(子)公司2月結(jié)差異報(bào)告4.系統(tǒng)運(yùn)行1.11.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):規(guī)章制度不健全,導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)管理的失控。4.1總部各部門、分(子)公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理方法》,制定系統(tǒng)運(yùn)行管理制度,主要包括系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制、數(shù)據(jù)導(dǎo)入管理、后臺(tái)作業(yè)管理、數(shù)據(jù)備份與災(zāi)難恢復(fù)策略、支持體系、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。總部各部門分(子)公司2系統(tǒng)運(yùn)行管理制度或規(guī)定1.10.32.10.44.2批導(dǎo)入數(shù)據(jù)管理1.11.32.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):導(dǎo)入數(shù)據(jù)未經(jīng)檢查審核,導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)失真。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用、轉(zhuǎn)讓違反國(guó)家法律法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度等,導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。4.2.1外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入前,業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人需對(duì)外部數(shù)據(jù)審核簽字,業(yè)務(wù)人員對(duì)數(shù)據(jù)格式進(jìn)行檢查;保存導(dǎo)入的外部數(shù)據(jù)以備復(fù)查(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)至少保存至年結(jié)后,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)至少保存至月結(jié)后)。總部各部門分(子)公司1數(shù)據(jù)導(dǎo)入申請(qǐng)表1.11.32.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):導(dǎo)入數(shù)據(jù)模板未經(jīng)檢查審核,導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用、轉(zhuǎn)讓違反國(guó)家法律法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度等,導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。4.2.2對(duì)周期性導(dǎo)入的外部數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)模板,需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字,業(yè)務(wù)人員在數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)前需對(duì)數(shù)據(jù)的格式進(jìn)行檢查。總部各部門分(子)公司1數(shù)據(jù)模版審批簽字4.3后臺(tái)作業(yè)管理1.11.32.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):后臺(tái)作業(yè)批處理方案不合理,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。4.3.1信息管理部門會(huì)同相關(guān)部門制定后臺(tái)作業(yè)批處理方案,相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn),由應(yīng)用管理員執(zhí)行后臺(tái)作業(yè)批處理。總部各部門分(子)公司1后臺(tái)作業(yè)申請(qǐng)表1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控
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