黎城縣南委泉中心衛生院_第1頁
黎城縣南委泉中心衛生院_第2頁
黎城縣南委泉中心衛生院_第3頁
黎城縣南委泉中心衛生院_第4頁
黎城縣南委泉中心衛生院_第5頁
已閱讀5頁,還剩8頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

PAGE6黎城縣南委泉中心衛生院2021年度決算公開

目錄第一部分部門概況主要職能部門機構設置及決算單位構成情況2021年度主要工作完成情況第二部分2021年度部門決算情況說明收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表一般公共預算財政撥款支出決算表一般公共預算財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表部門決算公開相關信息統計表第三部分名詞解釋

第一部分單位概況主要職能黎城縣南委泉中心衛生院為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。醫療:常見病、多發病護理;恢復期病人康復與護理。預防保健:衛生技術人員培訓、初級衛生保健規劃實施、衛生監督與衛生信息管理。二、機構設置及決算單位構成情況根據職責分工,本單位內設14個科室,內科、外科、婦產科、中醫科、檢驗科、B超室、放射科、康復科、藥房、藥庫、納入本單位2021年匯總決算編制范圍的預算單位為黎城縣南委泉中心衛生院1家.三、2021年度主要工作完成情況2021年我院在上級各部門及主管部門縣衛體局、縣醫療集團的大力支持下,動員全院職工和縣、局保持高度一致,增強服務意識。全院職工通力合作、奮力拼搏,各項工作順利開展。弘揚高尚醫德,展衛生新形象,圓滿完成了各項工作任務。1、黨政工作我院在縣衛體局、縣醫療集團及鎮黨委的領導下,始終把黨政工作放在首位。嚴格執行“三會一課”制度,并加強黨風廉政管理。始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神,按照縣以及鎮黨委要求,結合“20要”“20戒”要求,在進一步解放思想,改進工作、對標一流、對專業技術人才斷檔、醫療設備陳舊、鄉醫服務能力下降等方面取得了顯著的成績。著力解決患者“看病難、看病貴”的問題。還針對班子成員精神不振、能力不足、作風不實等問題進行了檢視整改。2、新冠肺炎疫情防控成立了新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領導小組,以簽約醫師團隊為主體,啟動聯防聯控制度,在鎮政府統一指揮下對重點疫區返回的人員進行摸底排查,做好疫情監測、管控等工作。加大宣傳力度,有效引導群眾做好防控工作。利用微信工作群、朋友圈等轉發防控知識,成立衛生院宣傳小分隊走村入戶做好疫情防治基本知識的宣傳和普及,客觀準確反映疫情和防范工作情況,做好群眾的思想工作。全面摸底排查,做好疫情監測、管控和信息上報。對從重點疫區返鄉的人員開展全面排查,逐一做好體溫監測,并逐一進行登記造冊。各村鄉醫對從重點疫區的返黎人員進行實行“四包一”團隊負責制,做到“有事報情況,無事報平安”。制定醫療救治和預防控制兩個預案,對醫護人員進行防控技能培訓。嚴格落實預檢分診制度,健全完善發熱門診和隔離病房,強化應急物資購置、儲備。3、綜合治理“兩提兩創”專項行動、效果顯著。一是制定兩個學習計劃,定時間、定課題提高思想素質和專業技術水平。二是制定衛生院衛生打掃制度,每月至少集中打掃一次,實行區域負責制、明確責任人。成立監督組,發現問題及時清理。重點對墻上張貼廣告畫、垃圾死角、衛生死角(電開關、墻體,樓梯側、門框、窗戶玻璃外側等)進行了細致清掃擦拭、衛生間等進行認真清掃。三是對院內車位進行規劃,畫出了汽車停車位和自行車停車區,救護車定位停放,引導本院和外來車輛規范停放,將車輛停放在停車位或停放區中,對在門樓道亂停車輛情況進行管控。四是優化患者診療環境、解決群眾滿意度不高問題,患者入院進行分床、按病種分室逐步開展優質護理服務;逐步進行中醫康復室建設;門診和住院輸液分室;結合基層優質服務行工作建立現代化衛生院管理制度。五是落實長效機制、建立問題清單,逐一銷號。落實績效考核制度、逐步落實同工同酬。為調動醫務人員的工作積極性,全面提高服務質量和工作效率、最大限度發揮獎勵績效工資的激勵作用,根據山西省醫療衛生機構一體化改革方案為牽引,扎實推進分級診療,逐步落實同工同酬。強化醫德醫風、以群眾需求為導向。加強衛生院醫德醫風建設,已設立公示欄,在重點值班科室醒目位置公示值班人員、聯系方式等信息,在住院病房設立醫德醫風意見簿,發放醫德醫風征求意見卡。廣泛征集群眾需求,改善診療環境。4、基本醫療服務加強醫療質量管理。加強對全院醫務人員的法制教育,增強醫療安全責任意識。實現診療工作的規范化。加強基本理論、基本知識、基本技能訓練,不斷提高醫療質量,保障醫療安全。不斷改善醫療服務,嚴格控制醫療費用,促進合理檢查、合理用藥、合理治療,嚴格執行醫保打包付費,切實減輕患者就醫負擔。健全中醫藥服務體系。中醫藥的衛生資源,在農村具有很深的基礎,在加強中醫藥事業的宣傳引導下,及時有效地開展中醫藥事業發展。目前能開展針灸、拔罐、艾灸、中醫貼敷等。第二部分2021年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明黎城縣南委泉中心衛生院2021年度收入486.07萬元、支出總計493.62萬元。與上年相比收入資金508.97萬元,減少4.49%;支出資金525.09萬元,減少5.99%。主要原因是財政撥款減少。(一)收入總計486.07萬元。包括:1.財政撥款收入309.95萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款,與上年相比減少33.66萬元,減少9.79%。主要原因是基建、維修項目減少。2.上級補助收入0萬元。3.事業收入174.01萬元。4.經營收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入2.11萬元。7.用事業基金彌補收支差額11.46萬元。8.年初結轉和結余20.41萬元,主要為本單位上年結轉本年使用的基本公共衛生等資金。(二)支出總計493.62萬元。包括:1.社會保障和就業支出21.21萬元,主要用于本單位基本社會保障和就業費用。與上年相比增加6.3萬元,增長42.25%。2.衛生健康管理事務支出0.5萬元,主要用于肺功能培訓費用。與上年相比減少5.47萬元,減少91.62%。主要原因是肺功能培訓費用的發放、衛生室基藥補助撥款科目調整。3.基層醫療衛生機構支出183.06萬元,主要用于在職人員工資發放、衛生院基藥補助、村衛生室星級評比及殘疾人簽約等其他限定用途支出。與上年相比229.82萬元,減少20.34%。主要原因是當年基建、維修項目減少等。4、公共衛生支出95.21萬元,主要用于衛生院從事公共衛生服務和鄉醫生活補助的發放等支出。與上年相比增加10.18萬元,增加11.97%。主要原因是當年公共衛生服務人員工資增加。5、其他衛生健康支出10.29萬元,主要用于村衛生室基藥補助支出。與上年相比增加4.95萬元,增加92.69%。主要原因是衛生室基藥補助撥款科目調整。6.結余分配11.46萬元,主要因為提取專用基金和事業收入轉入非財政撥款結余。7.年末結轉和結余1.39萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余。主要為本單位本年度(或以前年度)預算安排的基本公共衛生服務、需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。二、收入決算情況說明黎城縣南委泉中心衛生院本年收入合計486.07萬元,其中:財政撥款收入309.95萬元,占63.76%;事業收入174.01萬元,占35.8%;其他收入2.11萬元,占0.44%。三、支出決算情況說明黎城縣南委泉中心衛生院本年支出合計493.62萬元,其中:基本支出364.38萬元,占73.82%;項目支出129.24萬元,占26.18%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明黎城縣南委泉中心衛生院2021年度收入486.07萬元、支出總計493.62萬元,與上年相比收入減少22.9萬元,減少4.49%;支出減少31.47萬元,總減少5.99%。主要原因是財政撥款減少。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。黎城縣南委泉中心衛生院2021年財政撥款支出328.97萬元,占本年支出合計的66.64%。與上年相比,財政撥款支出減少33.66萬元,減少9.79%。主要原因是基建、維修建設等衛生健康項目減少。黎城縣南委泉中心衛生院2021年度財政撥款支出年初預算為300萬元,支出決算為493.62萬元,完成年初預算的164%。決算數大于年初預算的主要原因是項目實際人數增加,項目增加,金額支出增加。六、財政撥款基本支出決算情況說明黎城縣南委泉中心衛生院2021年度財政撥款基本支出328.96萬元,其中:(一)人員經費265.15萬元。主要包括:基本工資76.99萬元、津貼補貼21.04萬元、社會保障繳費31.41萬元、住房公積金15.7萬元、績效工資48.35萬元、其他工資福利支出4.44萬元,鄉醫生活補助67.22萬元。(二)公用經費62.52萬元。主要包括:辦公費1.17萬元、電費3.11元、郵電費0.97萬元、取暖費12.14萬元、維修費3.99萬元、培訓費0.98萬元、專用材料費6.94萬元、福利費0.11萬元、勞務費23.27萬元、委托業務費5.27萬元、工會經費2.53萬元、其他交通費用1.58萬元、其他商品和服務支出0.46萬元。七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。黎城縣南委泉中心衛生院2021年財政撥款支出328.96萬元,占本年支出合計的66.64%。與上年相比,財政撥款支出減少33.66萬元,減少9.79%。主要原因是基建、維修建設等衛生健康項目減少。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明黎城縣南委泉中心衛生院2021年度一般公共預算財政撥款基本支出197.93萬元,其中:人員經費193.49萬元。主要包括:基本工資76.99萬元、津貼補貼21.04萬元、社會保障繳費31.41萬元、住房公積金15.7萬元、績效工資48.35萬元。(二)公用經費2.53萬元。主要包括:工會經費2.53萬元。九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明黎城縣南委泉中心衛生院2021年度無“三公”經費。十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明黎城縣南委泉中心衛生院2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。十一、機關運行經費支出決算情況說明2021年本單位無機關運行經費支出。十二、政府采購支出決算情況說明2021年度政府采購支出總額1.7萬元,其中:政府采購貨物支出1.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.7萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額1.7萬元,占政府采購支出總額的100%。十三、國有資產占用情況我單位固定資產總額634.84萬元。我單位2021年年末共有車輛2輛,救護車1輛,公共衛生服務車1輛,主要用于急危重病人的轉運及公共衛生下鄉服務等。2.我單位建筑面積4607平方米,主要用于單位業務用房。金額370.09萬元,占比58.29%。3.其他固定資產占有使用情況:通用設備52.43萬元,占比8.26%,專用設備136.86萬元,占比21.56%,家具、用具、裝具年末資產14.11萬元,占比2.22%、圖書檔案4.74萬元、占比0.75%,無形資產56.61萬元、占比8.92%。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。二、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。五、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論