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文檔簡介
第一部分單位概況 一、單位主要職責 二、單位基本情況 三、單位主要工作總結 第二部分2022年度決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分2022年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說 八、預算績效情況說明 九、其他重要事項情況說明 第四部分名詞解釋 第五部分附件 1一、單位主要職責福建省植保植檢總站的主要職責是:承擔植物檢疫的事務性工作;承擔農作物病蟲草鼠等有害生物的監測預警與相關防治技術(包括農藥、藥械等)的示范、推廣和培訓等事務性工作。二、單位基本情況從決算單位構成看,福建省植保植檢總站是省農業農村廳下屬事業單位,其中:列入2022年決算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱單位性質在職人數福建省植保植檢總站參公事業單位三、單位主要工作總結2022年,福建省植保植檢總站主要任務是:確保重大病蟲害不暴發成災,糧食作物重大病蟲害損失率控制在5%以內,農藥使用量比上年減少2%。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:(一)強化監測預警。依托45個重點縣180個村級監測網點,加強水稻“三蟲四病”、草地貪夜蛾等一、二類農作物重大病蟲害監測,嚴格執行重大病蟲周報、重大急2情即報制度,掌握田間病蟲發生動態,及時發布病蟲情報,為領導決策和精準防控提供可靠依據。全年上報《水稻病蟲害周報》21期、植物疫情月報12期,省站發布《病蟲情報》24期。(二)狠抓病蟲防控。制定下發《2022年福建省“兩增兩減”蟲口奪糧促豐收實施方案》,按照“一蟲一策、一病一策”分類防控要求,落實“早監測、早發現、早防治”措施,加強控技術指導和人員培訓,重點抓好水稻“三蟲四病”、草地貪夜蛾、馬鈴薯晚疫病、甘薯小象甲、茶小綠葉蟬、柑橘紅蜘蛛、小菜蛾、黃曲條跳甲等主要病蟲害防控。據監控,今年全省水稻病蟲累計發生面積1196.0萬畝次、草地貪夜蛾累計發生面積4.0萬畝,總體偏輕發生,水稻病蟲害累計防治面積1712.5萬畝次、草地貪夜蛾防控5.9萬畝次,防治處置率達90%以上,確保沒有大面積暴發為害,2022年糧食作物病蟲危害損失率1.1%。(三)推進農藥減量。一是擴大綠色防控覆蓋。在30個縣建立病蟲害綠色防控示范區,核心示范面積達5.15萬畝,輻射帶動農戶推廣應用病蟲害綠色防控技術防治農作物病蟲害3284.5萬畝次。二是提升統防統治水平。大力實施農作物主要病蟲害統防統治示范提升“351”工程,在水稻、茶葉、柑橘3類農作物上,在全省50個縣扶持發展一批裝備精良、技術先進、管理規范、服務面積超1萬畝次的專業化防治服務組織。輻射帶動全省主要農作物病蟲害統3防統治1803.7萬畝次,農藥使用量比上年度減少4.4%,超額完成減量2%的目標。(四)加強疫情防控。印發《關于加強水稻制種基地農業植物檢疫性有害生物防控工作的通知》、《稻水象甲等重大農業植物疫情阻截防控技術方案》等,按照“屬地管理、分級負責”和“政府負總責,部門各司其職”的要求,協調各級政府與相關部門密切配合、分工協作做好植物疫情防控工作。全年累計完成紅火蟻防控面積96.86萬畝次,有效遏制快速蔓延的態勢。組織廈門市及同安區植物檢疫機構對同安區五顯鎮軍村2.7畝氯瓜黃瓜綠斑駁花葉病毒病進行及時處置。4第二部分2022年度決算表一、收入支出決算總表一公開01表單位:萬元行次行次欄次1欄次21234567八、其他收入8八、社會保障和就業支出95本年收入合計本年支出合計616二、收入決算表公開02表單位:萬元碼欄次1234567社會保障和就業支出行政事業單位行政單位離機關事業單位基本養老保衛生健康支出行政事業單位行政單位醫療農林水支出農業農村其他農業農住房保障支出住房改革支出住房公積金7三、支出決算表公開03表單位:萬元本年支基本支出項目支出上繳上經營支出對附屬單位補欄次123456社會保障和就業支出行政事業單位休衛生健康支出行政事業單位農林水支出農業農村住房保障支出住房改革支出住房公積金8四、財政撥款收入支出決算總表公開04表單位:萬元行次行次撥款欄次1欄次23451款2345678八、社會保障和就9出出9出本年收入合計本年支出合計61注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年五、一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表單位:萬元欄次123社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養衛生健康支出行政事業單位醫療農林水支出農業農村住房保障支出住房改革支出住房公積金六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表單位:福建省植保植檢總站單位:萬元數數出出費費住房公積金(境)費用維修(護)費會議費(役)費助入助用與息與息注:本表反映單位本年度一般公共預算財政七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表單位:萬元123其中1)公務用車購置費4(2)公務用車運行維護費56注:本表反映單位本年度“三公”經費支出決算情況,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表單位:萬元余出出類款項欄次123456注:1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和2.說明:本單位2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表單位:萬元1232.說明:本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安第三部分2022年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明(一)收入支出決算總體情況說明2022年度本單位收入總計827.61萬元,支出總計長22.06%。主要是當年度增加每月在職基礎績效獎及每月退休生活補貼。(二)收入決算情況說明2022年度收入661.53萬元,比上年決算數增加144.97萬元,增長28.06%,具體情況如下:2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。4.上級補助收入0.00萬元。2022年度支出656.39萬元,比上年決算數增加180.31萬元,增長37.87%,具體情況如下:二、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收入總計728.77萬元,支出總計728.77萬元,與上年決算數相比,各增加157.73萬元,增長27.62%,主要是:當年度增加每月在職基礎績效獎、每月退休生活補貼。三、一般公共預算撥款支出決算情況說明2022年一般公共預算撥款支出654.93萬元,比上年決(一)2080501行政單位離退休63.57萬元,較上年決算數增加29.21萬元,增長81%。主要原因是發放每月退休生活補貼。(二)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出原因是人員變動。(三)2101101行政單位醫療26.21萬元,較上年決算數增加0.57萬元,增長2.22%。主要原因是人員變動。(四)2130101行政運行475.78萬元,較上年決算數增加192.71萬元,增長68.08%。主要原因是發放在職人員每月基礎性績效。(五)2130104事業運行21.29萬元,較上年決算數減少1.61萬元,減少7.04%。主要原因基本業務費項目開支減少。(六)2130108病蟲害控制8.51萬元,較上年決算數減少13.18萬元,減少60.77%。主要原因是項目支出開支減(七)2210201住房公積金24.75萬元,較上年決算數(八)2210202提租補貼8.06萬元,較上年決算數增加四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預算財政撥款基本支出646.42萬津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。(二)公用經費77.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。七、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明2022年度一般公共預算撥款“三公”經費支出0.00萬元,完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。具體情況如下:(一)因公出國(境)費支出0.00萬元,完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。全年安排本單位組織的出國團組0個,參加其他單位出國團組根根個;全年因公出國(境)累計0人次。(二)公務用車購置及運行費支出0.00萬元,完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務用車購置費支出0.00萬元,完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。2022年公務公務用車運行費支出0.00萬元,完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。截至2022(三)公務接待費支出0.00萬元,完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。累計接八、預算績效情況說明根據預算績效管理要求,本單位組織對2022年度1個項目實施單位自評,該項目是部門業務費項目,涉及財政撥款資金共計65.49萬元。(《項目支出績效自評表》詳見九、其他重要事項說明(一)機關運行經費2022年度機關運行經費支出77.88萬元,比上年決算數增長39.9%,主要原因是:日常公用支出開支增加。(二)政府采購情況本單位2022年度政府采購支出總額5.38萬元,其中:政府采購貨物支出5.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額5.38萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的中:副部(省)級以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。一、一般公共預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)
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