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文檔簡介

全面風險治理知識題庫答案附后【最新資料全師眼腳知囑|犀修改】、單項選擇1、國資委發布的?全面風險治理指引?中所定義的 "風險"是:〔〕A、不能實現的業務目標B、指企業經營過程中對未來事項預期的不確定性C、未來的不確定性對企業實現其經營目標的影響D、對企業業務目標具有關鍵性影響的因素以及自身的不確定性答案:CP22、以下哪項不屬于企業開展全面風險治理工作應建立的三道防線?〔〕A各有關職能部門和業務單位-第一道防線P38B、風險治理職能部門和董事會下設的風險治理委員會C、內部審計部門和董事會下設的審計委員會D、外部中介機構答案:DP463、現階段,全面風險治理的特征是:〔〕A、以"平安與保險"為特征B、以"內部限制和限制純粹風險"為特征C、以"風險治理戰略與企業總體開展戰略緊密結合 "為特征D、以"治理時機風險〞為特征答案:CP13-154、根據財政部下發的?企業內部限制根本標準? ,以下哪項不是企業建立和實施內部限制應該遵循的根本原那么?〔 〕A、全面性原那么B、重要性原那么C、持續性原那么D、制衡性原那么答案:CP97-995、下面哪項是對資金治理風險的描述?〔 〕A、由于所在國家政局不穩定,海外投資工程產生巨額虧損B、由于資金的分散治理,導致企業本年度財務費用增加 8000萬元C、由于會計準那么使用不當導致企業本年度賬面利潤低估5000萬元D、由于工資計算錯誤導致員工工資錯誤發放答案:BP126、哪項不屬于企業應對資金治理風險的限制舉措?〔 〕A財務部門對未來資金使用需求進行預測分析B、財務部門每月組織固定資產盤點C、企業通過股權融資將資產負債率從 80搟低到65%D、財務部門實時監控企業現金存量是否處于平安水平答案B7、下面哪項不是全面風險治理的總體目標 ?〔〕A、保證將風險限制在與企業總體目標相適應并可承受的范圍內B、保證企業抓住可能存在的時機C、保證企業資產平安D、保證企業建立針對各項重大風險發生后的危機處理方案?保證企業不因災害性風險或人為失誤而遭受重大損失答案CP428、下面哪項對風險治理策略的理解是錯誤的?〔 〕A、企業實施風險治理策略就是為將企業風險降到最低B、風險治理策略是根據企業的風險偏好或風險容忍度來制定的C、風險治理策略可以單獨使用也可以組合使用D、制定風險治理策略要確定風險治理所需人力、 財力資源的配置原那么答案AP639、誰是企業風險的最終承當者?〔 〕A、股東B、董事會C、監事會D、總經理答案AP4610、哪一項不屬于宏觀經濟環境風險給企業帶來的不利影響?〔〕A、全球金融危機帶來匯率的劇烈波動給企業造成匯兌損失B、全球經濟衰退造成局部業主支付水平下降, 增加企業資金回收的難度C、全球性的通貨膨脹導致原材料價格上漲, 企業經營本錢增加D、客戶拖欠貨款,導致企業資金鏈由現緊張答案D11、以下哪一個關于有效的限制系統的陳述是錯誤的?〔 〕A、過度的限制既浪費時間又浪費金錢B、過時的信息將導致內部限制失效C、限制應該針對所有領域的工作情況D、限制應該盡量簡單及便于操作答案C12、限制可以根據它們能實現的功能進行分類.比方:為了發現不利事件的發生〔檢查性限制〕;為了防止不利事件的發生〔預防性限制〕.以下限制舉措中屬于檢查性限制的是: 〔〕A每月進行銀行存款余額調節B、對所有特定余額的支由要有兩人簽字C、在經濟業務發生當日進行記錄D、要求內部審計部門所有成員成為注冊內部審計師答案A13、哪種因素不會使企業面臨法律風險?〔 〕A、未按規定繳納營業稅B、非法占用土地進行房地產開發建設C、按商品房預售條件,在房子交付前向買房人收取預訂款D、未取得施工許可證或者開工報告擅自施工答案C14、公司總裁,治理層,外部審計人員和內部審計人員對建立恰當的限制環境都有重要意義.高級治理人員主要負責: 〔〕A、建立恰當的內控系統運行環境, 并搭建總體內部限制框架B、復核財務信息以及收集和報告該類信息的手段的可靠性和完整性C、保證外部和內部審計人員恰當監控環境D、實施和監控董事會設計的限制制度答案AP10015、限制自評要求員工評價限制舉措的適當性,并在組織內找到改良的時機.讓員工參與限制自評的原因是: i.更好地激勵員工做正確的事情.ii.員工對待其工作是客觀的. iii.員工能夠獨立地評價內部限制.iv.治理人員需要員工的反應信息.〔〕A、i和iiB、iii和ivC、i和ivD、ii和iv答案C16、企業內部流程和信息系統、人員疏忽或管控不周所造成損失是指以下哪項風險?〔〕A、財務風險B、戰略風險C、運營風險D、市場風險答案CP1217、根據?企業內部限制根本標準?,對"限制"的最全面的定義是:〔〕A、設計用以保證資產得到恰當保護, 并保證經營和財務記錄的完整一致性的政策和實務B、設計用以保證所有會計事項得到恰當授權和會計處理的過程和程序C、企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的、旨在實現限制目標的過程D、治理層設計的會計系統和相關的限制程序答案CP9318、有關"風險〞的最好描述是:〔〕A發生對目標的達成有負面影響的某事件的不確定性B、發生對治理層保護本組織的資產的水平有正面影響的某事件的不確定性C、發生對目標的達成有正面影響的某事件的不確定性D、發生對本組織的資源的有效和高效利用有影響的某事件的不確定性答案D19、在評估一項活動的風險時,評估人員應評估: 〔〕A、風險事件的可能性B、風險事件的影響程度C、風險事件的可能性和影響程度D、風險事件的損失金額答案CP2320、以下不屬于限制環境因素的是〔 〕A、誠信和道德觀B、治理哲學和經營風格C、人力資源政策和實務D、授權和批準答案DP9521、傳統風險治理模式與全面風險治理相同的焦點是〔 〕A、內部限制B、財務風險C、事故風險D、業務風險答案AP3522、根據結果,風險可分為:〔〕A、時機風險和純粹風險B、戰略風險和業務風險C、內部風險和外部風險D、重要風險和重大風險答案AP223、查找企業各業務單元、各項重要經營活動及其重要業務流程有無風險,有哪些風險的活動屬于風險治理哪一具體環節業務工作?〔〕A、風險評估B、風險辨識C、風險分析D、風險評價答案BP424、企業在實現目標的過程中所愿意承受的風險的取向數量和水平就是企業的〔〕.A風險偏好B、風險容忍度C、風險重要性水平D、風險治理策略答案AP525、針對某項業務風險大,超由企業風險容忍度,企業決定取消該項業務,該企業對這一風險采取的風險治理策略是〔 〕A、躲避風險B、降低風險C、轉移風險D、承受風險答案AP626、全面風險治理體系建設不包括: 〔〕A、標準的公司法人治理結構B、風險治理專職部門C、內部審計部門D、中介等外部監督機構答案DP4627、企業應根據以下哪項原那么,對風險進行排序?〔 〕A、制衡性原那么B、風險與收益平衡原那么C、重要性原那么D、適應性原那么答案BP6428、以下不屬于美國薩班斯法案 404條款對企業內部限制監管要求的是〔〕A、治理層建立和維護適當內部限制結構和財務報告程序的責任報告B、治理層就對公司內部限制結構和財務報告程序的有效性由具評價C、公司首席執行官和財務官簽字保證公司財務報告的真實性及內控系統的完善性D、建立完善的內部限制信息系統答案DP9129、以下各項對內部限制評價描述不正確的選項是〔 〕A內部限制評價僅對財務報告內部限制有效性進行評價, 非財務報告內部限制暫不涉及B、由企業授權的內部審計機構或其他專門機構組織實施C、圍繞內部環境、風險評估、限制活動、信息溝通、內部監督等要素進行評價D、內部限制評價機構應該能夠獨立行使對內部限制系統建立運行過程及結果的監督權力答案AP108-10930、企業通過購置保險的方式來應對運輸業務存在的風險,這是哪項風險治理策略的具體應用?〔 〕A、躲避風險B、降低風險C、轉移風險D、承受風險答案CP631、以下對剩余風險描述錯誤的選項是〔 〕A、剩余風險是實施風險治理及有方案的應對舉措后剩余的風險B、剩余風險是企業僅對重大、重要風險實施治理后,剩余的不重要、不需治理的風險C、剩余風險不應超由企業的可接受水平D、不管采取什么風險應對舉措,都會有些剩余風險答案BP732、以下哪項不是董事會/總經理辦公會在全面風險治理建設中的責任?〔〕A、批準公司的風險治理組織機構、制度、程序B、確定企業風險治理總體目標、風險偏好、風險承受度C、建立風險治理體系和治理標準并定期更新D、批準風險治理策略和重大風險治理解決方案答案CP4733、對企業整個生產經營過程進行全面分析,對其中各個環節逐項分析可能遭遇的風險,戰由潛在風險因素的風險辨識方法是〔〕A、分解分析法B、失誤樹分析法C、生產流程分析法D、事故分析法答案CP5434、在正常運行條件下,將初始數據輸入內控流程,通過全流程和所有關鍵環節,把運行結果于設計要求比照,以發現內控流程缺陷的方法稱作〔〕A、返回測試B、穿行測試C、壓力測試D、風險治理自我評估答案BP7535、以下對壓力測試描述不正確的選項是〔 〕A、壓力測試是指在極端情景下,分析評估風險治理模型或內控流程的有效性,發現問題,制定改良舉措的方法B、壓力測試目的是評價風險治理或內控流程的成熟度C、假設極端情形時不僅要考慮本企業或類似企業的歷史教訓,還要考慮歷史不曾由現,但將來可能會由現的事情D、極端情景是指非正常情況下,發生概率很小,而一旦發生,后果十分嚴重的事情答案BP7536、以下對內部限制五要素熟悉錯誤的選項是〔 〕A、內控環境是企業的基調、 氣氛,直接影響企業員工的限制意識B、風險評估是風險治理的根底C、內控活動指有助于治理層決策順利實施的政策和程序D、各要素之間是一項要素影響下一項要素的順序過程, 例如風險評估僅直接影響內控活動答案DP95-9637、內部環境不包括〔〕A員工的誠信、職業道德和工作勝任水平B、治理層的經營理念和經營風格C、企業的權責分配方法和人力資源政策D、資產保護和責任分工答案DP9538、以下不屬于?企業內部限制根本標準?對風險評估要求的是〔〕A充分了解企業風險來自何方B、進行有效的風險識別和分析,確定風險限制重點C、采取有效舉措進行風險應對D、建立風險事件庫答案DP10239、以下不屬于對流程層面的內部限制進行評價的工作步驟A、了解重要業務流程,進行流程描述B、識別風險與限制C、對缺陷進行整改D、執行限制測試答案CP11040、企業風險治理框架目標體系中,增加的內部限制整合框架所沒有的一類目標是〔〕A戰略目標B、運營目標C、報告目標D、遵循法規目標答案AP25二、多項選擇1、根據?中央企業全面風險治理指引?,企業進行風險評估,應包括:〔 〕A風險辨識B、風險預測C、風險分析D、風險評價答案ACDP42、根本風險治理工具或方案應包括: 〔 〕A、躲避風險B、降低風險C、承受風險D、分擔風險答案ABCDP643、依據?山東省省管企業全面風險治理指引? ,全面風險管理工作主要包括:〔 〕A建立全面風險治理根本流程B、健全風險治理組織體系C、建立風險治理信息系統D、形成全面風險治理文化答案ABCDP434、風險治理根本流程包括:〔 〕A、收集風險治理初始信息B、進行風險評估C、制定風險治理策略D、進行風險轉移答案ABCP435、監督風險治理有效性可以采用哪些方法?〔 〕A、壓力測試B、返回測試C、穿行測試D、風險治理自我評估答案ABCDP756、對風險治理水平可重復、可推廣階段描述正確的有:A、風險治理流程適應所有業務領域的治理需求, 風險治理流程完整穩定B、治理層重視風險治理,形成一定的評估標準C、風險治理對戰略治理形成一定支撐, 風險治理納入各部門的治理考核范圍內D、風險治理僅屬于專業人員或專職部門的責任范疇答案ABCP807、根據?企業內部限制根本標準?,企業增強內部限制,是為了合理保證以下哪幾項根本目標的實現?〔 〕A、經營的效率和效果B、財務報告及經營治理信息的真實、可靠和完整C、資產的平安完整D、國家法律法規和有關監管要求答案ABCD8、以下有關內部限制的說法中正確的選項是〔 〕.A、內部限制是指為保證實現企業目標而實施的程序和政策B、內部限制系統包括兩個因素,分別是限制環境和限制政策與程序C、內部限制有助于提升企業運營的效益和效率, 卻無助于財務報告的可靠性與合規性D、完善的內部限制系統還有助于保證對內及對外報告的質量答案ABD9、以下哪些是?企業內部限制根本標準?對內部監督的要求?A、制定內部限制監督制度B、制定內部限制缺陷認定標準C、定期對內部限制的有效性進行自我評價D、中介機構對內部限制評價答案ABCP10610、內部限制要素包括〔〕A、內控環境B、風險評估C、信息與溝通及監督D、目標設定答案ABCP9511、根據?中央企業全面風險治理指引? ,結合企業生產經營特點,風險分類一般分為〔〕A、戰略風險、市場風險B、運營風險、法律風險C、財務風險、平安風險D、環保風險、聲譽風險答案ABCP1212、實施全面風險治理,可以有助于企業在以下方面發揮作用〔 〕A、減少績效不穩定性B、強化公司治理C、提升應對外部環境變化水平D、增強投資界和利益相關者的信心答案ABCDP32-3413、全面風險治理的聚焦點在于〔 〕A、財務風險B、事故風險C、業務風險D、內部限制答案CDP3514、在下面對全面風險治理的理解中,正確的有〔 〕A、全面風險治理是一種理念,即把企業放到不確定性的框架中去考慮,強調企業內外部環境的不確定性B、全面風險治理以風險為治理對象C、全面風險治理是積極、主動的治理風險D、全面風險治理具有全面性答案ABCDP31-3215、實施全面風險治理的總體目標為〔 〕A、保證將風險限制在與企業總體目標相適應并可承受的范圍內B、保證企業抓住可能存在的時機、遵守有關法律法規及企業內外部之間信息的真實、可靠溝通C、保證企業經營治理的有效性,提升經營活動的效率和效果,降低實現經營目標的不確定性D、保證企業建立危機處理方案,降低企業損失答案ABCDP4216、企業在風險辨識過程中,會采用以下哪些辨識方法:A、生產流程分析法B、風險專家調查列舉法C、分解分析法D、失誤樹分析方法答案ABCDP54-5517、全面風險治理工作涉及企業各個層面和部門,以下哪些責任屬于專業職能部門的責任( )A、定期收集、識別、匯總和評估本專業領域的風險B、研究制定可行的風險解決方案C、實施董事會/總經理辦公會批準的重大風險解決方案D、制訂風險治理方案,對風險治理工作進行考核答案ABCP4918、在風險評估過程中,下面哪些人員參與風險評估工作?()A、公司治理層B、部門治理層C、關鍵流程責任人D、特殊業務風險專業人員答案ABCDP5319、在下面關于風險治理策略的論述中, 哪些說法是正確的?()A、風險治理策略一般包括風險偏好和風險承受度、 有效性標準、風險治理工具、風險治理資源配置B、風險治理策略就是將風險降到最低,不惜代價消除風險C、風險治理的策略都是根據企業的風險偏好或風險容忍度來制定的,可以單獨使用,也可組合使用D、風險偏好是企業在制定和實現戰略目標以及追求價值的過程中愿意承當的廣泛意義上的風險的取向、數量和水平答案ACD20、根據水平成熟度模型,風險治理水平可分為哪些階段?()A、臨時、初始階段B、可重復階段C、可控階段D、領先階段答案ABCDP76-8221、企業建設內部限制主要是基于以下哪些驅動因素?()A、國際資本市場要求大力強化內部限制B、經濟健康開展迫切呼喚增強內部限制C、提升企業經營效率和效果需要建立內部限制D、企業防范風險的需要完善內部限制答案ABCDP89-9122、以下哪些標準文件,涉及內部限制標準要求?( )A、?增強金融機構內部限制的指導原那么?B、?會計法?C、?企業內部限制根本標準?D、?企業內部限制配套指引?答案ABCDP87-8923、建立實施內部限制應遵循的原那么包括〔 〕A全面性原那么B、重要性原那么C、制衡性原那么D、本錢效益原那么答案ABCDP97-9924、以下舉措中,哪些屬于限制活動的限制舉措? 〔 〕A、不相容職務別離限制B、授權審批限制C、會計系統限制D、預算限制答案ABCDP10325、如何實施內部限制評價?〔 〕A、確定內控評價范圍,實施風險評估,識別關鍵業務風險B、對限制環節進行記錄、測試和評價C、缺陷及整改識別并記錄缺陷D、治理層內部限制評價報告答案ABCDP109-11026、訪談是熟悉公司業務特點,了解企業生產流程和治理流程的必要手段,在參與訪談時應把握以下原那么: 〔 〕A、嚴謹性原那么B、開放性原那么C、保密性原那么D、全面性原那么答案ABCP11227、下面對內部限制要素的說法中, 哪些是正確的?( )A、內控環境要素是推動企業開展的發動機, 也是其他一切要素的核心B、風險評估是識別、分析相關風險以實現既定目標, 是風險治理的根底C、內控活動指那些有助于治理層決策順利實施的政策和程序,是針對風險采取的限制舉措D、信息與溝通是指企業經營治理所需信息必須被識別、 獲得并以一定形式及時傳遞,以便員工履行責任答案ABCDP95-9628、以下有關優越內部環境建設的描述中,哪些是正確的?()A、建立合理的公司治理結構B、建立恰當的治理機構及權責分配制度C、設立內部審計機構并強調其獨立性D、確立符合企業實際情況的人力資源政策及具有自身特色的企業文化答案ABCDP100-10129、在風險評估過程中,應盡量防止由現以下哪些錯誤?A、對風險的含義或者定義缺乏明確或者共同的理解B、沒有把所有的利益相關者都包括在內C、沒有考慮或適度地側重關鍵人員的席位D、沒有把定性分析與量化分析進行有機結合使用答案ABCP6130、全面風險治理報告一般包括以下類型: 〔 〕A投資工程風險分析報告B、風險現狀評估報告C、經營風險報告D、專題研究報告答案ABCD31、為科學推進全面風險治理工作,xx集團聘請了中介機構,成立了風險治理工程組,在試點企業工作時,工程組發現雖然經過屢次培訓,各單位治理人員依舊對全面風險治理沒有整體的印象,甚至不知道風險治理到底在做什么.針對上述現象,你認為發生的原因和解決思路有〔 〕A、全面風險治理文化宣傳力度不夠, 風險治理意識尚未建立B、未能建立嚴格的考核機制C、全面風險治理時效性較長, 內嵌于各業務流程中,短期內很難看到立竿見影的效果D、加大全面風險治理宣傳力度,運用報刊、論壇、培訓、考試等多種手段,反復灌輸風險治理意識E、根據集團考核責任狀要求,建立明晰的考核方法答案ABCDE32、為科學推進全面風險治理工作,xx集團聘請了中介機構,成立了風險治理工程組,在試點企業工作時,工程組發現在訪談階段,各部門負責人能大致的描述由本部門業務流程,但是各人在流程中具體負責的工作,任務是如何流轉的描述不清楚.針對上述現象,以下觀點正確的有〔 〕A、存在這個現象的原因之一是工作以責任為中央開展, 長期以來已經形成固定的運作模式.B、細化工作沒有必要,由于企業已根據原有的思維模式運作多年,目前運轉良好,細化工作繁瑣,短期內沒有效益C、如果細化流程,需要對現有流程進行梳理, 根據業務價值鏈進行逐一分析,從業務子類到詳細的三級、四級流程,明確流程中各個崗位的責任和信息傳遞路徑D、這個工作應該由風險治理部門承當, 我們不具備這個水平答案AC33、為科學推進全面風險治理工作,xx集團聘請了中介機構,成立了風險治理工程組,在試點企業工作時,工程組發現各單位和各部門在熟悉風險的時候,普遍認為風險就是問題,有些人將風險識別等同于查找問題,甚至認為本單位或者本部門沒有風險.針對上述現象,以下觀點正確的有〔 〕A存在這個現象的原因之一是對風險缺乏正確的熟悉, 把風險等同于問題,而不是未來的不確定性B、查找風險的過程就是在查找問題,兩者是等同的C、業務單一確實就沒有風險D沒有責任的部門和停止開展的企業是沒有風險的, 要開展就會存在風險.答案AD34、為科學推進全面風險治理工作,xx集團聘請了中介機構,成立了風險治理工程組,在試點企業工作時,工程組結合調查問卷中的內容與各單位各部門負責人交流時,發現主要治理人員對于調查問卷內容一無所知,經詳細詢問得知,在填寫調查問卷時,各部門均指定某專業主管填寫,填寫后將調查問卷傳遞給工程組.針對這一現象,以下觀點正確的有〔 〕A、存在這個現象的原因之一是沒有熟悉到風險治理是全員參與的過程,每個人,尤其是各部門和各單位負責人都參與風險的識別風險治理才具有代表性和全面性.B、兼職風險治理員識別后由部門經理進行審核,效率更高C、工程組應該對問卷回收的數量進行規定, 范圍內的人員應該全部獨立認真完成D、為保證填寫問卷的統一性,各單位和各部門的問卷應統一審核后上報答案AC35、為科學推進全面風險治理工作,xx集團聘請了中介機構,成立了風險治理工程組,在試點企業工作時,工程組發現局部人員在識別風險時,并未著眼于未來,而是針對以前的工作存在的缺陷進行了認定,有些風險的描述并不清楚.工程組經調查發現,參加培訓人員大都第一次填寫問卷,不知道最后而且只有少數幾個人完整的參加了所有的培訓課程.針對上述現象,以下觀點正確的有〔 〕A、要求員工在調查問卷填寫前要對填寫說明反復閱讀, 不能盲目填寫B、將修正后的調查問卷結果進行反應C、填寫過程中大家商量填寫,防止由現錯誤D、遵循多一事不如少一事原那么,干脆不填寫答案AB36、為科學推進全面風險治理工作,xx集團聘請了中介機構,成立了風險治理工程組,在試點企業工作時,工程組在第二次的調查問卷評估中,發現回收的調查問卷由現明顯的偏科特征,即各專業只填寫自身的專業風險,而對其他領域的風險并不填寫.針對上述現象,以下觀點正確的有〔 〕A、存在這個現象的原因之一就是治理人員未把風險治理放在企業戰略治理的工具來考慮,未能站在企業全局看待不確定性及可能帶來的影響,僅僅是將風險治理作為一項業務.B、每個治理人員都應該站在企業的角度對所有識別的風險進行評估,包括專業領域和非專業領域C、為保證評估結果的準確,對于專業評估和非專業評估均設置了不同的權重D僅針對專業評估是正確的, 由于專業部門只了解本專業的問題,其他專業并不精通,盲目評估會帶來評估結果失真答案ABC37、為科學推進全面風險治理工作,xx集團聘請了中介機構,成立了風險治理工程組,在試點企業工作時,工程組發現在評估結果交流中,局部治理人員并不認同評估結果,認為評估結果并不客觀,而且局部風險未能識別.針對上述現象,以下觀點正確的有〔 〕A、存在這個現象的原因之一是前期訪談、 調查問卷填寫過程中,局部治理人員參與程度較低,甚至不愿意參與,大量根底工作交與下屬整理而又未能及時關注,導致評估結果與自身期望值由現偏差B、局部治理人員未能充分熟悉到風險治理主體是企業本身,他們把自身的治理責任寄希望于他人C、評估時權重設置的不合理導致風險評估結果由現偏差D、風險評估應以工程組評估為主答案ABC38、為科學推進全面風險治理工作,xx集團聘請了中介機構,成立了風險治理工程組,在試點企業工作時,工程組在組織風險應對方案制定時,局部治理人員認為風險應對舉措應該由工程組人員填寫,工程組成員,尤其是中介機構成員應該針對該風險提由應對舉措.針對上述現象,以下觀點正確的有〔 〕A、局部治理人員未能充分熟悉到風險治理主體是企業本身,寄希望于他人B、工程組的責任是指導各專業領域專家在各自領域內提由風險應對舉措,并對應對的舉措是否合理提由專業意見,不可能也無力替代各專業應對舉措C、風險應對舉措制定的過程就是重新梳理、思考以往工作,對未來工作的一項規劃和治理D、應對舉措制定的質量由風險治理工程組限制答案ABC39、為科學推進全面風險治理工作,xx集團聘請了中介機構,成立了風險治理工程組,在試點企業走完全部風險治理流程后,局部治理人員發現,在識別工作做的越充分,風險評估的結果顯示本部門或本單位風險越多,日后的風險應對舉措就會越多,認為“提的風險越多,自己的工作越多,還不如不提〞針對上述現象,以下觀點正確的有〔 〕A、產生這個觀點的原因之一是未把風險治理當做企業治理的一局部,而是將該項工作作為一項任務,以完成上面布置的任務為工作的生發點.B、風險不因未識別由或成心不識別而消滅, 正視風險的存在才能有效的治理風險C、逃避風險或者未能提前采取風險應對舉措, 風險一旦來臨將導致巨大的損失或者時機喪失D、識別的風險越少,工作越少,最大程度減輕工作量答案ABC40、為科學推進全面風險治理工作,xx集團聘請了中介機構,成立了風險治理工程組,在試點企業工作時,工程組發現在內部限制流程梳理過程中,有些治理人員認為內控矩陣描述的內容正是企業正在做的工作,費如此大的力氣梳理和描述由來,實際用處不大,對于確認環節也頗有怨言,不知道到底有什么用處.針對上述現象,以下觀點正確的有〔A、內部限制建設主要的作用是解決兩個方面: 一是內部限制體系不健全,第二是內部限制執行存在缺陷.B、在內控初期建設過程中,重點解決的問題是執行過程中存在的缺陷,即是否執行的問題C、內部限制文檔提供了一個執行的標準, 即企業根據這個規范設計內控文檔,也應該根據這個標準進行執行D、內部限制需要年復一年的進行修正答案ABCD三、判斷1、全面風險治理就是風險限制. 〔X〕2、全面風險治理的責任應該在風險治理部門. 〔x〕3、我們不是全面風險治理牽頭部門, 只需要填寫一次調查問卷就可以了.〔x〕4、全面風險治理是在查找治理中的問題, 是對企業的以前的經營問題進行認定.〔x〕5、全面風險治理的主體應該是集團審計與風險治理部.〔x〕6、集團將風險分為戰略風險、市場風險、財務風險、運營風險、法律風險、合規和公共關系風險六大類,因此應該由戰略規劃開展部、資本運營部、財務部和審計與風險治理部負責治理這些風險,與其他部門無關.〔x〕7、所有識別生的風險都應該做更好的治理. 〔x〕8、風險不僅包括可能存在的損失,還包括可能帶來的時機,因此全面風險治理核心內容就是限制純粹風險,把握時機風險.9、全面風險治理是從內部限制根底上開展起來的, 內部限制是風險治理的一局部.〔,〕10、我不是全面風險治理部門人員,也不是職能部門風險管理員,全面風險治理與我沒有關系. 〔x〕11、我們部門〔單位〕業務簡單,應該沒有風險、全面風險治理對我們并不適用.〔x〕12、全面風險治理具有時效性,風險治理流程每年只需要進行一次.〔X〕13、內部限制是針對上市公司的要求,集團其他非上市單位無須執行.〔X〕14、全面風險治理的策略包括風險偏好和風險承受度、全面風險治理的有效性標準、風險治理的工具選擇、全面風險治理的資源配置等四個方面.〔V〕15、集團通過全面風險治理,要徹底的消滅全部的風險.〔X〕16、全面風險治理主要是集團審計與風險治理部在推進,我們只需要根據集團的通知來開展工作就可以了. 〔x〕17、今年我們單位不是集團確定的試點單位,可以暫時不用開展全面風險治理工作.〔X〕18、根據要求,山東黃金礦業股份應在 2021年1月1日起,實施企業內部限制根本標準及配套指引. 〔, 〕19、風險治理部門的責任是為業務領域的風險治理工作提供方法論和工具指導,并不參與具體業務風險的治理過程.20、風險治理應對舉措制定完成后,風險治理部門應對舉措的執行情況進行監督.〔,〕21、通過推行全面風險治理,企業可以對風險進行有效治理,徹底消除風險.〔X〕22、風險治理工作涉及企業的各個部門,主要是以風險治理部門為主體,其他專業職能部門配合完成的. 〔X〕23、全面風險治理工作是一項持久的工作, 一般需要花上3-5年時間,才能最終實現風險治理的目標,僅是搭建體系一般至少需要1-3年的時間.〔V〕24、企業必須要在所有的風險治理環節都采取了先進的治理流程后才能獲得益處.〔X〕25、各公司治理層負責日常經營中的風險治理工作,對經營過程中的風險治理的有效性負責,其法人〔授權〕代表是全面風險治理的直接責任人.〔,〕26、風險治理的主體責任應當從企業的最高層開始 ,自執行管TOC\o"1-5"\h\z理層逐級地

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