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文檔簡介

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考攪拌站采購管理制度總則為規(guī)范本站采購工作,特制定本制度。本制度適用于本站的采購活動(dòng)。采購原則嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序物品采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。采購會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購,必須進(jìn)過相關(guān)部門參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)分管高層管理人員審核。職責(zé)分離采購人員不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由綜合科根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量

2、一致。在市場條件下不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請科室更改采購單作參考。廉潔制度所有采購人員必須做到:自覺維護(hù)本站利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法制觀念。廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給本站造成損失。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。采購程序供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),材料設(shè)備科應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、采

3、購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。采購程序零星物品的申請,一次性采購金額在 500 元以下的,由各使用科室向綜合科申請,經(jīng)理審批。固定資產(chǎn)、大宗原材料等一次性采購金額在 500 元以上的,由各使用科室向綜合科申請,經(jīng)理核準(zhǔn)后,報(bào)上級公司行政部審查,由上級分公司分管高層管理人員審批。采購詢價(jià)、綜合評估、會(huì)簽合同,由材料設(shè)備科協(xié)調(diào)技術(shù)科、財(cái)務(wù)及相關(guān)使

4、用科室共同完成,報(bào)本站或上級公司分管領(lǐng)導(dǎo)逐級審批。技術(shù)科、使用科室負(fù)責(zé)采購物品的適用性,財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核,上級公司法律顧問負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。材料設(shè)備科及其上級分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案建立,市場信息的手機(jī)。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。采購過程中發(fā)生變化時(shí),銷售科室/需求科室出具采購變更申請, 由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部門執(zhí)行。技術(shù)科、綜合科、上級分公司行政部負(fù)責(zé)接收報(bào)告的出具。付款程序采購部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請,由經(jīng)理簽字,后附付款明細(xì)單,交給財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。無論匯款還

5、是支票要求復(fù)印存檔。發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票,核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致,并填寫發(fā)票明細(xì)單,簽字后交給財(cái)務(wù)科核銷。違約處理貨物出現(xiàn)延期后,材料設(shè)備科及時(shí)通知銷售、技術(shù)科及相關(guān)科室。貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后,由使用科室或技術(shù)科室提出意見,報(bào)材料設(shè)備科、本站經(jīng)理處理。材料設(shè)備科接到意見后,將情況上報(bào)分管上級公司經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況發(fā)郵件并書面報(bào)告給供應(yīng)商, 要求供應(yīng)商換貨或退貨。材料設(shè)備科與供應(yīng)商協(xié)商不成的,或造成損失的,有財(cái)務(wù)科核算損失,材料設(shè)備科負(fù)責(zé)追索。追索不成,由法院裁決。審計(jì)監(jiān)督采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。在采購詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中,除有業(yè)務(wù)科室、銷售及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)科要全程參

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