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文檔簡介
1、泓域咨詢/大連石油鉆井工具項目可行性研究報告大連石油鉆井工具項目可行性研究報告xxx集團有限公司目錄第一章 背景及必要性7一、 石油鉆采專用設備行業市場規模及變動原因7二、 市場需求、變動原因及發展前景9三、 深度融入“一帶一路”14第二章 總論15一、 項目概述15二、 項目提出的理由17三、 項目總投資及資金構成18四、 資金籌措方案18五、 項目預期經濟效益規劃目標18六、 項目建設進度規劃19七、 環境影響19八、 報告編制依據和原則19九、 研究范圍20十、 研究結論21十一、 主要經濟指標一覽表21主要經濟指標一覽表21第三章 產品規劃方案24一、 建設規模及主要建設內容24二、
2、產品規劃方案及生產綱領24產品規劃方案一覽表24第四章 項目選址分析26一、 項目選址原則26二、 建設區基本情況26三、 提升“四個中心”功能,打造對外開放新前沿28四、 提升產業鏈供應鏈現代化水平30五、 項目選址綜合評價30第五章 運營模式32一、 公司經營宗旨32二、 公司的目標、主要職責32三、 各部門職責及權限33四、 財務會計制度36第六章 SWOT分析說明40一、 優勢分析(S)40二、 劣勢分析(W)41三、 機會分析(O)42四、 威脅分析(T)42第七章 發展規劃分析48一、 公司發展規劃48二、 保障措施49第八章 進度規劃方案52一、 項目進度安排52項目實施進度計劃
3、一覽表52二、 項目實施保障措施53第九章 工藝技術分析54一、 企業技術研發分析54二、 項目技術工藝分析57三、 質量管理58四、 設備選型方案59主要設備購置一覽表59第十章 勞動安全61一、 編制依據61二、 防范措施64三、 預期效果評價68第十一章 節能方案說明69一、 項目節能概述69二、 能源消費種類和數量分析70能耗分析一覽表70三、 項目節能措施71四、 節能綜合評價72第十二章 投資方案73一、 投資估算的編制說明73二、 建設投資估算73建設投資估算表75三、 建設期利息75建設期利息估算表76四、 流動資金77流動資金估算表77五、 項目總投資78總投資及構成一覽表7
4、8六、 資金籌措與投資計劃79項目投資計劃與資金籌措一覽表80第十三章 經濟效益82一、 基本假設及基礎參數選取82二、 經濟評價財務測算82營業收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表84利潤及利潤分配表86三、 項目盈利能力分析87項目投資現金流量表88四、 財務生存能力分析90五、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91六、 經濟評價結論92第十四章 風險評估93一、 項目風險分析93二、 項目風險對策95第十五章 項目總結98第十六章 附表99主要經濟指標一覽表99建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流動資金估算表103總投資及構成一覽表10
5、4項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設備購置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 背景及必要性一、 石油鉆采專用設備行業市場規模及變動原因石油、天然氣勘探開發資本支出規模決定行業市場規模。油氣產業鏈主要由油氣開發商、油氣設備制造商及油氣技術服務供應商等群體構成。油氣開發商一般只從事油氣田勘探投資、油氣田生產管理、油氣集輸、石油煉化和成品油銷售,
6、把與油氣開采有關的絕大部分作業環節、油氣田專用設備制造及維修等業務外包給油氣設備制造商和油田技術服務供應商。因此,油氣開發商的勘探開發資本規模能夠較為準確地反映石油鉆采專用設備行業的市場規模。國際市場方面,2000年以來,由于石油、天然氣需求的持續增長,促進全球油氣勘探開發資本支出保持高位,2019年國際能源署(IEA)發布的世界能源投資報告2019數據顯示,2018年全球能源投資總額超1.8萬億美元,結束了連續三年的負增長。2018年中國的能源投資總額達3,810億美元,超過美國300億美元,位居全球首位。在投資增量方面,2018年,美國在能源領域的投資增量為全球最高,其投資較2017年增加
7、了近170億美元。受國外新冠疫情持續蔓延的影響,世界能源投資存在下滑趨勢。2020年5月,國際能源署(IEA)發布世界能源投資報告2020數據顯示,全球能源投資在2020年可能同比2019年下降約20%,其中,美國預計下降超過25%,歐洲預計降幅17%,中國預計降幅12%,但中國仍然是全球最大的投資市場,是全球趨勢的主要決定因素。咨詢公司Spears&Associates油田服務行業報告統計數據顯示,油田設備和服務市場規模在經歷了近十年的增長后,于2015年、2016年持續下降,至2017年開始回升,達到2,335.20億美元,同比增長約5%;2018年達到2,620億美元,同比增長約
8、12%;2019年達到2,677億美元,與2018年度基本持平。國內市場方面,面對國內強勁的石油、天然氣需求和出于保障國家能源供應安全的考慮,我國各大石油公司在油氣勘探和開發支出方面一直保持較高的投入,產生了大量的新增油氣設備和油田服務需求。伴隨著2014年下半年至2016年初,國際原油價格呈斷崖式下跌態勢,而面對低油價為行業帶來的重大影響,出于嚴格控制成本,確保資本支出計劃有效落實等考慮,中石油等公司大幅度縮減資本支出規模。而2016年開始,國際油價開始回暖,同時國家高度重視能源安全保障,推動中石油、中海油等油氣勘探公司加大投入,提升勘探、開采能力,確保國家能源安全。公開數據顯示,2019年
9、中石油、中石化、中海油勘探開發資本支出計劃合計為3,768.18億元,同比增長22.25%,其中,中石油投資2,301.17億元,同比增長17.34%,中石化投資617億元,同比增長46.21%,中海油投資850.01億元,同比增長21.56%。雖然新冠肺炎疫情對國民經濟整體產生一定影響,但由于我國在疫情爆發初期采取了有力的應對措施,目前國內疫情態勢較為緩和,各地有序開展復工復產,恢復和發展國民經濟,國內油氣勘探開發工作穩步回升。同時,國家能源局于2020年6月發布2020年能源工作指導意見,明確要求多措并舉,增強油氣安全保障能力,加大油氣勘探開發力度;并于2020年7月召開2020年大力提升
10、油氣勘探開發力度工作推進會議,再次要求大力提升油氣勘探開發力度和加強天然氣產供儲銷體系建設,并強調了油氣行業增儲上產七年行動計劃的重要意義,有力推動了國內油氣鉆探開發工作的穩步恢復。綜上,受益于石油、天然氣持續旺盛的需求,以及國家對國內油氣鉆探開發的高度重視,石油、天然氣勘探開發支出雖受原油價格、新冠肺炎疫情等因素影響而有波動,但總體保持高位,從而保障了石油鉆采專用設備行業的市場規模。二、 市場需求、變動原因及發展前景1、國際能源需求的長期增長推動行業穩定發展國際能源消費增長與世界GDP增長密切相關。如下圖所示,根據BP及世界銀行統計數據,近十年以來,全球一次性能源消費需求增長速度與世界GDP
11、增長速度呈現較強的相關性。從短期來看,2020年以來,全球經濟發展受新冠疫情擴散等不確定性因素影響較大,導致國際能源需求下滑,且存在一定的不確定性。但從長期來看,隨著經濟全球化的深入發展,在主要發展中經濟體的引領下,全球經濟仍將保持持續增長,進而帶動國際能源需求在長期內仍將呈現增長態勢。根據2019年發布的BP世界能源展望,雖然可再生能源增長幅度遠大于石油和天然氣,但石油、天然氣作為傳統石化能源和戰略能源,在工業生產以及人們日常生活中占有重要地位,占2040年能源總供給的73%。至2040年,石油消費量約為4,860百萬噸油當量,年增長率約為0.3%,天然氣消費量約為4,617百萬噸油當量,年
12、增長率約為1.7%。國際能源署(IEA)發布的石油市場報告2019顯示,盡管全球石油需求增速有所放緩,年平均增速仍將達到120萬桶/日,主要的發展中經濟體的石油需求將繼續增加。到2024年,中國和印度的石油消費增量將占全球增量的44%。因此,加大石油和天然氣勘探開發,或通過國際能源貿易進口石油和天然氣,是世界各國滿足能源需求的必然選擇,保持高位的國際能源需求將帶動鉆井活動的長期活躍。2、原油價格變動影響行業市場規模原油價格對石油資本性投入、石油鉆采專用設備行業影響的傳導機制為:當油價處于高位時,油氣開采能夠獲取更高的利潤,因此油氣開采公司更有意愿增加資本性支出,用以加強石油資源的勘探開發,并且
13、由于油價的不確定性,石油公司傾向于在高油價階段盡量增加產量,從而帶動了石油鉆采專用設備行業需求增加;當油價處于低位時,油氣開采獲利情況變差或者面臨虧損,因此油氣開采公司的資本支出意愿下降,通常會減少相應設備及服務需求。原油價格是石油供求狀況和石油天然氣行業景氣程度的綜合反映。在一定的技術條件和開采難度下,原油價格的高低直接決定了石油公司的獲利空間,高油價將帶動石油公司勘探開發資本支出,原油價格下跌,將影響石油公司勘探開采規模及速度,尤其是原油價格低于石油公司開采成本,通常會觸發石油公司形成暫時性減產,從而改變石油供需狀況,進而對石油公司的開采支出形成制約。自2011年至2014年年中,國際原油
14、價格在高位波動,基本處于100美元/桶左右,且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以來,國際原油價格開始大幅下跌并持續走低,至2016年已跌至接近30美元/桶,跌破了大部分油氣公司的開采成本,導致油氣公司大規模減少資本性支出。3、全球油氣開采的結構性變化將進一步激發行業變革及需求隨著易掘油氣田儲量的日益減少,各國油氣資源的勘探開發正發生結構性變化,主要體現為:陸地超深井開發。4、我國能源需求的持續增長將帶動國內石油鉆采專用設備行業持續發展國內石油鉆采設備的市場需求與國內油氣儲量及消費情況密切相關,石油發展“十三五”規劃載明,新一輪全國常規油氣資源動態評價成果表明,我國陸上和近海海域常規石
15、油地質資源量1,085億噸,截至2015年底,連續9年新增探明石油地質儲量超過10億噸,累計探明地質儲量371.7億噸,探明程度34%,處于勘探中期。根據自然資源部發布的全國石油天然氣資源勘查開采情況通報(2019年度),2019年,石油勘查開采投資大幅回升,新增石油與頁巖氣探明儲量大幅增加,能源產量持續穩定增長。具體情況為:2019年,全國油氣勘查、開采投資分別為821.29億元和2,527.10億元,同比分別增長29.0%和24.4%,勘查投資達到歷史最高。石油新增探明地質儲量11.24億噸,同比增長17.2%,頁巖氣新增探明地質儲量7,644.24億立方米,同比增長513.1%。2019
16、年能源產量持續穩定增長。全國原油產量1.91億噸,同比增長1.1%;天然氣產量1,508.84億立方米,連續9年超過千億立方米,同比增長6.6%;全國頁巖氣產量153.84億立方米,同比增長41.4%。根據中石油經濟技術研究院發布的2019年國內外油氣行業發展報告,2019年,我國三大石油公司全力保障國家能源安全,加大國內勘探開發力度,勘探開發形勢好轉。原油產量扭轉連續幾年下降勢頭,達到1.91億噸,增幅1.1%;天然氣產量估算達到1,738億立方米,增幅約9.8%。國內油氣對外依存度雖仍上升,但快速提升的勢頭有所遏制,預計2020年國內油氣產量有望分別達到1.94億噸和1,900億立方米。我
17、國天然氣消費需求巨大。2019年8月,由國家能源局石油天然氣司、國務院發展研究中心資源與環境政策研究所、自然資源部油氣資源戰略研究中心聯合發布的中國天然氣發展報告(2019)統計結果顯示,2018年,全國天然氣消費快速增長,日最高用氣量首次突破10億立方米。2018年,中國天然氣表觀消費量達2,803億立方米,比上年增長17.5%,在一次能源消費中占比達7.8%;日最高用氣量達10.37億立方米,比上年增長20%。報告預計,2050年前我國天然氣消費將保持增長趨勢。國家有較為強烈的能源安全需求,需要通過提高原油、天然氣開采量,把原油、天然氣的對外依存度保持在一個合理范圍,以構建國家油氣安全保障
18、體系,提升國際油氣市場話語權。而中石油、中海油作為國內大型油氣生產商,是“提升油氣勘探開發力度、保障能源安全”重任的主要承擔者。2019年,中石油組織編制2019-2025年國內勘探與生產加快發展規劃方案,中海油組織編制關于中國海油強化國內勘探開發未來“七年行動計劃”,均明確要提高原油、天然氣儲量,把國家原油、天然氣的對外依存度保持在合理范圍。因此,石油鉆采專用設備作為石油勘探開發的重要設備,在國內油氣消費持續穩定增長的背景下,其市場需求保持穩定增長。三、 深度融入“一帶一路”加強與“一帶一路”沿線國家在文化、產業、貿易投資、園區建設等方面的合作,構建遼寧中東歐“17+1”經貿合作示范區核心載
19、體城市。加快境外經濟合作區建設,積極參與國際產能和裝備制造合作,推進優勢產業在“一帶一路”國家投資布局。推進與俄遠東地區陸海聯運合作,推動以大連為起點、貫穿北冰洋的“冰上絲綢之路”航線商業化運行,豐富拓展中歐班列產品和路線。建設對外投資合作公共服務平臺,為企業對外投資提供綜合服務。加強政銀企合作,爭取“絲路基金”、中非基金等國家級基金參與我市境外投資項目。第二章 總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:大連石油鉆井工具項目2、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:譚xx(二)主辦單位基本情況公司不斷推動企業品牌
20、建設,實施品牌戰略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設,提高區域內企業影響力。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要,是我們不懈的追求”的企業觀念,面對經濟發展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。當前,國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜
21、。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環境的不穩定不確定因素增加,中小企業外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發展階段的轉變使經濟發展進入新常態,經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰,企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進,以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互
22、聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施,企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發展機遇,轉變發展方式,提高發展質量,依靠創業創新開辟發展新路徑,贏得發展主動權,實現發展新突破。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。(三)項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約96.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本
23、期項目建設。(四)產品規劃方案根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:xx套石油鉆井工具/年。二、 項目提出的理由我國石油鉆采設備行業目前參與競爭企業較多,呈現國有企業或國有背景企業領先、民營企業和外商合資企業迅速趕超的競爭格局,國有企業中以中石化、中石油下屬設備制造企業為代表,具有較強的研發實力和較多的行業資源。民營企業近年來發展迅猛,部分企業在鉆采專用工具各細分領域,通過自主創新,產品技術水平、質量都有了較大的進步,在常規產品領域競爭力明顯。國外企業產品技術水平較高,但由于其銷售價格昂貴,加之國內同行業產品性能表現與國外差距的縮小,從性價比方面,國外產品的市場影響力具有一定局限性。相比
24、較國外企業,我國石油鉆采設備制造企業在常規產品方面具有明顯的競爭優勢,在高端產品領域,隨著國內企業研發能力、生產技術水平、產品質量把控的快速提高,差距不斷縮小。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資36970.97萬元,其中:建設投資27937.89萬元,占項目總投資的75.57%;建設期利息308.10萬元,占項目總投資的0.83%;流動資金8724.98萬元,占項目總投資的23.60%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資36970.97萬元,根據資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)2439
25、5.30萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額12575.67萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入(SP):74300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):60301.29萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):10223.57萬元。4、財務內部收益率(FIRR):19.74%。5、全部投資回收期(Pt):5.82年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):31059.44萬元(產值)。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環境影響項目建設擬定的環境保護方案
26、、生產建設中采用的環保設施、設備等,符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環境保護的要求,項目建成后不會造成環境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝,生產過程中產生的污染物通過合理的污染防治措施處理后,均能達標排放,符合清潔生產理念。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規、規劃;7、項目建設地總體規劃及控制性詳規;8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及
27、施工標準。(二)編制原則1、堅持科學發展觀,采用科學規劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業的現有格局和未來發展方向,優化設備選型和工藝方案,使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規定的排放標準。九、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水
28、平進行論述,確定建設規模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環境保護、勞動安全衛生和節能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。十、 研究結論通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64000.00約96.00畝1.1總建筑面積125831.101.2基底面積41600.
29、001.3投資強度萬元/畝283.992總投資萬元36970.972.1建設投資萬元27937.892.1.1工程費用萬元24638.692.1.2其他費用萬元2735.592.1.3預備費萬元563.612.2建設期利息萬元308.102.3流動資金萬元8724.983資金籌措萬元36970.973.1自籌資金萬元24395.303.2銀行貸款萬元12575.674營業收入萬元74300.00正常運營年份5總成本費用萬元60301.29""6利潤總額萬元13631.43""7凈利潤萬元10223.57""8所得稅萬元3407.86&
30、quot;"9增值稅萬元3060.73""10稅金及附加萬元367.28""11納稅總額萬元6835.87""12工業增加值萬元23373.08""13盈虧平衡點萬元31059.44產值14回收期年5.8215內部收益率19.74%所得稅后16財務凈現值萬元12590.20所得稅后第三章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積64000.00(折合約96.00畝),預計場區規劃總建筑面積125831.10。(二)產能規模根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析
31、,建設規模確定達產年產xx套石油鉆井工具,預計年營業收入74300.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1石油鉆井工具套xx2石油鉆井工具套xx3石油鉆井工具套xx4.套5.套6.套合計xx7430
32、0.00國家有較為強烈的能源安全需求,需要通過提高原油、天然氣開采量,把原油、天然氣的對外依存度保持在一個合理范圍,以構建國家油氣安全保障體系,提升國際油氣市場話語權。而中石油、中海油作為國內大型油氣生產商,是“提升油氣勘探開發力度、保障能源安全”重任的主要承擔者。2019年,中石油組織編制2019-2025年國內勘探與生產加快發展規劃方案,中海油組織編制關于中國海油強化國內勘探開發未來“七年行動計劃”,均明確要提高原油、天然氣儲量,把國家原油、天然氣的對外依存度保持在合理范圍。因此,石油鉆采專用設備作為石油勘探開發的重要設備,在國內油氣消費持續穩定增長的背景下,其市場需求保持穩定增長。第四章
33、 項目選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。二、 建設區基本情況大連市,遼寧省轄市,別稱濱城,是副省級城市、計劃單列市,特大城市。確定的中國北方沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市;基本地貌為中央高,向東西兩側階梯狀降低;地處北半球的暖溫帶、亞歐大陸的東岸,屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候。全市下轄7個區、1個縣、代管2個
34、縣級市,總面積12574平方千米,為I型大城市。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,大連市常住人口為7450785人。大連地處遼東半島南端、黃渤海交界處,與山東半島隔海相望,是重要的港口、貿易、工業、旅游城市。1953年3月,改中央直轄市。1981年2月,改稱大連市。1985年起,實行計劃單列,同年7月賦予大連省級經濟管理權限。2020年6月,經中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設示范地區和項目名單。全市地區生產總值增速高于全國平均水平,經濟總量在全國城市排名中位次前移。經濟結構、產業結構顯著改善,產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提升,現代化經濟體系更加完善,數字大
35、連、智造強市建設取得重大突破,積極爭取國家支持,為未來10-15年內形成萬億級綠色石化產業基地、五千億級高端裝備制造業基地及以數字信息、生物醫藥、新能源、新材料等為重點的五千億級戰略性新興產業基地奠定堅實基礎。“十三五”時期,面對錯綜復雜的國際國內環境,經濟保持平穩發展,全市地區經濟總量、人均地區生產總值、城鄉居民人均可支配收入等主要經濟指標穩居東北地區領先水平。產業結構逐步優化,優勢產業鏈條不斷延伸,新興產業加速成長,現代服務業蓬勃發展,農業現代化水平有新提高。科技創新引領作用增強,國家自主創新示范區建設系統推進,東北亞科技創新創業創投中心建設取得明顯成效,發展新動能不斷積蓄。全面深化改革扎
36、實推進,供給側結構性改革成效突出,營商環境持續優化,黨政機構改革、事業單位改革成果顯著,國資國企改革、園區改革全面推開,民營經濟活力增強。對外開放水平不斷提升,外資外貿基本盤保持穩定,“一帶一路”經貿合作、國內招商引資成效顯著,自貿區改革試驗任務全部完成,中日(大連)地方發展合作示范區獲批并順利推進,遼寧沿海經濟帶開發開放龍頭作用進一步發揮,滬連對口合作成果豐碩,對口支援各項任務全面完成。城鄉、陸海統籌融合發展,縣域經濟不斷壯大,城鄉公共服務均等化取得新進展,海洋中心城市建設步伐加快。三大攻堅戰成效顯著,低收入村和集體經濟“空殼村”全部銷號,生態環境質量穩定向好,防范化解重大風險取得重要成果。
37、民生福祉持續改善,居民收入穩步增長,就業保持長期穩定,基本養老保險和醫療保險實現全覆蓋,社會事業全面進步,基本公共服務能力不斷提高。城市治理效能有效提升,法治大連、平安大連、文明大連、信用大連建設卓有成效,我市連續六次榮獲全國文明城市稱號,獲評“全國社會治安綜合治理優秀市”,蟬聯平安中國最高榮譽“長安杯”,社會大局和諧穩定。全面從嚴治黨縱深推進,政治生態明顯改善。“十三五”規劃主要目標任務即將基本完成,全面建成小康社會勝利在望,為“十四五”時期高質量發展奠定了良好基礎。三、 提升“四個中心”功能,打造對外開放新前沿堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放,構建更高水平開放型經濟新體制,打造
38、中國北方對外開放大門戶。加快自貿區創新發展。充分利用RCEP等多邊區域合作機制,提升參與區域經濟一體化發展水平。對標新加坡、海南等自由貿易港和上海自貿區臨港新片區,開展首創性、差別化改革探索,健全與國際通行規則緊密對接的投資貿易自由化便利化制度體系,加快促進貿易自由、投資自由、資金流動自由、運輸自由、人員停留和就業自由以及數據流動便利,推動投資集聚、項目集聚、航線集聚、貨源集聚。積極推進中日韓國際貿易“單一窗口”互聯互通試點工作。科學規劃建設發展海關特殊監管區域。深化自貿區與自創區“雙自聯動”,努力打造體制創新最深入、要素流動最便捷、科技創新最前沿、高端產業最集聚的先行區和示范區。積極復制推廣
39、自貿區制度創新成果。拓展提升對外開放平臺優勢。提升金普新區及國家級開發區功能,發揮對外開放先導作用。扎實推進中日(大連)地方發展合作示范區建設,擴大對日韓招商引資、貿易促進,積極申辦中日博覽會,爭取國家支持大連建設東北亞現代產業合作示范區,打造東北亞經貿合作先行區的核心區。加快推進太平灣合作創新區建設,打造集“港產城融創”于一體的東北亞“新蛇口”。高水平辦好中國國際數字和軟件服務交易會、中國國際專利技術與產品交易會、大連夏季達沃斯論壇、大連海外學子創業周等國際性會議,不斷提升大連城市的國際影響力。四、 提升產業鏈供應鏈現代化水平建立產業鏈專班制度,實施產業基礎再造工程,狠抓建鏈、補鏈、延鏈、強
40、鏈,推動全產業鏈優化升級。立足產業規模優勢、配套優勢和部分領域先發優勢,分行業做好供應鏈設計,鍛造產業鏈供應鏈長板,補齊產業鏈供應鏈短板,打造新興產業鏈。圍繞工業母機、高端芯片、基礎軟件等產業薄弱環節實施關鍵核心技術攻關,為增強我國產業鏈供應鏈自主可控能力貢獻力量。依托各地區資源稟賦和產業特點,優化區域產業鏈布局,支持各地區轉型發展、錯位發展。加快推動產業鏈供應鏈多元化,形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒
41、有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標,自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第五章 運營模式一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規,自主開展各項業務,務實創新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業持續、穩定、健康發展,努力實現股東利益的最大化,促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場
42、競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、石油鉆井工具行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和石油鉆井工具行
43、業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內石油鉆井工具行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標
44、,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計
45、劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術
46、、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況
47、及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要,制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要,組織并執行內部運行控制工作,協助各部門規范業務流程及操作規程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監督計劃執行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。
48、5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌
49、補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25
50、%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法,并遵守下列規定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現金分紅;(2)原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行
51、內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭
52、聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 SWOT分析說明一、 優勢分析(S)(一)公司具有技術研發優勢,創新能力突出公司在研發方面投入較高,持續進行研究開發與技術成果轉化,形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。(二)公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍,為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。(三)公司
53、具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系,對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢;同時隨著行業的深度整合,行業集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來
54、,隨著公司訂單迅速增加,生產規模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。(二)規模效益不明顯歷經多年發展,行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比,公司的規模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優勢項目投資,擴大產能規模,促進公司向規模經濟化方向進一步發展。三、 機會分
55、析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產業的發展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下,本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業,伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業將進入持續健康發展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發展。四、 威脅分析(T)(一)技術風險1、技術更新的風險行業屬于高新技術產業,對行業新進入者存在著較高的技術壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產成品的穩定性。作為新興行業,其生產技術和產品性能處于快
56、速革新中,隨著技術的不斷更新換代,如果公司在技術革新和研發成果應用等方面不能與時俱進,將可能被其他具有新產品、新技術的公司趕超,從而影響公司發展前景。2、人才流失的風險行業屬于技術密集型行業,其技術含量較高,產品技術水平和質量控制對企業的發展十分重要。優秀的人才是公司生存和發展的基礎,隨著行業競爭格局的變化,國內外同行業企業的人才競爭日趨激烈。若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環境等方面持續提供有效的激勵機制,可能會缺乏對人才的吸引力,同時現有管理團隊成員及核心技術人員也可能流失,這將對公司的生產經營造成重大不利影響。3、技術失密的風險公司在核心技術上均擁有自主知識產權。公司制定了嚴格的保密制度并嚴格執行,但上述措施仍無法完全避免公司核心技術的失密風險。如果公司相關核心技術的內控和保密機制不能得到有效執行,或因行業中可能的不正當競爭等使得核心技術泄密,則可能導致公司核心技
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