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文檔簡介
1、陜西冶金專業設備項目實施方案xxx 有限責任公司目錄第一章 緒論 8一、項目名稱及投資人 8二、編制原則 8三、編制依據 9四、編制范圍及內容 10五、項目建設背景 11六、結論分析 11主要經濟指標一覽表 13第二章 項目投資背景分析 16一、產業政策 16二、行業壁壘 17第三章 行業發展分析 19一、行業基本風險特征 19二、行業發展概況和趨勢 20三、行業競爭格局 22第四章 項目建設單位說明 24一、公司基本信息 24二、公司簡介 24三、公司競爭優勢 25四、公司主要財務數據 27公司合并資產負債表主要數據 27公司合并利潤表主要數據 27五、核心人員介紹 28六、經營宗旨 29七
2、、公司發展規劃 30第五章 建筑工程說明 32一、項目工程設計總體要求 32二、建設方案 32三、建筑工程建設指標 33建筑工程投資一覽表 33第六章 建設方案與產品規劃 35一、建設規模及主要建設內容 35二、產品規劃方案及生產綱領 35產品規劃方案一覽表 35第七章 發展規劃分析 37一、公司發展規劃 37二、保障措施 38第八章SWOT分析41一、優勢分析( S) 41二、劣勢分析( W) 43三、機會分析( O) 43四、威脅分析( T) 44第九章 法人治理結構 48一、股東權利及義務 48二、董事 55三、高級管理人員 61四、監事 63第十章 項目節能方案 66一、項目節能概述
3、66二、能源消費種類和數量分析 67能耗分析一覽表 68三、項目節能措施 68四、節能綜合評價 69第十一章 組織機構管理 70一、人力資源配置 70勞動定員一覽表 70二、員工技能培訓 70第十二章 進度規劃方案 73一、項目進度安排 73項目實施進度計劃一覽表 73二、項目實施保障措施 74第十三章 工藝技術方案分析 75一、企業技術研發分析 75二、項目技術工藝分析 77三、質量管理 79四、項目技術流程 80五、設備選型方案 81主要設備購置一覽表 81第十四章 勞動安全 83一、 編制依據 83二、 防范措施 84三、預期效果評價 88第十五章 投資計劃 90一、 投資估算的依據和說
4、明 90二、 建設投資估算 91建設投資估算表 93三、建設期利息 93建設期利息估算表 93四、流動資金 94流動資金估算表 95五、總投資 96總投資及構成一覽表 96六、資金籌措與投資計劃 97項目投資計劃與資金籌措一覽表 97第十六章 項目經濟效益評價 99一、 基本假設及基礎參數選取 99二、 經濟評價財務測算 99營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 99綜合總成本費用估算表 101利潤及利潤分配表 103三、項目盈利能力分析 103項目投資現金流量表 105四、財務生存能力分析 106五、償債能力分析 106借款還本付息計劃表 108六、經濟評價結論 108第十七章 項目風險防范分
5、析 109一、 項目風險分析 109二、 項目風險對策 111第十八章 項目招標及投標分析 114一、 項目招標依據 114二、 項目招標范圍 114三、招標要求 115四、招標組織方式 115五、招標信息發布 117第十九章 項目總結分析 118第二十章 附表附件 120建設投資估算表 120建設期利息估算表 120固定資產投資估算表 121流動資金估算表 122總投資及構成一覽表 123項目投資計劃與資金籌措一覽表 124營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 125綜合總成本費用估算表 125固定資產折舊費估算表 126無形資產和其他資產攤銷估算表 127利潤及利潤分配表 127項目投資現金
6、流量表 128第一章 緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱陜西冶金專業設備項目(二)項目投資人xxx 有限責任公司(三)建設地點本期項目選址位于 XX (以選址意見書為準)。二、 編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令,符合國家產 業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三 廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發點,產品無論在質量性能 上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、 消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設
7、,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準,并保證工廠安 全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來,正確處理企業發展與節 能減排的關系,以企業發展提高節能減排水平,以節能減排促進企業 更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設,要 統籌考慮未來的發展,為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產 出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節省項目建 設投資。在穩定可靠的前提下,實事求是地優化各成本要素,最大限 度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競 爭力。8、以科學
8、、實事求是的態度,公正、客觀的反映本項目建設的實 際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。三、編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃,部門與地區規劃,經濟建設 的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和 地方法規等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、 標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定;6、相關市場調研報告等。四、編制范圍及內容 依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦 單位的實際情況,
9、按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、 社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研 究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模,并提出主要技術經 濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括 如下幾個方面 :1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、項目建設背景技術創新對冶金專用設備制造有著非常重要的影響。冶金設備的 技術先進程度將直接影響鋼鐵、有色金屬等基礎工業的產品特性、產品質量和產品成本。而基礎工業的產品又直接影
10、響最終消費品行業的發展。因此,持續技術創新能力直接決定了行業的后續發展動力。我國冶金專用設備制造業起步較晚,一些高技術裝備的關鍵核心技術仍 然掌握在國際大集團公司的手中。技術上存在的不足為行業帶來了技 術上的風險。綜合考慮未來發展趨勢和條件,“十三五”發展的總體目標是:到 2020 年,同步夠格全面建成小康社會,“三個陜西”建設邁上更高 水平。六、結論分析(一)項目選址本期項目選址位于 XX (以選址意見書為準),占地面積約14.00畝。(二)建設規模與產品方案 項目正常運營后,可形成年產 XXX 套冶金專業設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規劃 24 個月。(四)投資估算 本
11、期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹 慎財務估算,項目總投資 6836.93 萬元,其中:建設投資 5124.15 萬 元,占項目總投資的 74.95%;建設期利息 107.15 萬元,占項目總投資 的 1.57%;流動資金 1605.63 萬元,占項目總投資的 23.48%。(五)資金籌措項目總投資 6836.93 萬元,根據資金籌措方案, xxx 有限責任公司 計劃自籌資金(資本金) 4650.21 萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額 2186.72 萬 元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業收入( SP): 14700.00 萬元。2、年綜合總成本費
12、用( TC): 11643.13 萬元。3、項目達產年凈利潤( NP): 2238.69 萬元。4、財務內部收益率( FIRR): 24.17%。5、全部投資回收期( Pt ): 5.73 年(含建設期 24 個月)。6、達產年盈虧平衡點( BEP): 5124.03 萬元(產值)。(七)社會效益經分析,本期項目符合國家產業相關政策,項目建設及投產的各 項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業平均水平,項目 的社會效益、環境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。 建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規劃及資金使用 計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別
13、是 加強產品生產的現金流管理,確保企業現金流充足,同時保證各產業 鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業良 好發展的局面。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入, 帶動產業升級發展,為社會提供更多的就業機會。另外,由于本項目 環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不利影響。因此,本項目建 設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積m29333.00約14.00畝1.1總建筑面積m215243.311.2基底面積m25599.801.3投資強度萬元/畝354.842總投資萬元6836.932.1建設投資萬元51
14、24.152.1.1工程費用萬元4415.182.1.2其他費用萬元573.262.1.3預備費萬元135.712.2建設期利息萬元107.152.3流動資金萬元1605.633資金籌措萬元6836.933.1自籌資金萬元4650.213.2銀行貸款萬元2186.724營業收入萬元14700.00正常運營年份5總成本費用萬元11643.136利潤總額萬元2984.927凈利潤萬元2238.698所得稅萬元746.239增值稅萬元599.6110稅金及附加萬元71.9511納稅總額萬元1417.7912工業增加值萬元4723.7413盈虧平衡點萬元5124.03產值14回收期年5.7315內部收
15、益率24.17%所得稅后16財務凈現值萬元2634.53所得稅后第二章 項目投資背景分析一、 產業政策1、關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見 推進建設智能工廠。大力發展智能化解決方案服務,深化新一代 信息技術、人工智能等應用,實現數據跨系統采集、傳輸、分析、應 用,優化生產流程,提高效率和質量。鼓勵地方創新用地供給,盤活 閑置土地和城鎮低效用地,實行長期租賃、先租后讓、租讓結合等供 應方式,保障兩業融合發展用地需求等。2、鑄造企業規范條件針對行業現狀,瞄準國際先進,規定了鑄造企業的建設條件與布 局、企業規模、生產工藝、生產裝備、質量管控、能源消耗、環境保 護、安全生產及職業健
16、康和監督管理規范條件。3、工業綠色發展規劃( 2016-2020 年)推廣綠色基礎制造工藝。推廣清潔高效制造工藝,以鑄造、熱處 理、焊接、涂鍍等領域為重點,推廣應用合金鋼無氧化清潔熱處理、 熱處理氣氛減量化、真空低壓滲碳熱處理、感應熱處理等高效節能熱 處理工藝,無鉛波峰焊接抗氧化、氮氣保護無鉛再流焊接、高效節材摩擦焊等焊接工藝,綠色化除油、無鉛電鍍、三價鉻電鍍、電鍍鉻替 代等清潔涂鍍技術,減少制造過程的能源消耗和污染物排放。4、中國制造 2025全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統制造業綠 色改造,大力研發推廣余熱余壓回收、水循環利用、重金屬污染減量 化、有毒有害原料替代、廢渣資源
17、化、脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術 裝備,加快應用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工 工藝,實現綠色生產。二、 行業壁壘1、資本壁壘冶金專業設備行業的企業生產所需的設備種類多、單位價值高, 導致固定資產投資規模加大;產品生產過程復雜,生產周期長,導致 流動資金用量大;新產品開發投入大。前期企業必須投入大量的資金 購置現代化熱加工設備、特大型高精度數控設備和成套理化檢測設備 等。冶金裝備產品大多是單件小批量,生產周期較長,占用的采購資 金、在產資金十分巨大。因此進入該行業的企業需要具備雄厚的資金 實力,從而使企業在經營過程中擁有足夠的周轉資金。2、技術壁壘冶金專用設備行業涉及多學科、多領
18、域技術,綜合了冶金、鍛壓、熱處理和現代機械設計制造技術等,技術集成度高、開發難度大、制 造工藝復雜、技術門檻很高;企業生產的產品大、少批量、形狀復雜、 零件超大、超重、制造工序多且均為專用技術,常規的通用技術含量 少、加工精度要求高,完成產品的制造需要擁有一支技術水平較高, 經驗豐富、技能較高的員工隊伍,因此,本行業存在較高的技術壁壘。3、行業準入壁壘冶金專用設備行業的部分產品須取得相應許可證,如安全生產許 可證、產品生產許可證、特種設備設計許可證、特種設備制造許可證 等,重型機械企業生產過程中使用的部分設備還須取得相應的使用許 可證,因此本行業還存在一定的行業準入壁壘。第三章 行業發展分析一
19、、行業基本風險特征1、宏觀經濟波動風險冶金專用設備行業是國家冶金工業的“母機”行業,主要為冶金 行業提供重型裝備,是國家基礎工業的上游行業,受宏觀經濟影響大, 對宏觀經濟波動敏感。中國宏觀經濟衰退可能導致一般工業企業的生 產萎縮,進而導致重型機械行業的蕭條??赡苡绊懼匦蜋C械行業表現 和增長水平的具體因素包括國家整體經濟狀況、失業率、出口情況、 居民可支配收入、國內生產總值增長和消費者信心等。特別是冶金行 業的收縮和調整可能對行業的經營造成重大不利影響。2、政策風險冶金專業設備行業是國家重點鼓勵發展的產業之一,國家針對本 行業出臺了大量的優惠措施及指導意見,例如鼓勵冶金設備自主化、 節能減排等,
20、這些措施給行業的生產經營及未來發展提供了較為寬松 的政策空間。未來如果國家產業政策調整,將對行業的生產經營產生 重要的影響。3、技術風險技術創新對冶金專用設備制造有著非常重要的影響。冶金設備的 技術先進程度將直接影響鋼鐵、有色金屬等基礎工業的產品特性、產 品質量和產品成本。而基礎工業的產品又直接影響最終消費品行業的 發展。因此,持續技術創新能力直接決定了行業的后續發展動力。我 國冶金專用設備制造業起步較晚,一些高技術裝備的關鍵核心技術仍 然掌握在國際大集團公司的手中。技術上存在的不足為行業帶來了技 術上的風險。4、上下游相關行業風險各種原料的價格、品質對冶金專用設備產品的價格、質量影響很 大。
21、冶金專用設備制造主要的原材料有鋼材、廢鋼及各類合金等。這 些原材料的價格受到其各自生產成本、市場需求及市場短期投機因素 的影響,價格波動較大。下游鋼鐵行受宏觀經濟政策影響較大,從而 影響冶金專用設備行業的發展。上游材料價格的波動,下游鋼鐵行業 的周期性、結構性調整將導致行業生產成本和銷售價格的波動,從而 影響盈利能力。二、行業發展概況和趨勢行業為冶金專用設備制造行業,主要是為鋼鐵和有色金屬加工工 業提供的金屬冶煉、軋制、鑄造等生產專用設備的行業。軋輥主要應 用于鋼材軋制,經由軋制而成的各類板材、棒材、線材、型材、帶材 被廣泛應用于房地產、鐵路、汽車、家電等領域。因此,軋輥上游主 要為鑄鐵、鋼材
22、行業,下游主要為軋鋼行業,終端需求系基建、日用 消費等各類行業。我國軋鋼行業近年依靠大量投資,引進國外先進裝備實現了跨越 式發展。與軋鋼行業相比,我國軋輥行業的發展相對較慢。大部分國 內軋輥企業規模較小,產品技術含量較低。國內軋輥低檔次產品供大 于求,產品過剩,制造廠競相壓價,而高檔優質軋輥供應不足,依靠 進口的局面始終未能得到徹底改變。隨著鋼鐵行業的產業升級與落后 產能淘汰,軋輥行業也同樣正處于轉型升級的歷史機遇期。長遠來看, 隨著鋼鐵業及其他相關制造業的轉型,對高質量、高精度,高穩定性 的軋輥需求會逐步增長。近年來,國內新建大批板帶軋機和 H 型鋼軋機,引進了國外最先 進的軋鋼裝備和工藝軟
23、件,控制系統全部由國外廠商提供并配套安裝, 同時隨機訂購了大量世界上最知名軋輥制造企業生產的優質軋輥。這 一變化給國內軋輥制造廠帶來了巨大的壓力,同時也說明國內軋輥制 造業產品還有較大的發展空間。在可預期的未來,國內軋輥企業必須 適應落后軋機被淘汰,普通低端軋輥被取代的市場變化,滿足高速度、 連續化、精密化、自動化控制的現代化軋機的軋輥使用要求,徹底改 變傳統的手工操作、憑經驗生產的粗放模式,加強生產過程的機械化、自動化、數字化、智能化、標淮化控制,保證軋輥質量的一致性,穩 定性,提高軋輥外觀加工質量,為軋鋼生產提供安全可靠性更強、更 適宜各類現代化連軋機使用的優質軋輥。鋼鐵產業升級轉型亦勢必
24、會 衍生出更多新的軋輥產品需求,為我國軋輥行業的長期穩健發展提供 充足動力。三、行業競爭格局我國的軋輥市場競爭較為激烈,市場參與者包括中鋼集團邢臺機 械軋輥有限公司、寶鋼軋輥科技有限責任公司、鞍鋼重型機械有限責 任公司等國有企業;山西阿克斯太鋼軋輥有限公司、邢臺德龍機械軋 輥有限公司、江蘇共昌軋輥股份有限公司等外商獨資企業或合資企業; 以及江蘇國冶控股有限公司、江蘇東冶軋輥有限公司等民營企業。海 外具有較高的國際知名度的老牌軋輥生產企業有西門子奧鋼聯集團、 新日本制鐵公司、瑞典阿克斯有限公司等。由于冶金專用設備行業為資本密集和技術密集型行業,具有典型 的規模經濟特征,因此規模較大的企業在現有市
25、場的競爭中往往占據 一定的優勢。行業內大型企業的產品各有側重,在競爭上交集不是十 分明顯。對于中小型企業,由于面臨資金、技術、管理等諸多問題, 而且還面臨行業節能減排、淘汰落后產能的壓力,整體競爭力相對較 弱,主要通過與大型國有企業實行差異化經營來規避競爭所帶來的風 險。大型企業雖占有一定的壟斷地位,但中小型企業通過準確定位, 與大型企業形成差異化的產品,還是有較大的生存空間的;而新進入 者和替代品威脅幾乎為零,上下游互為供需關系,原材料及產品的定 價也較為公允;因此已進入行業的企業只要保持一定的技術創新能力 與客戶,其生存環境也較為穩定。第四章 項目建設單位說明一、公司基本信息1、公司名稱:
26、 xxx 有限責任公司2、法定代表人:史 xx3、注冊資本: 650 萬元4、統一社會信用代碼: xxxxxxxxxxxxx5、登記機關: xxx 市場監督管理局6、成立日期: 2012-6-277、營業期限: 2012-6-27 至無固定期限8、注冊地址: xx 市 xx 區 xx9、經營范圍:從事冶金專業設備相關業務(企業依法自主選擇經 營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依 批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目 的經營活動。)二、公司簡介公司堅持提升企業素質,即“企業管理水平進一步提高,人力資 源結構進一步優化,人員素質進一步提升,安全生產意
27、識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精 神的高素質企業員工,企業品牌影響力不斷提升。公司在發展中始終堅持以創新為源動力,不斷投入巨資引入先進 研發設備,更新思想觀念,依托優秀的人才、完善的信息、現代科技 技術等優勢,不斷加大新產品的研發力度,以實現公司的永續經營和 品牌發展。三、公司競爭優勢(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構 建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創 新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新,不斷改進和優化產品性能,實現產品 結構升級。公司結合國
28、內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充 分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水 平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產 權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為 產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業內較 早通過 ISO9001 質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶 需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求, 而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在 日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發
29、、 生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個 性化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列, 完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了 對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶 粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢,在國內市 場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優勢 根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋 了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷
30、商網絡,及時了解客戶需求, 為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區域配備銷售人員, 建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維 度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名 銷售人員具有研發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案, 為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰略合作伙伴關系,公司經 銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場,帶動經銷商共同成長。四、公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2712.432
31、169.942034.32負債總額1620.571296.461215.43股東權益合計1091.86873.49818.89公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入11548.839239.068661.62營業利潤2442.301953.841831.73利潤總額2300.241840.191725.18凈利潤1725.181345.641242.13歸屬于母公司所有者的凈利潤1725.181345.641242.13五、核心人員介紹1、史XX,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。 2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任x
32、xx有限公 司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、 姚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學 歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今 任公司獨立董事。3、 邵xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程 師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、 張xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董
33、事長; 2002年 6月至 2011 年 4月任 xxx 有限責任公司董事長; 2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、經理; 2019 年 3 月至今任公司董事。5、朱 xx ,中國國籍,無永久境外居留權,1970 年出生,碩士研究生學歷。 2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司監事。 2018 年 8 月至今任 公司獨立董事。6、廖 xx,1957 年出生,大專學歷。 1994 年 5 月至 2002 年 6月就 職于 xxx 有限公司; 2002 年 6月至 2011 年 4 月任 xxx 有限責任公司董 事。 2018年 3月至今任公司董事。7、 郝xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011 年 9 月任xxx 有限責任公司執行董事、總經理;2003 年11 月至2
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