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文檔簡介
1、泓域咨詢/銅陵電源和電子負載測量儀器項目招商引資方案銅陵電源和電子負載測量儀器項目招商引資方案xxx有限責任公司目錄第一章 市場分析8一、 全球:美歐日主導,2025年市場將達103.4億美元8二、 電源和電子負載測量儀器:主要用作新能源檢測設備9第二章 項目緒論11一、 項目概述11二、 項目提出的理由13三、 項目總投資及資金構成13四、 資金籌措方案13五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標14六、 項目建設進度規(guī)劃14七、 環(huán)境影響14八、 報告編制依據(jù)和原則15九、 研究范圍16十、 研究結論17十一、 主要經濟指標一覽表17主要經濟指標一覽表17第三章 建筑工程方案20一、 項目工程設計總
2、體要求20二、 建設方案22三、 建筑工程建設指標25建筑工程投資一覽表26第四章 產品規(guī)劃與建設內容28一、 建設規(guī)模及主要建設內容28二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領28產品規(guī)劃方案一覽表28第五章 選址方案分析30一、 項目選址原則30二、 建設區(qū)基本情況30三、 掀起縣區(qū)園區(qū)干事創(chuàng)業(yè)熱潮32四、 項目選址綜合評價34第六章 發(fā)展規(guī)劃分析35一、 公司發(fā)展規(guī)劃35二、 保障措施36第七章 運營模式38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度43第八章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事53三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事60
3、第九章 項目環(huán)境保護62一、 環(huán)境保護綜述62二、 建設期大氣環(huán)境影響分析62三、 建設期水環(huán)境影響分析62四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析63五、 建設期聲環(huán)境影響分析63六、 環(huán)境影響綜合評價64第十章 進度計劃方案66一、 項目進度安排66項目實施進度計劃一覽表66二、 項目實施保障措施67第十一章 工藝技術方案分析68一、 企業(yè)技術研發(fā)分析68二、 項目技術工藝分析71三、 質量管理72四、 設備選型方案73主要設備購置一覽表74第十二章 原輔材料分析76一、 項目建設期原輔材料供應情況76二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理76第十三章 項目投資分析78一、 投資估算的編制說明7
4、8二、 建設投資估算78建設投資估算表80三、 建設期利息80建設期利息估算表81四、 流動資金82流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十四章 經濟效益及財務分析87一、 經濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表88固定資產折舊費估算表89無形資產和其他資產攤銷估算表90利潤及利潤分配表92二、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94三、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96第十五章 項目風險評估98一、 項目風險分析98二、 項目風險對策100第十六章 招標及投資
5、方案102一、 項目招標依據(jù)102二、 項目招標范圍102三、 招標要求102四、 招標組織方式103五、 招標信息發(fā)布103第十七章 總結評價說明104第十八章 附表附錄106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計劃表117第一章 市場分析一、 全球:美歐日主導,2025年市場將達103.4億美元預計2025年全球通用電測儀器市場規(guī)模達到1
6、03.4億美元,6年CAGR為3.9%。根據(jù)弗若斯特沙利文全球和中國電子測量儀器行業(yè)獨立市場研究報告,隨著信息通信和工業(yè)生產的發(fā)展,全球電子測量設備的需求將持續(xù)增長,預計2019年至2025年,全球電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模將從137.1億美元增至172.4億美元。按照通用型占電測儀器總市場60%的比例進行測算,預估從2019-2025年全球通用電測儀器市場規(guī)模將從82.3億美元增長至103.4億美元,6年CAGR為3.9%。從細分市場來看,預計2025年全球示波器、射頻分析類、信號發(fā)生器、源載類、電子元器件類市場規(guī)模分別為17.3、27.8、11.8、13.4、12.5億美元。美國占據(jù)主要市場
7、,亞洲廠商市占率不足2成。由于國內企業(yè)在通用電子測量領域起步較晚,在產品布局及技術積累上與國外優(yōu)勢企業(yè)存在較大差距,產品主要集中于中低端,中高端產品市場主要被國外優(yōu)勢企業(yè)是德科技(美國)、羅德與施瓦茨(德國)、安立(日本)、泰克(美國)以及力科(美國)占據(jù),據(jù)美國商務部數(shù)據(jù)顯示,美國占據(jù)電測儀器的5成,而亞洲地區(qū)廠商市占率不足2成。美國是最主要的市場和制造國,亞太地區(qū)是最大市場。美國擁有是德科技、泰克、力科等全球知名測量儀器企業(yè),在通用電子測試測量領域擁有強大的研發(fā)實力,技術水平世界領先。同時美國在半導體、信息技術、航空航天、軍工、醫(yī)療等下游需求領域具有非常強大的競爭力,市場需求大。據(jù)Tech
8、navio統(tǒng)計顯示,歐美等發(fā)達地區(qū)和亞太擁有豐富的產業(yè)基礎,通用電子測量儀器市場空間大。亞太地區(qū)通用電測儀器市場規(guī)模超三成,預計2024年市場占比達到36.55%,保持通用電子測試儀器最大市場地位。二、 電源和電子負載測量儀器:主要用作新能源檢測設備電源和電子負載測量儀器主要用作新能源檢測設備。通過在特定的電路結構中,周期性地改變電路中功率半導體器件的導通關斷,而改變電能的形式。電源及電子負載測量儀器主要用于給測試對象供電或者吸收測試對象產生的電能,并對測試回路的電能進行測量分析,包括用于供電的可編程電源和用于吸收電能的電子負載兩大類,可廣泛用于儲能及新能源產業(yè)。代表性產品包括可編程直流/交流
9、電源、直流電子負載、數(shù)字功率計等。預計2025年全球、中國源載類測量儀器市場空間為13.4、5.5億美元。受益于新能源產業(yè)蓬勃發(fā)展,2019-2025年市場規(guī)模將從9.0億美元增至13.4億美元,CAGR為7.0%。國內新能源產業(yè)增速高于海外,從2019-2025年,預計國內源載類測量儀器市場規(guī)模將從2.9億元增至5.5美元,CAGR為11.0%。目前國產在頻率、采樣率等性能指標上已接近國際主流水平。第二章 項目緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:銅陵電源和電子負載測量儀器項目2、承辦單位名稱:xxx有限責任公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx(以最終選址方案為準)
10、5、項目聯(lián)系人:白xx(二)主辦單位基本情況公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深
11、度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”
12、等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約86.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達
13、產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx套電源和電子負載測量儀器/年。二、 項目提出的理由按照通用型占電測儀器總市場60%的比例進行測算,預估從2019-2025年全球通用電測儀器市場規(guī)模將從82.3億美元增長至103.4億美元,6年CAGR為3.9%。從細分市場來看,預計2025年全球示波器、射頻分析類、信號發(fā)生器、源載類、電子元器件類市場規(guī)模分別為17.3、27.8、11.8、13.4、12.5億美元。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資33686.54萬元,其中:建設投資27522.93萬元,占項目總投資的81.70%;建設期利息
14、601.67萬元,占項目總投資的1.79%;流動資金5561.94萬元,占項目總投資的16.51%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資33686.54萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)21407.63萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額12278.91萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):59600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):47652.99萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):8727.28萬元。4、財務內部收益率(FIRR):19.20%。5、全部投資回收期(
15、Pt):6.09年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):24243.60萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響建設項目的建設和投入使用后,其產生的污染源經有效處理后,將不致對周圍環(huán)境產生明顯影響。建設項目的建設從環(huán)境保護角度考慮是可行的。項目建設單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時,切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施,并要經環(huán)境保護管理部門驗收合格后,項目方可投入使用。八、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;3、現(xiàn)行有關技
16、術規(guī)范、標準和規(guī)定;4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。九、 研究范圍投資必要性
17、:主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加
18、供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。十、 研究結論通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積110963.991.2基底面積36119.791.3投資強度萬元/畝312.492總投資萬元33686.542.1建設投
19、資萬元27522.932.1.1工程費用萬元23846.792.1.2其他費用萬元2990.122.1.3預備費萬元686.022.2建設期利息萬元601.672.3流動資金萬元5561.943資金籌措萬元33686.543.1自籌資金萬元21407.633.2銀行貸款萬元12278.914營業(yè)收入萬元59600.00正常運營年份5總成本費用萬元47652.99""6利潤總額萬元11636.37""7凈利潤萬元8727.28""8所得稅萬元2909.09""9增值稅萬元2588.69""10稅金
20、及附加萬元310.64""11納稅總額萬元5808.42""12工業(yè)增加值萬元19740.41""13盈虧平衡點萬元24243.60產值14回收期年6.0915內部收益率19.20%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8026.76所得稅后第三章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目
21、在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據(jù)工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條
22、件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當
23、地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據(jù)工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設
24、計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:
25、屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面
26、設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據(jù)生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建
27、筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網(wǎng),實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積110963.99,其中:生產工程66460.43,倉儲工程20772.48,行政辦公及生活服務設施12125.80,公共工程11605.28。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18
28、059.9066460.439012.631.11#生產車間5417.9719938.132703.791.22#生產車間4514.9816615.112253.161.33#生產車間4334.3815950.502163.031.44#生產車間3792.5813956.691892.652倉儲工程9752.3420772.482302.012.11#倉庫2925.706231.74690.602.22#倉庫2438.095193.12575.502.33#倉庫2340.564985.40552.482.44#倉庫2047.994362.22483.423辦公生活配套2055.2212125.
29、801783.733.1行政辦公樓1335.897881.771159.423.2宿舍及食堂719.334244.03624.314公共工程6140.3611605.281196.72輔助用房等5綠化工程10079.14193.06綠化率17.58%6其他工程11134.0726.397合計57333.00110963.9914514.54第四章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積57333.00(折合約86.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積110963.99。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產x
30、xx套電源和電子負載測量儀器,預計年營業(yè)收入59600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1電源和電子負載測量儀器套xx2電源和電子負載測量儀器套xx3電源和電子負載測量儀器套xx4.套5.套6.
31、套合計xxx59600.00電源和電子負載測量儀器主要用作新能源檢測設備。功能:通過在特定的電路結構中,周期性地改變電路中功率半導體器件的導通關斷,而改變電能的形式。電源及電子負載測量儀器主要用于給測試對象供電或者吸收測試對象產生的電能,并對測試回路的電能進行測量分析,包括用于供電的可編程電源和用于吸收電能的電子負載兩大類,可廣泛用于儲能及新能源產業(yè)。代表性產品包括可編程直流/交流電源、直流電子負載、數(shù)字功率計等。第五章 選址方案分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會
32、效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況銅陵,古稱定陵、義安,安徽省轄地級市,“中國古銅都”、“江南解放第一城”,1956年建市,是一座新興工貿港口城市和移民城市,是長江三角洲中心區(qū)27城之一、長江經濟帶重要節(jié)點城市、皖江城市帶主軸線城市110和皖中南中心城市??偯娣e3008平方千米。截至2020年,全市下轄3個區(qū),1個縣。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,銅陵市常住人口為131.1726萬人,城鎮(zhèn)化率為66.17%。銅陵,地處中國華東地區(qū),安徽省中南部、長江下游,北接合肥,南連池州,東鄰蕪湖,西臨安慶,屬北亞熱帶濕潤季風氣候,京福高鐵與寧安高鐵、京臺高
33、速與滬渝高速在此交匯,坐擁“黃金水道”長江岸線142.6公里,境內的銅陵港,是國家一類開放口岸、國家首批對臺直航港口和萬噸級海輪進江終點港。銅陵,因銅得名、以銅而興,素有“中國古銅都,當代銅基地”之稱。采冶銅的歷史始于商周,盛于漢唐,延綿3500余年。銅陵已探明的銅、金、銀、硫、鐵、石灰石及與之伴生的各類稀有金屬30余種,其中銅、硫、石灰石儲量居華東和全國之首,新中國第一爐銅水、第一塊銅錠出自銅陵,第一個銅工業(yè)基地建于銅陵,第一支銅業(yè)股票發(fā)自銅陵,安徽省首個千億元企業(yè)來自銅陵。2018年,“中國外貿百強城市”銅陵排名第37;2019年11月,銅陵入選“2019中國地級市全面小康指數(shù)前100名”
34、;2020年1月,“中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)2019”銅陵排名第67。世界百年未有之大變局伴隨新冠肺炎疫情大流行進入加速演變期,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,“一帶一路”、長三角一體化、長江經濟帶發(fā)展、中部地區(qū)崛起等國家戰(zhàn)略向縱深推進,新一輪科技革命和產業(yè)變革催生發(fā)展新動能,“四化”同步發(fā)展和國內國際雙循環(huán)創(chuàng)造發(fā)展新空間,特別是作為長三角中心區(qū)城市之一,我市承接長三角產業(yè)梯度轉移和科技成果轉化面臨重大機遇。同時,銅陵發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,經濟體量和城市能級小,產業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新能力不強,縣區(qū)園區(qū)發(fā)展不足,生態(tài)環(huán)保任重道遠,要素制約日漸趨緊,民生保障存在短板,社會治理還有弱項。
35、我們要胸懷“兩個大局”,增強機遇意識和風險意識,準確識變、科學應變、主動求變,善于在危機中育先機、于變局中開新局,集中力量辦好銅陵的事。錨定二三五年遠景目標,落實省委十屆十一次全會決定和市委十屆十三次全會意見,堅持“對標滬蘇浙、干好自己事”,堅持“發(fā)展為要、項目為王、實干為先”,聚力創(chuàng)新驅動、創(chuàng)業(yè)強基、創(chuàng)優(yōu)提質、創(chuàng)富惠民,加快建設高質量發(fā)展、高品質生活的新階段現(xiàn)代化幸福銅陵,為建設經濟強、百姓富、生態(tài)美的新階段現(xiàn)代化美好安徽作出新貢獻。三、 掀起縣區(qū)園區(qū)干事創(chuàng)業(yè)熱潮立足縣區(qū)園區(qū)實際,創(chuàng)造和發(fā)揮比較優(yōu)勢,開展縣區(qū)園區(qū)經濟大競賽,以縣區(qū)園區(qū)爭先進位支撐全市高質量發(fā)展。突出抓好產業(yè)發(fā)展和項目建設。各
36、縣區(qū)園區(qū)始終把產業(yè)發(fā)展和項目建設作為經濟工作的第一抓手、區(qū)域經濟版圖重構的關鍵力量、打基礎利長遠的戰(zhàn)略任務,圍繞1-2個重點產業(yè)領域進行突破,有重點地開展招商引資,努力形成各縣區(qū)錯位發(fā)展、競相發(fā)展、區(qū)域聯(lián)動、全產業(yè)鏈聯(lián)動的良好格局。銅陵經開區(qū)重點發(fā)展先進結構性新材料、信息技術、精細化工等主導產業(yè),加快打造全省有地位、全國有影響的一流開發(fā)區(qū)。樅陽縣重點發(fā)展鋁基新材料、綠色家居智造等主導產業(yè),加快打造長三角產業(yè)承接重要基地、科技成果轉化應用基地和銅陵市副中心。銅官區(qū)重點發(fā)展電子信息、先進裝備制造等主導產業(yè),加快打造全市高質量發(fā)展引領區(qū)、全省中心城區(qū)發(fā)展十強區(qū)、長三角區(qū)域市域治理先行區(qū)。義安區(qū)重點發(fā)
37、展集成電路、專用裝備等主導產業(yè),加快打造長三角產業(yè)合作先行區(qū)、全省城鄉(xiāng)融合示范區(qū)、銅陵東向發(fā)展門戶區(qū)。郊區(qū)重點發(fā)展光電信息、綠色建材等主導產業(yè),加快打造富有特色的產業(yè)強區(qū)、跨江發(fā)展的現(xiàn)代新區(qū)、宜居宜業(yè)的幸福高地。積極發(fā)展重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級集體經濟。加強重點開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和特色專業(yè)集群鎮(zhèn)建設,注重各鄉(xiāng)鎮(zhèn)差異化發(fā)展,引導農業(yè)轉移人口就近就地城鎮(zhèn)化,使之成為縣區(qū)經濟發(fā)展的核心區(qū)。深入實施扶持壯大村級集體經濟專項行動,不斷增強鄉(xiāng)村振興活力和村級組織服務能力。立足縣區(qū)資源優(yōu)勢,以特色產業(yè)引領農村電商發(fā)展,促進農產品進城和工業(yè)品下鄉(xiāng)雙向流動。支持縣區(qū)園區(qū)勇爭先創(chuàng)一流。各縣區(qū)園區(qū)主動對標長三角先進地區(qū),按照稟賦要素和
38、發(fā)展定位選擇對標地區(qū)。優(yōu)化園區(qū)要素資源配置,引導園區(qū)加快轉型升級。加快理順市與縣區(qū)的權責關系,推進縣區(qū)協(xié)作協(xié)同協(xié)調發(fā)展,積極構建技術和產業(yè)、平臺和企業(yè)、金融和資本、制度和政策創(chuàng)新發(fā)展支撐體系,全面提升縣區(qū)創(chuàng)新驅動力、發(fā)展協(xié)調性、綠色競爭力、經濟開放度、群眾獲得感。市直部門跳出“以部門為中心”的思維模式,切實改進工作作風,全面推行首問負責制,全力提升服務效能,營造“板塊比貢獻、部門比服務”的良好氛圍。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活
39、飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公
40、司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先
41、的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)營造公平環(huán)境構建行業(yè)誠信體系,保障各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與競爭。加強知識產權保護,形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。(二)堅持規(guī)劃領先圍繞規(guī)劃提出的目標和任務,加強規(guī)劃與產業(yè)政策、年度計劃的銜接,加強部門間信息溝通和工作協(xié)調。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制,對規(guī)劃實施的階段成果實行動態(tài)監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)規(guī)劃實施過程中存在的問題,必要時按程序對規(guī)劃內容進行調整。(三)激發(fā)市場主體活力充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定作用,建立公平開放透明的市場規(guī)則。推動各類市場主體參與產業(yè)發(fā)展。(四)加強組織領導建立部門協(xié)同、上
42、下聯(lián)動的產業(yè)工作協(xié)調機制。制定具體實施方案,明確相關部門責任分工,強化工作督導,抓好規(guī)劃落實,統(tǒng)籌推進區(qū)域產業(yè)發(fā)展。積極探索建立產業(yè)運行統(tǒng)計監(jiān)測體系。結合本地實際,制定本地產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,建立本地產業(yè)發(fā)展的工作推進機制,完善配套政策。支持產業(yè)全產業(yè)體系各類協(xié)會、學會、商會等社會組織發(fā)展,加強行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)發(fā)展。(五)提升創(chuàng)新能力引導企業(yè)與行業(yè)科研機構對接,加強與產業(yè)研究院和高校以及行業(yè)龍頭企業(yè)研發(fā)中心的聯(lián)系,解決企業(yè)技術上和發(fā)展中的難題。加大行業(yè)人才引進和培養(yǎng)力度,對領軍人才、創(chuàng)新團隊和高級管理人才按相關政策給予優(yōu)先支持。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,普遍建立各類技術創(chuàng)新平臺,并積極申報承建創(chuàng)新平臺
43、,或與科研院所及高校共建研發(fā)機構。(六)強化督促考核制定細化年度工作方案,建立監(jiān)督檢查和績效考核機制,明確重點工作和項目,充分發(fā)揮骨干企業(yè)的主題作用,充分發(fā)揮骨干企業(yè)的主體作用,凝聚相關部門、企業(yè)合力,確保各項任務和政策措施的落實。第七章 運營模式一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌
44、,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、電源和電子負載測量儀器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和電源和電子負載測量儀器行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內電源和電子負載測量
45、儀器行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、
46、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。
47、9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議
48、。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔
49、和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的
50、沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提
51、取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應
52、重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據(jù)經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金
53、支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策
54、程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行
55、相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事
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