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文檔簡介

1、泓域咨詢/宣城電氣設備項目招商引資方案目錄第一章 項目概況8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據9四、 編制范圍及內容10五、 項目建設背景10六、 結論分析11主要經濟指標一覽表13第二章 市場預測15一、 行業(yè)發(fā)展有利因素15二、 行業(yè)競爭格局17第三章 建設單位基本情況19一、 公司基本信息19二、 公司簡介19三、 公司競爭優(yōu)勢20四、 公司主要財務數據21公司合并資產負債表主要數據21公司合并利潤表主要數據22五、 核心人員介紹22六、 經營宗旨24七、 公司發(fā)展規(guī)劃24第四章 建筑工程說明30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方案31三、 建筑工程建設指標3

2、1建筑工程投資一覽表32第五章 項目選址可行性分析34一、 項目選址原則34二、 建設區(qū)基本情況34三、 實施創(chuàng)新型城市建設工程36四、 實施營商環(huán)境提升工程,在激發(fā)市場主體活力上實現(xiàn)新突破37五、 項目選址綜合評價38第六章 運營模式分析39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 各部門職責及權限40四、 財務會計制度43第七章 SWOT分析47一、 優(yōu)勢分析(S)47二、 劣勢分析(W)48三、 機會分析(O)49四、 威脅分析(T)49第八章 法人治理結構57一、 股東權利及義務57二、 董事64三、 高級管理人員69四、 監(jiān)事72第九章 進度規(guī)劃方案75一、 項目進度

3、安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十章 勞動安全生產77一、 編制依據77二、 防范措施78三、 預期效果評價84第十一章 工藝技術及設備選型85一、 企業(yè)技術研發(fā)分析85二、 項目技術工藝分析87三、 質量管理88四、 設備選型方案89主要設備購置一覽表90第十二章 組織機構及人力資源92一、 人力資源配置92勞動定員一覽表92二、 員工技能培訓92第十三章 原材料及成品管理95一、 項目建設期原輔材料供應情況95二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理95第十四章 項目投資計劃97一、 投資估算的依據和說明97二、 建設投資估算98建設投資估算表100三、 建設期

4、利息100建設期利息估算表100四、 流動資金102流動資金估算表102五、 總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十五章 經濟效益分析106一、 經濟評價財務測算106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表111二、 項目盈利能力分析111項目投資現(xiàn)金流量表113三、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115第十六章 招投標方案117一、 項目招標依據117二、 項目招標范圍117三、 招標要求117四、 招標組織方式118

5、五、 招標信息發(fā)布121第十七章 風險防范122一、 項目風險分析122二、 項目風險對策124第十八章 總結126第十九章 附表附件128營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表128綜合總成本費用估算表128固定資產折舊費估算表129無形資產和其他資產攤銷估算表130利潤及利潤分配表131項目投資現(xiàn)金流量表132借款還本付息計劃表133建設投資估算表134建設投資估算表134建設期利息估算表135固定資產投資估算表136流動資金估算表137總投資及構成一覽表138項目投資計劃與資金籌措一覽表139報告說明2015年,國家能源局頒布的承裝(修、試)電力設施許可證申請條件明確了電力設施承裝(修、試)

6、類許可證的申請條件,2015年住建部頒布的建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定明確了建筑業(yè)企業(yè)相關資質的申請條件等。這些資質壁壘對于監(jiān)督管理電力施工活動,維護電力施工市場正常秩序,保證工程質量安全,促進行業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用。根據謹慎財務估算,項目總投資29037.46萬元,其中:建設投資23609.90萬元,占項目總投資的81.31%;建設期利息324.86萬元,占項目總投資的1.12%;流動資金5102.70萬元,占項目總投資的17.57%。項目正常運營每年營業(yè)收入51000.00萬元,綜合總成本費用39099.45萬元,凈利潤8711.75萬元,財務內部收益率24.97%,財務凈現(xiàn)值18758.2

7、6萬元,全部投資回收期5.12年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱宣城電氣設備項目(二)項目投資人xx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準)。二、 編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出

8、發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現(xiàn)降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建

9、區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明管理。三、 編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。四、 編制范圍及內容1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、

10、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。五、 項目建設背景電力工程業(yè)作為電力行業(yè)的衍生行業(yè),屬于國家產業(yè)政策鼓勵發(fā)展行業(yè),受電力行業(yè)及國民經濟景氣程度的影響較大,與國家的行業(yè)政策和宏觀經濟形式緊密關聯(lián),呈現(xiàn)周期性和季節(jié)性波動特征。近年來,國家改造、建設電網的投資力度不斷加大,行業(yè)總體需求遞增。如果宏觀經濟下行或國家支持電力行業(yè)發(fā)展特別是電網建設和改造的產業(yè)政策發(fā)生變化,電力行業(yè)發(fā)展速度放緩,或者能源建設的政策執(zhí)行力度放緩,將對電氣安裝工程行業(yè)帶來不利影響。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(

11、以選址意見書為準),占地面積約75.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套電氣設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資29037.46萬元,其中:建設投資23609.90萬元,占項目總投資的81.31%;建設期利息324.86萬元,占項目總投資的1.12%;流動資金5102.70萬元,占項目總投資的17.57%。(五)資金籌措項目總投資29037.46萬元,根據資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)15777.99萬元。根據謹慎財務測

12、算,本期工程項目申請銀行借款總額13259.47萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):51000.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):39099.45萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):8711.75萬元。4、財務內部收益率(FIRR):24.97%。5、全部投資回收期(Pt):5.12年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):17764.45萬元(產值)。(七)社會效益本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。

13、綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積86215.811.2基底面積32500.001.3投資強度萬元/畝306.312總投資萬元29037.462.1建設投資萬元23609.902.1.1工程費用萬元20310.292.1.

14、2其他費用萬元2559.262.1.3預備費萬元740.352.2建設期利息萬元324.862.3流動資金萬元5102.703資金籌措萬元29037.463.1自籌資金萬元15777.993.2銀行貸款萬元13259.474營業(yè)收入萬元51000.00正常運營年份5總成本費用萬元39099.45""6利潤總額萬元11615.66""7凈利潤萬元8711.75""8所得稅萬元2903.91""9增值稅萬元2374.09""10稅金及附加萬元284.89""11納稅總額萬元556

15、2.89""12工業(yè)增加值萬元18955.69""13盈虧平衡點萬元17764.45產值14回收期年5.1215內部收益率24.97%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元18758.26所得稅后第二章 市場預測一、 行業(yè)發(fā)展有利因素1、國家產業(yè)政策支持國家積極推進電力體制改革,引入競爭性市場機制。關于鼓勵和引導民間資本進一步擴大能源領域投資的實施意見、關于進一步深化電力體制改革的若干意見等一系列國家能源發(fā)展規(guī)劃,著重指出放寬能源投融資準入限制、鼓勵民間資本參與電力建設、鼓勵境外資本參與能源領域投資、推進發(fā)用電計劃改革并發(fā)揮市場機制等改革思路。電力行業(yè)作為國家能源系

16、統(tǒng)的重要組成部分,政府部門的引導與扶持將推動電力行業(yè)快速進步,電力體制改革的推進將賦予電力工程企業(yè)涉足新的業(yè)務領域,獲取新的利潤增長點。2、國民經濟的穩(wěn)固增長和用電需求的持續(xù)增加社會用電需求與國民經濟發(fā)展息息相關,當經濟增長上行時,用電量的需求一般也會相應增加。2019年國內生產總值990,865.10億元,同比增長6.10%,全社會用電量72,255億千瓦時,同比增長5.56%。當前中國經濟發(fā)展盡管遇到了疫情的沖擊以及中美貿易摩擦的影響,2020年上半年GDP同比下降1.60%,相比于一季度同比下滑6.80%,經濟發(fā)展逐步重回正軌,社會用電需求回升。社會用電需求的持續(xù)增加也將對電網的建設提出

17、更高要求,進一步提升輸配電側的投資及工程需求,拉動電氣安裝工程行業(yè)的發(fā)展。3、電網智能化改造提升需求2009特高壓輸電技術國際會議上,國家電網公司提出了“堅強智能電網”概念,根據國家電網智能化規(guī)劃總報告(修訂稿),2016-2020年為智能電網建設第三階段,電網規(guī)劃總投資1.4萬億元,其中智能化規(guī)劃投資1,750萬元,占比為12.5%,市場空間廣闊。隨著信息技術的發(fā)展,當前信息技術已滲透到各個生產管理領域和各項業(yè)務環(huán)節(jié),成為電力工業(yè)發(fā)、輸、配、變、用等電力生產運營的基礎保障。除了在新建的電網項目上實現(xiàn)智能化以外,對傳統(tǒng)輸配電項目的智能化改造將進一步促進電網企業(yè)業(yè)務轉型,提升行業(yè)需求。4、“一帶

18、一路”等國家戰(zhàn)略的實施為電力企業(yè)開拓海外市場提供了新的機遇2015年3月,經國務院授權,發(fā)改委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布了推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動,把加強能源基礎設施互聯(lián)互通合作,推進跨境電力與輸電通道建設,積極開展區(qū)域電網升級改造合作等作為重點合作內容。“一帶一路”沿線以發(fā)展中國家居多,且絕大多數年人均用電量低于5,000度,電源設備項目老化、管理不善等問題突出,電網等基礎設施建設落后,蘊藏著巨大的電力投資剛性需求。這些國家能源資源豐富,與我國先進的電源項目施工、電力裝備制造等形成優(yōu)勢互補。“一帶一路”建設對于發(fā)電企業(yè)、電網企業(yè)、電力施工企業(yè)、裝備制造企業(yè)等都是

19、新的發(fā)展機遇。二、 行業(yè)競爭格局電力是國民經濟發(fā)展的基礎產業(yè)。長久以來我國的電力工業(yè)一直由國家壟斷經營,政府每年需要向電力工業(yè)進行巨額投資。電力市場化改革的探索中依然面臨著很多嚴峻的問題,使電力行業(yè)資源配置最具可持續(xù)發(fā)展是改革的目標。從行業(yè)總體格局來看,中央作出進一步深化電力體制改革的重大部署,國資國企改革步伐加快,電力市場更加開放,參與電力建設的主體更加多元化,行業(yè)競爭更加市場化;國家能源局加強電力建設市場準入監(jiān)管,穩(wěn)步實施“三不指定”政策,持續(xù)加大在資質準入設定、依法公正評標、市場公平開放等相關情況的核查,電力建設市場環(huán)境更趨改善,更多的民營電力建設企業(yè)進入市場,民營電力建設企業(yè)迎來了更加

20、廣闊的發(fā)展機遇,擁有了更大的發(fā)展機會和發(fā)展空間。行業(yè)內企業(yè)主要分為四類,第一類是國有特大型、大型企業(yè),如中國電力建設集團、中國能源建設集團等專業(yè)工程公司;第二類是國有企業(yè)的分、子公司,如各省電力公司所屬的送變電工程公司等國有大中型企業(yè);第三類是國有企業(yè)的集體企業(yè),如各市縣供電公司所屬的集體企業(yè)等民營企業(yè);第四類是民營性質的大、中、小電建企業(yè),圍繞電網開展相關業(yè)務。行業(yè)內主要市場格局為,國有特大、大、中型企業(yè)和國有企業(yè)的集體企業(yè)作為國內電網建設的主力軍,依托電力行業(yè)的自然壟斷屬性,以及同電網企業(yè)的密切關系,取得了較多的市場;民營企業(yè)作為國內電網建設企業(yè)的重要組成部分,隨著電力市場更加開放獲得了更

21、多的發(fā)展空間。隨著電網建設項目的持續(xù)增長,以及引入信息技術的智能化建設加大需求的拉動,該行業(yè)還將迎來更大的市場。與此同時,國內民營企業(yè)的競爭力也在增加,施工水平上基本上能滿足國內市場需要,逐步打破了國企獨霸市場的局面,實現(xiàn)國企、民企同臺競技。第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:黎xx3、注冊資本:980萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-3-87、營業(yè)期限:2012-3-8至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事電氣設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇

22、經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司

23、把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多

24、年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整

25、合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10463.258370.607847.44負債總額5101.044080.833825.78股東權益合計5362.214289.774021.66公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20631.7616505.4115473.82營業(yè)利潤4143.693314.953107.77利潤總額3684

26、.392947.512763.29凈利潤2763.292155.371989.57歸屬于母公司所有者的凈利潤2763.292155.371989.57五、 核心人員介紹1、黎xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、劉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、張xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)

27、行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、湯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、杜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今

28、任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、龍xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、陳xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、郝xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4

29、月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市

30、場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加

31、大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高

32、公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需

33、要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為

34、基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司

35、將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設

36、,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(

37、一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、

38、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、

39、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積86215.81,其中:生產工程56306.25,倉儲工程11466.00,行政辦公及生活服務設施12691.06,公共工程5752.50。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工

40、程17875.0056306.257135.301.11#生產車間5362.5016891.882140.591.22#生產車間4468.7514076.561783.831.33#生產車間4290.0013513.501712.471.44#生產車間3753.7511824.311498.412倉儲工程9100.0011466.00991.042.11#倉庫2730.003439.80297.312.22#倉庫2275.002866.50247.762.33#倉庫2184.002751.84237.852.44#倉庫1911.002407.86208.123辦公生活配套2122.251269

41、1.061855.143.1行政辦公樓1379.468249.191205.843.2宿舍及食堂742.794441.87649.304公共工程3250.005752.50537.97輔助用房等5綠化工程7715.00140.05綠化率15.43%6其他工程9785.0032.977合計50000.0086215.8110692.47第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況宣城,簡稱宣,古稱宛陵、宣州,安徽省轄地級市,長江三角洲中心區(qū)27城之

42、一,位于安徽省東南部,蘇浙皖三省交匯處。是皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)一翼,南京都市圈成員城市,杭州都市圈觀察員城市, G60科創(chuàng)走廊中心城市,中國文房四寶之鄉(xiāng)。總面積12340平方公里。截至2020年11月,全市轄1個區(qū),4個縣,代管2個縣級市。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,宣城市常住人口為2500063人。宣城自古有“南宣北合”一說,有著江南魚米之鄉(xiāng)的美譽。自西漢設郡以來已有2000多年的歷史。宣城自西漢時起就一直是江東大郡,晉永嘉年間,首開文化昌盛之風,歷經六朝。境內有文房四寶文化、徽文化、詩歌文化、民俗文化、飲食文化、宗教文化、宗氏文化并存共榮,素有“宣城自古詩

43、人地”、“上江人文之盛首宣城”之稱。宣城市曾榮獲國家歷史文化名城、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市、國家森林城市、全國文明城市等榮譽。2019年11月6日,入選中國地級市百強第52名。2019年11月21日,入選“2019中國地級市全面小康指數前100名”。面對長三角一體化高質量發(fā)展新要求,宣城乘勢而上、積極作為,深入落實省委省政府關于“一地六縣”合作區(qū)規(guī)劃建設部署要求,把“一地六縣”合作區(qū)建設作為全市融入長三角一體化發(fā)展的“一號工程”,建立協(xié)調推進機制,推動綜合協(xié)調中心服務區(qū)和郎溪、廣德片區(qū)規(guī)劃建設,謀劃設立中國(安徽)自貿區(qū)宣城聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)。宣城迎來千載難逢的重大歷史機遇,跨越趕超其時已至、其勢已

44、成、其興可待。推進工業(yè)強市,探索建立產業(yè)鏈“鏈長制”,實施“千企升級”項目230個、“雙百”項目240個,新增國家兩化融合貫標企業(yè)11戶、綠色工廠2個、綠色設計產品20種,入選首批省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)10戶。新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)188戶,創(chuàng)2017年以來新高。加快創(chuàng)新型城市建設,新認定高新技術企業(yè)162戶,新招引高層次人才團隊10個,技術合同交易額、研發(fā)經費支出占比均居全省第6位。宛陵科創(chuàng)城正式開園,宣城先進光伏技術研究院掛牌成立,核心城區(qū)5G網絡實現(xiàn)全覆蓋。促進服務業(yè)發(fā)展,推動線上線下消費融合,新增限上商貿流通單位177戶,網絡零售額增長15%。積極發(fā)展現(xiàn)代農業(yè),糧食總產達126.7萬噸

45、,農產品加工產值突破1000億元;集體經濟強村占比達16.5%,居全省前列。三、 實施創(chuàng)新型城市建設工程推進創(chuàng)新平臺建設。強化創(chuàng)新型城市建設,確保通過省級驗收。積極參與長三角科技創(chuàng)新共同體建設,高水平建設運營宛陵科創(chuàng)城,確保引進科技企業(yè)、人才團隊30個以上。加快宣城(上海)科創(chuàng)中心建設,完善政策支持體系和項目遴選機制,引進一批高水平團隊和項目。加快宣城綠色檢測實驗室和材料成型實驗室等建設,新增省級以上創(chuàng)新平臺10個以上。激發(fā)創(chuàng)新主體活力。實施高新技術企業(yè)培育發(fā)展專項行動,支持領軍企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體,新認定高新技術企業(yè)100戶以上,力爭總數突破500戶,高新技術產業(yè)增加值增長15%以上。擴容

46、升級關鍵核心技術攻堅計劃,建立健全重大科研成果技術熟化、產業(yè)孵化、企業(yè)對接、成果落地的全鏈條銜接機制,力爭研發(fā)經費支出占比達2%以上,技術合同成交額30億元以上。強化知識產權全鏈條保護,每萬人口發(fā)明專利擁有量達15.6件。集聚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。堅持企業(yè)需求導向,扎實推進“宛陵聚才”行動、“宛陵英才”支持計劃,建立吸引高素質人才流入留住機制,鼓勵柔性引才。積極發(fā)揮合肥工業(yè)大學綜合性科教優(yōu)勢,深化產學研合作。推行“揭榜掛帥”和科研項目經費使用“包干”等制度,組織實施科技重大專項和重點研發(fā)計劃項目。四、 實施營商環(huán)境提升工程,在激發(fā)市場主體活力上實現(xiàn)新突破深化重點領域改革。實施權責清單制度體系建設,推進

47、“一網一門一次”改革,深化“證照分離”、企業(yè)注銷便利化改革,鞏固企業(yè)開辦“一日辦結”成果。加強“智慧政務”建設,拓展 7×24 小時不打烊“隨時辦”服務范圍和領域。健全“雙隨機、一公開”部門聯(lián)查常態(tài)化機制,加快市縣“互聯(lián)網+營商環(huán)境監(jiān)測”系統(tǒng)建設。實施國企改革三年行動,加快市屬企業(yè)重組整合和市場化轉型,完善現(xiàn)代企業(yè)制度,聚焦主業(yè)發(fā)展壯大,在經濟社會發(fā)展中選準賽道、扛起大梁。強化為企服務。常態(tài)化開展“四送一服”專項行動,嚴格落實減稅降費政策和財政資金直達機制,健全企業(yè)家參與涉企政策制定機制,強化財政與金融、產業(yè)、就業(yè)等政策集成,確保市場主體有更多獲得感。實施公平競爭審查制度,加強反壟斷

48、和反不正當競爭執(zhí)法,維護市場公平競爭秩序。推動構建親清政商關系,光明磊落同企業(yè)家交往,理直氣壯為企業(yè)家服務。優(yōu)化要素供給。發(fā)揮市中小微企業(yè)綜合金融服務平臺作用,擴大“新型政銀擔”“稅銀互動”“續(xù)貸過橋”業(yè)務,鼓勵創(chuàng)新金融產品,提升制造業(yè)中長期貸款和中小微企業(yè)貸款比重,力爭新增貸款200億元以上。支持企業(yè)多層次資本市場融資,力爭A股上市掛牌企業(yè)2戶以上,實現(xiàn)直接融資100億元以上。常態(tài)化開展線上線下招聘活動,推行企業(yè)用工余缺調劑制度,開展職業(yè)技能提升行動,著力解決結構性用工難題。深化“畝均論英雄”和“標準地”改革,組織編制土地征收成片開發(fā)方案,推動要素合理配置,提高全要素生產率。五、 項目選址綜

49、合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。 第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡

50、。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、電氣設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和電氣設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果

51、負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內電氣設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織

52、實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及

53、時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方

54、案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資

55、料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金

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