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文檔簡介

1、附表4 監理單位質量安全檢查評分表 單位名稱: 工程名稱: 序號檢查項目檢查內容與評分標準標準分數扣減分數實得分數1資質資格及管理制度超出單位資質等級許可范圍承攬業務,扣5分存在轉讓業務行為,扣5分與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、構配件、設備供應單位有隸屬或利害關系,扣5分未按合同約定建立項目監理機構,扣35分總監理工程師未具備注冊執業資格,扣5分未按要求配備專職安全監理人員,扣3分未按規定配備其他專業監理工程師和監理員,扣25分未經建設單位書面同意,調換總監理工程師或總監理工程師同時在其他建設工程監理合同中兼任,扣5分其他監理人員的任命、聘用(調換)手續不符合規定或合同約定,扣25分

2、 未組織開展監理人員年度安全質量教育培訓、交底,扣2分未建立安全質量監理制度或監理責任制,扣35分法律、法規、規章、規范性文件規定的監理單位安全質量責任未在責任制中落實,扣4分崗位職責不明確或人員不清楚自己職責,扣23分法定代表人未簽署授權書或項目負責人未簽署工程質量終身責任承諾書,扣3分總監理工程師未在崗履職,扣5分其他監理人員不在崗履職,扣25分52監理規劃與實施細則未按規定編制、審批監理規劃或專業性較強的、危險性較大工程、“四新”工程的專項監理實施細則,扣4分監理規劃、監理實施細則的針對性、操作性不強,或未根據工程、法規標準的變化及時修訂,扣2分實施細則的安全、質量風險控制內容不全,或實

3、施細則審批后未對監理人員進行交底,扣23分監理實施細則未明確主要危險源、重要(關鍵)部位/環節及其控制措施,扣3分未編制旁站監理方案或旁站項目不全面,扣3分監理規劃、實施細則存在違反規范標準或其他明顯錯誤,扣12分43文件審查資質資格審查未審查施工分包單位資質、安全生產許可證和檢測、監測單位的資質,扣24分未按規定、合同約定審查施工總包或分包單位的項目機構與人員配備(數量與專業),扣3分未審查應持證人員的資格證,扣4分現場未審查特種作業人員操作資格證,扣4分44制度審查未審查施工項目質量保證體系、安全管理體系(含應急預案),扣5分未審查分包合同、租賃合同的安全質量管理責任條款,扣23分經審查的

4、制度或合同仍有不符合安全質量管理規定,扣13分55方案審查主要監理人員(總監理工程師、總監理工程師代表、專業監理工程師)未參加勘察、設計、工程周邊環境交底,或設計圖紙會審、超過一定規模的危險性較大分部分項工程專項方案專家論證會,扣25分未對施工單位報送的“四新”的質量認證材料和相關驗收標準的適用性進行審查、簽認,扣5分未按要求審查施工組織設計的安全質量技術措施、危險性較大分部分項工程專項方案、工程周邊環境專項保護方案、測量和監測方案、質量缺陷與質量通病防治方案、施工項目標準化實施方案和項目標準化自評材料,以及施工用電方案、應急預案,扣58分對方案的針對性、可行性、可靠性和全面性沒有明確、具體的

5、審查結論,扣2分已審查的方案不符合安全質量強制性標準,扣48分106費用核查未審查安全防護措施費使用計劃,扣2分未按規定對安全生產文明施工措施費用等保障工程質量安全所需的費用的撥付進行檢查,扣23分未按規定對保障工程質量安全所需的費用的使用進行審核,扣23分37現場檢查日常巡視監理單位未按規定定期檢查,扣2分總監理工程師未按規定現場帶班,扣35分未按規定開展安全質量日常巡視和檢查,扣8分巡視或檢查內容不符合有關規定,扣34分未定期檢查施工單位應急救援物資設備的配備情況,扣3分巡視、檢查監理日志記錄不真實、不全面,扣12分88旁站監理未按經審查批準的施工圖設計文件(設計變更文件)對施工質量安全實

6、施監理,扣5分未按實施細則開展監理旁站工作,對重大風險源項目施工過程中未進行旁站,扣5分旁站監理記錄不全面、不真實,扣12分59查核與驗收材料設備查驗未審查施工單位提供的工程材料、構配件、設備質量證明文件,扣35分未按規定對建筑材料、構配件和設備在進場、使用前進行檢查簽認或見證送檢,扣35分未對施工起重機械安裝、拆卸前的告知、安裝使用的備案登記等情況進行查驗,扣35分未按規定對大型設備(如盾構機、起重機械、架橋機)的現場安裝、調試進行監理、參加驗收,扣35分510平行檢驗未配備滿足監理工作需要的檢測設備和工具,扣2分未按規定、監理合同約定對工程材料、施工質量進行平行檢驗,扣2分委托平行檢驗的機

7、構未具有相應的工程檢測資質,扣2分委托平行檢驗的機構與施工單位有隸屬關系或其他利害關系,或為承擔施工質量檢測的機構,扣2分211測量、監測查核測量監理工程師未參加監測點的驗收或未檢查初始值的獲取,扣3分未定期檢查測量設備檢定證書,或監測點、測量控制樁的布置和保護情況,扣3分未及時復核施工控制測量成果、查驗施工測量放線成果,或未及時比對、分析施工監測與第三方監測數據及巡視信息,扣5分未發現測量、監測嚴重異常情況或發現后未及時反饋、督促處理,扣35分512查核驗收驗收未督促施工單位對施工現場安全防護設施進行驗收,扣10分未組織工程重要部位和環節的施工前條件驗收,扣36分對涉及結構安全和使用功能的分

8、部工程,未督促施工單位按規定進行抽樣檢測(功能試驗),扣510分未及時組織各種隱蔽工程與檢驗批、分部、分項工程驗收和單位工程預驗收,或總監未參加竣工驗收,扣510分驗收程序不符合規定,存在問題未要求整改,驗收結論不正確,扣510分將不合格建筑材料、構配件、設備或(隱蔽、分部分項、項目)工程按照合格簽認,扣10分與建設單位或施工單位串通,弄虛作假,降低工程質量,扣10分1013問題處理在施工安全或工程質量必要條件不滿足的情況下簽發開工令,扣5分對違反安全、質量管理法規或操作規程的行為不及時制止,扣7分對現場未按已審批通過方案施工不及時制止,扣7分對不合格的建筑材料、構配件、設備未責令核驗、整改或

9、未見證退場,扣5分未能發現嚴重安全隱患或質量缺陷,或不合格材料已經使用于工程,扣57分對質量安全事故隱患未要求責任單位整改,情況嚴重的未要求施工單位暫時停止施工并及時報告建設單位,扣57分施工單位對質量安全事故隱患拒不整改或不停止施工的,未及時向有關主管部門報告,扣57分未及時上報安全、質量事故或重大安全險情,扣7分事故發生后總監理工程師或總監代表未及時趕赴現場,或總監未及時簽發工程暫停令,扣57分未督促施工單位落實安全質量監督機構、建設單位或監理單位的整改要求(指令),或未對整改落實情況進行復查,扣35分714協調管理未按規定召開工地例會和專題會議協調解決質量安全問題,扣35分未按合同約定對所監理的兩個以上在同一區域作業的施工單位的安全質量管理進行協調,扣35分所監理的兩個以上單位在同一區域作業時現場雜亂無序或(半)成品保護不到位,且監理未督促整改,扣23分515檔案管理監理工程師或總監理工程師未按規定對監理文件資料進行簽認,扣2分未按要求及時向建設單位、安全質量監督機構報送監理報表,扣1分上報資料內容不詳實或與實際不符,扣12分未建立工程項目全過程的安全、質量監理資料檔案,扣2分未檢查施工單位施工驗收檔案,扣2分216監理效果20合計分數100評價意見:檢查人員: 檢查日期:說明:1、檢查評分表滿分100分; 2、每項扣減分數不得超過該項

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