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文檔簡介
1、四、其他相關法規 綜上所述,我國內部審計工作是由國家審計機關進行業務指導和監督,中國內部審計協會具體實施。 與此同時,會計法、中國人民銀行法、商業銀行法、上市公司章程指引、上市公司治理準則、信托投資公司管理辦法、國有重點金融機構監事會暫行條例、國有大中型企業建立現代企業制度和加強管理的基本規范、企業國有資產監督管理暫行條例等相關法律法規也都根據市場經濟發展的需要陸續出臺,都對內部審計工作做出了相應的規定,有力推動了內部審計工作的發展。 內部審計定義內部審計定義內部審計基本準則內部審計人員職業道德內部審計具體準則內部審計實務指南強制性指導性建設項目審計、建設項目審計、物質采購審計物質采購審計審計
2、計劃、審計通知書、審審計計劃、審計通知書、審計證據、審計工作底稿、內計證據、審計工作底稿、內部控制審計、舞弊的預防、部控制審計、舞弊的預防、檢查和報告、審計報告、后檢查和報告、審計報告、后續審計、內部審計的督導、續審計、內部審計的督導、內部審計與外部審計的協調、內部審計與外部審計的協調、結果溝通、遵循性審計、評結果溝通、遵循性審計、評價外部審計工作質量、分析價外部審計工作質量、分析性復核、風險管理審計、重性復核、風險管理審計、重要性與審計風險、審計抽樣、要性與審計風險、審計抽樣、內部審計質量控制、人際關內部審計質量控制、人際關系、客觀性與獨立性、控制系、客觀性與獨立性、控制自我評估、內審機構的
3、管理、自我評估、內審機構的管理、與董事會和高管層的關系與董事會和高管層的關系、經濟性、效果性、效率性。經濟性、效果性、效率性。內內部部審審計計基基本本準準則則總則總則一般準則一般準則作業準則作業準則報告準則報告準則內部管理準則內部管理準則附則附則制定依據、定義和適用制定依據、定義和適用范圍范圍內部審計機構和人員的基本要內部審計機構和人員的基本要求求在內部審計全過程中各主要環節應注在內部審計全過程中各主要環節應注意問題意問題審計報告的質量要求、內容、審計報告的質量要求、內容、編制編制機構負責人提出內部管理的要機構負責人提出內部管理的要求求解釋權和生效日解釋權和生效日第1號:審計計劃第2號:審計通知書第12號:遵循性審計第3號:審計證據第10號:內外審計協調第4號:審計工作底稿第5號:內部控制審計第6號:舞弊審計第7號:審計報告第8號:后續審計第9號:內部審計督導第19號:內審質量控制第14號:利用外部專家服務第17號:重要性和審計風險第13號:評價外部審計工作質量第11號:結果溝通第20號:人際關系第16號:風險管理審計第15號:分析性復核
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