江西化學原料藥項目投資分析報告(模板參考)_第1頁
江西化學原料藥項目投資分析報告(模板參考)_第2頁
江西化學原料藥項目投資分析報告(模板參考)_第3頁
江西化學原料藥項目投資分析報告(模板參考)_第4頁
江西化學原料藥項目投資分析報告(模板參考)_第5頁
已閱讀5頁,還剩122頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、泓域咨詢 /江西化學原料藥項目投資分析報告報告說明我國是全球最大的原料藥生產國之一,經過幾十年發展,已形成較完整的工業體系。近年來,經過調整升級后,原料藥行業有望保持較快增速,前景持續向好,并將成為醫藥產業升級的重要推力。據Wind資訊數據統計,2011-2014年,我國原料藥行業規模以上企業數逐年增長,但企業數增長速度呈逐年下降趨勢,截止2015年底行業規模以上企業數為1,249家,與2014年企業數量持平。根據謹慎財務估算,項目總投資46691.39萬元,其中:建設投資35948.93萬元,占項目總投資的76.99%;建設期利息405.38萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金10337

2、.08萬元,占項目總投資的22.14%。項目正常運營每年營業收入96100.00萬元,綜合總成本費用80305.56萬元,凈利潤11523.72萬元,財務內部收益率17.51%,財務凈現值8720.57萬元,全部投資回收期6.08年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定,構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告基于可信的公開資料,參考行業研究模型

3、,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目概況8一、 項目名稱及建設性質8二、 項目承辦單位8三、 項目定位及建設理由10四、 報告編制說明11五、 項目建設選址12六、 項目生產規模13七、 建筑物建設規模13八、 環境影響13九、 原輔材料及設備13十、 項目總投資及資金構成14十一、 資金籌措方案14十二、 項目預期經濟效益規劃目標14十三、 項目建設進度規劃15主要經濟指標一覽表15第二章 公司基本情況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優勢19四、 公司主要財務數據22公司合并資產負債表主要數據22公司合并利

4、潤表主要數據22五、 核心人員介紹22六、 經營宗旨24七、 公司發展規劃24第三章 市場分析26一、 行業壁壘26二、 影響行業發展的有利因素和不利因素27三、 市場規模29第四章 項目選址32一、 項目選址原則32二、 建設區基本情況32三、 創新驅動發展35四、 社會經濟發展目標39五、 產業發展方向41六、 項目選址綜合評價43第五章 建設內容與產品方案45一、 建設規模及主要建設內容45二、 產品規劃方案及生產綱領45產品規劃方案一覽表46第六章 SWOT分析47一、 優勢分析(S)47二、 劣勢分析(W)49三、 機會分析(O)49四、 威脅分析(T)51第七章 發展規劃分析56一

5、、 公司發展規劃56二、 保障措施57第八章 運營模式分析59一、 公司經營宗旨59二、 公司的目標、主要職責59三、 各部門職責及權限60四、 財務會計制度63第九章 原輔材料供應70一、 項目建設期原輔材料供應情況70二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理70第十章 組織機構、人力資源分析72一、 人力資源配置72勞動定員一覽表72二、 員工技能培訓72第十一章 項目節能方案75一、 項目節能概述75二、 能源消費種類和數量分析76能耗分析一覽表77三、 項目節能措施77四、 節能綜合評價79第十二章 環保分析80一、 環境保護綜述80二、 建設期大氣環境影響分析80三、 建設期水環境影響

6、分析84四、 建設期固體廢棄物環境影響分析84五、 建設期聲環境影響分析85六、 營運期環境影響85七、 環境影響綜合評價87第十三章 投資方案88一、 編制說明88二、 建設投資88建筑工程投資一覽表89主要設備購置一覽表90建設投資估算表91三、 建設期利息92建設期利息估算表92固定資產投資估算表93四、 流動資金94流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十四章 經濟效益分析98一、 經濟評價財務測算98營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他

7、資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表102二、 項目盈利能力分析103項目投資現金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107第十五章 項目招標、投標分析109一、 項目招標依據109二、 項目招標范圍109三、 招標要求110四、 招標組織方式110五、 招標信息發布113第十六章 總結分析114第十七章 附表116主要經濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表123利潤及利潤分配表124項目投資

8、現金流量表125借款還本付息計劃表126第一章 項目概況一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱江西化學原料藥項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限責任公司(二)項目聯系人錢xx(三)項目建設單位概況公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業專項行動,推廣適合企業需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用,業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業鏈,打造創新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大

9、客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要,是我們不懈的追求”的企業觀念,面對經濟發展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。當前,國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環境的不穩定不確定因素增加,中小企業外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發展階段的轉變使經濟發展進入新常態,經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟

10、發展帶來新挑戰,企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進,以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施,企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發展機遇,轉變發展方式,提高發展質量,依靠創業創新開辟發展新路徑,贏得發展主動權,實現發展新突破。公司不斷推動企業品牌建設,實施品牌戰略,增強品牌意識,提升品牌管

11、理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設,提高區域內企業影響力。三、 項目定位及建設理由醫藥產品與百姓的生命健康息息相關,下游醫藥制劑行業的廠商往往會選擇知名度較高、質量較好的原料藥產品,因而原料藥生產企業的品牌、信譽度也是其它廠商進入原料藥行業的障礙。新進原料藥企業要想從現有企業手中爭奪客戶就必須在產品研發、市場推廣等方面進行較大規模的投入,且需要經歷較長的品牌培育期。因此,新競爭者樹立品牌需要經受一定的市場考驗。總體來看,“十三五”時期我省將向中高收入發展時期和工

12、業化中后期階段邁進,我省仍然處于大有作為的重要戰略機遇期,但也面臨諸多矛盾和嚴峻挑戰,經濟社會發展突出表現為“六期融合”的階段性特征,即邁向全面小康的決勝期、經濟轉型升級的關鍵期、區域開放融合的深化期、生態文明建設的提升期、全面深化改革的攻堅期、法治江西建設的推進期。全省上下務必適應新常態、把握新常態、引領新常態,保持戰略定力,抓住用好機遇,應對風險挑戰,不斷開創發展新局面。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發展規劃;5、其他相關資料。(二)報告編制原則1、嚴格

13、遵守國家和地方的有關政策、法規,認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行,注意可持續發展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環境,體現企業文化和企業形象;6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規避措施,滿足工程可靠性要求。(二) 報告主要內容依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展

14、規劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx園區,占地面積約79.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常

15、適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后,形成年產xxx公斤化學原料藥的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積101557.00,其中:生產工程65418.10,倉儲工程15120.21,行政辦公及生活服務設施8788.46,公共工程12230.23。八、 環境影響本期項目采用國內領先技術,把可能產生污染的各環節控制在生產工藝過程中,使外排的“三廢”量達到最低限度,項目投產后不會給當地環境造成新污染。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括刺五加、濃硫酸、聚乙烯袋、乙醇、膠帶、濾紙、生石灰、銀杏葉提取液、銀杏葉、藥用鹽酸、聚乙烯袋、藥用氫氧化鈉、膠帶、濾紙

16、、濾膜、乙酸鈉。(二)主要設備主要設備包括:反應釜、大袋投料器、冷凝器、轉料泵、導熱油換熱器、板式換熱器、TCU循環泵、膨脹罐、真空上料機。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資46691.39萬元,其中:建設投資35948.93萬元,占項目總投資的76.99%;建設期利息405.38萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金10337.08萬元,占項目總投資的22.14%。(二)建設投資構成本期項目建設投資35948.93萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用31009.29萬元,工

17、程建設其他費用3954.92萬元,預備費984.72萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資46691.39萬元,其中申請銀行長期貸款16545.98萬元,其余部分由企業自籌。十二、 項目預期經濟效益規劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業收入(SP):96100.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):80305.56萬元。3、凈利潤(NP):11523.72萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.08年。2、財務內部收益率:17.51%。3、財務凈現值:8720.57萬元。十三、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設,本

18、期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52667.00約79.00畝1.1總建筑面積101557.001.2基底面積33180.211.3投資強度萬元/畝438.422總投資萬元46691.392.1建設投資萬元35948.932.1.1工程費用萬元31009.292.1.2其他費用萬元3954.922.1.3預備費萬元984.722.2建設期利息萬元405.382.3流

19、動資金萬元10337.083資金籌措萬元46691.393.1自籌資金萬元30145.413.2銀行貸款萬元16545.984營業收入萬元96100.00正常運營年份5總成本費用萬元80305.56""6利潤總額萬元15364.96""7凈利潤萬元11523.72""8所得稅萬元3841.24""9增值稅萬元3579.07""10稅金及附加萬元429.48""11納稅總額萬元7849.79""12工業增加值萬元27172.13""13盈

20、虧平衡點萬元40410.87產值14回收期年6.0815內部收益率17.51%所得稅后16財務凈現值萬元8720.57所得稅后第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限責任公司2、法定代表人:錢xx3、注冊資本:540萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2013-8-217、營業期限:2013-8-21至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事化學原料藥相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制

21、類項目的經營活動。)二、 公司簡介當前,國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環境的不穩定不確定因素增加,中小企業外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發展階段的轉變使經濟發展進入新常態,經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰,企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業化、城鎮化、信息化

22、、農業現代化的推進,以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施,企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發展機遇,轉變發展方式,提高發展質量,依靠創業創新開辟發展新路徑,贏得發展主動權,實現發展新突破。公司不斷推動企業品牌建設,實施品牌戰略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設,提高區域內企業影響力。三、 公司競爭優勢(一)自主研

23、發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新,不斷改進和優化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業內較早通過IS

24、O9001質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優

25、勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期

26、戰略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14571.8711657.5010928.90負債總額4425.823540.663319.36股東權益合計10146.058116.847609.54公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入60807.1148645.6945605.33營業利潤9200.967360.776900.72利潤總額8205.556564.446154.16凈利潤6154.164800.24

27、4431.00歸屬于母公司所有者的凈利潤6154.164800.244431.00五、 核心人員介紹1、錢xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、秦xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、沈xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。4、趙xx,中國國籍,無永久境

28、外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、梁xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。6、尹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董

29、事、副總經理、總工程師。7、萬xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創造滿意的投資回報。七、 公司發展規劃(一)戰略目標與發展規

30、劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業,以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻,同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作,為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合,建立創新引領、合作共贏的模式,再造行業新格局。(三)未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念,充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力,為

31、成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發展機遇,利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第三章 市場分析一、 行業壁壘1、經營許可和認證壁壘醫藥產品的使用直接關系到百姓的健康,因此國家在醫藥行業準入、生產經營方面制定了一系列的法律法規。由于醫藥制造業的特殊性,國家有關部門對本行業實施嚴格的監管制度。我國對藥品

32、生產實行許可證制度,按照藥品管理法等有關法律法規的規定,從事藥品生產,必須依法取得藥品生產許可證、藥品注冊批件以及藥品GMP認證證書。因此,化學原料藥行業存在明顯的市場準入壁壘。2、技術壁壘醫藥行業屬于典型的技術密集型行業,化學原料藥品的生產過程一般都要經歷較為復雜的化學合成過程,期間對工藝流程的控制要求較高,企業必須具備較強的研發技術實力,才能實現對產品生產過程的管控,保證產品質量的穩定性。同時,為了保證藥品的性能和質量,生產企業往往需要大量的研發投入,并且需要經過多年的技術和工藝經驗方面的積累。對于新進入企業來講,核心技術和生產工藝很難在短時間內實現,產品質量和產品成本的控制很難與行業內優

33、勢企業競爭。因此,化學原料藥行業存在較高的技術壁壘。3、資金壁壘化學制藥行業作為傳統制造類行業,屬于重資產行業。新進入的醫藥企業必須要有土地、廠房等生產場所,并購置安裝相應的生產設備及輔助設施,相關生產設施需符合新版GMP質量認證。隨著我國醫藥行業的發展日益規范化和產業化,醫藥企業在技術、設備、人才等方面的投入也越來越大。此外,藥品的研發、申請藥品批準文號、臨床試驗、藥品推廣等周期較長,期間耗資巨大。因此,本行業存在較高的資金壁壘。4、品牌壁壘醫藥產品與百姓的生命健康息息相關,下游醫藥制劑行業的廠商往往會選擇知名度較高、質量較好的原料藥產品,因而原料藥生產企業的品牌、信譽度也是其它廠商進入原料

34、藥行業的障礙。新進原料藥企業要想從現有企業手中爭奪客戶就必須在產品研發、市場推廣等方面進行較大規模的投入,且需要經歷較長的品牌培育期。因此,新競爭者樹立品牌需要經受一定的市場考驗。二、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、影響行業發展的有利因素(1)國家政策支持近年來,我國已將醫藥列為戰略性新興產業和中國制造2025的重點發展領域,醫藥行業的地位不斷提升,發展前景十分廣闊。化學原料藥的研發和生產是我國醫藥工業的傳統優勢,實現原料藥產業的升級發展是“十三五”規劃的重要內容之一。同時,國家鼓勵原料藥生產企業圍繞“一帶一路”發展戰略,把握新時代的發展機遇,開展原料藥產業國際化合作,走向世界。(2)成

35、本優勢原料藥需要大量基礎化工產品的支持。我國化學工業經過多年發展,已建立了較為完整的化工工業體系,這使得我國原料藥產品原料品種齊全,一些重要原材料具備了較大的生產能力和產量基數,有十余種主要化工產品產量居世界前列。完整的產業鏈,使得我國原料藥產品可以得到充足的原料供給,進而降低產品的生產成本。同時,我國的勞動力、制造設備、土地購置和廠房建造等硬性生產要素的投入較低,在環保、研發、管理以及營銷等軟性經營要素方面的支出也相對較少。(3)市場潛力化學原料藥行業是化學工業中最具活力的新興領域之一。化學原料藥產品種類多、附加值高、用途廣、產業關聯度大,直接服務于國民經濟的諸多行業的各個領域。隨著國內城鎮

36、化水平提高、個人可支配收入增加、醫保范圍擴大,居民醫藥衛生支付能力不斷提高,帶來我國醫藥市場需求迅速增長。國內醫藥市場需求的增加,極大拉動原料藥的需求。目前,我國已成為全球第一大藥物制劑的生產國,未來發展潛力巨大。2、影響行業發展的不利因素(1)研發投入不足雖然我國原料藥產量和出口居世界第一,但我國原料藥行業在研發的資金投入、研發的專利數量、研發的成果轉化率等方面與發達國家相比存在很大差距。國內醫藥企業研發費用的投入平均占銷售收入總額的2%,而發達國家為15%,研發投入不足極大限制了我國醫藥技術的創新和發展。(2)藥品價格下降的壓力我國藥品價格的管理經歷了從全部管制到基本放開、再到部分管制的發

37、展過程,截至目前國家已連續多次調低藥品價格,預計未來一段時間內,我國藥品降價的趨勢仍將持續。在部分醫藥產品價格持續走低的壓力下,對原料藥生產企業的利潤將產生一定的負面影響。三、 市場規模1、醫藥行業市場規模根據數據顯示,2008-2016年,我國醫藥制造產業的主營業務收入從7,402億元增長至28,063億元,年復合增長率達到18.13%,遠高于同期GDP增長率。隨著十三五規劃綱要的落地與實施,醫療制度的改革及資本進入限制的逐步放開,將推動醫藥行業市場進入一個高速發展的通道。在我國醫藥制造業中,化學制藥工業占醫藥工業的比重最大。根據中國產業信息網數據顯示,2016年我國化學制藥工業實現總產值為

38、12,569.60億元,占醫藥工業產值的比例達42.41%,其中化學原料藥和化學藥品制劑工業主營業務收入分別為5,034.90億元和7,534.70億元。2、原料藥行業市場規模近年來,隨著專利到期的專利藥品品種數量不斷增多,仿制藥的品種與數量也迅速上升,為原料藥市場帶來了巨大的市場機遇,原料藥的產量不斷增長。同時,歐美等國因生產成本及環保成本壓力的增加,以及我國原料藥生產企業工藝技術、生產質量及藥政市場注冊認證能力的提升,原料藥企業大量加速向我國轉移,我國原料藥行業生產規模不斷增加。根據中國產業信息網數據顯示,2007年至2016年,我國化學原料藥行業的主營業務收入從1,467億元增至5,03

39、5億元,年復合增長率達14.69%。化學原料藥是我國醫藥工業戰略支柱之一,通過幾十年的發展,已形成了相對完備的工業體系,具有規模大、成本低、產量高的特點。中國原料藥行業在不斷升級,行業產品也逐步由中低端向中高端產品轉變,研發水平也在不斷提高。根據統計數據顯示,近年來,國內化學藥品原料藥行業一直維持穩步的增長,2017年國內化學藥品原料藥制造收入達5734.75億元,利潤總額為486.44億元,但利潤率仍保持在較低水平,2017年利潤率為8.48%。我國是全球最大的原料藥生產國之一,經過幾十年發展,已形成較完整的工業體系。近年來,經過調整升級后,原料藥行業有望保持較快增速,前景持續向好,并將成為

40、醫藥產業升級的重要推力。據Wind資訊數據統計,2011-2014年,我國原料藥行業規模以上企業數逐年增長,但企業數增長速度呈逐年下降趨勢,截止2015年底行業規模以上企業數為1,249家,與2014年企業數量持平。第四章 項目選址一、 項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。二、 建設區基本情況江西,簡稱贛,中國23個省之一,省會南昌

41、。江西位于中國東南部,長江中下游南岸,屬于華東地區,界于東經113°3436-118°2858,北緯24°2914-30°0441之間,東鄰浙江、福建;南連廣東;西靠湖南;北毗湖北、安徽而共接長江。江西區位優越、交通便利,地處江南,自古為干越之地吳頭楚尾、粵戶閩庭,乃形勝之區,素有文章節義之邦,白鶴魚米之國之美稱。江西部分地區屬海峽西岸經濟區,境內有中國第一大淡水湖鄱陽湖,也是亞洲超大型的銅工業基地之一,有世界鎢都、稀土王國、中國銅都、有色金屬之鄉的美譽。江西的紅色文化馳名中外,井岡山是中國革命的搖籃,南昌是中國人民解放軍的誕生地,瑞金是中華蘇維埃共和國

42、臨時中央政府成立的地方、也是萬里長征出發地,安源是中國工人運動的策源地。截至2019年末,江西轄11個地級市、27個市轄區、11個縣級市、62個縣,合計100個縣級區劃;164個街道、827個鎮、569個鄉、8個民族鄉,合計1568個鄉級區劃;常住人口4666.1萬,實現地區生產總值24757.5億元。經濟增長符合預期,地區生產總值增長8.0%,財政總收入增長5.4%,一般公共預算收入增長4.8%,規模以上工業增加值增長8.5%,固定資產投資增長9.2%,社會消費品零售總額增長11.3%,實際利用外資增長8%,金融機構本外幣貸款余額增長16.8%,主要經濟指標增速繼續位居全國前列。今年是全面建

43、成小康社會和“十三五”規劃收官之年。綜觀國內外形勢,世界上多邊主義和單邊主義交鋒碰撞,但經濟全球化勢不可擋;新一輪科技革命和產業變革帶來全方位競爭,但也打開了“變道超車”“換車超車”的廣闊空間;我國經濟下行壓力加大,但穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變;我省仍屬于經濟欠發達省份,但發展勢頭強勁、優勢日益凸顯。我們要辯證看待形勢,增強必勝信心,化壓力為動力,變危機為良機,眾志成城再登高,揚優成勢開新局。主要預期目標是:生產總值增長8%左右,財政總收入增長4.3%,一般公共預算收入增長3.3%,規模以上工業增加值增長8.2%左右,固定資產投資增長9%左右,社會消費品零售總額增長10.5%左右,實

44、際利用外資增長6%,城鎮、農村居民人均可支配收入分別增長8%、8.5%,居民消費價格總水平漲幅控制在3.5%左右,城鎮登記失業率控制在4.5%以內,城鎮調查失業率5.5%左右,節能減排完成國家下達任務。“十三五”時期,和平與發展的時代主題沒有變,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展,世界經濟在深度調整中曲折復蘇,我國經濟長期向好的基本面沒有改變,有利于營造較好的外部環境;新一輪科技革命和產業變革孕育新突破,有利于發揮后發優勢、加快產業轉型升級;全面深化改革和創新驅動發展深入推進,有利于激發發展動力和活力;國家聚焦聚力于推進“一帶一路”、長江經濟帶等重大戰略,生產力布局向內陸腹

45、地拓展,有利于開拓發展新空間;國家把生態文明建設擺到更加重要位置,有利于我省把生態優勢轉化為發展優勢。與此同時,國際國內發展環境錯綜復雜,國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,國內面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰,我省發展外部環境的不穩定性和不確定性因素增多。發展不足仍然是我省面臨的主要矛盾,同時面臨一系列新的挑戰:有效需求不足,傳統動力減弱,保持經濟平穩健康發展的難度增加;產業層次總體較低,創新能力不強,轉型升級任務艱巨;企業效益下滑,商品房庫存偏高,經濟領域風險隱患較多;資源約束進一步增強,生態環境壓力不斷加大;人口老齡化加快,基本公共服務供給不足,扶貧攻堅任務十分繁重,影響

46、社會穩定的因素增多;社會文明素質有待提高。三、 創新驅動發展統籌謀劃全省人口分布、經濟布局、國土開發和城鎮化發展,深入實施“龍頭昂起、兩翼齊飛、蘇區振興、綠色崛起”區域發展戰略,著力構建“一核兩帶一板塊”區域布局,推動形成各具優勢、融合互動、多點支撐、競相發展的經濟板塊。深入推進昌九一體化按照“做強南昌、做大九江、昌九一體、龍頭昂起”總要求,全面提升昌九整體實力和發展活力,構建我省對接“一帶一路”、長江經濟帶的核心區,引領帶動全省發展升級。強化昌九核心引領作用深入實施打造南昌核心增長極戰略,加強與周邊地區空間規劃、公共交通、產業體系、體制機制等銜接,著力構建南昌大都市區,進一步輻射帶動撫州、宜

47、春、新余、上饒、鷹潭等部分區域發展。全面推進九江新一輪沿江開放開發,加快九江中心城區與沿江縣城聯動發展,優化、集約開發港口資源,強化沿江產業協作,著力打造我省對接融入長江經濟帶的重要門戶。聚焦聚力昌九新區建設,系統推進全面創新改革試驗,引導高端要素向昌九新區集聚,形成支撐昌九一體發展和對接國家戰略的“引擎”。推動產業競合發展準確把握昌九產業發展定位,支持南昌優先培育發展高新技術產業和產業高端環節,推動九江優先集聚發展重化工業和優勢制造業,加快形成以戰略性新興產業為主導的各具特色、各有側重的新型產業體系。支持建立昌九產業聯盟,加強航空、汽車、電子信息、生物醫藥等制造業協作,推動旅游、物流、金融、

48、服務外包、健康養老等現代服務業融合,共建現代生態農業品牌和服務體系,努力打造全國重要的新型工業化基地、中部地區重要的現代服務業集聚區和現代特色農業集聚區。全面實現一體化發展全面形成昌九一體的綜合交通體系,加快昌九大道、昌九客專等重大項目建設,建設暢通高效、無縫對接的快速通道,加強南昌等內河港口與九江沿江港口對接,完善港口物流和集疏運體系。積極推動創新資源合理流動,加快實現教育、醫療資源共享、社保互通,建設一批科技創新、公共服務領域合作平臺。推動大氣、水污染治理聯防聯控,共同開展生態功能重要區域保護與建設。構建一體化治安防控體系,加強防災減災和應急管理協作,建設“平安昌九”。著力提升自我發展能力

49、強化贛州在“蘇區振興”戰略中的核心引領作用,充分發揮其在對接珠三角中的橋頭堡作用,以主攻工業為強動力,加快建設贛州都市區,集聚發展“瑞興于”經濟振興試驗區、“三南”加工貿易承接示范地,形成“一核兩區”引領、全面振興發展的新格局。以吉泰走廊為重點,推動“五化”協調發展示范區建設,打造產城融合、城鄉一體的重要增長帶。支持撫州沿向莆線優化生產力布局,深入推進昌撫一體化和贛閩開放合作。實施基礎設施提升工程,加快建設一批保基礎、管長遠重大項目。實施特色產業培育工程,打造千億產業、培育百億企業。實施重點平臺集聚提升工程,統籌推進30個重點平臺建設,促進平臺差異發展。全面解決突出民生問題圍繞蘇區同步小康目標

50、,集中力量打好羅霄山連片特困地區扶貧攻堅戰,加大精準脫貧推進力度,盡早消除蘇區絕對貧困現象。繼續推進農村危房改造、農村飲水安全、農村電網改造、農村道路建設等重點民生工程,提前解決好突出民生問題。加快提升基本公共服務水平,優先發展教育,完善低保、大病保險和城鄉醫療救助等保障制度,落實更加積極的就業創業政策,切實增強縣鄉醫療能力,使蘇區基本公共服務水平接近或達到全國平均水平。落實和完善各項扶持政策用足用好各項優惠政策,重點推動涉及長遠發展重大項目落地。促進贛東贛西“兩翼齊飛”進一步優化沿滬昆線“兩翼”生產力布局,積極支持贛東、贛西區域板塊發揮優勢、壯大實力,促進贛東、贛西內部融合、雙向發展,打造充

51、滿活力、特色鮮明的重要增長帶。全面提升贛東開放合作水平充分發揮上饒、景德鎮、鷹潭區位優勢,加快大通關服務體系建設,強化與長三角、海西經濟區全方位合作對接,探索發展“飛地經濟”,吸引新材料、新能源、航空制造、節能環保等新興產業集聚,打造中部地區重要的產業轉移承接示范區。加快贛東旅游一體化發展,推進資源共享、客源互動、品牌共建、市場齊管,加快建設贛東旅游精品圈,推動設立跨省無障礙旅游區,打造全國著名的文化生態旅游地。促進農業開放,建設一批特色農產品生產和加工基地、農業合作示范基地、農產品出口基地,打造沿海地區優質農產品供應基地。加快贛西經濟轉型升級步伐充分發揮新余、宜春、萍鄉特色產業基礎優勢,加快

52、建設動力儲能電池、新材料、生物醫藥、新能源汽車、裝備制造等新興產業基地,提升鋼鐵、煤炭、建材、鹽化等傳統產業創新能力和市場競爭力,構建產業轉型升級示范區。著力建設“新宜萍”城鎮密集帶,建設跨行政區轉型合作試驗區,加快贛西一體化發展,促進與長株潭城市群全面深化合作,打造新型城鎮化先行區。加快完成贛西工業園區循環化改造,推進資源枯竭型城市、城市礦產等建設,加快建設昌銅生態經濟帶,開展袁河全流域生態環境整治試點,打造“兩型”社會綜合改革試驗區。四、 社會經濟發展目標全省經濟社會發展的總體目標是:與2010年相比,地區生產總值和城鄉居民人均收入提前實現翻一番,全面建成小康社會。綜合實力再上新臺階。在提

53、高發展平衡性、包容性、可持續性的基礎上,保持經濟中高速增長,地區生產總值年均增長8.5%左右。財政總收入年均增長9%左右。消費對經濟增長的貢獻度明顯提高,投資、消費、出口協同拉動增長的格局基本形成。轉型升級取得突破性進展。戰略性新興產業和先進制造業加快發展,服務業比重明顯提高,農業現代化取得新進展,一二三產互促融合發展,三產比例進一步優化調整為85042。投資效率和企業效益明顯上升,工業化和信息化融合水平大幅提升,工業化和城鎮化良性互動,戶籍人口城鎮化率大幅提高;創新能力不斷增強,科技進步貢獻度明顯上升,邁入創新型省份行列。生態文明先行示范區基本建成。主體功能區布局基本形成,生態文明制度體系基

54、本健全。生態環境質量進一步提升,森林覆蓋率穩定在63%以上,全省主要地表水監測斷面類以上水質提高到81%以上。萬元GDP能耗和用水量、二氧化碳以及主要污染物排放量持續下降,縣級及以上城市空氣質量明顯改善,城鎮生活污水集中處理和生活垃圾無害化處理水平進一步提高。人民生活水平和質量普遍提高。居民收入與經濟增長同步,城鎮居民人均可支配收入年均增長9%左右,農民人均可支配收入年均增長9.5%左右。就業比較充分,醫療、社保、住房等公共服務體系更加健全,現代教育體系基本建成。現行標準下農村貧困人口全面脫貧,貧困縣全部摘帽。人民文明素質和社會文明程度明顯提高。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心,向上向善

55、、誠信互助的社會風尚更加濃厚,人民思想道德素質、科學文化素質、健康素質明顯提高。文化事業繁榮發展,文化產業成為支柱性產業,文化軟實力和影響力顯著增強,基本建成文化強省。社會治理體系和治理能力現代化取得重大進展。深化改革取得決定性成果,若干領域成為全國改革創新試驗區。人民民主更加健全,法治政府基本建成,司法公信力明顯提高。人權得到切實保障,產權受到有效保護。開放型經濟新體制基本形成。五、 產業發展方向順應全球產業變革和國內外產業分工變動趨勢,以新型工業化為核心,協同推進現代農業和現代服務業加快發展,促進三次產業互動融合發展,推動產業結構加快向中高端邁進,構建技術先進、協調融合、優質高效、綠色低碳

56、的新型產業體系。(一)建設現代農業強省堅持走產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的現代農業強省之路,加快轉變農業經營方式、生產方式、資源利用方式和管理方式,積極拓展農業功能,全面提高農業質量、效益和競爭力。(二)加快構建新型工業體系深入實施工業強省戰略,以優勢傳統產業為基礎,以戰略性新興產業為先導,以制造業智能化為主攻方向,加快信息化與新型工業化的深度融合,推動工業向高端化、智能化、集聚化、綠色化、品牌化方向轉變,構建特色鮮明、集約高效、環境友好、市場競爭力強的新型工業體系。1、加快推進傳統產業轉型升級大力實施傳統產業改造升級行動,以石化、鋼鐵、有色、食品、建材建筑、紡織服裝、輕工等為重點,通過淘汰落后、兼并重組、技術改造、模式創新等手段,推動產業鏈從前端向后端、低端向中高端延伸轉變,實現產品技術、工藝

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論