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文檔簡介

1、財務會計工作自查總結報告 自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓帶你去看看財務會計工作自查總結報告范文5篇,希望能幫助到大家! 觀云村轄6個村民小組,1589戶,共5109人左右,兩委班子成員共12名。 根據來賓鎮政府的安排,觀云村村財務經組織村兩委自糾自查,現將結果報告如下: 作為一名村會計,我始終嚴格要求自己,不斷學習,提高思想認識,認真領會黨在農村的各項政策及措施,始終保持清醒的頭腦。我還主動學習其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業務專業知識,以便更好的干好本職工作。在工作中,自己按照開展要有新思路,改革要有新突破,

2、開放要有新局面,各項工作要有新舉措的要求,在工作中能夠堅持原那么、秉公辦事、顧全大局,遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責。 近年來,鎮政府推出了村級會計任職及工作的種種制度,使我村財務工作取得了一定的開展。同時,也應該看到,我村財務管理還存在一定的問題和缺乏,主要表現在:報賬不及時。由于各方面原因,我村財務支出工程、款額,與鎮政府對接不夠及時。經此次自糾自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫: 第二,及時報賬,做到與鎮政府財政所及時、有效對接; 第三,積極做好充裕勞動力轉移工作,為農民增加收入,維護我村穩定。 在今后的工作中,我將更加努力勤奮工作,穩固已經取得的成績,發揚我村制度建設等方面的

3、優勢,克服缺點和缺乏,以勤奮務實、開拓進取的工作態度,為我村的建設和開展奉獻自己的力量。 根據鎮政府的安排,盧溝村財務經村兩委自查,現將自查結果報告如下: 盧溝村共8個生產小組,510戶,共2100人左右,兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業。 根據鎮政府具體安排,結合我村實際情況,村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查: 近年來,鎮政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施,取得了明顯的成效。但是,我村財務管理還存在一定的問題和缺乏,主要表現在:報賬不及時。由于各方面原因,我村財務支出工程、款額,與鎮政府對接不夠及時。 通過這次清理工作,村兩委對財務管理都很重視,

4、在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度,在財務決策上發揮了民主監督作用,但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠,經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫: 根據工作方案,公司對本次專項活動作出以下組織部署:成立標準財務會計根底工作專項活開工作領導小組和辦會室,由辦公室負責具體工程實施,7月31日之前,由財務部組織召開發動會議,向各區域財務部和各子公司財務部傳達深證局發xx109號文關于在深圳轄區上市公司全面深進展開標準財務會計根底工作專項活動的通知中的文件精神,和公司的工作要求,范文之整改報告:財務根底工作自查報告。 本階段的工作內容是公司全體財務職員先通過學習了解財務會計根底工

5、作的相干規章制度,熟悉財務會計根底工作標準的重要性和必要性,把握財務會計根底工作標準的要求;有了熟悉以后,根據關于填報深圳轄區上市公司財務會計根底工作調查問卷的通知和關于深圳轄區上市公司會計根底工作常見題目的通報中的內容逐條進行自查,發現題目并確定整改方案。 本階段的主要工作是落實整改措施,提升公司的財務會計根底工作水平,進步會計質量。 根據中華人民共和國會計法、企業內部控制根本標準、會計根底工作標準、會計電算化管理方法、會計檔案管理方法等相干規定,公司逐項比照調查問卷和常見題目通報進行了認真、全面地自查。自查情況: 主管會計工作負責人由總經理提名,董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構

6、負責人未在其它單位兼職,不存在人事關系在其他單位情況,未發現不標準事項。 會計崗位設置公正,符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度,并按要求執行。雖然公司有躲避制度,但未制定專門的財務職員任用躲避制度。 整改措施:在財務職員管理制度中,增加關健崗位財務職員任用躲避制度。 責任人:財務部 整改期限:10月15號之前 公司有安排會計職員定期或不定期參加企業內外部各種專題培訓,包括參加新會計準那么、稅務、會計職員繼續等內部和外部的相干培訓和講座。公司制定了員工外出培訓管理標準,財務部會計職員遵照執行,未發現不標準事項。 會計憑證由專人保管。有部份原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況(主要是銀聯簽

7、購單、售卡申請表等),主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發現,存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。 整改措施:總部財務部制定記賬憑證附件要求,標準自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務部嚴格依照公司制度的規定執行,財務部不定期進行抽查。一旦發現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的,將作為會計工作質量題目進行通報批評。 根據證監局關于開展標準上市公司財務會計根底工作專項活動的通知(廈證監發2018號)(以下簡稱“通知”)精神和要求,為切實加強新華都購物廣場股份(以下簡稱“公司”)財務會計根

8、底工作,提升財務會計核算水平、提高財務信息披露質量,公司制訂了關于開展標準財務會計根底工作專項活動的工作方案(以下簡稱“工作方案”),并成立專項活動領導小組。根據上述文件規定和工作方案的安排,本次專項活動時間為20年4月至10月,分為三個階段,4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。 截至本自查報告日,公司完成了自查自糾的階段性工作,形成了新華都購物廣場股份關于開展標準財務會計根底工作專項活動的自查報告(以下簡稱“自查報告”),并經公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過。現將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發現問題以及擬訂的整改措施

9、等報告如下: 依據中華人民共和國會計法、企業內部控制根本標準、會計根底工作標準、會計電算化管理方法、會計檔案管理方法等相關規定,公司逐項對照調查問卷進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算根底工作標準性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計根底工作較為標準,同時按相關文件的要求也存在一定缺乏之處需進一步加以完善,公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實。 整改措施:修訂公司財務管理制度,對會計人員的工作崗位實行有方案地輪換作出明確規定。 整改期限:20年7月10日前 整改

10、責任人:主管會計工作負責人。 整改措施:修訂公司財務管理制度,對會計人員任用回避原那么作出明確規定。 整改期限:20年7月10日前 整改責任人:主管會計工作負責人。 整改措施:修訂公司財務管理制度,對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規定。 整改期限:20年7月10日前 整改責任人:主管會計工作負責人。 整改措施:修訂公司財務管理制度,對會計政策變更須履行的審批程序 出明確規定。 整改期限:20年7月10日前 整改責任人:主管會計工作負責人。 整改措施:修訂公司財務管理制度,對重大會計過失更正須履行的審批程序作出明確規定。 整改方案:在20年7月10日前 整改責任人:主管會計工作負責人。

11、 子公司財務經理為子公司財務負責人,子公司的財務負責人由母公司任命,其對母公司負責;子公司財務負責人的考核由子公司進行初評,母公司財務總監進行復評,最終由母公司總裁確認。 子公司其余財務人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致,須持有會計從業資格證。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業培訓。 子公司每日下班前須向母公司財務總監報送資金日報表,每周一報送周資金收支預算及執行情況表;每月、每年均需報送月資金預算及執行情況表、年資金預算及執行情況表,便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負責統籌安排資金需求。 母公司不允許下屬子公司之間發生日

12、常經營業務以外的資金往來,子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經母公司批準;母公司對子公司實行全面預算管理。 子公司開立銀行賬戶須經母公司審批。 通過此次專項活動的開展與自查,公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結并認真進行分析和反思,提出了整改方案及措施,標準了公司的運作水平,增強了公司財務人員對會計根底工作的認識,提高了財務人員的業務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步標準財務會計根底工作運行體制,形成促進財務會計根底工作標準開展的長效機制,提高公司標準運作意識和治理水平。 為了進一步加強和標準會計根底工作,堵塞資金平安管理的漏洞,根據區財政局關于開展全區會計根底工作標準化檢查的通知的精神,結合xx年5月區審計局關于審計區局xx年和xx年預算執行狀況的審計處理意見,切實加強財務會計根底工作,提升財務會計核算水平,我局開展了標準財務會計根底工作的檢查,現將檢查的組織開展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下: 為使我局會計根底標準檢查工作落到實處,確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的平安。我局成立了以局長彭平為組長,副局長胡銘祥為副組長,各部門負責人為成員的領導小組。確定了檢查的主要目標,并要求各部門要以高度的職責心,緊緊圍繞會計

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