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文檔簡介

1、公司戰略與風險管理技巧公司戰略與風險管理技巧。企業要正視自身的問題,轉變 觀 念,加強內部研究,建立相應的體系,就有可能把企業的內 部風 險控制在可以接受的范圍以內,為企業的健康開展做出貢O公司戰略與風險管理技巧一正確的認識內控風險企業內部控制如果岀現缺陷,將會在一定程度上增加企業 的 經營風險,尤其是對于上市公司,而且還會將增加金融市場 的監 管風險,只有完全理解了內控風險與管理對于企業的重要 性,才 能夠在具體的工作中加以控制。特別是企業的管理層,這種意識一定要有,才有可能適應現代化的上市公司的治理方 式,并且把 這種觀念意識留在腦中,抓住一切可行的傳播手段 來培訓公司員 工,讓每個員工都

2、明白自己在整個體系里面所擔 當的角色。二加強內部審計的內部監管效用其實市場化到今天,西方已經有著比擬成熟的經驗可以借鑒。 內部審計機構的設立應保持較高的獨立性,配備充足的具有相應職業勝任能力的專業人員,并在具體工作授予相應的權限,讓他們可以正常的開展工作。設立的審計委員會應由從企業外部聘請的與企業沒有利益牽連的獨立董事擔當,可以讓審計部門來監管企業內部的經營活動。由于屬性不同的管理活動的相互獨立性,在企業經營活動中才可能最大的發揮內部審計的內部監管效用,有什么問題都可以及時的進行相應的調整。三重視企業人才的價值企業最重要的資產應該就是人才,人才的適宜的使用可以 為 公司帶來新鮮的活力,為了讓人

3、才可以為公司創造最大的利 潤, 對于員工的工作要求,以及相應的職位上升空間,獎懲措 施這些 都應該做岀明確的規定。合理地使用員工也是不小的挑 戰,保證 員工的能力可以到達崗位的要求,以及員工的能力提 升以后,讓 其擔當更加重要的責任崗位,還要注意培養員工的 職業道德,滿 足員工心理的需求,從而激發員工積極進取、努 力降低企業經營 風險。四明確分工,充分發揮上市公司治理結構的作用 按照監管要求, 上市公司董事會對內部控制負主要領導責 任。 因此董事會一定要積極履行對公司事務的內控監管,要實 現董事 會在企業決策制定和監管方面的權限,董事會與經理班 子的人員 配置和權限劃分不能過度重合 ; 公司監

4、事會要切實履 行對公司內 部控制的監管責任,一旦董事會出現監管不到位等 問題,要嚴格 追究責任 ; 為確保監事會工作開展,應從會計制 度上對其工作所需 的經費做岀合理分配。五做到令行禁止 制度的建立再完善也要結合完美嚴格的執行,才能夠發揮 制 度標準作用,才可以到達既定的目標。制度不僅在紙上,更 要落 實到每個人的行動上,在上市公司企業內部要引進西方先 進的管 理經驗,將所有的業務流程化,系統化以及程序化,使 得工作的 眾多環節以及相關的業務步驟都很清晰明確,為內部 控制提供可 以用來考核的依據。還要注重信息化,建立大數據 的數據庫,從 而到達流程管理和控制的數據化。加強對業務流 程的梳理,解決 好程序和效率的關系。在按流程運行、按程序 操作、按控制執行 的關鍵環節,必須留下可供查實的證據,使 規章制度執行具有可 檢查性。也要注意實際工作中的具體操作 的可行性。六完善相關的法制建設和司法幫助的制度要明確上市公司董事、管理者和股東等的法律責任,保證 上 市公司開展的唯一目標是實現企業投資者可以有合理的回報 , 加 快對股東集體訴訟和代表訴訟制度的引進速度,研究建立相 應的 司法救濟機制,使投資者能夠獲得合理保護自身權益的法 律渠道, 一旦權益受損,就能夠通過協商、投訴

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