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文檔簡介
增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)根據國家稅收法律法規(guī)及增值稅相關規(guī)定制定本表。納稅人不論有無銷售額,均應按稅務機關核定的納稅期限填寫本表,并向當地稅務機關申報。稅款所屬期間:2019-00-00至 2019-00-00填表日期:2019-00-00金額單位:元至角分納稅人識別號:所屬行業(yè):納稅人名稱(公章):法定代表人姓名:注冊地址:生產經營地址:開戶銀行及賬號:登記注冊類型:電話號碼:項目欄次一般項目即征即退項目本月數本年累計本月數本年累計銷售額(一)按適用稅率計稅銷售額10.000.000.000.00其中:應稅貨物銷售額20.000.000.000.00應稅勞務銷售額30.000.000.000.00納稅檢查調整的銷售額40.000.000.000.00(二)按簡易辦法計稅銷售額50.000.000.000.00其中:納稅檢查調整的銷售額60.000.000.000.00(三)免、抵、退辦法出口銷售額70.000.00(四)免稅銷售額80.000.00其中:免稅貨物銷售額90.000.00免稅勞務銷售額100.000.00稅款計算銷項稅額110.000.000.000.00進項稅額120.000.000.000.00上期留抵稅額130.000.000.00進項稅額轉出140.000.000.000.00免、抵、退應退稅額150.000.00按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額160.000.00應抵扣稅額合計170.000.00實際抵扣稅額180.000.000.000.00應納稅額190.000.000.000.00期末留抵稅額200.000.000.00簡易計稅辦法計算的應納稅額210.000.000.000.00按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應補繳稅額220.000.00應納稅額減征額230.000.000.000.00應納稅額合計240.000.000.000.00繳納稅款期初未繳稅額(多繳為負數)250.000.000.000.00實收出口開具專用繳款書退稅額260.000.00本期已繳稅額270.000.000.000.00分次預繳稅額280.000.00出口開具專用繳款書預繳稅額290.00本期繳納上期應納稅額300.000.000.000.00本期繳納欠繳稅額310.000.000.000.00期末未繳稅額(多繳為負數)320.000.000.000.00其中:欠繳稅額(0)330.000.00本期應補(退)稅額340.000.00即征即退實際退稅額350.000.00期初未繳查補稅額360.000.00本期入庫查補稅額370.000.00期末未繳查補稅額380.000.00是否代理申報: 是 否代理人名稱:代理人地址:代理人員身份證件類型:代理人員身份證件號碼:授權聲明如果你已委托代理人申報,請?zhí)顚懴铝匈Y料:為代理一切稅務事宜,現授權(地址)為本納稅人的代理申報人,任何與本申報表有關的往來文件,都可寄予此人。授權人簽字:申報人聲明本納稅申報表是根據國家稅收法律法規(guī)及相關規(guī)定填報的,我確定它是真實的、可靠的、完整的。聲明人簽字: 主管稅務機關: 接收人:接收日期:增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)項目及欄次開具增值稅專用發(fā)票開具其他發(fā)票未開具發(fā)票納稅檢查調整合計服務、不動產和無形資產扣除項目 本期實際扣除金額扣除后銷售額銷項(應納)稅額銷售額銷項(應納)稅額銷售額銷項(應納)稅額銷售額銷項(應納)稅額銷售額銷項(應納)稅額價稅合計含稅(免稅)銷售額銷項(應納)稅額123456789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1214=13(100%+稅率或征收率)稅率或征收一、計稅方法計稅全部項目13%稅率的貨物及加工修理修配勞務10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013%稅率的服務、不動產和無形資產20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009%稅率的貨物及加工修理修配勞務30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009%稅率的服務、不動產和無形資產40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006%稅率50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中:即征即退項目即征即退貨物及加工修理修配勞務60.000.00即征即退服務、不動產和無形資產70.000.000.000.000.000.00二、簡易計稅方法全部征稅項目6%征收率80.000.000.000.000.000.000.000.005%征收率的貨物及加工修理修配勞務9a0.000.000.000.000.000.000.000.005%征收率的服務、不動產和無形資產9b0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004%征收率100.000.000.000.000.000.000.000.003%征收率的貨物及加工修理修配勞務110.000.000.000.000.000.000.000.003%征收率的服務、不動產和無形資產120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00預征率13a0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00預征率13b0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00預征率13c0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中:即征即退項目即征即退貨物及加工修理修配勞務140.000.00即征即退服務、不動產和無形資產150.000.000.000.000.000.00三、免抵退稅貨物及加工修理修配勞務160.000.000.00服務、不動產和無形資產170.000.000.000.000.000.00四、免稅貨物及加工修理修配勞務180.000.000.000.000.00服務、不動產和無形資產190.000.000.000.000.000.00納稅人名稱(公章): xxxxxxxxxxxxx有限責任公司填表日期: 2019-00-00稅款所屬期間:2019-00-00至 2019-00-00納稅人識別號:金額單位:元至角分增值稅納稅申報表附列資料(表二)(本期進項稅額明細)納稅人識別號:稅款所屬期間:2019-00-00至 2019-00-00納稅人名稱(公章): 金額單位:元至角分一、申報抵扣的進項稅額項目欄次份數金額稅額(一)認證相符的增值稅專用發(fā)票1=2+300.000.00其中:本期認證相符且本期申報抵扣200.000.00前期認證相符且本期申報抵扣300.000.00(二)其他扣稅憑證4=5+6+7+800.000.00其中:海關進口增值稅專用繳款書500.000.00農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票600.000.00代扣代繳稅收繳款憑證700.00加計扣除農產品進項稅額8a0.00其他8b00.000.00(三)本期用于購建不動產的扣稅憑證900.000.00(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證1000.000.00(五)外貿企業(yè)進項稅額抵扣證明110.00當期申報抵扣進項稅額合計12=1+4+1100.000.00二、進項稅額轉出額項目欄次稅額本期進項稅額轉出額13=14至23之和0.00其中:免稅項目用140.00集體福利、個人消費150.00非正常損失160.00簡易計稅方法征稅項目用170.00免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額180.00納稅檢查調減進項稅額190.00紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額200.00上期留抵稅額抵減欠稅210.00上期留抵稅額退稅220.00其他應作進項稅額轉出的情形230.00三、待抵扣進項稅額項目欄次份數金額稅額(一)認證相符的增值稅專用發(fā)票24期初已認證相符但未申報抵扣2500.000.00本期認證相符且本期未申報抵扣2600.000.00期末已認證相符但未申報抵扣2700.000.00其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣2800.000.00(二)其他扣稅憑證29=30至33之和00.000.00其中:海關進口增值稅專用繳款書3000.000.00農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票3100.000.00代扣代繳稅收繳款憑證3200.00其他3300.000.0034四、其他項目欄次份數金額稅額本期認證相符的增值稅專用發(fā)票3500.000.00代扣代繳稅額360.00增值稅減免稅申報明細表稅款所屬期間: 2019-00-00至 2019-00-00納稅人名稱(公章): xxxxxxxx有限責任公司金額單位:元至角分一、減稅項目減稅性質代碼及名稱欄次
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