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泓域咨詢MACRO/ 紅外成像儀項目簡介及立項備案申請紅外成像儀項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景紅外熱成像儀,可以以“面”的形式對目標整體實時成像,使操作者通過屏幕顯示的圖像色彩和熱點追蹤顯示功能就能初步判斷發熱情況和故障部位,然后加以后續分析,從而高效率、高準確率地確認問題所在。二、項目承辦單位(一)承辦單位xxx實業發展公司(二)項目負責人李xx(三)項目承辦單位簡介公司的能源管理系統經過多年的探索,已經建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系,全面推行全員能源管理及全員節能工作;項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構,全面負責公司日常能源管理的組織、監督、檢查和協調工作,下設的能源管理工作室代表管理部門,負責具體開展項目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機構設在本車間內,由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人,各部門設立專(兼)職能源管理員,負責現場能源的具體管理工作。公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創新等方面嚴格按照科技型現代企業要求執行,并根據公司所具優勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷,以新產品開拓市場,以優質服務參與競爭。強調產品開發和市場營銷的科技型企業的組織框架已經建立,主要崗位已配備專業學科人員,包括科技獎勵政策在內的企業各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創新性,極大地激發和調動了廣大員工的工作熱情,吸引了較多適用人才,并通過科研開發、生產經營得以釋放,因此,項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。展望未來,公司將立足先進制造業,加強國內外技術交流合作,不斷提升自主研發與生產工藝的核心技術能力,以客戶服務、品質樹品牌,以品牌推市場;致力成為產業的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司近年來的快速發展主要得益于企業對于產品和服務的前瞻性研發布局。公司所屬行業對產品和服務的定制化要求較高,公司技術與管理團隊專業和穩定,對行業和客戶需求理解到位,以及公司不斷加強研發投入,保證了產品研發目標的實施。未來,公司將堅持研發投入,穩定研發團隊,加大研發人才引進與培養,保證公司在行業內的技術領先水平。隨著公司近年來的快速發展,業務規模及人員規模迅速擴張,企業規模將得到進一步提升,產線的自動化,信息化水平將進一步提升,這需要公司管理流程不斷調整改進,公司管理團隊管理水平不斷提升。三、建設地點(一)項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某工業示范區。2、項目用地性質項目用地為建設用地,地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積57241.94平方米(折合約85.82畝),其中:凈用地面積57241.94平方米(紅線范圍折合約85.82畝)。項目規劃總建筑面積81283.55平方米,其中:規劃建設主體工程62927.13平方米,計容建筑面積81283.55平方米;預計建筑工程投資5844.08萬元。(二)土地利用合理性分析項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區進行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經營期所需的內外部條件:距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件等,通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地,投資項目建設區域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環境等條件均較好,可保證項目的建設和正常經營,所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環境。四、主要建設內容和規模(一)產品方案項目主要產品為紅外成像儀,根據市場情況,預計年產值24893.00萬元。(二)投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資15935.92(萬元)。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5844.086977.48185.6915935.921.1工程費用萬元5844.086977.4818609.761.1.1建筑工程費用萬元5844.085844.0831.19%1.1.2設備購置及安裝費萬元6977.486977.4837.24%1.2工程建設其他費用萬元3114.363114.3616.62%1.2.1無形資產萬元1275.621275.621.3預備費萬元1838.741838.741.3.1基本預備費萬元1077.931077.931.3.2漲價預備費萬元760.81760.812建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元15935.9215935.922、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2801.51萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元18609.767007.8313311.0018609.7618609.7618609.761.1應收賬款萬元5582.932233.174187.205582.935582.935582.931.2存貨萬元8374.393349.766280.798374.398374.398374.391.2.1原輔材料萬元2512.321004.931884.242512.322512.322512.321.2.2燃料動力萬元125.6250.2594.21125.62125.62125.621.2.3在產品萬元3852.221540.892889.163852.223852.223852.221.2.4產成品萬元1884.24753.701413.181884.241884.241884.241.3現金萬元4652.441860.983489.334652.444652.444652.442流動負債萬元15808.256323.3011856.1915808.2515808.2515808.252.1應付賬款萬元15808.256323.3011856.1915808.2515808.2515808.253流動資金萬元2801.511120.602101.132801.512801.512801.514鋪底流動資金萬元933.83373.53700.38933.83933.83933.833、總投資構成分析(1)總投資及其構成分析:項目總投資18737.43萬元,其中:固定資產投資15935.92萬元,占項目總投資的85.05%;流動資金2801.51萬元,占項目總投資的14.95%。(2)固定資產投資及其構成分析:本期工程項目固定資產投資包括:建筑工程投資5844.08萬元,占項目總投資的31.19%;設備購置費6977.48萬元,占項目總投資的37.24%;其它投資3114.36萬元,占項目總投資的16.62%。(3)總投資及其構成估算:總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=15935.92+2801.51=18737.43(萬元)。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18737.43117.58%117.58%100.00%2項目建設投資萬元15935.92100.00%100.00%85.05%2.1工程費用萬元12821.5680.46%80.46%68.43%2.1.1建筑工程費萬元5844.0836.67%36.67%31.19%2.1.2設備購置及安裝費萬元6977.4843.78%43.78%37.24%2.2工程建設其他費用萬元1275.628.00%8.00%6.81%2.2.1無形資產萬元1275.628.00%8.00%6.81%2.3預備費萬元1838.7411.54%11.54%9.81%2.3.1基本預備費萬元1077.936.76%6.76%5.75%2.3.2漲價預備費萬元760.814.77%4.77%4.06%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元15935.92100.00%100.00%85.05%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2801.5117.58%17.58%14.95%7鋪底流動資金萬元933.845.86%5.86%4.98%(三)土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數54.83%,建筑容積率1.42,建設區域綠化覆蓋率6.56%,固定資產投資強度185.69萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產工程22189.7322189.7362927.1362927.134976.731.1主要生產車間13313.8413313.8437756.2837756.283085.571.2輔助生產車間7100.717100.7120136.6820136.681592.551.3其他生產車間1775.181775.183649.773649.77298.602倉儲工程4707.864707.8611931.6711931.67686.292.1成品貯存1176.961176.962982.922982.92171.572.2原料倉儲2448.092448.096204.476204.47356.872.3輔助材料倉庫1082.811082.812744.282744.28157.853供配電工程251.09251.09251.09251.0916.253.1供配電室251.09251.09251.09251.0916.254給排水工程288.75288.75288.75288.7514.534.1給排水288.75288.75288.75288.7514.535服務性工程2981.652981.652981.652981.65171.505.1辦公用房1762.201762.201762.201762.2087.775.2生活服務1219.451219.451219.451219.4590.466消防及環保工程841.14841.14841.14841.1454.436.1消防環保工程841.14841.14841.14841.1454.437項目總圖工程125.54125.54125.54125.54-171.407.1場地及道路硬化8613.201356.561356.567.2場區圍墻1356.568613.208613.207.3安全保衛室125.54125.54125.54125.548綠化工程2735.6995.75合計31385.7681283.5581283.555844.08(四)設備方案項目計劃購置設備共計124臺(套),設備購置費6977.48萬元。五、節能與環保1、項目年用電量654345.37千瓦時,折合80.42噸標準煤。2、項目年總用水量21094.83立方米,折合1.80噸標準煤。3、“紅外成像儀項目投資建設項目”,年用電量654345.37千瓦時,年總用水量21094.83立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)82.22噸標準煤/年。達產年綜合節能量23.19噸標準煤/年,項目總節能率23.75%,能源利用效果良好。4、項目符合某工業示范區發展規劃,符合某工業示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規定的排放標準內,項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性(一)產業發展政策符合性由xxx實業發展公司承辦的“紅外成像儀項目”主要從事紅外成像儀項目投資經營,其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規劃相容性紅外成像儀項目選址于某工業示范區,項目所占用地為規劃工業用地,符合用地規劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區域環境功能區劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某工業示范區環境保護規劃要求。因此,建設項目

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