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泓域咨詢MACRO/ 高純鈦項目資金申請報告高純鈦項目資金申請報告項目申報單位:xxx有限公司項目聯系人:莫xx項目申報時間:高純鈦項目資金申請報告目錄1 項目申報單位基本情況2 項目基本情況3 申請的理由及依據4 資金用途5 項目招投標方案6 附件1 項目申報單位基本情況1.1 基本情況1.1.1 申報單位基本情況(1)申報單位名稱:xxx有限公司(2)股東結構:xxx公司、xxx實業發展公司、xxx公司、xxx科技發展公司(3)法人代表:莫(4)注冊資金:1290.0萬元人民幣(5)注冊地址:xxx產業示范基地1.1.1 申報單位基本概況公司在發展中始終堅持以創新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發設備,更新思想觀念,依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢,不斷加大新產品的研發力度,以實現公司的永續經營和品牌發展。公司已擁有ISO/TS16949質量管理體系以及ISO14001環境管理體系,以及ERP生產管理系統,并具有國際先進的自動化生產線及實驗測試設備。公司一直注重科研投入,具有較強的自主研發能力,經過多年的產品研發、技術積累和創新,逐步建立了一套高效的研發體系,掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發取得,支撐公司取得了多項專利和著作權。公司以生產運行部、規劃發展部等專業技術人員為主體,依托各單位生產技術人員,組建了技術研發團隊。研發團隊現有核心技術骨干 十余人,均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。公司高度重視技術人才的培養和優秀人才的引進,已形成一支多領域、高水平、穩定性強、實戰經驗豐富的研發管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創新,整合公司市場采購部門、營銷部門的資源,將供應市場的知識和經驗結合到研發過程,及時響應市場和客戶的需求,打造公司研發隊伍的核心競爭優勢。強有力的人才隊伍對公司持續穩健發展具有重大的支持作用。1.2 財務狀況上一年度,xxx有限公司實現營業收入6707.88萬元,同比增長20.25%(1129.82萬元)。其中,主營業業務高純鈦生產及銷售收入為5447.94萬元,占營業總收入的81.22%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入1408.651878.211744.051676.976707.882主營業務收入1144.071525.421416.461361.985447.942.1高純鈦(A)377.54503.39467.43449.461797.822.2高純鈦(B)263.14350.85325.79313.261253.032.3高純鈦(C)194.49259.32240.80231.54926.152.4高純鈦(D)137.29183.05169.98163.44653.752.5高純鈦(E)91.53122.03113.32108.96435.842.6高純鈦(F)57.2076.2770.8268.10272.402.7高純鈦(.)22.8830.5128.3327.24108.963其他業務收入264.59352.78327.58314.991259.94根據初步統計測算,公司實現利潤總額1416.86萬元,較去年同期相比增長310.07萬元,增長率28.01%;實現凈利潤1062.64萬元,較去年同期相比增長231.48萬元,增長率27.85%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元6707.88完成主營業務收入萬元5447.94主營業務收入占比81.22%營業收入增長率(同比)20.25%營業收入增長量(同比)萬元1129.82利潤總額萬元1416.86利潤總額增長率28.01%利潤總額增長量萬元310.07凈利潤萬元1062.64凈利潤增長率27.85%凈利潤增長量萬元231.48投資利潤率29.01%投資回報率21.76%財務內部收益率21.06%企業總資產萬元10248.63流動資產總額占比萬元33.81%流動資產總額萬元3465.26資產負債率41.04%2 項目基本情況2.1 項目建設背景2.1.1 xx高質量發展規劃國內市場條件和政策導向為優勢傳統產業升級帶來新機遇。將進一步激發工業發展的內生動力和市場活力。隨著改革力度不斷加大,改革紅利將進一步釋放,我國工業經濟必將迎來發展新局面。隨著新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步推進,超大規模內需潛力不斷釋放,為我省傳統工業轉型升級提供了廣闊空間。滿足人民群眾新的消費需求、社會管理和公共服務新的民生需求,都要求優勢傳統工業在消費品質量和安全、公共服務設施設備供給等方面迅速提升水平和能力。與此同時,創新驅動發展、“一帶一路”、“中國制造2025”等一系列重大發展戰略深入實施,促進支撐工業轉型發展的相關政策體系加快形成和完善,為傳統產業轉型升級提供重要契機。國際經驗表明,在工業化早期階段,實現高速增長相對容易,而從中等收入階段向高收入階段的過渡中,發展的難度明顯增大,只有少數經濟體能成功跨越這一關口。我國經過長期努力,經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革,形成了世界上人口最多的中等收入群體,但同時也面臨不少困難和挑戰。推動高質量發展,正是我國跨越關口、攻堅克難、應對挑戰的一劑“對癥良藥”。著力構建先進工業體系,提升新興行業發展水平,由傳統工業向新興產業轉型升級一直是我國工業戰略布局的重點。技術進步、轉型升級對經濟的帶動作用,也進一步提高了地方的積極性。從近期公布的地方政府工作計劃來看,不少地方根據實際情況提出了有針對性的方案,力圖加快破局工業轉型升級,發展壯大高新技術產業。2.1.2 支持中小企業發展從促進產業發展看,民營企業機制靈活、貼近市場,在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據統計,我國65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產品開發是由民營企業完成的。從吸納就業看,民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計,城鎮就業中,民營經濟的占比超過了80%,而新增就業貢獻率超過了90%。就業是民生之本,是社會和諧之基,促進中小企業發展就是最大的民生工程。中小企業量大面廣,提供就業崗位多,吸納就業人員多,這對緩解就業壓力具有非常重要作用。目前,中小企業提供了80以上的城鎮就業崗位。國有企業下崗失業人員80%以上在中小企業實現了再就業,大量農民工主要在中小企業務工。近年來不少高校畢業生也把中小企業作為就業的重要選擇,相當數量軍隊退役人員在中小企業實現就業。大企業隨著自動化程度越來越高,在提高生產效率和增加財政收入方面作用突出,但在解決就業方面的作用卻逐漸減小。所以,緩解就業壓力,僅指望大企業是不行的,就是要鼓勵“大眾創業、萬眾創新”,就是要大力發展中小企業。中小企業發展得好,人們的收入就能提高,社會就更加和諧穩定。逐步擴大中央財政預算扶持中小企業發展的專項資金規模,重點支持中小企業技術創新、結構調整、節能減排、開拓市場、擴大就業,以及改善對中小企業的公共服務。加快設立國家中小企業發展基金,發揮財政資金的引導作用,帶動社會資金支持中小企業發展。地方財政也要加大對中小企業的支持力度。2.1.3 xxx十三五發展規劃從發展趨勢來看,目前中國經濟的支柱產業正從房地產向戰略性新興產業過渡。要實現支柱產業的平穩切換,一方面要建立房地產調控的長效機制,另一方面要繼續大力推進戰略新興產業的發展,兩者相輔相承,缺一不可。因此,從宏觀政策調控的邏輯上看,未來的投資機遇也應在戰略性新興產業里面。市場普遍認為,中國經濟在明年下半年,將重新步入上升通道,而其背后的推動力,必將是戰略性新興產業的發展,目前投資已經到了最好的介入期。“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段,也是戰略性新興產業大有可為的戰略機遇期。我國創新驅動所需的體制機制環境更加完善,人才、技術、資本等要素配置持續優化,新興消費升級加快,新興產業投資需求旺盛,部分領域國際化拓展加速,產業體系漸趨完備,市場空間日益廣闊。但也要看到,我國戰略性新興產業整體創新水平還不高,一些領域核心技術受制于人的情況仍然存在,一些改革舉措和政策措施落實不到位,新興產業監管方式創新和法規體系建設相對滯后,還不適應經濟發展新舊動能加快轉換、產業結構加速升級的要求,迫切需要加強統籌規劃和政策扶持,全面營造有利于新興產業蓬勃發展的生態環境,創新發展思路,提升發展質量,加快發展壯大一批新興支柱產業,推動戰略性新興產業成為促進經濟社會發展的強大動力。我國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發展階段。推動高質量發展是做好經濟工作的根本要求。高質量發展是體現新發展理念的發展,突出高質量發展導向,就是要堅持穩中求進,在穩的前提下,有所進取、以進求穩,更好滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的需求。2.1.4 宏觀經濟形勢中央經濟工作會議指出,要看到經濟運行穩中有變、變中有憂,外部環境復雜嚴峻,經濟面臨下行壓力。會議同時強調,我國發展仍處于并將長期處于重要戰略機遇期。從國際看,世界面臨百年未有之大變局,各類風險疊加沖擊世界經濟穩定增長,國際貨幣基金組織等機構近日均下調了明年世界經濟增長預期。從國內看,我國經濟正由高速增長階段轉向高質量發展階段,長期積累的矛盾與新問題新挑戰交織,經濟下行壓力有所加大。2.2 項目建設內容2.2.1 項目用地規模項目總用地面積15160.91平方米(折合約22.73畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照高純鈦行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局,符合規劃建設要求。2.2.2 土建工程建設指標項目凈用地面積15160.91平方米,建筑物基底占地面積11258.49平方米,總建筑面積17889.87平方米,其中:規劃建設主體工程12690.98平方米,項目規劃綠化面積922.34平方米。2.2.3 設備購置項目計劃購置設備共計43臺(套),主要包括:xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等,設備購置費1727.06萬元。2.2.4 產品規劃方案根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:高純鈦xxx單位/年。綜合考xxx有限公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx有限公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規模化、流水線生產方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。2.3 項目起止時間項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2.4 工藝技術2.4.1 工藝技術方案要求積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備,使用高質量的原輔材料,穩定和提高產品質量,制造高附加值的產品,提高項目承辦單位市場競爭能力。2.4.2 項目技術優勢分析技術設備投資和產品生產成本低,具有較強的經濟合理性;投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平;根據初步測算,利用該技術生產產品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。節能設施先進并可進行多規格產品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。2.5 項目總投資及資金籌措項目預計總投資5305.51萬元,其中:固定資產投資4447.58萬元,占項目總投資的83.83%;流動資金857.93萬元,占項目總投資的16.17%。該項目現階段投資均由企業自籌。2.6 建設條件落實情況隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺,目前,很多公司都已經不是以前傳統銷售方式,僅僅依靠一家供應商供貨,而是充分加強網絡在市場營銷的應用,這就給公司創造了新的發展空間;憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量,通過開展網上銷售,完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。該項目采取分期建設,目前項目實際完成投資4884.19萬元,占計劃投資的92.06%。其中:完成固定資產投資3131.61萬元,占總投資的64.12%;完成流動資金投資1752.58,占總投資的35.88%。節項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元4884.191.1完成比例92.06%2完成固定資產投資萬元3131.612.1完成比例64.12%3完成流動資金投資萬元1752.583.1完成比例35.88%3 申請的理由及依據3.1 項目申請的理由3.1.1 促進產業可持續發展“十二五”時期,中國經濟初步進入“新常態”的發展模式,是經濟增長速度的“換擋期”,經濟結構的重大“調整期”,經濟增長方式轉變的“夯實期”。承接這一經濟發展態勢,“十三五”時期中國經濟發展全面進入“新常態”的發展軌道:經濟增長中高速“相對穩定期”;經濟結構調整的“深度調整期”;以創新驅動、綠色驅動增長為主要特征的“新增長點培育期”;收入分配的“顯著優化期”;以人口布局、經濟發展和資環環境承載能力相適應格局的區域協調發展的“制度建設期和基礎夯實期”;以高效、包容、可持續發展為特征的新型城鎮化發展的“升級期”;以創造價值為核心的“引進來”與“走出去”的綜合戰略,邁向全球價值鏈中高端的“升值期”;以及全面提高對外開放水平、提高參與全球治理能力的“升級期”。在制造業方面,將以“中國制造2025”戰略為主軸,以信息化與工業化深度融合為主題,強化工業基礎能力,提高工藝水平和產品質量,推進智能制造、綠色制造。并要以市場化、產業化、社會化、國際化為發展方向,加快發展生產性服務業,大力發展生活性服務業,打造有利服務業發展的好環境。xxx產業示范基地把加快發展作為主題,以經濟結構的戰略性調整為主線,大力調整產業結構,加強基礎設施建設,積極推進對外開放,加速觀念創新、體制創新、科技創新和管理創新,努力提高經濟的競爭力和經濟增長的質量和效益。該項目的建設,通過科學的產業規劃和發展定位可成為xxx產業示范基地示范項目,有利于吸引科技創新型中小企業投資,吸引市內外、省內外、國內外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經驗集聚xxx產業示范基地,進一步鞏固xxx產業示范基地招商引資競爭力。3.1.2 符合高純鈦產業政策要求(1)改革開放以來,我國相繼實施東部率先發展、西部大開發、振興東北地區等老工業基地、促進中部地區崛起等重大戰略決策,中國工業呈現從沿海到內陸、從先行試點到全面推開的梯度式發展歷程。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央提出并推進“一帶一路”建設、京津冀協同發展和長江經濟帶發展,在區域協調發展方面做出一系列重要決策,區域發展戰略向縱深推進,區域間產業梯度轉移步伐加快,中西部地區發展潛力不斷釋放,區域發展協調性逐步增強。近年來,中國崛起勢不可擋,成為了繼美國之后第二個躋身超10萬億美元經濟體俱樂部的國家。在世界經濟的版圖上,中國變成了前所未有的“優等生”。由于經濟表現亮眼,中國備受全球矚目,國際媒體也經常把中美兩個國家放在一起比較。根據世界銀行的數據,2017年美國的經濟總量達到19.5萬億美元,中國緊隨其后達到了13.1萬億美元。相比之下,美國提早12年達到這個經濟規模,即在2005年的時候達到13.09萬億美元,當時的經濟增速達到3.4%。不過,目前我國是經濟增速最快的新興經濟體之一,經濟增速維持在中高水平,2017年達到6.9%。如果我國持續保持這個水平,超越美國不成問題。享有世界權威的英國經濟與商業研究中心(CEBR)給出了答案,在其最新發布的全球經濟前景排名表(2018)中提到,按美元計價,中國將在2032年超越美國成為全球第一大經濟體,這與其他經濟研究機構預測的時間相差不大。另外,在2023年前后,中國人均年收入將超過1.2萬美元,進入世界銀行認可的高收入國家行列,屆時中國將成功突破“中等收入陷阱”。中國經濟總量超越美國并非空穴來風,一直以來推動美國經濟增長的重要因素是消費,如今中國也完全依賴內需拉動經濟。近年來,中國的經濟結構持續優化,服務業比重不斷提高,這意味著消費對經濟增長的貢獻率持續提升。數據顯示,2017年,最終消費對我國經濟增長的貢獻率為58.8%,連續4年成為拉動經濟增長的第一驅動力。而在發達經濟體國家,消費一般占到67成,由此可見我國正在向消費型大國邁進。(2)先進裝備制造業處于價值鏈高端和產業鏈核心環節,決定著整個產業鏈綜合競爭力,是推動工業轉型升級的重要引擎。發展先進裝備制造業是實現我國由制造大國向制造強國轉變的重要途徑。要在“十二五”末期推動工業轉型升級取得實質性進展,就要大力發展先進制造業。(3)項目承辦單位已經形成了廣闊的視野和集成外部技術的能力,在此基礎上公司成立了技術研發中心,開展集成創新,實現了相對項目產品設計、制造、工藝、檢驗、調試等服務流程,完成了項目產品產業化制造的各項準備工作。3.1.3 順應宏觀經濟環境發展方向(1)中央經濟工作會議指出,要看到經濟運行穩中有變、變中有憂,外部環境復雜嚴峻,經濟面臨下行壓力。會議同時強調,我國發展仍處于并將長期處于重要戰略機遇期。從國際看,世界面臨百年未有之大變局,各類風險疊加沖擊世界經濟穩定增長,國際貨幣基金組織等機構近日均下調了明年世界經濟增長預期。從國內看,我國經濟正由高速增長階段轉向高質量發展階段,長期積累的矛盾與新問題新挑戰交織,經濟下行壓力有所加大。(2)2019年上半年宏觀經濟的短期下行壓力依然較大,特別是近期經濟形勢出現的一些值得高度關注的新變化,可能意味著負向產出缺口開始擴大,宏觀政策需要再調整和再定位。正因如此,中央經濟工作會議指出,宏觀政策要強化逆周期調節,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,穩定總需求。積極的財政政策要加力提效,實施更大規模的減稅降費,穩健的貨幣政策要松緊適度,保持流動性合理充裕。結構性政策要強化體制機制建設,堅持向改革要動力,深化國資國企、財稅金融、土地、市場準入、社會管理等領域改革。3.1.4 企業發展的必然選擇3.2 項目申請依據3.2.1 中國制造2025新中國成立尤其是改革開放以來,我國制造業持續快速發展,建成了門類齊全、獨立完整的產業體系,有力推動工業化和現代化進程,顯著增強綜合國力,支撐我國世界大國地位。然而,與世界先進水平相比,我國制造業仍然大而不強,在自主創新能力、資源利用效率、產業結構水平、信息化程度、質量效益等方面差距明顯,轉型升級和跨越發展的任務緊迫而艱巨。3.2.2 工業綠色發展規劃“大力推進能效提升,加快實現節約發展”是工業綠色發展規劃(2016-2020年)十大重點任務之首。工業是能源消耗的主要領域,工業能效提升是實現“到2020年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目標的關鍵所在,是推進能源消費革命的主要方向,是促進穩增長、調結構、增效益的重要途徑,對加快推動工業綠色發展,全面推進生態文明建設,具有重要意義。推進綠色發展、建設美麗城市作為一項社會系統工程,不可能一蹴而就,需要我們著力健全保障機制,以此推動形成綠色發展人人有責、人人共享的良好社會風尚。我們相信,只要全市上下堅定信心,抓鐵有痕,久久為功,打造長江上游綠色發展示范市的目標就一定能實現,美麗城市的壯麗畫卷就一定能成為現實,我們的生活也一定會越來越美好。3.2.3 關于促進xxx發展專項資金實施方案4 資金用途4.1 項目總投資估算4.1.1 固定資產投資估算本期項目的固定資產投資4447.58(萬元)。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1553.681727.06195.674447.581.1工程費用萬元1553.681727.064538.851.1.1建筑工程費用萬元1553.681553.6829.28%1.1.2設備購置及安裝費萬元1727.061727.0632.55%1.2工程建設其他費用萬元1166.841166.8421.99%1.2.1無形資產萬元692.77692.771.3預備費萬元474.07474.071.3.1基本預備費萬元258.15258.151.3.2漲價預備費萬元215.92215.922建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元4447.584447.584.1.2 流動資金投資估算預計達產年需用流動資金857.93萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元4538.853075.673326.424538.854538.854538.851.1應收賬款萬元1361.65885.081021.241361.651361.651361.651.2存貨萬元2042.481327.611531.862042.482042.482042.481.2.1原輔材料萬元612.74398.28459.56612.74612.74612.741.2.2燃料動力萬元30.6419.9122.9830.6430.6430.641.2.3在產品萬元939.54610.70704.66939.54939.54939.541.2.4產成品萬元459.56298.71344.67459.56459.56459.561.3現金萬元1134.71737.56851.031134.711134.711134.712流動負債萬元3680.922392.602760.693680.923680.923680.922.1應付賬款萬元3680.922392.602760.693680.923680.923680.923流動資金萬元857.93557.65643.45857.93857.93857.934鋪底流動資金萬元285.97185.88214.48285.97285.97285.974.1.3 總投資構成分析(1)總投資及其構成分析:項目總投資5305.51萬元,其中:固定資產投資4447.58萬元,占項目總投資的83.83%;流動資金857.93萬元,占項目總投資的16.17%。(2)固定資產投資及其構成分析:本期工程項目固定資產投資包括:建筑工程投資1553.68萬元,占項目總投資的29.28%;設備購置費1727.06萬元,占項目總投資的32.55%;其它投資1166.84萬元,占項目總投資的21.99%。(3)總投資及其構成估算:總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=4447.58+857.93=5305.51(萬元)。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5305.51119.29%119.29%100.00%2項目建設投資萬元4447.58100.00%100.00%83.83%2.1工程費用萬元3280.7473.76%73.76%61.84%2.1.1建筑工程費萬元1553.6834.93%34.93%29.28%2.1.2設備購置及安裝費萬元1727.0638.83%38.83%32.55%2.2工程建設其他費用萬元692.7715.58%15.58%13.06%2.2.1無形資產萬元692.7715.58%15.58%13.06%2.3預備費萬元474.0710.66%10.66%8.94%2.3.1基本預備費萬元258.155.80%5.80%4.87%2.3.2漲價預備費萬元215.924.85%4.85%4.07%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元4447.58100.00%100.00%83.83%5建設期間費用萬元6流動資金萬元857.9319.29%19.29%16.17%7鋪底流動資金萬元285.986.43%6.43%5.39%4.2 申請資金用途該項目申請資金主要用于土建工程建設。本期工程項目建設規劃建筑系數74.26%,建筑容積率1.18,建設區域綠化覆蓋率5.16%,土建工程投資1553.68萬元。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產工程7959.757959.7512690.9812690.981212.391.1主要生產車間4775.854775.857614.597614.59751.681.2輔助生產車間2547.122547.124061.114061.11387.961.3其他生產車間636.78636.78736.08736.0872.742倉儲工程1688.771688.773379.283379.28234.782.1成品貯存422.19422.19844.82844.8258.702.2原料倉儲878.16878.161757.231757.23122.092.3輔助材料倉庫388.42388.42777.23777.2354.003供配電工程90.0790.0790.0790.077.043.1供配電室90.0790.0790.0790.077.044給排水工程103.58103.58103.58103.586.304.1給排水103.58103.58103.58103.586.305服務性工程1069.561069.561069.561069.5674.315.1辦公用房443.28443.28443.28443.2843.965.2生活服務626.28626.28626.28626.2840.366消防及環保工程301.73301.73301.73301.7323.586.1消防環保工程301.73301.73301.73301.7323.587項目總圖工程45.0345.0345.0345.03-38.967.1場地及道路硬化2898.60500.91500.917.2場區圍墻500.912898.602898.607.3安全保衛室45.0345.0345.0345.038綠化工程978.2734.24合計11258.4917889.8717889.871553.685 項目招投標方案5.1 招標依據和范圍5.1.1 招投標依據(1)中華人民共和國招標投標法。(2)必須招標的工程項目規定(國家發展改革委令第16號)。(3)工程建設項目自行招標試行辦法(國家發展計劃委員會令第5號)。(4)建筑工程設計招標投標管理辦法(中華人民共和國住房和城鄉建設部令第33號)。5.1.2 招標范圍高純鈦項目招標范圍包括項目的勘察、設計、建筑工程施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購,面向社會進行招標,具體的招標范圍按照工程建設項目招標范圍和規模標準規定中的要求,依法必須進行招標的項目范圍和限額范圍執行。項目的勘察、設計、建筑工程施工、監理由xxx有限公司按照國家招標法及有關規定采用公開招標形式確定施工承辦單位;采用邀標形式確定勘察設計單位和監理單位;按照必須招標的工程項目規定的要求,采購重要設備、主要材料等活動限額達到下列標準之一的,必須進行公開招標:(1)施工單項合同估算價值在400.00萬元以上的。(2)重要設備、材料等貨物采購,單項合同估價在200.00萬元以上的。(3)設計、監理服務的采購,單項合同估算價在100.00萬元以上的。5.2 招標組織方式5.2.1 由于xxx有限公司對本期工程項目的復雜程度、技術、預算、財務和工程管理等方面的專業人員較少,且項目建設較復雜、專業性較強,故此,本期工程項目采取公開招標方式;按照“公開、公正、平等”的原則,擇優評定中標單位,以達到節省投資、保證建設質量的目的,使項目建設順利進行。5.2.2 項目建設招標工作要遵循“公開、公平、公正”的原則,進行標底編制、招標公告發布、資質審定、評標、中標通知等一系列招投標工作,同時,向有關行政監督管理部門備案、辦理招標事宜,并接受有關部門的依法監督,建議xxx有限公司按照國家有關招標規定的方式進行公開招標。5.3 項目招標方式和招標程序5.3.1 項目招標方式(1)本期工程項目投資數額較大,為了在較大范圍內選擇設備和材料供應商節約投資成本,采用公開招標方式;xxx有限公司將通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發布招標廣告,凡具備相應資質、符合投標條件的單位不受地域和行業限制均可申請投標。(2)xxx有限公司為了在較大范圍內選擇土建工程隊伍和設備及重要材料的供應商節約投資成本,建議對土建施工、設備采購采用公開招標方式,勘察、設計等采用邀請招標方式。5.3.2 項目招標方案本期工程項目招標工作包括:設計方案招標、施工監理招

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