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文檔簡介

采購生鮮內管理制度一、總則(一)目的為規范公司生鮮采購管理工作,確保采購的生鮮產品質量安全、價格合理、供應及時,滿足公司生鮮經營活動的需求,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及生鮮采購的部門和人員。(三)基本原則1.質量第一原則:優先選擇質量合格、新鮮、安全的生鮮產品供應商,確保所采購的生鮮符合國家相關標準和公司經營要求。2.公平公正原則:在采購過程中,遵循公平公正的市場競爭原則,不得偏袒任何供應商。3.成本效益原則:在保證生鮮質量的前提下,合理控制采購成本,追求采購效益的最大化。4.廉潔自律原則:采購人員應嚴格遵守廉潔自律的規定,不得接受供應商的賄賂或不正當利益。二、采購流程(一)需求預測與計劃1.市場調研采購部門應定期對生鮮市場進行調研,了解市場動態、價格走勢、消費者需求變化等信息,為采購計劃的制定提供依據。2.銷售數據分析根據公司生鮮銷售數據,分析各類生鮮產品的銷售趨勢、季節性需求等,結合庫存情況,預測未來一段時間內的生鮮需求。3.采購計劃制定采購人員根據需求預測結果,制定詳細的采購計劃,明確采購的生鮮品種、規格、數量、時間等。采購計劃應報上級領導審批后執行。(二)供應商選擇與評估1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集生鮮供應商信息,如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選,評估其經營資質、信譽狀況、生產能力、供應能力等。2.實地考察對于通過初步篩選的供應商,采購部門應組織實地考察。考察內容包括供應商的生產基地、加工車間、倉儲物流設施、質量管理體系等,確保供應商具備穩定供應符合質量要求生鮮產品的能力。3.供應商評估建立供應商評估體系,定期對供應商的產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面進行評估。評估結果作為供應商選擇和合作關系調整的重要依據。4.供應商選擇根據供應商評估結果,選擇優質的供應商建立合作關系。與選定的供應商簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務,包括產品質量標準、價格條款、交貨方式、付款方式等。(三)采購訂單下達1.訂單生成采購人員根據采購計劃和與供應商協商確定的采購條款,生成采購訂單。采購訂單應詳細注明生鮮產品的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點等信息。2.訂單審核采購訂單生成后,提交給上級領導進行審核。審核內容包括訂單信息的準確性、合理性,采購成本的控制情況等。審核通過后的采購訂單方可發送給供應商。(四)采購合同管理1.合同簽訂采購人員與供應商簽訂采購合同,確保合同內容符合法律法規和公司要求。合同應明確產品質量標準、價格調整機制、交貨期、違約責任等重要條款。2.合同執行跟蹤采購人員負責跟蹤采購合同的執行情況,及時與供應商溝通,確保供應商按時、按質、按量交貨。如發現供應商出現違約行為,應及時采取措施,追究其違約責任。3.合同變更與終止如因市場變化、公司經營調整等原因需要變更采購合同內容,采購人員應與供應商協商一致,并簽訂變更協議。如合同履行完畢或出現法定解除事由,應及時辦理合同終止手續。(五)收貨與驗收1.收貨準備采購部門提前通知倉庫做好收貨準備工作,包括安排收貨人員、清理收貨場地、準備驗收工具等。2.貨物驗收收貨人員在供應商交貨時,按照采購訂單和合同要求對生鮮產品的品種、規格、數量、質量等進行驗收。驗收內容包括產品的外觀、色澤、氣味、新鮮度、包裝等。對于需要進行質量檢測的生鮮產品,應按照相關標準進行檢測。3.驗收記錄收貨人員對驗收過程進行記錄,包括驗收時間、驗收人員、供應商名稱、產品名稱、規格、數量、驗收結果等信息。驗收記錄應妥善保存,以備查詢。4.不合格處理如發現驗收的生鮮產品存在質量問題或與采購訂單不符,收貨人員應及時通知采購部門。采購部門與供應商協商處理,如退貨、換貨、補貨等。對于不合格生鮮產品,應按照公司相關規定進行處理,不得流入市場。(六)付款結算1.發票審核采購部門收到供應商開具的發票后,應進行審核。審核內容包括發票的真實性、合法性、準確性,發票內容與采購合同及驗收情況是否一致等。2.付款申請采購人員根據合同約定和驗收情況,填寫付款申請單,注明采購訂單號、供應商名稱、付款金額、付款方式等信息。付款申請單應附發票、驗收報告等相關憑證,提交給財務部門審核。3.財務審核與付款財務部門對付款申請進行審核,審核無誤后按照公司財務制度辦理付款手續。付款方式可根據合同約定選擇銀行轉賬、支票等方式。三、采購質量控制(一)質量標準制定1.采購部門應根據國家相關標準和公司經營要求,制定生鮮產品的質量標準。質量標準應明確產品的外觀、色澤、氣味、新鮮度、包裝、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬含量等方面的要求。2.對于一些特殊生鮮產品,如進口生鮮、有機生鮮等,應制定相應的特殊質量標準。(二)供應商質量管理1.要求供應商建立完善的質量管理體系,確保其生產、加工、儲存、運輸等環節符合質量安全要求。2.定期對供應商進行質量培訓,提高其質量意識和質量管理水平。3.加強對供應商的質量監督,發現問題及時要求供應商整改。如供應商多次出現質量問題,應暫停與其合作。(三)驗收環節質量把控1.嚴格按照質量標準進行驗收,確保所采購的生鮮產品質量合格。2.驗收人員應具備專業的生鮮質量驗收知識和技能,能夠準確判斷生鮮產品的質量狀況。3.對于驗收不合格的生鮮產品,應堅決予以拒收,并做好記錄和處理工作。四、采購成本控制(一)成本預算編制1.采購部門根據采購計劃和市場價格走勢,編制采購成本預算。采購成本預算應包括采購價格、運輸費用、倉儲費用、損耗費用等各項成本支出。2.采購成本預算應報上級領導審批后執行,并作為采購成本控制的重要依據。(二)價格談判與優化1.采購人員在采購過程中,應與供應商進行充分的價格談判,爭取優惠的采購價格。2.通過與多家供應商比價、招標等方式,選擇性價比高的供應商和產品。3.關注市場價格動態,及時調整采購策略,降低采購成本。(三)成本分析與監控1.定期對采購成本進行分析,對比預算執行情況,找出成本控制的關鍵點和存在的問題。2.建立采購成本監控機制,實時監控采購成本的變化情況。對于成本超支的情況,及時分析原因并采取措施進行調整。五、采購人員管理(一)人員資質要求1.采購人員應具備相關的專業知識和技能,熟悉生鮮市場情況、采購流程和質量標準。2.采購人員應具備良好的溝通協調能力、談判能力、責任心和團隊合作精神。3.采購人員應遵守國家法律法規和公司規章制度,廉潔自律。(二)培訓與發展1.定期組織采購人員參加內部培訓和外部培訓,提高其業務水平和綜合素質。培訓內容包括生鮮市場知識、采購技巧、質量管理、法律法規等方面。2.為采購人員提供職業發展通道,鼓勵其不斷提升自己的能力和業績,實現個人與公司的共同發展。(三)績效考核1.建立采購人員績效考核體系,從采購任務完成情況、采購質量、采購成本控制、供應商管理等方面對采購人員進行考核。2.績效考核結果與采購人員的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤,激勵采購人員積極工作,提高采購工作績效。(四)廉潔自律規定1.采購人員應嚴格遵守廉潔自律的規定,不得接受供應商的賄賂、回扣、禮品等不正當利益。2.嚴禁采購人員與供應商串通,損害公司利益。如發現采購人員存在廉潔違規行為,將嚴肅追究其責任。六、信息管理(一)供應商信息管理建立供應商信息數據庫,記錄供應商的基本信息、資質證明、評估結果、合作歷史等內容。及時更新供應商信息,確保信息的準確性和完整性。(二)采購合同管理利用信息化系統對采購合同進行管理,包括合同的簽訂、執行、變更、終止等環節。合同信息應及時錄入系統,以便查詢和跟蹤。(三)采購數據統計與分析定期收集和整理采購數據,如采購金額、采購數量、采購品種、供應商供貨情況等。對采購數據進行統計和分析,為采購決策、成本控制、供應商管理等提供依據。七、風險管理(一)風險識別1.采購過程中可能面臨的風險包括市場風險(如價格波動、供應短缺等)、質量風險(如產品質量不合格、食品安全問題等)、供應商風險(如供應商違約、破產等)、合同風險(如合同糾紛、法律風險等)等。2.定期對采購風險進行識別和評估,分析風險發生的可能性和影響程度。(二)風險應對措施1.針對市場風險,建立價格預警機制,及時掌握市場價格動態;優化采購計劃,合理安排采購時間和數量;與供應商簽訂價格調整條款等。2.針對質量風險,加強供應商質量管理,嚴格驗收環節把控;建立質量追溯體系,確保問題產品可追溯;購買質量保險等。3.針對供應商風險,選擇優質供應商,分散供應商資源;加強供應商日常管理和監督,定期評估供應商風險;簽訂風險分擔條款,明確雙方在風險發生時的責任和義務。4.針對合

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