沖壓廠采購管理制度_第1頁
沖壓廠采購管理制度_第2頁
沖壓廠采購管理制度_第3頁
沖壓廠采購管理制度_第4頁
沖壓廠采購管理制度_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

沖壓廠采購管理制度一、總則1.目的為規范沖壓廠采購管理工作,確保采購活動的順利進行,保證所采購物資的質量,降低采購成本,提高采購效率,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于沖壓廠所有采購活動,包括原材料、零部件、設備、辦公用品等各類物資的采購。3.職責分工采購部門負責采購計劃的制定與執行,尋找合格供應商,進行詢價、比價、議價等采購業務操作。與供應商簽訂采購合同,跟蹤合同執行情況,協調解決采購過程中的問題。建立和維護供應商檔案,評估供應商績效。需求部門提出物資采購需求,明確規格、型號、數量、質量要求等。參與采購過程中的技術交流、質量檢驗等工作。質量部門制定物資檢驗標準,負責對采購物資進行檢驗和驗收。對不合格物資提出處理意見,跟蹤整改情況。財務部門負責采購資金的審核與支付,對采購成本進行核算與控制。協助采購部門進行供應商付款條款的談判。二、采購計劃管理1.需求預測采購部門應定期與需求部門溝通,了解生產計劃、銷售計劃等,對物資需求進行預測。需求部門應提供準確的需求信息,包括月度、季度、年度需求計劃,以及臨時需求變更通知。2.采購計劃制定采購部門根據需求預測結果,結合庫存情況,制定采購計劃。采購計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、采購時間、預計到貨時間等。采購計劃應經采購部門負責人審核,報分管領導批準后執行。3.采購計劃調整如因生產計劃變更、市場供應變化等原因需要調整采購計劃,需求部門應及時通知采購部門。采購部門根據實際情況對采購計劃進行調整,并按規定程序重新審批。三、供應商管理1.供應商選擇采購部門應通過多種渠道尋找潛在供應商,如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選,收集其營業執照、生產許可證、產品質量認證等相關資質文件,評估其生產能力、技術水平、質量控制能力、價格水平、售后服務等方面的情況。組織相關部門對篩選合格的供應商進行實地考察,考察內容包括企業規模、生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員配備等。根據考察結果,采購部門會同質量部門、技術部門等對供應商進行綜合評估,確定合格供應商名單。合格供應商應簽訂合作協議,明確雙方的權利和義務。2.供應商檔案建立采購部門應為每個合格供應商建立檔案,檔案內容包括供應商基本信息、資質文件、合作協議、采購記錄、質量反饋、付款記錄等。定期更新供應商檔案信息,確保檔案內容的準確性和完整性。3.供應商績效評估采購部門應定期對供應商績效進行評估,評估指標包括交貨及時性、產品質量、價格水平、售后服務等。每月或每季度統計供應商的交貨準時率、產品合格率、價格波動情況等數據,按照設定的評估標準進行打分。根據績效評估結果,對表現優秀的供應商給予獎勵,如增加采購份額、優先付款等;對表現不佳的供應商進行警告、整改,直至取消合作資格。四、采購流程管理1.采購申請需求部門根據生產經營需要,填寫采購申請表,詳細說明物資名稱、規格型號、數量、質量要求、用途、預計到貨時間等信息。采購申請表經需求部門負責人審核簽字后,提交采購部門。2.采購詢價采購部門收到采購申請后,根據物資類別和市場情況,選擇多家供應商進行詢價。詢價內容包括物資價格、交貨期、付款方式、運輸方式、售后服務等。采購人員應要求供應商提供書面報價單,并對報價單進行整理和分析。3.采購比價與議價采購部門對各供應商的報價進行比較,分析價格、質量、交貨期等因素,選擇最優供應商。對于金額較大或重要物資的采購,采購部門應組織相關部門進行議價,爭取更有利的采購條件。比價與議價過程應形成記錄,包括參與供應商名單、報價情況、比價結果、議價過程等。4.采購合同簽訂確定供應商后,采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同經采購部門負責人審核,報分管領導批準后簽訂。合同簽訂后,采購部門應及時將合同副本分發給需求部門、質量部門、財務部門等相關部門。5.采購訂單下達采購部門根據采購合同,向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、物資名稱、規格型號、數量、交貨時間、交貨地點等信息。采購訂單下達后,采購人員應跟蹤訂單執行情況,及時與供應商溝通協調,確保訂單按時、按質、按量完成。6.物資驗收物資到貨前,采購部門應通知質量部門做好驗收準備。物資到貨時,采購人員應與供應商共同核對物資的名稱、規格型號、數量、外觀等,確保物資與采購訂單一致。質量部門按照檢驗標準對物資進行檢驗,檢驗合格的物資辦理入庫手續;檢驗不合格的物資,采購部門應及時與供應商協商處理,如退貨、換貨、補貨等。7.采購付款物資驗收合格后,采購部門應及時整理相關發票、驗收報告等資料,提交財務部門辦理付款手續。財務部門根據采購合同和付款條款,審核付款申請,無誤后安排付款。采購部門應跟蹤付款情況,確保供應商按時收到款項。五、采購風險管理1.市場風險關注市場動態,及時了解物資價格波動、供應短缺等情況,提前制定應對措施。與多家供應商建立合作關系,避免過度依賴單一供應商,降低供應中斷風險。2.質量風險加強對供應商的質量管理,嚴格按照質量標準進行采購和驗收。定期對采購物資進行質量抽檢,發現質量問題及時處理,防止不合格物資流入生產環節。3.合同風險簽訂采購合同前,仔細審查合同條款,確保合同內容合法、合規、完整。加強合同執行過程的監督,及時發現并解決合同履行過程中的問題,避免違約風險。4.廉潔風險加強采購人員的廉潔教育,建立廉潔監督機制,防止采購人員收受供應商賄賂等違法違紀行為。對采購過程中的違規行為進行嚴肅處理,追究相關人員的責任。六、采購成本控制1.價格控制通過詢價、比價、議價等方式,爭取最優惠的采購價格。定期分析市場價格走勢,與供應商協商調整價格條款。建立采購價格數據庫,為采購決策提供參考依據。2.庫存控制合理確定物資安全庫存和經濟采購批量,避免庫存積壓或缺貨。加強庫存管理,定期盤點庫存物資,及時處理積壓物資。3.成本分析定期對采購成本進行分析,對比不同時期、不同供應商的采購成本,找出成本變動原因。根據成本分析結果,提出改進措施,不斷優化采購成本。七、采購信息管理1.采購文件管理采購部門應妥善保管采購過程中產生的各類文件,包括采購申請表、詢價單、報價單、采購合同、采購訂單、驗收報告、發票等。采購文件應按照類別和時間順序進行整理歸檔,便于查詢和追溯。2.采購數據分析定期對采購數據進行統計分析,如采購金額、采購數量、采購頻率、供應商分布等。通過數據分析,發現采購過程中的問題和規律,為采購決策提供

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論