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文檔簡介
審計公開面試題及答案
一、單項選擇題(每題2分,共20分)
1.審計的基本概念是指:
A.內(nèi)部控制
B.財務(wù)報表分析
C.對財務(wù)報告的獨立檢查
D.風(fēng)險管理
答案:C
2.審計證據(jù)的充分性是指:
A.審計證據(jù)的數(shù)量
B.審計證據(jù)的質(zhì)量
C.審計證據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量
D.審計證據(jù)的類型
答案:C
3.下列哪項不是審計風(fēng)險的組成部分?
A.固有風(fēng)險
B.控制風(fēng)險
C.檢測風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
答案:D
4.審計計劃階段的主要工作不包括:
A.確定審計目標(biāo)
B.評估審計風(fēng)險
C.制定審計程序
D.編制財務(wù)報表
答案:D
5.審計抽樣中,非統(tǒng)計抽樣與統(tǒng)計抽樣的主要區(qū)別在于:
A.抽樣方法
B.抽樣風(fēng)險
C.抽樣結(jié)果的可靠性
D.抽樣成本
答案:B
6.內(nèi)部控制的局限性不包括:
A.人為錯誤
B.管理層凌駕于內(nèi)部控制之上
C.內(nèi)部控制的設(shè)計和運行缺陷
D.內(nèi)部控制可以完全消除審計風(fēng)險
答案:D
7.審計報告中,對財務(wù)報表公允性表達的意見是:
A.無保留意見
B.保留意見
C.否定意見
D.無法表示意見
答案:A
8.審計證據(jù)的可靠性受以下哪個因素的影響?
A.證據(jù)的來源
B.證據(jù)的性質(zhì)
C.證據(jù)的數(shù)量
D.所有上述因素
答案:D
9.審計中,對被審計單位的持續(xù)經(jīng)營能力進行評估屬于:
A.合規(guī)性審計
B.財務(wù)報表審計
C.經(jīng)營審計
D.內(nèi)部控制審計
答案:B
10.審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大錯誤,應(yīng)采取的措施是:
A.忽略錯誤
B.與被審計單位管理層討論
C.直接向監(jiān)管機構(gòu)報告
D.立即終止審計
答案:B
二、多項選擇題(每題2分,共20分)
1.審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)遵守的職業(yè)道德包括:
A.獨立性
B.客觀性
C.保密性
D.專業(yè)性
答案:ABCD
2.審計證據(jù)的類型包括:
A.書面證據(jù)
B.口頭證據(jù)
C.電子證據(jù)
D.實物證據(jù)
答案:ABCD
3.審計過程中,審計師可能采取的審計程序包括:
A.詢問
B.觀察
C.檢查
D.函證
答案:ABCD
4.以下哪些因素可能影響審計證據(jù)的充分性?
A.審計證據(jù)的數(shù)量
B.審計證據(jù)的質(zhì)量
C.審計證據(jù)的來源
D.審計證據(jù)的性質(zhì)
答案:ABCD
5.審計風(fēng)險模型包括以下哪些風(fēng)險?
A.固有風(fēng)險
B.控制風(fēng)險
C.檢測風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險
答案:ABC
6.審計報告中可能包含的意見類型有:
A.無保留意見
B.保留意見
C.否定意見
D.無法表示意見
答案:ABCD
7.內(nèi)部控制的要素包括:
A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
答案:ABCD
8.審計抽樣中,統(tǒng)計抽樣的優(yōu)點包括:
A.可以量化抽樣風(fēng)險
B.提高抽樣效率
C.減少抽樣成本
D.提高抽樣結(jié)果的可靠性
答案:ABCD
9.審計師在審計過程中可能面臨的挑戰(zhàn)包括:
A.管理層的不合作
B.內(nèi)部控制的復(fù)雜性
C.審計證據(jù)的不足
D.審計時間的限制
答案:ABCD
10.審計師在審計報告中可能需要披露的信息包括:
A.審計范圍
B.審計依據(jù)
C.審計發(fā)現(xiàn)
D.審計意見
答案:ABCD
三、判斷題(每題2分,共20分)
1.審計師可以對被審計單位的內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。(對)
2.審計證據(jù)只能從被審計單位獲取。(錯)
3.審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)的所有錯誤都必須在審計報告中披露。(錯)
4.審計師在審計過程中應(yīng)保持獨立性和客觀性。(對)
5.審計師可以對被審計單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果發(fā)表意見。(對)
6.審計證據(jù)的充分性與審計證據(jù)的數(shù)量成正比。(錯)
7.審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)的任何違法違規(guī)行為都必須向監(jiān)管機構(gòu)報告。(對)
8.審計師在審計過程中不需要考慮被審計單位的持續(xù)經(jīng)營能力。(錯)
9.審計師在審計報告中只能發(fā)表無保留意見。(錯)
10.審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷必須在審計報告中披露。(錯)
四、簡答題(每題5分,共20分)
1.簡述審計的三個基本要素。
答案:審計的三個基本要素包括審計主體、審計對象和審計依據(jù)。審計主體是指執(zhí)行審計工作的審計人員或?qū)徲嫏C構(gòu);審計對象是指被審計單位的財務(wù)報表或其他信息;審計依據(jù)是指審計過程中所依據(jù)的準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)。
2.描述審計證據(jù)的兩個主要特征。
答案:審計證據(jù)的兩個主要特征是充分性和適當(dāng)性。充分性指審計證據(jù)的數(shù)量足以支持審計結(jié)論;適當(dāng)性指審計證據(jù)的質(zhì)量能夠合理保證審計結(jié)論的準(zhǔn)確性。
3.什么是審計風(fēng)險,它包括哪些組成部分?
答案:審計風(fēng)險是指審計師對存在重大錯報的財務(wù)報表發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的風(fēng)險。它包括固有風(fēng)險、控制風(fēng)險和檢測風(fēng)險三個組成部分。
4.審計報告中無保留意見的含義是什么?
答案:審計報告中的無保留意見表示審計師認為被審計單位的財務(wù)報表在所有重大方面均按照適用的財務(wù)報告框架公允呈現(xiàn),且審計師在審計過程中未受到限制。
五、討論題(每題5分,共20分)
1.討論審計獨立性的重要性及其對審計質(zhì)量的影響。
答案:審計獨立性是審計工作的核心原則之一,它要求審計師在執(zhí)行審計工作時保持客觀和公正,不受外界影響。獨立性對審計質(zhì)量有著直接影響,缺乏獨立性可能導(dǎo)致審計結(jié)論的偏差,損害審計報告的可信度。
2.討論審計過程中內(nèi)部控制評估的作用和意義。
答案:內(nèi)部控制評估是審計過程中的一個重要環(huán)節(jié),它有助于審計師評估被審計單位財務(wù)報表錯報的風(fēng)險,從而確定審計策略和審計程序。有效的內(nèi)部控制可以降低財務(wù)報表錯報的風(fēng)險,提高審計效率。
3.討論審計證據(jù)的獲取方法及其對審計結(jié)論的影響。
答案:審計證據(jù)的獲取方法包括詢問、觀察、檢查和函證等。不同的獲取方法可能會影響證據(jù)的質(zhì)量和充分性,進而影響審計結(jié)論的準(zhǔn)確性。審計師需要根據(jù)具體情況選擇合適的方法,以確保審計證據(jù)的有效性。
4
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