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文檔簡介
正本
程序文件
ProgramFile
文件編號:PJK.ex
版本號:第4版
文件控制:受控“非受控
分發編號:
編制:***
審核:***
批準:***
發布日期:2017年3月31日實施日期:2017年4月1日
***疾病預防控制中心發布
女第偏名:PJK.CX.00
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
目錄
第1頁先2頁
目錄
目錄.......................................................I
批準發布令...................................................1
PJK.CX.01保護客戶機密信息和所有權程序......................2
PJK.CX.02保證檢測公正性和誠信性程序........................6
PJK.CX.03文件控制程序.....................................10
PJK.CX.04合同評審程序.....................................18
PJK.CX.05分包檢測控制程序.................................22
PJK.CX.06服務與供應品采購管理程序.........................27
PJK.CX.07投訴處理程序.....................................33
PJK.CX.08不符合工作控制程序...............................37
PJK.CX.09實施糾正和預防措施程序...........................41
PJK.CX.10持續改進控制程序.................................44
PJK.CX.11記錄控制程序.....................................47
PJK.CX.12內部審核程序.....................................51
PJK.CX.13管理評審程序.....................................56
PJK.CX.14人員培訓和管理程序...............................60
PJK.CX.15設施和環境條件控制程序...........................67
PJK.CX.16內務與安全管理程序...............................71
PJK.CX.17允許方法偏離控制程序.............................82
PJK.CX.18檢測方法的選擇與確認程序.........................85
PJK.CX.19開展新項目評審程序...............................89
PJK.CX.20計算機或自動化檢測數據控制程序...................93
PJK.CX.21儀器設備管理程序.................................96
PJK.CX.22儀器設備量值溯源程序............................102
PJK.CX.23標準物質管理程序................................105
PJK.CX.24儀器設備和標準物質期間核查程序..................107
女第偏名:PJK.CX.00
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
目錄
第2頁先2頁
PJK.CX.25樣品管理程序....................................110
PJK.CX.26實驗室間能力驗證管理程序........................115
PJK.CX.27結果報告管理程序................................119
PJK.CX.28現場采樣程序....................................123
PJK.CX.29易燃易爆品、劇毒品等危險品管理程序..............126
PJK.CX.30環境保護程序....................................129
PJK.CX.31測量不確定度評定程序............................131
PJK.CX.32服務客戶程序....................................135
PJK.CX.33風險識別、評估及實施程序........................137
PJK.CX.34數據保護程序....................................141
PJK.CX.35政府指令性任務管理程序..........................144
PJK.CX.36反商業賄賂控制程序..............................147
PJK.CX.37食品監督抽檢工作程序............................150
PJK.CX.38質量監督工作程序................................154
PJK.CX.39檢測工作監督控制程序............................160
II
女第偏名:PJK.CX.00
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
批準發布令
第頁再貢
批準發布令
為加強本中心實驗室質量管理,確保管理體系的有效運行,提高檢
測工作的公正性、科學性、準確性和高效性,保證檢測工作的程序化、
規范化,以適應社會市場需要,特制定程序文件。
本次發布的《程序文件》(第4版)是依據《檢驗檢測機構資質認定
評審準則》(國認實函[2016]33號)以及本中心《質量手冊》(第4版)重
新編寫的,是《質量手冊》(第4版)的支持性文件,與《質量手冊》
(第4版)配套使用。
《程序文件》(第4版)共39個程序,約75000余字,針對本中心
檢驗檢測工作各個環節的工作程序做出了明確規定,是保證檢測工作質
量的重要文件,是本中心管理體系運行的保障,是外部了解本中心工作
能力、確信工作質量的重要途徑。
《程序文件》(第4版)經全面評審,認為符合《實驗室檢驗檢測機
構資質認定評審準則》(國認實函[2016]33號)的要求,符合本中心實
際,現予以公布,自2017年4月1日起開始實施,以代替《程序文件》
(第3版)。
本中心全體員工自本程序實施之日起,必須遵照執行,確保質量管
理體系有效運行,實現質量目標。
中心主任:
2017年3月31日
1
文件偏考:PJK.CX.01
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
保護客戶機密信息和所有權程序
第1頁先4頁
1目的
保護客戶機密信息(含樣品、資料、數據、檢測結果等)和所有權不受
侵犯,使客戶的正當利益不受侵害,維護中心合法權益。
2范圍
本程序文件包括了以下領域的機密:
2.1客戶提供的樣品及其技術資料;
2.2客戶的專利權;
2.3對客戶送檢樣品檢測結果的所有權;
2.4客戶聲明需要保密的其他內容;
2.5對參加本中心間比對的檢測結果進行保密。
3職責
3.1中心主任:落實保護客戶機密信息和所有權的各項措施所需的
資源和責任人。
3.2技術負責人:對各項保密措施的實施進行監督檢查。
3.3質量負責人:了解和掌握客戶對機密信息和所有權的要求;對
本中心保密設施進行檢查,并提出改進意見和監督實施。
3.4樣品管理員:認真做好對客戶的樣品和相關資料在接收和傳遞
過程中的保密工作,記錄客戶對樣品及相關資料的保密要求;
3.5資料管理員:做好對有保密要求的文件和資料的管理,防止保密
文件丟失、損壞和隨意借閱。
3.6其他有關人員自覺遵守本中心的保密規定,做好本中心的保密
工作。
2
文件偏考:PJK.CX.01
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
倨護客戶機席魚包初所有權程序
第2頁先4頁
4工作程序
4.1樣品和技術資料的交接
4.1.1本中心在接受客戶的檢測任務時,樣品管理員應向客戶詳細詢
問對樣品及技術資料的保密要求,并記錄委托人提交的所有樣品、附件、
技術資料和其它隨帶物品,客戶有特殊要求時,樣品管理員應按照客戶
的保密要求安排存放技術資料和樣品。
4.1.2樣品管理員應主動詢問客戶樣品是否需要保密,若需進行保密
時,應在委托單下方注明“保密”字樣。
4.1.3樣品管理員在與客戶完成樣品以及技術資料的登記和交接后,
雙方應在委托單上簽署交接人的姓名,在客戶取回樣品和技術資料之前,
接收人應對此期間的保密承擔責任。
4.1.4樣品管理員應對需要保密的資料和樣品,采取保密的隔離保管
措施,對需要進行傳遞的與檢測相關的文件資料,應由交接雙方做好登
記、簽字的交接記錄,防止在交接中出現丟失和泄密。
4.1.5傳遞中的接收人應按照本中心的保密要求和規定保管檢測樣品
及其技術資料。
4.1.6本中心建立提供保密工作和保密要求的工作環境和條件,并落
實專人負責。質量負責人應經常對這一保密設施的要求進行檢查。
4.1.7檢測后樣品及技術資料應及時返回給樣品管理員,由樣品管理
員按照客戶的保密要求處置和保存。
4.1.8在確保其他客戶機密信息的前提下,允許客戶監視與其相關的
檢測和資料
4.2保護客戶的專利權和所有權
3
文件偏考:PJK.CX.01
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
倨護客戶機席魚包初所有權程序
第3頁先4頁
4.2.1本中心承諾保護客戶的專利權和所有權。對客戶提交的檢測樣
品和技術資料未經客戶的書面允許不得對樣品和技術資料進行復印、拍
照、錄像或帶離工作區域,不允許與檢測無關的人員參觀。
4.2.2分包檢測時一,應對分包提出保密責任要求,并對分包檢測實施
保密監督。
4.2.3本中心出具的檢測報告的所有權屬客戶,未經客戶書面同意,
本中心承諾不公開和復制檢測結果,不引用檢測數據,不用于本中心和
其他地方的科研與開發。
4.2.4本中心向客戶出具的檢測報告的著作權屬本中心。員工根據需
要可借閱,借閱時必須向質量負責人提出申請,經批準后,方可在本中
心閱讀,不允許將資料私自帶離本中心。
4.2.5未經本中心質量負責人書面許可,客戶不得部分復制檢測報告
和部分引用檢測數據或結果(全文復制和引用除外),否則本中心將視為
客戶侵害了本中心檢測數據的著作權。
4.2.6監督檢測的結果,在有關行政部門向外發布以前,任何人不得
向外泄露。
4.3保密要求
4.3.1本中心向客戶發送檢測結果時,一般采用客戶當面辦理領取手
續。
4.3.2當客戶要求用電話、傳真或電子郵件的手段來傳送檢測結果時,
科室負責人應先和客戶確定傳遞方式、傳送地址和經辦人,并注意數據
傳輸的完整性。不得在有外來人員在場的情況下進行傳遞,以便為客戶
保密。
4.4能力驗證或比對結果的保密
4
文件偏考:
***疾病預防控制中心程序文件PJK.CX.O1
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
倨護客戶機席魚包初所有權程序
第4頁先4頁
4.4.1當本中心參加某項能力驗證或比對時,所提供的檢測數據和結
果的所有權屬于本中心。本中心應對參加能力驗證和比對的結果承擔保
密責任。
4.4.2參加能力驗證或比對的人員,應為參加能力驗證或比對的公所提供
的物品和技術文件保守秘密。相關文件和實物應登記造冊,并放置在安
全的地方,防止無關人員接觸。
4.5電子存儲、電子傳輸結果的保密
本中心對保存在計算機內的客戶機密信息和以電子形式傳輸結果報
告時一,實施同樣的保密措施,執行《計算機或自動化檢測數據控制程序》。
4.6監督檢查和處罰
4.6.1全體員工必須自覺執行本程序文件制定的全部規定和要求。
4.6.2技術負責人負責對保密工作每年進行一次監督檢查,填寫《保
護客戶機密信息檢查記錄表》,發現有違反保密規定的現象應予以及時
的糾正和制止,防止偏離的進一步蔓延。
4.6.3對違反保密規定的人員,本中心將采取糾正措施,情節嚴重者
將進行行政或司法處理。
5相關文件
5.1《文件控制程序》PJK.CX.03
5.2《計算機或自動化檢測數據控制程序》PJK.CX.20
6記錄
6.1《保護客戶機密信息檢查記錄表》
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文仔偏考:PJK.CX.02
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
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保證檢測公正性和誠信性程序
第1頁先4頁
1目的
為保證和維護本中心的檢測能力公正性和誠信性。維護檢測公正性
和誠信性,抵御任何可能影響實驗室技術判斷的,包括不正當的商業、
財務上的和其他(如行政上)的不良壓力或利益誘惑,防止商業賄賂,
并對違反公正性和誠信性行為和從事技術管理、監測、檢驗、樣本抽取、
檢驗評價及其工作人員不履行或者不正確履行職責,貽誤檢驗檢測的行
為,按檢驗檢測責任追究制度進行問責。
2范圍
適用于本中心所開展的各項檢驗檢測工作活動質量管理。
3職責
3.1中心主任:批準和領導本中心的全體員工貫徹執行保證公正性
措施;
3.2技術負責人:協助中心主任維護本中心檢測資源有效配置;不
斷努力提高檢測技術水平,監督檢測技術活動和結果的有效性;
3.3質量負責人:協助中心主任維護管理體系文件并保持其現行有
效;調查違背公正性、誠信度的行為,并向中心主任報告工作。
3.4其他人員
3.4.1嚴格按照國家現行技術法規進行各項檢測和其他活動,自覺
抵制來自內部、外部的不正當的商業、財務、權利和其他方面的影響,
保證檢測工作的正常運行。
4工作程序
4.1為維護客戶合法權益,保護客戶對本中心的良好信心,最高管
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文仔偏考:PJK.CX.02
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版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
倨衣玲涮22修仙孩君俊修序
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理者頒布了《公正性聲明》,表明本中心不從事任何可能影響判斷獨立
性和工作誠信性的活動(詳見《質量手冊》)。本中心質量方針、質量
目標中明確提出了公正性和誠信性的要求,全面貫徹和落實本中心質量
方針、目標,將確保公正性、誠信性控制的實現。本中心向社會、客戶
做出的服務承諾,接受客戶的監督,保證控制要求的實現(詳見《質量
手冊》)。
4.2自律、公正行為和誠信性的貫徹
4.2.1本中心將自律、公正行為準則、誠信和質量方針作為全體員
工的培訓課程,對全體員工進行培訓。
4.2.2全體員工應熟悉、理解和自覺遵守本中心的自律、公正行為
和誠信性準則、質量方針,執行中如發現需要改進、提高和補充內容,
可以及時向中心主任報告,并提出合理的修訂、補充建議。
4.2.3落實管理職責,明確授權簽字人的職責范圍,保證出具的檢
測報告和結果的一致性,準確、科學和公正反映被檢產品的實際質量。
4.2.4設置足夠的質量監督員,發揮其質量監督作用,對檢測過程
實施全過程的監督,形成有效的監督機制,保證公正性的實現。
4.3監督檢查
4.3.1質量負責人應對本中心自律、公正行為和誠信性準則、質量
方針的執行情況每年進行一次檢查,并填寫《檢測公正性和誠信性檢查
記錄表》。
4.3.2檢查中發現員工存在理解、掌握問題時,應組織培訓。
4.3.3檢查中發現員工有意違背自律、公正行為和誠信性準則、質
量方針,質量負責人應報告中心主任,對其培訓教育、批評幫助、警告
或其他行政、司法處理,并填寫《違反公正性調查及處理記錄》。
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文仔偏考:PJK.CX.02
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4.3.4對自覺遵守維護本中心自律、公正行為和誠信性準則、質量
方針且能夠提出合理建議的,應予以表揚和獎勵。
4.4檢測能力的維護
4.4.1中心主任應經常聽取技術負責人關于本中心技術資源配置和
檢測能力的情況,并對存在的問題和糾正、改進的措施提出要求。
4.4.2對技術資源配置和檢測能力中存在的問題,中心主任應給予
積極協調和解決,對糾正和改進計劃和活動中出現的延遲給予積極負責
的解決。
4.4.3中心主任應充分重視能力驗證、本中心間比對計劃,將該項
工作的計劃和實施列入本年度的重點工作計劃,并力爭始終保持滿意的
程度。
4.4.4中心主任應經常召集各部門負責人研究管理體系內部審
核和評審的情況,推進管理體系運行的水平,始終保持管理體系的符合
性、有效性和適應性。
4.5檢測能力的提高
4.5.1中心主任應了解本中心的檢測要求,了解國家法律法規對本中
心的強制、推薦性技術和標準的要求,確定本中心的發展方向并策劃本
中心的發展計劃。
4.5.2中心主任應經常聽取、了解有關客戶利益的要求,從而分析本
中心可能涉及到的法律責任和后果,及時采取積極的化解、預防和改進
措施,防止釀成不良的后果。
4.5.3質量負責人應經常向中心主任報告管理體系運行中存在的技
術問題,并將本中心的發展策劃轉變為實施計劃。
4.5.4質量負責人應經常保持與中心主任的溝通,負責跟蹤本中心計
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文件偏考:02
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
倨衣玲涮22修仙孩君俊修序
第4頁先4頁
量認證標準和評審中心的要求,及時反映管理體系建設和運行中存在的
實際問題,積極協助中心主任維護本中心管理體系的完整性、符合性、
有效性和適應性。
5相關程序
5.1《保護客戶機密信息和所有權程序》PJK.CX.01
5.2《反商業賄賂控制程序》PJK.CX.36
5.3《實施糾正和預防措施程序》PJK.CX.09
5.4《持續改進控制程序》PJK.CX.10
5.5《內部審核程序》PJK.CX.12
5.6《管理評審程序》PJK.CX.13
6記錄
6.1《檢測公正性和誠信性檢查記錄表》
6.2《違反公正性調查及處理記錄》
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文件編號:PJK.CX.03
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
文件控制程序
第1頁月頁
1目的
對本機構質量體系文件的編寫、審核、批準、標識、發放、保管、
修訂和作廢進行控制,確保文件的現行有效和保密,并使本中心所有人
員均能及時獲得和使用有效版本的文件。
2范圍
適用于本中心與管理體系所有文件的控制。
3職責
3.1中心主任:批準《質量手冊》、《程序文件》等重要的質量管
理文件和本中心外發文件的簽發、上級來文的批閱。
3.2質量負責人:負責組織編制和審核《質量手冊》、《程序文件》
和管理類作業指導書;負責維護《質量手冊》、《程序文件》的有效性。
3.3技術負責人負責組織編制、審批各種技術作業指導書。
3.4資料管理員負責管理體系文件的保管和發放。
3.5本中心的所有記錄格式隨導出文件一起由相關人員編制,審核
和批準。
4工作程序
4.1文件范圍
4.1.1內部文件:本中心內部編制的文件。包括:《質量手冊》、
《程序文件》,各類作業指導書和表單記錄等。
4.1.2外部文件:與檢測有關的法律、法規、規章、標準、檢測方
法、圖紙、軟件、指導書、教科書、備忘錄、上級文件等。
4.1.3以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數字的、模擬的、攝影
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文件編號:PJK.CX.03
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
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女片翅制程序
第2頁月頁
的或書面的形式。
4.2管理體系文件的層次
4.2.1第一層:質量手冊一一是本中心管理體系運行的綱領性文件,
描述本中心質量方針、目標和管理體系各要素的要求、職責及途徑;
4.2.2第二層:程序文件一一是質量手冊的相關文件,對管理體系
運行中各項質量活動的詳細、明確描述。
4.2.3第三層:作業指導書一一是對完成各項質量/技術活動的規
定,供人員作業執行。
4.2.4第四層:表單記錄一一是管理體系各項質量活動的證據。
4.3管理體系文件的編制、審批和發布
4.3.1質量方針、目標應由中心主任親自主持制定,經領導層集體
討論后由中心主任頒布。發布后的質量方針由質量負責人向全體員工宣
貫,動員全體員工積極參與質量活動,將質量方針分解到本中心的每一
個具體崗位上。
4.3.2第一層次和第二層次文件由質量負責人組織編寫和審核,中
心主任批準發布,表單記錄隨導出文件一起進行審核和批準。
4.3.3第三層次文件分根據類別不同分別由質量/技術負責人組織
編制和審核,由中心主任批準。
4.4管理體系文件的修訂和維護
4.4.1第一層次文件應由質量負責人根中心主任的要求安排修訂,
并維護其現行有效性。
4.4.2第二層次文件應由質量負責人根據中心主任的要求和文件運
行的問題安排修訂,并維護其現行有效性。
4.4.3第三層次文件應由技術負責人根據檢測能力的要求組織修
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文件編號:PJK.CX.03
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
女片翅制程序
第3頁先8頁
訂,并維護其現行有效性。
4.4.4質量記錄由質量負責人組織修訂,并維護其現行有效性;技
術記錄由技術負責人組織修訂,并維護其現行有效性。
4.5管理體系文件的發放
4.5.1質量負責人批準管理體系文件的發放范圍,資料管理員應建
立所有文件、資料的帳目及明細(見《內部受控文件登記表》《外來文
件資料登記表》)。文件的收發、復制、歸檔均應統一編號,并有責任
人簽字。
4.5.2資料管理員應建立保存有效的文件發放清單(見《文件發放
回收登記表》),防止使用失效文件,使下發的文件始終處于受控狀態。
4.6管理體系文件的更改和現行修訂狀態
4.6.1文件更改前,提出更改申請的人員應說明更改的理由(見《體
系文件更改審批表》),必要時應提出書面依據及背景資料?,報質量負
責人批準。
4.6.2更改的審批應由該文件原審批部門或負責人組織進行,若因
客觀原因不能由原審批人審批時,可由相應職務的人員或指定人員進行
審批,但必須具有相應的職責權限。
4.6.3本中心的所有文件不允許任何人進行手寫修改,文件的修改
由資料管理員采取換頁等形式進行,修改的內容必須在文件修訂頁上予
以體現。
4.6.4現行修訂狀態采用頁眉或首頁“版本號”和“修訂次數”進
行識別。
4.6.5文件修訂后由質量負責人組織大家學習。
4.7管理體系文件的作廢、處理
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文件編號:PJK.CX.03
***疾病預防控制中心程序文件
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女片翅制程序
第4頁先8頁
4.7.1對失效和作廢的文件,由資料管理員按原發放的范圍和場所
及時收回,防止誤用。
4.7.2需作資料參考或出于法律和知識保存的,加蓋“作廢”標識
章,以示區別,尤其在合訂本標準中,有效文件應予以標明。
4.7.3資料管理員應對作廢的文件及時清理,集中管理。需要銷毀
的文件執行本文件的4.8.7條規定。
4.8管理體系文件的保管和歸檔
4.8.1管理體系文件均應保存適當的期限。保存期限將根據文件的
重要程度而定,一般為1-3年,其中質量手冊和程序文件保存三年,作業
指導書保存一年。
4.8.2管理體系文件的歸檔應同時滿足《記錄控制程序》的有關規
定。
4.8.3管理體系文件應安全儲存,防潮、防火、防蟲、防丟失,編
號登記保管。
4.8.4本中心人員借閱文件應經質量負責人批準,保密資料的借閱
應經技術負責人批準,外部人員借閱應經中心主任批準,所有借閱均應
辦理借閱手續(見《文件借閱登記表》)。
4.8.5文件破損,影響使用時,可由使用者向資料管理員提出申請
置換,經質量負責人批準后,補發完好的有效文件,補發時,采用原編
號,上交破損的體系文件,并由資料管理員負責按作廢文件處理。
4.8.6文件丟失,應向資料管理員說明原因,提出書面申請,經質
量負責人批準后補發,補發時,采用新編號,原體系文件同時作廢,丟
失的文件一旦找到,應立即交資料管理員統一處置。
4.8.7超過保存期的檔案資料和作廢文件,由資料管理員填寫《文
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文件編號:PJK.CX.03
***疾病預防控制中心程序文件
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實施勘期:2017年4月1&
女片翅制程序
第5頁先8頁
件銷毀記錄表》,報質量負責人批準后銷毀。
4.9管理體系文件的保密
4.9.1本中心保密文件管理應執行《保護客戶機密信息和所有權程
序》
4.9.2所有原始觀測記錄、計算和導出數據、檢測/校準記錄、報告
/證書副本等資料均應為客戶保密。
4.9.3需要保密的文件應由資料管理員專柜保管,網絡文件由資料
管理員實施保密監督。
4.9.4保密文件不允許上網運行,不得復制,不得個人保存。
4.9.5保密文件的借閱應向技術負責人提出申請,得到批準后在資
料管理員的監督下查閱,不得帶離。
4.9.6所有受控的管理體系文件的所有權和著作權歸本中心所有,
未經質量負責人批準,任何人不得私自向外界借出,不得轉抄或復印。
若發生此類問題,本中心將究責任者的責任。
4.10文件的媒體形式
4.10.1文件可以呈任何媒體形式,如紙張、硬拷貝或光電媒體等。
計算機文件管理按《計算機或自動化檢測數據控制程序》執行。
4.11每次會議應填寫《培訓簽到表》
4.12管理體系文件分類、編號及標識規定
4.12.1質量體系文件唯一性標識
14
文件偏號:PJK.CX.03
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次僧為
實施⑹期:2017年4月1蜀
文號麴制程序
第6頁井8頁
質量體系文件的唯一性標識一覽表
文件名稱文件代號
質量手冊PJK-QM-版本號
程序文件PJK.CX.流水號
質量記錄PJK.ZLJL.流水號
技術記錄檢測原始記錄表格技術工作代號-流水號
國家標準GB.類別.流水號
衛生標準WS.類別.流水號
行業標準HB.類別.流水號
地方標準DB.類別流水號
檢測方法
企業標準QB.類別.流水號
外國標準WB.類別.流水號
自制定標準ZB.類別.流水號
權威期刊發表的資料QK.類別.流水號
檢測細則PJK.JX流水號
儀器設備操作規程PJK.SB流水號
儀器設備期間核查規程PJK.QH流水號
作業指導書樣品抽取、制備、處置規程PJK.YP流水號
比對實驗規程PJK.BD流水號
數據修約和用法規程PJK.SJ流水號
測量不確定度評定方法PJK.BQD流水號
4.12.2技術工作代號
15
文件編號:PJK.CX.03
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0泛武力
實施&期:2017年4月1?
文偉鹿制修序
第7頁再8頁
技術工作代碼一覽表
技術工作名稱技術工作代號
通用記錄TYJL.類別流水號
職業衛生監測ZWJL.類別.流水號
公共衛生監測GWJL.類別.流水號
放射衛生監測FWJL.類別.流水號
理化檢驗LHJL.類別.流水號
微生物檢驗WJJL.類別.流水號
疾病監測JBJL.類別.流水號
4.12.3樣品唯一性標識
4.12.3.1樣品唯一性標識一覽表
樣品類別編號方法
食品SP[年代號][流水號]
水質SZ[年代號][流水號]
疾病控制JB[年代號][流水號]
公共場所GG[年代號][流水號]
學校衛生XX[年代號][流水號]
職業衛生ZW[年代號][流水號]
放射衛生FS[年代號][流水號]
消殺衛生XS[年代號][流水號]
4.12.3.2年代號取四位數字,流水號取三位數字。
4.12.4記錄與報告編號方法
4.12.4.1檢測人員在原始記錄上的編號應與樣品唯一性編號一
致。
4.12.4.2報告編制人在檢測報告上的編號應與樣品唯一性編號一
致。
16
文件編號:PJK.CX.03
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
女片翅制程序
第8頁先8頁
4.12.4.3報告評價人在評價報告上的編號應與樣品唯一性編號一
致。
5相關文件
5.1《保護客戶機密信息和所有權程序》PJK.CX.01
5.2《記錄控制程序》PJK.CX.11
5.3《計算機或自動化檢測數據控制程序》PJK.CX.20
6記錄
6.1《受控文件清單》
6.2《受控文件發放、回收記錄表》
6.3《文件借閱登記表》
6.4《文件修改申請表》
6.5《文件銷毀記錄表》
17
女第偏名:PJK.CX.04
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
合同評審程序
第1頁先4頁
1目的
通過對要求、標書和合同進行評審,明確客戶的要求,選擇適宜的
檢測方法,確定滿足客戶要求的能力。
2范圍
2.1客戶與本中心達成的任何形式的合同或協議;
2.2為履行合同或協議所安排的評審;
2.3合同或協議履行期間客戶提出的必要的修訂。
3職責
3.1中心主任負責新項目、復雜、先進的或重大的項目合同的批準。
3.2技術負責人主持新項目、復雜、先進的和或重大的項目的要求、
標書、合同的評審。
3.3業務科室負責人負責組織對常規的、簡單的檢測項目的評審。
4工作程序
4.1合同簽訂
4.1.1業務科室負責人負責檢測業務的開發,洽談,合同的擬訂,合
同須經中心主任簽字后方為有效。
4.2合同的分類
4.2.1按繁簡程度分:
4.2.1.1常規的、簡單的檢測項目合同;
4.2.1.2新的、復雜的、先進的或重大的檢測項目合同。
4.2.2按形式分:
4.2.2.1口頭的要求或協議;
18
女第偏名:PJK.CX.04
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
合同碑年程序
第2頁先4頁
4.2.2.2書面的要求、合同(協議)。
4.3評審的內容
技術負責人或科室負責人組織參加合同履行的科室人員、檢測相關
人員對草擬的合同進行評審,評審可從以下方面著手:
4.3.1技術要素(本中心是否具有相應的檢測能力);
4.3.2財務要素;
4.3.3檢測(評價)報告交付要素;
4.3.4雙方放棄權利和要求的聲明;
4.3.5傳送檢測(評價)結果的要求;
4.3.6根據檢測結果提供評價意見和建議的要求;
4.3.7合同變更或偏離的要求;
4.3.8其他要求(如在檢測報告中給出測量不確定度的要求)等。
4.4評審的實施
4.4.1評審時機
所有評審工作均應在要求、標書、合同承諾或簽定以前完成。
4.4.2評審方式
4.4.2.1對于在本中心檢測能力范圍內的常規的、簡單的檢測項目,
由業務部業務員對樣品驗收合格后在委托單上簽字確認、注明日期即視
為簡單合同評審;
4.4.2.2對于新的、復雜的、先進的或重大的檢測項目合同,由技
術負責人組織相關人員對此項目的要求、標書、合同進行評審(見《合
同評審記錄表》),保留評審記錄。根據評審結果,由中心主任批準合
同。
4.4.2.3對于顧客口頭提出的要求,技術負責人負責組織人員用專
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女第偏名:PJK.CX.04
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
合同碑年程序
第3頁先4頁
業術語整理成書面材料。在評審過程中,對客戶的要求出現的偏離,質
管科負責與客戶及時溝通,并在合同簽定之前得到解決。
4.4.2.4對承接分包項目的分包方能力進行評審,其評審的依據為
對分包方評價的結果。對分包方的評價按《檢測工作的分包管理程序》
執行。
4.4.3合同內容應以本中心和客戶雙方均能接受為原則。
4.5合同修訂
4.5.1技術負責人應及時了解合同的履行情況,當本中心或客戶提
出修訂合同時,技術負責人及時組織有關部門/人員評審,修訂合同,保
留評審記錄和補充合同。
4.6合同的偏離
4.6.1合同執行中如遇到對合同要求的任何偏離時,技術負責人應
及時向客戶進行通報,以保證能得到客戶理解或更改要求。
4.7溝通
4.7.1當合同或補充合同簽定后,技術負責人及時將有關信息通知
檢測科室。
4.7.2技術負責人負責將檢測的進展情況與客戶溝通。當合同需要
修訂時,應與客戶聯系及時解決,并將合同修訂的信息通知給與之相關
的所有人員。
4.8記錄保存
4.8.1合同和合同修訂文件、檢測原始記錄、檢測報告副本及其他
必要文件按《文件控制程序》歸檔保存。
5相關文件
20
女第偏名:PJK.CX.04
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
合同碑年程序
第4頁先4頁
5.1《文件控制程序》PJK.CX.03
5.2《分包檢測控制程序》PJK.CX.05
5.3《記錄控制程序》PJK.CX.11
6記錄
6.1《合同評審記錄表》
21
女第偏名:PJK.CX.05
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
分包檢測控制程序
第1頁先5頁
1目的
為防止引入外來風險,規范分包檢測活動,特編制本程序。
2范圍
分包合同的簽訂,對分包本中心質量的審核,分包檢測的實施,對分包
工作的保密要求。
3職責
3.1中心主任:與分包本中心簽訂分包合同;負責批準《合格分包
方名冊》。
3.2技術負責人:審核《合格分包方名冊》。
3.3質量負責人:組織對分包方進行評價,建立《合格分包方名冊》;
提出分包申請,組織分包的實施,對分包檢測活動進行監督。
4工作程序
4.1檢測分包的提出
4.1.1分包的條件
4.1.1.1本中心因工作量較大,暫無不具備檢測技術而無法按常規
完成檢測的項目;
4.1.1.2暫時不具備能力(如設備檢修期間,專業人員暫時離開);
4.1.1.3長期分包、代理或特殊協議的檢測項目;
4.1.2根據本中心檢測工作的實際需要,檢測科室檢測人員提出需
分包申請。
4.2分包方的評審與選擇
4.2.1分包本中心應滿足以下原則和條件:
22
女第偏名:PJK.CX.05
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
分包檜仍)施制程序
第2頁先5頁
4.2.1.1有合法的法律地位及合格的質量資質;
4.2.1.2固定的檢測場所;
4.2.1.3有滿足檢測標準要求的檢測設備;
4.2.1.4有完善的管理體系;
4.2.1.5有能力承擔經濟責任;
4.2.1.6有合格的操作人員;
4.2.1.7有滿足檢測要求的設施和環境條件;
4.2.1.8承諾保守秘密和履行合同。
4.2.2調查、評審
4.2.2.1在對分包本中心進行調查評審前,最好征求客戶的意見和
對分包工作的質量要求,當得到客戶同意的書面答復后,將客戶的質量
要求一并納入對分包本中心的調查評審的要素。
4.2.2.2質量負責人負責組織有關人員在選用分包方前對擬選用的
分包方進行調查,收集分包方的營業執照、資質等級證書及其他能力的證
實材料?,必要時對分包方進行管理體系審核,管理體系審核應執行《內
部審核程序》。
4.2.2.3管理體系審核中出現可能影響到分包檢測的問題,質量負
責人應向分包本中心提出盡快整改的要求并跟蹤實現。
4.2.2.4由質量負責人組織相關人員對分包方進行評審,建立《合
格分包方名冊》,經技術負責人審核,中心主任批準后,此名冊將作為分
包方選擇的依據。
4.2.3選擇
4.2.3.1質量負責人將根據具體項目在經批準的《合格分包方名冊》
中選用合適的分包方,質量負責人應將分包的情況以書面形式通知客戶;
23
女第偏名:PJK.CX.05
***疾病預防控制中心程序文件
版本名:第4版第0次修為
實施勘期:2017年4月1&
分包檜仍)施制程序
第3頁先5頁
4.2.3.2質量負責人組織擬定分包協議書,與分包本中心簽訂分包
合同,分包合同書中應包括:
4.2.3.2.1甲乙雙方本中心名稱;
4.2.3.2.2分包內容(檢測項目);
4.2.3.2.3檢測方法的規定;
4.2.3.2.4完成時間和分包的操作人員(若有嚴格要求時);
4.2.3.2.5分
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