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文檔簡介

倉庫物料管理制度目的與范圍為規范公司倉庫物料管理行為,保證物資準確、安全、及時、有效地投產,特制定本制度。本制度適用于公司所有物料倉庫。責任倉庫管理員:負責物料倉庫的日常管理工作,保證物料的安全、有效和準確性。倉庫文員:負責出入庫記錄的填寫、存檔、查詢及計數等工作。采購人員:負責及時輸入最新采購單,并協助倉庫管理員進行相關管理工作。生產計劃員:負責檢查各種計劃并按照需求及時發出操作指令。物資進倉流程1.采購采購人員收到采購申請單后,確認采購計劃,并按照計劃填寫入庫單。入庫單需要根據規格、尺寸、數量等清單填寫。采購入庫必須加蓋采購部門領導的公章。2.檢驗入庫后將物料送往質檢部門進行檢驗,并附上入庫單。質檢人員驗收物品是否符合規格、尺寸、數量等,如符合將簽字,如不符合將退件。3.入庫由倉庫管理員根據各類入庫單,查閱物品圖紙,安排貯存區域,并填寫相關記錄。單據必須在物料進入倉庫后立即填寫。合格物料存入貨架,并填寫相應庫存卡。不合格品的退回采購部門,并做好相應記錄。物資出倉流程1.需求確認生產計劃員確認產品需求量,并填寫領用單。調撥、退庫按照規定流程進行。2.審批倉庫管理員審核領用單。如有疑問,可取消領用單并告知生產計劃員。3.配料配料員按照領用單的數量、規格等,從庫房中取出物品。取出的物品需要掃描二維碼進行認證,并由領用人驗收。4.出庫配料員將領用的物品打包和貼標,并填寫相應的物流單據。打包的物品需要充分保證包裝完整,防止泄露和破損。出倉前填寫出庫單,必須加蓋相關單位領導公章。出庫單必須由領用人或者領用部門主管簽字驗收。周期盤點庫存周期盤點分為年度盤點、季度盤點和日常盤點。按照計劃進行核實庫存數量是否正確,并做好盤點記錄。盤點時需將庫存卡、相應票據、統計表等資料準確地統計匯總。退貨處理退庫需由領用人或者生產計劃員填寫領用單,將不合格品或者未使用的產品送回倉庫。由倉庫管理員驗貨,如符合要求收入庫;如不符合,退回原材料供應商,需有生產計劃員或采購人員陪同。退回的物品必須按照季節和時效區別存放。廢舊物品管理廢舊物資的處理直接影響公司形象,必須認真對待。廢舊物品需上報公司領導,進行統一處理。廢棄物品要分類存放,分類投入應該盡可能的進行利用或者處理,而在這個過程中一定要嚴格依照環保規定進行處理。總結本制度需要加強推廣,對于重要物資存放需要一定的防護。要

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