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文檔簡介
企業內部審計的職責(8篇)企業內部審計的職責篇一
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;
4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
企業內部審計的職責篇二
1.在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;
2.完成內控手冊相關表單的設計;
3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認oa、erp系統作業流、審批流;
4.收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;
5.維護內控手冊;
6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;
7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;
8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。
企業內部審計的職責篇三
1、按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支持審計發現,并對發現問題進行持續跟蹤;
2、協助開展基于某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;
3、做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、協助具體審計項目的組織和實施;
5、編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;
6、整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;
8、按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。
企業內部審計的職責篇四
(1)根據集團發展戰略,建立和完善內審制度,制定具體計劃并組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;
(3)負責外勤審計工作的控制和管理,復核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;
(4)對在審計工作中發現方面的問題,提出指導意見,并定期進行復查;
(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領導交辦的其他工作任務。
企業內部審計的職責篇五
1)組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;
2)執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3)對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;
4)與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;
5)協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6)跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;
7)執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。
企業內部審計的職責篇六
審計項目執行
按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計項目。
咨詢
向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。
制度建設
根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。
關系管理
就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。
主管分配的其他工作任務
企業內部審計的職責篇七
1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2.制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;
3.能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;
4.能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6.監督審計發現的后續整改及落實情況;
7.擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;
8.擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。
9.完成上級主管交辦的其他工作。
企業內部審計的職責篇八
1、根據客戶提供做賬的資料進行初步審核,協助客戶補欠缺資料;
2、錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;
3、調整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;
4、跟進香港公司報稅情況;
5、按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香
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