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文檔簡介
倉庫管理來年工作計劃(5篇)一.庫管人員崗位職責
1、按時上下班。每日到崗后,檢查倉庫狀況,觀察是否有可疑現象,發覺狀況準時向上級匯報;下班時應檢查門窗是否鎖好,全部開關是否關好。
2、仔細做好倉庫的安全、整理工作。每日做到勤清掃倉,勤碼放;時刻保持庫房內的干凈衛生。準時檢查火災隱患,保證庫房內的安全。(注:由于公司電表設置在庫房內,所以,庫管應做到常常觀察電表狀況,保證公司內的正常用電。)
3、入庫要保證精確無誤。入庫貨物必需嚴格依據業務人員制訂的選購訂單按質、按量驗收,并依據發票或收據記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額進展核對后打印入庫單。屬不符合質量要求的,堅決退貨,嚴格把好質量關;
4、驗收后的貨物,必需按類別固定位置堆放,做到整齊、美觀;
5、出庫要保證精確無誤。肯定要依據業務員的銷售訂單打印出庫單,根據出庫單,點齊貨物的品牌,型號,數量,交由送貨人手中,與其核對,簽字。
6、貨品盤點要準時,準時。做到每日小盤,每周大盤。月底做好庫房盤點工作,準時結出月末庫存數報財務主管,與其核對工作。
7、嚴禁私自借用庫房物品。
二.庫管人員工作流程
1、查看單據
1)查看前一日的入庫單,對經理的審批做到大致了解。對于經理特殊標注的單據進展簡潔的摘錄,然后統一解決。
2)查看前一日的出庫單,對局部出庫無價格的單據(經理已經重新標注好)篩選出來,交由業務員,保證電腦賬筆筆有價格。
2、驗收
1)庫管員依據選購訂單進展驗貨。
2)對于修理貨品,應與售后人員(張建華)一同核試驗收。
3)貨物如有過失,準時通知選購人員,以扣壓貨款及方式,積極聯系供貨商做更正處理。
4)全部物資的驗收,一律打印入庫單,一式三聯,第一聯庫房存留,其次聯送貨人存留,第三聯交財務部。
3、出貨
1)依據業務員制訂的銷售訂單打印出庫單,一式四聯,第一聯存根聯,其次聯記賬聯,第三聯結帳聯,第四聯客戶聯。
2)依照出庫單與送貨人點貨,核對精確后,有送貨人簽字:出庫單的前兩聯庫房存留,后兩聯交由送貨人。
4、備貨
1)對于常用的零配件,肯定要保證根本的庫存量。
2)對于各種數據線的備貨肯定不少于5根。
5、報表
1)每日要受制一份銷售流水報表,便利經理統計每日的毛利潤,與銷售往來。
2)銷售流水報表肯定要做到隨出庫,隨紀錄。
6、盤點
1)對當天的入庫,出庫進展盤點,對于當日進貨沒能出庫的貨品進展紀錄,并標注清晰該供貨的購置方;監視并提示業務人員準時銷售。
2)每日下班前,依據電腦賬簿的貨品結存,對常出,常入的貨品進展盤點(注:每周周末,要對全部貨品多進展盤點)。
7、整理
1)每日下班時要整理好庫房內的貨品。
2)每日下班時要關好門窗,切斷電源。
三.派車工作(適用)
1、每日保證出車兩次
1)早上10:00第一次出車,安排短路程路線,保證司機在正常狀況下兩個小時后返回公司。
2)午飯后13:30其次次出車,安排長路程路線,保證司機在正常狀況下下班前返回公司。
2、出車保證準時準點動身,嚴禁拖拉,影響正常工作安排。
四.各部門協調工作
1、每日把經理審批的單據整理后交給王蘭橋審核。
2、把備貨狀況準時報告給業務人員。
3、每日下班前和業務人員溝通好次日工作安排。
倉庫治理來年工作規劃3
現在的我始終在公司擔當倉庫治理員,這是一個很重要的工作,公司的一切后勤物品和公司的物品都是儲存在倉庫中,所以我的任務非常重大。不過在我工作了這么多年以后,我開頭對我的跟著有了更深層面的熟悉,我可以做的更好了。不過倉庫治理工作可是時刻不能大意的,在20××年中,我信任我會做的更好!
一、保證業務、工作流程的順當開展
1、對于客戶的退貨產品回倉,以對應的選購退貨單為收據收貨,倉庫核對貨單無誤后開具標準的退貨單,注明原選購單號,并經辦事處主管審核生效后返回總部調換或退貨,保持客戶能在第一時間里收到新的產品。
2、倉庫會依據產品性質和倉儲條件,對儲存的產品安排相宜的場所,合理堆碼,妥當苫墊,易碎品輕拿輕放。留意操作安全,保證產品在倉庫全年無事故,對客戶供應一流的效勞。
3、產品入庫會把好驗收關,對產品的數量、質量、包裝進展驗收,如發覺本次入庫產品不符,倉庫人員會快速反映給總部,實行相應措施。
4、產品出庫會把好復核關,對于出庫產品,倉庫必需嚴格根據公司規章制度憑證發貨,對客戶要所發貨逐項復核,做到數量精確,質量定好,標志清晰,并向送貨員移清交貨,以免造成客戶收到貨物不相符的損害。
5、20××年倉庫會依據當地市場的.狀況,合理化利用備貨規劃、進出庫規劃、編制客戶暢銷產品的儲存規劃,保證客戶第一時間里拿到貨物,有個滿足的效勞發貨工作。
6、倉庫會根據安全、便利、節省的原則,合理利用倉容、庫房,貨物有必要的道路和產品適當的墻距、垛距、分層。產品出庫根據先進庫的先出,有效期在前的先出的原則辦理。
二、發貨和努力提高自身的治理
1、努力提高自身的治理業務水平及加深對產品各型號的熟悉,爭取做到成為優秀的治理隊伍成員之一。
2、提點小意見:盼望公司能在包裝上有所改裝,比方:。還有公司生產比擬大的產品,把紙箱包裝改成木箱包裝,好對產品沒有損害。
3、協調好客戶定貨所發貨的時間掌握,與柳市倉庫協調好所發貨物的周期。
4、倉庫嚴格治理火種、火源、電源、水源。安全工作實行分區治理,分級負責的制度,明確各級安全負責人對所在區域的倉庫安全,嚴格執行各項安全規章制度,把握各種安全學問和技能。
5、加強對產品的進出庫驗收及清潔,安全工作,確保精確無誤,加深對公司所生產產品的了解,對客戶所詢問的問題所提必答。
6、往后加大對倉庫每周、月的清潔力度,保持庫容干凈、美觀、防潮。
以上是我的新年工作規劃,“三百六十行,行行出狀元”這是始終以來我們所信奉的,作為公司中一個一般的職員,我不要求什么,我只要求自己做的更好,不斷的在進步就好了,我知道自己的力量有限,但是力量是以方面,態度是另一方面。只要我仔細的工作,我信任我是會做的更好的,這些我都會熟悉到,我信任我能夠做好!
倉庫治理來年工作規劃4
一、庫治理應留意的環節
1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型清楚別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應根據類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2、必需嚴格根據倉庫治理規程進展日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必需準時逐筆登記臺帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。準時登記臺帳,保證帳物全都。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進展檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。必需定期對每種鑄件材料的單重進展核對并記錄,如有變動準時向領導反映,以便準時調整。
4、生產車間必需根椐生產規劃及倉庫庫存狀況合理確定選購數量,并嚴格掌握各類物資的庫存量;倉庫保管員必需定期進展各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領導及財務人員。
二、入庫治理
1、物料進庫時,倉庫必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時,倉庫必需查點物資的數量、規格型號、合格證件等工程,如發覺物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。
3、收料單的填開必需正確完整,供給單位名稱應填寫全稱并與送貨單全都,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有倉庫保管員及經手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發票上的金額全都。
三、出庫治理
1、各類材料的發出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或規劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確前方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品發出必需由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫治理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記。
3、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作,各相關部門的計算口徑應保持全都,以保障本錢核算的正確性。
4、庫存物資清查盤點中發覺問題和過失,應準時查明緣由,并進展相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經領導審核批準后才可進展處理,否則一律不準自行調整。發覺物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應準時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具治理
1、在倉庫領用的工具要做好登記,用畢準時歸還并登記工具使用狀況。生產車間內常用工具應妥當保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進展治理。
2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀緣由分清責任進展處理。
3、生產車間內全部物品擺放應根據以劃分的區域進展擺放,其區域不得消失與之不符的部品。對廢品要準時清理保持車間內的干凈。
五、倉庫應責任心強,監守崗位,無故不能離崗。對突發大事能準時處理和協調,保證生產的順當進展,嚴防以外事故發生。倉庫治理工作流程
(一)、成品進倉治理流程
1、倉庫依據已審核《選購訂單》內容預備成品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家供應《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、選購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《選購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《選購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《選購單》,并由倉庫主管審核生效。將《選購單》打印一式三聯,經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯存根自留,其次聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉,以對應的《選購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《選購退返單》,注明原《選購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。
(二)、成品出倉治理流程
1、倉庫主管依據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員依據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發商)或《轉倉單》(對于加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
(三)營銷部業務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存狀況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《選購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款余額缺乏,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯,并簽名蓋章。第一聯存根自留,其次聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。
4、營銷局部析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售狀況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
(四)、倉庫盤點流程
1、盤點預備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停頓送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進展分區擺放,存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存狀況。
2、盤點進展
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔當組長,2人協作。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進展復盤,消失差異倉庫自查緣由。倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印供應給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進展抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進展抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。過失率高于1%,倉庫主管對該區域貨品進展重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由,并將《庫存盤點匯總表》和差異緣由查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定
盤點工作規定每月進展一次,時間為月末最終2天。頭天晚上8時開頭至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進展抽盤工作。參與盤點工作的人員必需仔細負責,貨品磅碼、單位必需標準統一;名稱、貨號、規格必需明確;數量肯定是實物數量,真實精確;肯定不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發覺屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物責任人要擔當經濟賠償責任。倉庫主管制訂規劃主要抓住上述的關鍵環節,重點是落實責任人,還要制訂日常檢查規劃,這樣就比擬完善了。
倉庫治理來年工作規劃5
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