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文檔簡介

1、封樣管理制度封樣管理制度封樣管理制度封樣管理制度編制僅供參考審核批準生效日期地址: 電話:傳真: 郵編: 承認 確認 作成 封樣管理制度承認 確認 作成 公司名稱: 文件編號:版本號:A/0頁次:1/2范圍本標準規定了封樣的提出、封樣、標識、保管等要求。本標準適用于品質部、各車間。引用標準無定義本標準采用如下定義。封樣為保證生產、檢驗的準確性,對無法或不易定量評價的檢驗或操作標準采用實物、圖片、模型等方式進行直觀描述的措施。管理職責技術部和品質部負責封樣,并注明封樣要求、有效期、保證封樣準確。使用部門根據使用要求對封樣進行管理。5管理內容封樣的提出 各檢驗員、計量員、檢驗組長、科長負責向技術部

2、提出檢驗、測試過程中的封樣要求。 各分廠檢驗員、實驗室人員、檢驗組長、科長負責向技術部提出生產裝配、過程檢驗中的封樣要求。組織封樣 技術部接到封樣要求后,應積極組織封樣,同時對封樣樣品狀態進行確認。 封樣樣品確認合格后,填寫封樣樣品標簽,明確封樣名稱(包括型號規格)、圖號、封樣項目、關鍵特性及參數、有效期、供應廠商等。 封樣人員對封樣的有效性負責,如果使用接收部門對封樣項目或封樣標簽上所注明的信息有異議,在與封樣人員進行充分溝通仍未能達成一致的情況下,有權拒收封樣并可以申請品質部長、技術部長仲裁。封樣時必須考慮使用時間對封樣的影響,如燈的亮度、塑料件的色彩等。如果對封樣樣品的保存條件(如溫度、

3、濕度、壓力、通風、堆放等)有特殊要求的,由封樣人在備注欄內說明,以充分保證封樣樣品的有效性。承認 確認 作成 承認 確認 作成 封樣管理制度公司名稱: 文件編號:版本號:A/0頁次:2/2 封樣的發放 封樣樣品連同封樣樣品標簽,根據用途,一般須發放品質部(進貨檢驗)、各相關分廠。必須保證品質部(進貨檢驗)、各相關分廠的封樣樣品技術狀態的一致性,以確保驗收標準的一致性。 封樣接收部門必須建立封樣使用臺賬。封樣的保存和維護封樣保存部門根據封樣樣品的質量特性和封樣樣品標簽上備注的保存條件,負責封樣樣品的合理使用和妥善保管。重新封樣 封樣樣品必須確保技術狀態的穩定。 當封樣樣品的技術狀態發生變化(如損壞、變色、變暗等),不能滿足使用要求時,使用部門應向原封樣組織部門提出重新封樣。 臨時或一次性封樣 對于臨時性或一次性封樣,應在封樣標簽上明確其使用期限和條件,逾期或使用完后即自動作廢。封樣注銷 對于超

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