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文檔簡介

1、201部門預算第一部分廣東省國土資源測繪院概況一、主要職責廣東省國土資源測繪院為正處級公益二類, 人員經費由省 財政補助。主要職責:是根據國家和省的測繪規劃、計劃,實 施省級基礎測繪工作,負責實施全省統一大地控制框架、水準 框架、GPS定位框架的建設和日常維護,承擔行政區域界線測 繪、地籍測繪和其他測繪業務。二、機構設置根據關于印發廣東省國土資源測繪院機構編制方案的通知(粵國土資人事發2010375號)精神,測繪院內設機構7個,分別為辦公室、總工程師辦公室(資料檔案科)、技術研 究室、業務科、質量管理科、財務科、人事科(掛黨委辦公 室、工會牌子)。下屬機構8個,分別地形測量隊、工程測量 隊、大

2、地測量隊、海洋測繪隊、地籍測量隊、航測遙感站、信 息工程站、衛星定位技術應用中心,其他機構為測繪行業特有 工種職業技能鑒定廣東站。全院定編人數為310名。2017年年末實有在編人數為215人,退休職工160人。單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院單位:萬元第二部分2018年部門預算表、收支總體情況表表 1收支總體情況表收入支岀項目2018 年預算項目2018 年預算一、財政撥款30089.36一、基本支出3335.45二、財政專戶撥款0.00二、項目支岀26753.91三、其他資金10000.00三、事業單位經營支岀10000.00本年收入合計40089.36本年支岀合計40089.3

3、6四、上級補助收入0.00四、對附屬單位補助支 岀0.00五、附屬單位上繳收入0.00五、上繳上級支岀0.00六、 用事業基金彌補收 支總額0.00六、結轉下年0.00收入總計40089.36支出總計40089.36、收入總體情況表表 2收入總體情況表單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院單位:萬元項目2018 年預算一、預算撥款30089.36一般公共預算撥款30089.36基金預算撥款0.00二、財政專戶撥款0.00教育收費0.00其他財政收入撥款0.00三、其他資金10000.00事業收入10000.00事業單位經營收入0.00其他收入0.00本年收入合計40089.36四、上級補

4、助收入0.00五、附屬單位上繳收入0.00六、用事業基金彌補收支總額0.00單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院單位:萬元收入總計40089.36表3單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院單位:萬元三、支出總體情況表支出總體情況表項目2018 年預算一、基本支出3335.45工資福利支岀2893.02一般商品和服務支出80.43對個人和家庭的補助362.00其他資本性支岀等0.00自有資金0.00二、項目支岀26753.91日常運轉類項目0.00政府購買服務類項目0.00科技研發類項目50.00基本建設類項目0.00信息系統建設類項目0.00信息化運維類項目302.00補助企事業

5、類項目0.00因公出國(境)項目0.00專項業務類項目26401.91自有資金0.00三、事業單位經營支岀10000.00本年支岀合計40089.36四、對附屬單位補助支岀0.00五、上繳上級支岀0.00六、結轉下年0.00支出總計40089.36表4單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院單位:萬元四、財政撥款收支總體情況表財政撥款收支總體情況表收入支岀項目2018 年預算項目2018 年預算一、一般公共預算30089.36 一、一般公共預算30089.36二、政府性基金預算0.00二、政府性基金預算0.00三、國有資本經營預算三、國有資本經營預算本年收入合計30089.36 本年支岀合

6、計30089.36五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)表 5 52018 年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院單位:萬元功能科目名稱一般公共預算小計其中:基本支岀項目支岀合計30089.363335.4526753.91208社會保障和就業支 岀362.00362.000.0020805行政事業單位離 退休362.00362.000.002080502事業單位離退 休362.00362.000.00220國土海洋氣象等支 岀29727.362973.4526753.9122001國土資源事務17352.410.0017352.41220

7、0105 土地資源調查15892.410.0015892.412200107國土資源社會 公益服務50.000.0050.002200110國土整治1128.000.001128.002200199其他國土資源 事務支岀282.000.00282.0022003測繪事務12374.952973.459401.502200304基礎測繪9401.500.009401.502200350事業運行2973.452973.450.00表6六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科 目)2018 年一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目)單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院單位:萬元政

8、府預算支岀經濟分類部門預算支岀經濟科目2018 年預算合計3335.45505對事業單位經常性補助301工資福利支出2893.0250501工資福利支出30101基本工資879.0950501工資福利支出30102津貼補貼977.0050501工資福利支出30107績效工資347.8550501工資福利支出30108機關事業單位基本養老 保險繳費91.0750501工資福利支出30113住房公積金372.5550501工資福利支出30199其他工資福利支出225.46505對事業單位經常性補助302商品和服務支出80.4350502商品和服務支出30204手續費0.8750502商品和服務支出

9、30209物業管理費55.8850502商品和服務支出30231公務用車運行維護費16.8950502商品和服務支出30299其他商品和服務支出6.79509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助362.0050905離退休費30302退休費362.00七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科 目)表 7 72018 年一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院單位:萬元政府預算支岀經濟分類部門預算支岀經濟科目2018 年預算合計26753.91505對事業單位經常性補助301工資福利支出12138.7350501工資福利支出30101

10、基本工資0.0050501工資福利支出30102津貼補貼0.0050501工資福利支出30107績效工資0.0050501工資福利支出30112其他社會保障繳費0.0050501工資福利支出30113住房公積金0.0050501工資福利支出30199其他工資福利支出12138.73505對事業單位經常性補助302商品和服務支出7147.8850502商品和服務支出30201辦公費154.9250502商品和服務支出30202印刷費54.6850502商品和服務支出30203咨詢費37.5050502商品和服務支出30204手續費1.0050502商品和服務支出30205水費0.0050502商

11、品和服務支出30206電費2.1050502商品和服務支出30207郵電費4.3050502商品和服務支出30209物業管理費2.0050502商品和服務支出30211差旅費796.8350502商品和服務支出30213維修(護)費97.5550502商品和服務支出30214租賃費3133.9850502商品和服務支出30215會議費9.9950502商品和服務支出30216培訓費44.4050502商品和服務支出30217公務接待費0.0050502商品和服務支出30218專用材料費588.7550502商品和服務支出30226勞務費1030.9950502商品和服務支出30227委托業務費

12、874.3050502商品和服務支出30228工會經費0.0050502商品和服務支出30229福利費0.0050502商品和服務支出30231公務用車運行維護 費0.0050502商品和服務支出30239其他交通費用140.5050502商品和服務支出30240稅金及附加費用0.0050502商品和服務支出30299其他商品和服務支 岀174.10506對事業單位資本性補助310資本性支出7467.3050601資本性支出(一)31002辦公設備購置134.5050601資本性支出(一)31003專用設備購置5770.1050601資本性支出(一)31007信息網絡及軟件購 置更新1254.

13、0050601資本性支出(一)31013公務用車購置0.0050601資本性支出(一)31019其他交通工具購置0.0050601資本性支出(一)31099其他資本性支出308.70509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助0.0050901社會福利和救助30309獎勵金0.0050905離退休費30302退休費0.0050999其他對個人和家庭的補助30399其他對個人和家庭 的補助0.00表8八、一般公共預算安排的行政經費及“三公” 經費預算表2018 年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院單位:萬元項目2018 年預算2018

14、年行政經費0.002018 年“三公”經費16.89其中:(一)因公岀國(境)支岀0.00(二)公務用車購置及運行維護支岀16.891.公務用車購置0.002.公務用車運行維護費16.89(三)公務接待費支岀0.00注:1、行政經費包括:(1 )基本支岀。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不 包括離退休支岀,包括離退休人員管理機構的在職人員支岀)基本支岀;二是包括辦公及印刷費、 水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支岀。(非行政單位不納入統計范圍)(2) 一般行政管理項目支岀。具體包括岀國費、招待費、會議費

15、、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛 等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。2、“三公”經費包括因公岀國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公岀國(境)經費指省直行政單 位、事業單位工作人員公務岀國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支岀;公 務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費等支岀;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公 務接待(外賓接待)費用。九、政府性基金預算支出情況表表 9 92018年政府性基金預算支出情況表單位名稱:廣東省

16、國土資源測繪院單位:萬元功能科目名稱政府性基金預算支出小計其中:基本支出項目支出注:我院無政府性基金安排的支出,本表為空表 1010十、部門預算基本支出預算表2018 年部門預算基本支出預算表單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院金額:萬元支岀項目類別(資金使 用單位)總計財政撥款財政專 戶撥款其他資金合計一般公共預算政府性 基金預 算國有資本經營預算*1.02.03.04.05.06.07.0合計3335.453335.453335.450.000.000.000.00廣東省國土資源測繪院3335.453335.453335.450.000.000.000.00工資和福利支出2893.

17、022893.022893.020.000.000.000.00商品和服務支岀80.4380.4380.430.000.000.000.00對個人和家庭的補助362.00362.00362.000.000.000.000.00其他資本性等支岀0.000.000.000.000.000.000.00卜一、部門預算項目支出及其他支出預算表表 11112018 年部門預算項目支出預算表單位名稱:109003 廣東省國土資源測繪院金額:萬元支岀項目類別(資金使用 單位)總計財政撥款財政專 戶撥款其他資金績效目標合計一般公共預算政府性 基金預 算國有資本經營預算*1.02.03.04.05.06.07.

18、0合計36753.91 26753.91 26753.910.000.000.0010000.00廣東省國土資源測繪院36753.91 26753.91 26753.910.000.000.0010000.00廣東省第三次全國土地調 查城鎮村地類細化技術方 法研究50.0050.0050.000.000.000.000.00廣東省國土資源財務會計 信息網絡集中管理平臺升 級及運維項目20.0020.0020.000.000.000.000.00廣東省國土資源在線巡查 系統運維與擴展功能開發 頃目282.00282.00282.000.000.000.000.00中央土地變更調查補助經 費50.

19、0050.0050.000.000.000.000.00國土資源數據安全治理和 高標準農田建后監測監管 資金1128.00 1128.00 1 128.000.000.000.000.00“十三五”基礎測繪項目9401.50 9401.50 9 401.500.000.000.000.00第三次土地調查15632.41 15632.41 15632.410.000.000.000.00土地年度變更調查、不動 產登記及農村地籍調查省 級經費190.00190.00190.000.000.000.000.00事業單位經營支岀10000.000.000.000.000.000.0010000.00第

20、三部分2018年部門預算情況說明一、部門預算收支增減變化情況(一)收入預算說明20182018 年我院收入預算 40089.3640089.36 萬元,其中:一般公共預 算撥款30089.3630089.36 萬元,其他資金來源 10000.0010000.00 萬元。比上年 增加 20412.0920412.09 萬元,增長 103.73%103.73%,主要原因是 增加了 “十 三五”基礎測繪、第三次土地調查、廣東省國土資源在線巡 查系統、國土資源數據安全治理和高標準農田建后監測監管等 項目撥款。(二)支出預算說明2018年我院支出預算40089.36萬元,其中:基本支出 預算3335.4

21、5萬元,占總支出的8.32%,比上年減少15489.76萬元,下降82.28%,主要用于在職、離退休人員工 資福利及單位日常公用支出。下降原因主要是根據有關政策 規定,我院公益二類事業單位將原列入基本支出預算調整至 經營支出預算。項目支出預算26753.91萬元,占總支出的66.74%,比 上年增加25901.85萬元,增長3000.40%。增長原因主要是 根據國家和省安排的工作任務,增加“十三五”基礎測繪、第 三次土地調查、國土資源數據安全治理和高標準農田建后監測 監管等項目支出。事業單位經營支出預算 1000010000 萬元,占總支出的 24.94%24.94%, 比上年增加10000萬

22、元。增長原因主要是根據有關政策規 定,下屬的公益二類事業單位將原列入基本支出預算調整至 經營支出預算。二、 “三公”經費安排情況說明20182018 年我院“三公”經費預算安排16.8916.89 萬元,比上年減少 14.5814.58 萬元,下降 46.33%46.33%,主要原因是我院根據中央和 省有關厲行節約的要求,認真貫徹落實,最大限度控制和壓縮“三公”經費支出預算。其中:公務用車購置及運行維護支出16.8916.89 萬元,比上年減少 14.5814.58 萬元,下降46.33%。三、機關運行經費安排情況由于我單位為公益二類事業單位,沒有機關運行經費 支出。四、政府采購情況2018年我院政府采購安排10369.75萬元,其中:貨 物類采購預算8424.75萬元,服務類采購預算1945.00萬元等。五、國有資產占有使用情況截至2017年12月31日,我院共有車輛39輛,其 中,生產經營用車27輛,業務保障用車12輛2018年預計車輛報廢3輛。單位價值50萬元以上通用設備5臺(套),價值100萬元以上專用設備2臺(套)。六、預算績效信息公開情況2018年,我院主要工作目標有:“十三五”基礎測繪項 目、第三

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