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文檔簡介

1、泓域咨詢/渝北區改性塑料項目招商引資報告渝北區改性塑料項目招商引資報告xxx投資管理公司報告說明石油是塑料的主要原材料,90%以上的塑料單體來自石油裂解產品的下游衍生物,大的石化企業作為改性塑料的上游產業,其價格是決定塑料成本的最重要因素,我國合成樹脂產業尚不發達,技術比較落后,生產的合成樹脂品種單一,性能普遍低于國外同類產品,同時主要合成樹脂尚不能完全滿足國內的需求。因此汽車用改性塑料原料還主要依賴進口,對國外原料的依賴性較強,在一定程度上影響改性塑料產業的發展速度。改性塑料的另一種原材料為廢舊塑料,提供企業多數是從國外進口,該類企業受國家政策影響較大。根據謹慎財務估算,項目總投資7668.

2、09萬元,其中:建設投資6011.52萬元,占項目總投資的78.40%;建設期利息145.60萬元,占項目總投資的1.90%;流動資金1510.97萬元,占項目總投資的19.70%。項目正常運營每年營業收入12600.00萬元,綜合總成本費用10042.03萬元,凈利潤1871.10萬元,財務內部收益率17.30%,財務凈現值911.24萬元,全部投資回收期6.39年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;

3、項目設施對環境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 市場分析9一、 行業基本風險特征9二、 市場規模11第二章 項目背景分析13一、 改性塑料行業特點13二、 上下游產業鏈分析14三、 積極融入國內國際雙循環16四、 項目實施的必要性17第三章 緒論18一、 項目名稱及投資人18二、 編制原則18三、 編制依據18四、 編制范圍及內容19五、 項目建設背景20六、 結論分析

4、20主要經濟指標一覽表22第四章 產品方案24一、 建設規模及主要建設內容24二、 產品規劃方案及生產綱領24產品規劃方案一覽表24第五章 項目選址分析26一、 項目選址原則26二、 建設區基本情況26三、 打造具有國際競爭力的創新生態圈30四、 全力服務兩江新區發展32五、 項目選址綜合評價33第六章 運營模式分析34一、 公司經營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度38第七章 發展規劃44一、 公司發展規劃44二、 保障措施50第八章 法人治理結構52一、 股東權利及義務52二、 董事59三、 高級管理人員64四、 監事66第九章 進度規劃方案

5、68一、 項目進度安排68項目實施進度計劃一覽表68二、 項目實施保障措施69第十章 工藝技術及設備選型70一、 企業技術研發分析70二、 項目技術工藝分析72三、 質量管理73四、 設備選型方案74主要設備購置一覽表75第十一章 原輔材料分析76一、 項目建設期原輔材料供應情況76二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理76第十二章 人力資源配置78一、 人力資源配置78勞動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十三章 節能說明80一、 項目節能概述80二、 能源消費種類和數量分析81能耗分析一覽表82三、 項目節能措施82四、 節能綜合評價84第十四章 投資方案85一、 編制說明85二、 建

6、設投資85建筑工程投資一覽表86主要設備購置一覽表87建設投資估算表88三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十五章 經濟收益分析96一、 經濟評價財務測算96營業收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十六章 項目風險分析107一、 項

7、目風險分析107二、 項目風險對策109第十七章 招標及投資方案111一、 項目招標依據111二、 項目招標范圍111三、 招標要求112四、 招標組織方式112五、 招標信息發布114第十八章 項目總結分析115第十九章 附表附錄116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120借款還本付息計劃表121建設投資估算表122建設投資估算表122建設期利息估算表123固定資產投資估算表124流動資金估算表125總投資及構成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127第

8、一章 市場分析一、 行業基本風險特征1、經濟環境變化的風險塑料行業的下游一般為家用電器、汽車制造、電子電氣等行業,前述下游行業屬于消費行業,受經濟形勢以及國家政策調控影響較大。若未來經濟增長速度減緩、或國家政策調控發生重大變化以及其他系統性風險,前述行業可能會出現大規模衰退,將間接影響上游塑料行業的需求,由此可能影響行業的盈利水平。2、核心技術風險國內大多數廠商集中競爭的領域集中于中低端的通用型產品,不具備獨立的研發能力,技術含量低、附加值低的改性塑料產品過剩,而技術含量高、附加值高的產品主要依賴進口,核心技術的缺乏成為制約行業發展的最大障礙。企業自主創新能力不足主要表現在兩個方面:一是企業產

9、品配方設計和研發能力較差、科研成果少,擁有自主知識產權的企業較少;二是改性塑料企業多數處于小規模生產階段,企業管理水平不高,科技創新體制不能適應產品快速更替的要求。3、原材料價格波動風險改性塑料是以合成樹脂為主要原料,并輔助以一定的添加劑混合而成。合成樹脂是原油經過裂解、重整形成的基本化工原料,再經過聚合形成。因此原油價格的變動是合成樹脂成本變化的主要原因,進而影響改性塑料的成本和利潤。與此同時,改性塑料生產企業對石油副產品的原材料供應商議價能力較弱,企業較難控制原材料價格波動的風險。若未來原油價格較大幅度波動,改性塑料用原材料價格的會受到影響,將對該行業企業的生產經營成果及盈利能力造成重大不

10、利影響。4、市場競爭加劇及毛利率下降的風險國內改性塑料行業市場集中度較低,大多數為中小企業,規模普遍偏小,產品規格多、產量小,存在著信息來源渠道窄、產品技術含量低、簡單重復生產等現象,從而導致改性塑料低端市場呈現過度競爭和無序競爭的格局。隨著經濟全球化的深入,跨國公司看好中國市場的巨大需求,以強化市場地位、優化資源配置為目的,加強在中國的本土化開發和生產,這些跨國企業在高端改性塑料產品領域具有很強的競爭優勢。另外,隨著近年來國家產業結構的轉型和升級,我國改性塑料行業涌現出金發、普利特、俊爾、聚隆等一批具有較強競爭力的本土改性塑料企業,不斷加劇的改性塑料市場競爭態勢將會引起行業毛利率下降的風險。

11、二、 市場規模由于改性塑料具有良好的物理、化學性能和相比于傳統材料更優異的環境保護性能和可回收利用性,在汽車、家電、電子電氣、日用消費品和醫療用品等行業領域均有廣泛應用。而且伴隨著該行業應用技術的不斷研發,其應用領域將不斷擴展,下游行業的快速增長有效推動了產品需求的增加。據ResearchandMarkets的預測,全球工程塑料市值將由2013年的670億美元增至2020年的約1137億美元,期間復合增長率為7.9%,全球對工程塑料的需求將由2012年的1960萬噸增至2020年的2910萬噸,新興地區如亞洲、南美、中東以及歐洲的發展中地區將成為工程塑料行業快速增長的主要推動力。近年來我國改性

12、塑料行業發展迅猛,產量、表觀消費量年均增長分別達到20%、15%,消費量占全部塑料消費量的10%左右,但仍遠低于20%的世界平均水平,預計在未來的510年內,市場總需求量仍將保持10以上的年增長率,“以塑代鋼”、“以塑代木”正在成為人類生產和消費的一種趨勢。雖然我國目前存在大量的改性塑料企業,但總體規模較小,競爭力不強,國內企業總數超過3,000家,多數年產量不足3,000噸,超過3,000噸的接近50家,過萬噸的屈指可數。我國的塑鋼比(塑料消費量:鋼鐵消費量,體積比)只有30:70,還遠遠低于發達國家和世界平均水平(美國70:30,德國63:37,世界平均50:50)。而國外企業往往都是大型

13、化工企業,集上游原料、改性加工、產品銷售一體化的,在原料供應和生產規模上均具有較大優勢,此外,國外企業在高性能專用改性塑料的配方研發和加工制造上處于領先地位,并通過技術升級和高端產品的不斷推陳出新,引領行業的發展趨勢。考慮到中國是制造業大國,“十三五”時期也是塑料加工業進入結構優化和產業升級的關鍵發展階段,改性塑料行業規模有望進一步擴大,同時隨著經濟的持續發展以及改性塑料技術的不斷提高,也有助于促進塑料加工業增強自主研發和創新能力,利用生產成本的明顯優勢,加速和國外的競爭,完成由傳統制造業向高科技含量新興制造業的轉型。第二章 項目背景分析一、 改性塑料行業特點1、競爭的關鍵在于改性技術配方改性

14、塑料產品的質量主要取決于改性技術配方以及生產線中擠出裝置的螺桿組合、擠出工藝參數、切粒和振篩設置、產品粒子的混拌處理工藝等,其中改性技術配方最為關鍵。由于改性塑料配方的特殊性,導致不同廠家的同一改性塑料產品在各項功能指標如耐候性、阻燃性、抗老化性能級別等存在一定差異。因此,掌握高性能專業型改性塑料的配方成為改性塑料行業競爭的關鍵。2、產品需求差異化及快速產品更新改性塑料行業處于產業鏈的中間,其產品更新隨著下游行業企業對產品需求的變化而變化。改性塑料的應用領域多為產品多樣、更新換代較快的行業,如電子通訊、家電、燈飾、汽車等,下游行業企業隨著消費趨勢的變化不斷對上游原材料企業提出新的需求,且不同企

15、業對同一類產品在某些特性上的需求也有很大的差異。因此,改性塑料企業需要根據客戶的需求快速更新改性技術配方和配色等,以獲得對市場需求變化的快速反映。3、區域集中度較高,但是呈逐漸分散的趨勢改性塑料行業還具有很強的區域性分布特點,但是呈逐漸分散的趨勢。該特點主要由其下游行業的集中度及地域分布特點決定的。改性塑料行業的下游領域主要為汽車、家電、建筑、包裝、輕工等行業。其中汽車和家電是改性塑料的主要應用領域,消費占比高達50%以上。由于家用電器、汽車等下游生產企業具有顯著的區域性特征,我國改性塑料的生產和銷售主要集中于華東地區和華南地區,華中和西南地區的工業總產值和銷售收入占比均呈逐年提高的趨勢。4、

16、產品專業性強、生產廠商對原材料廠商的選擇具有一定的穩定性改性塑料具有很強的專業性,由于改性塑料配方的特殊性,且不同廠家的同一改性塑料產品在各項功能指標如耐候性、阻燃性、抗老化性能級別等存在一定差異。改性塑料企業對不同客戶需在配方設計、生產工藝參數等方面提供差異化的解決方案,為保持產品性能的穩定性,生產廠商對每一種新的產品需要進行嚴格的檢測、試生產和性能穩定性追蹤。因此,生產廠商對原材料的選擇不會輕易變換。二、 上下游產業鏈分析改性塑料行業的上游是生產合成樹脂的大型石化企業,包括塑料原料制造業、塑料機械、助劑產業等;下游企業為生產具體塑料制品的塑料加工企業,包括家用電器、汽車制造、電子電氣、通訊

17、設備、交通運輸企業等。整個行業具有產業關聯度高,產品輻射面廣的特點。1、改性塑料的上游產業石油是塑料的主要原材料,90%以上的塑料單體來自石油裂解產品的下游衍生物,大的石化企業作為改性塑料的上游產業,其價格是決定塑料成本的最重要因素,我國合成樹脂產業尚不發達,技術比較落后,生產的合成樹脂品種單一,性能普遍低于國外同類產品,同時主要合成樹脂尚不能完全滿足國內的需求。因此汽車用改性塑料原料還主要依賴進口,對國外原料的依賴性較強,在一定程度上影響改性塑料產業的發展速度。改性塑料的另一種原材料為廢舊塑料,提供企業多數是從國外進口,該類企業受國家政策影響較大。目前,廣東省已形成以大亞灣石化、茂名石化、廣

18、州石化、湛江新中美、汕頭海洋以及未來建設的湛江中科石化、揭陽惠來石化的石化產業群,可為廣東省高分子材料產業的發展提供充足優質的原材料。改性塑料行業的發展一方面可消化大部分的上游基礎塑料原料,提升產品的附加值,另一方面可帶動上游的塑料機械、助劑、輔料企業的發展。2、改性塑料的下游產業改性塑料在國民經濟中得到了廣泛應用,如家用電器、汽車制造、電子電氣、交通運輸等行業,改性塑料工業對這些行業的發展起著不可替代的作用。隨著我國經濟快速發展,高端塑料產品的需求正處于快速增長期,特別是電子電氣、通訊IT、交通運輸等行業對專用多功能改性塑料產品需求旺盛。近幾年國家政策不斷加大力度推動國內改性技術的不斷革新,

19、改性塑料行業發展迅速,為下游產業的技術升級及產品結構調整起到了支持作用。中國工業化的進程需要塑料行業發展的支持,消費結構升級需要改性塑料行業發展的支持。三、 積極融入國內國際雙循環立足國內大循環,緊扣全市聯結國內國際雙循環的戰略樞紐建設,發揮比較優勢,充分利用國內國際兩種資源、兩個市場,促進產業、人口及各類生產要素合理流動和高效集聚。積極對接國家區域發展戰略,全面加強與先進發達地區在產業發展、科技創新、對外開放等領域深化合作,高水平承接產業鏈整體轉移、關聯產業協同轉移和人口遷移。依托臨空資源,加強與全國其他臨空經濟示范區在航空關聯產業培育、空港樞紐建設以及航空物流產業打造等方面協同協作,推動通

20、道帶物流、物流帶經貿、經貿帶產業。依托“五個千億級”產業基礎,鍛造產業鏈供應鏈長板,補齊產業鏈供應鏈短板,提升產業鏈價值水平和面向大市場的供應服務能力,增強供給體系對國內需求的適配性。以共建“一帶一路”為引領,依托中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目和西部陸海新通道建設,深化數字經濟、科技教育、綠色發展、公共衛生等領域國際合作,推進進口出口、引進外資和對外投資協調發展。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將

21、為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱渝北區改性塑料項目(二)項目投資人xxx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準)。二、 編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度,采取有效的環境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規定,重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。三、 編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發

22、展“十三五”規劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規、規劃;7、項目建設地總體規劃及控制性詳規;8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。四、 編制范圍及內容依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,

23、其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設背景改性塑料行業的上游是生產合成樹脂的大型石化企業,包括塑料原料制造業、塑料機械、助劑產業等;下游企業為生產具體塑料制品的塑料加工企業,包括家用電器、汽車制造、電子電氣、通訊設備、交通運輸企業等。整個行業具有產業關聯度高,產品輻射面廣的特點。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約18.00畝。(二)建設規模與產品方案項目正常運營后,可形成年

24、產xxx噸改性塑料的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資7668.09萬元,其中:建設投資6011.52萬元,占項目總投資的78.40%;建設期利息145.60萬元,占項目總投資的1.90%;流動資金1510.97萬元,占項目總投資的19.70%。(五)資金籌措項目總投資7668.09萬元,根據資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)4696.75萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額2971.34萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業收入(SP):

25、12600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):10042.03萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):1871.10萬元。4、財務內部收益率(FIRR):17.30%。5、全部投資回收期(Pt):6.39年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):4763.94萬元(產值)。(七)社會效益該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業升級發展,為社會提供更多的就業機會。另外

26、,由于本項目環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12000.00約18.00畝1.1總建筑面積20456.361.2基底面積7560.001.3投資強度萬元/畝321.262總投資萬元7668.092.1建設投資萬元6011.522.1.1工程費用萬元5078.592.1.2其他費用萬元760.842.1.3預備費萬元172.092.2建設期利息萬元145.602.3流動資金萬元1510.973資金籌措萬元7668.093.1自籌資金萬元4696.753.2銀行貸款萬元2971.

27、344營業收入萬元12600.00正常運營年份5總成本費用萬元10042.036利潤總額萬元2494.807凈利潤萬元1871.108所得稅萬元623.709增值稅萬元526.4710稅金及附加萬元63.1711納稅總額萬元1213.3412工業增加值萬元4107.5613盈虧平衡點萬元4763.94產值14回收期年6.3915內部收益率17.30%所得稅后16財務凈現值萬元911.24所得稅后第四章 產品方案一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積12000.00(折合約18.00畝),預計場區規劃總建筑面積20456.36。(二)產能規模根據國內外市場需求和xxx投資

28、管理公司建設能力分析,建設規模確定達產年產xxx噸改性塑料,預計年營業收入12600.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1改性塑料噸xxx2改性塑料噸xxx3改性塑料噸xxx4.噸5.噸6.噸合計

29、xxx12600.00改性塑料產品的質量主要取決于改性技術配方以及生產線中擠出裝置的螺桿組合、擠出工藝參數、切粒和振篩設置、產品粒子的混拌處理工藝等,其中改性技術配方最為關鍵。由于改性塑料配方的特殊性,導致不同廠家的同一改性塑料產品在各項功能指標如耐候性、阻燃性、抗老化性能級別等存在一定差異。因此,掌握高性能專業型改性塑料的配方成為改性塑料行業競爭的關鍵。第五章 項目選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、

30、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。二、 建設區基本情況渝北區位于重慶主城北大門,銅鑼山、明月山、中梁山三山列屏,長江、嘉陵江兩江環繞,物華天寶、人杰地靈。乾隆十九年(1754年)設置江北廳,民國二年(1913年)改廳為縣,1994年撤縣建區。幅員面積1452平方公里,轄11個鎮19個街道(含兩江新區直管區8個街道),城市建成區面積202平方公里,常住人口170萬,城鎮化率85%,相繼斬獲西部首個全國文明城區、國家生態文明建設示范區、全國首批武術之鄉、中國水煮魚之鄉等30余項國家級殊榮。渝北是歷史文化厚重的人文福地。古往今來,群賢薈萃,涌現出北

31、宋狀元馮時行、明代六朝重臣蹇義、明朝翰林院學士江朝宗、民國著名富商楊粲三,以及參與發起修建四川第一條民營鐵路的留美碩士唐建章,武術大師趙子虬等眾多名人志士。紅巖英烈王樸、時代楷模楊雪峰等英雄血脈薪火相傳,龍藏宮、中華職校遺址、于學忠將軍故居留存至今。渝北非遺華鎣高腔、小河鑼鼓、巴渝剪紙文脈綿延,古路慈孝文化代代相傳。悠悠千余年、短短二十余載,渝北賡續傳統,釀古為新,塑造今日之風骨。渝北是內陸開發開放的前沿陣地。獲批國家首批臨空經濟示范區,是重慶自貿試驗區、中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目重要承載地、重慶內陸開放高地建設主陣地、兩江新區開發建設的主戰場,匯集保稅港區空港功能區、悅來國際博覽中心

32、、龍興工業園、仙桃國際大數據谷、創新經濟走廊等市、區開發開放平臺,是重慶主城都市區重要經濟板塊和成渝地區雙城經濟圈建設重要樞紐節點。江北國際機場和重慶火車北站均位于境內,緊鄰長江上游最大的外貿集裝箱樞紐港寸灘港,渝懷鐵路、渝利鐵路貫穿區境,渝長、渝鄰、渝合、渝廣等8條高速公路在此交匯,10號線、3號線、6號線等7條輕軌交織成網,是西部地區少有的集空港、鐵路、水路、高速公路于一體的綜合交通樞紐。渝北作為新時代西部大開發前沿,平臺眾多,要素集聚,優勢明顯,是名副其實的開放之港。渝北是市場活力迸發的發展高地。2011年以來,經濟總量連續九年位居全市第一,是全市最大的汽車制造基地和創新金融聚集地,綜合

33、科技競爭力、“雙創”指數均保持全市第一。2020年實現地區生產總值2009.5億元、增長3.6%,人均GDP達11.5萬元。規模以上工業總產值3155億元,戰略性新興制造業產值占比達48.6%;固定資產投資1420億元、增長0.1%;社會消費品零售總額947億元、增長0.4%;一般公共預算收入達67億元;城鄉常住居民人均可支配收入分別達45100元、21140元,增長5.5%和8.2%;全社會研發經費支出占GDP的4.08%。智能終端、軟件和信息服務、兩江國際商務中心、現代消費走廊和航空物流園“五個千億級”產業集群正成為高質量發展的強大引擎,渝北發展繼往開來,實力雄厚,后勁蓬勃。渝北是宜居宜業

34、宜游的生態寶地。位于亞熱帶濕潤氣候區,大陸性季風氣候特點顯著,是重慶主城重要的生態屏障,森林覆蓋率達42%,建成區綠化率達45%,空氣質量優良天數常年保持在90%以上。中央公園、碧津公園、龍頭寺公園等25座城市公園和120個社區公園星羅棋布,雙龍湖、盤溪河等六湖七河點綴其間。擁有國家AAAA級風景區統景溫泉、兩江影視城和中國歷史文化名鎮龍興古鎮,玉峰山“森林氧吧”、木耳“新鄉村”田園綜合體等豐富的旅游資源。作為全國首批鄉村治理體系建設試點示范單位和全市鄉村振興綜合試驗示范區,10萬畝經果林、10萬畝生態林“雙十萬”工程正成為“綠水青山就是金山銀山”的生動實踐,正全力創建國家農業高新技術產業示范

35、區。渝北望得見山、看得見水,是讓人記得住鄉愁的大美之地。展望二三五年,全區經濟實力更強、質效更好,經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大臺階,新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化基本實現,現代化經濟體系全面建成。創新氛圍更濃、動能更足,科技實力大幅提升,創新生態圈更具國際競爭力,創新策源和輻射帶動作用進一步發揮,創新創業創造更加活躍,大數據智能化應用成為普遍形態,全面建成創新型城區。改革開放體系更全、格局更新,治理體系和治理能力現代化基本實現,各方面體制機制更加完善,法治政府、法治社會和平安渝北建設達到更高水平;全方位多層次寬領域的臨空開放體系全面形成,基礎設施互聯互通達到更高水平,帶頭開

36、放帶動開放的“樞紐功能、門戶形象”充分彰顯。城鄉顏值更高、氣質更佳,“機場城市、公園城市、智慧城市”的城市形態深度融合,鄉村實現全面振興,山水與人文共生共榮、融合發展的生態之美全面彰顯,城市讓生活更美好,鄉村讓人們更向往。人民生活更美、保障更優,中等收入群體顯著擴大,基本公共服務實現均等化,文化強區、教育強區、人才強區、體育強區和健康渝北基本建成,高品質生活充分彰顯,市民素質和社會文明程度達到新高度,人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。到那時,一個經濟強、百姓富、生態美、文化興的現代化新渝北將在全面建設社會主義現代化國家大局中展現更大作為。今后五年,要緊扣全市建成高質量發展

37、高品質生活新范例,全面建設現代產業集聚區、協同創新引領區、內陸開放先行區、城鄉融合示范區。三、 打造具有國際競爭力的創新生態圈堅持創新在現代化建設全局中的核心地位,落實科技自立自強要求,面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,深入實施以大數據智能化為引領的創新生態圈建設行動計劃、科教興區和人才強區戰略行動計劃,增強科技創新對高質量發展的支撐作用,加快建設協同創新引領區。(一)加快培育創新力量搶抓國家新一代人工智能創新發展試驗區建設機遇,整合優化科技資源配置,深化科技合作,以企業為主體、市場為導向,推動產學研用深度融合。強化企業創新主體地位,落實科技企業成長工程,發

38、揮企業家在技術創新中的重要作用,鼓勵支持企業加大研發投入,全社會R&D經費支出占GDP比重達到4%以上。加快建設西部地區最大的5G智能硬件檢測基地,在新材料、集成電路、新能源和智能網聯汽車等領域創建國家技術創新中心、國家制造業創新中心。全力打造渝北科技金融路演中心,建設一批新興孵化和加速平臺,大幅提高科技成果轉移轉化成效。(二)激發人才創新活力貫徹尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造方針,深化人才發展體制機制改革,實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策,打造“近悅遠來”的人才發展環境。全方位培養、引進、用好人才,完善“塔尖”“塔基”人才政策體系,用好用活青年人才成長驛站,集聚一批國際一流

39、的科技創新人才。加強科教結合和企業實踐,培養具有國際競爭力的青年科技人才后備軍,壯大創新型、應用型、技能型人才隊伍。健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系,構建充分體現知識、技術等創新要素價值的收益分配機制。(三)完善科技創新制度機制深入推進科技體制改革,加快科技管理職能轉變,優化科技規劃體系和運行機制,推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。改進科技項目組織管理方式,實行“揭榜掛帥”等制度。加強知識產權保護,完善金融支持創新體系,用好“風險、天使、擔保、種子”四大科技基金,大力支持規上企業建立研發機構和創新型企業上市融資。培育科技專業服務,引進一批科技資訊、檢驗檢測等

40、科技中介機構,吸引會計、審計、法律等專業中介機構落戶渝北。大力弘揚科學精神和工匠精神,加強科普工作。(四)提升仙桃國際大數據谷創新策源能力著眼聯動全域創新“賦能”,探索“一谷多園”模式,集聚高端創新要素,構建“政產學研金用”協同創新體系,推動產業鏈上中下游融通創新,形成“1+3+5+10+N”創新生態,全面建成國際知名、國內領先的大數據產業生態谷。用好中新(重慶)國際互聯網數據專用通道,積極打造中新(重慶)大數據智能化成果展示促進中心,持續完善中新示范項目信息通信領域實體展示區生態,全面建成中新示范項目合作通信領域示范點。加快推進中關村信息谷協同創新中心、長安全球軟件中心、集成電路工程中心、無

41、人駕駛體驗公園等重點項目,積極創建中國軟件名園、國家數字經濟創新發展試驗區核心區,成為大數據智能化創新策源地。四、 全力服務兩江新區發展堅持“兩江興、渝北興”,健全“五方聯席會議”制度,持續創優市級平臺發展環境,切實做好征地拆遷、重點企業運行、社會事務等領域服務工作。強化基礎設施協同,統籌推動渝北與兩江新區的城市基礎設施綜合配套共建共享、互聯互通。強化招商協同,建立招商信息交流、重大項目落戶協調等機制,推動招商項目落地落實。強化產業協同,圍繞智能制造、大數據創新、航空關聯產業等領域,搭建工業互聯網協作平臺,實施產業補鏈強鏈工程,促進與悅來集團、龍興工業開發區和保稅港區空港功能區等平臺之間有機銜

42、接,打造協同互補的產業生態,實現合作共贏。五、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區,所以,從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規,自主開展各項業務,務實創新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業持續、穩定、健康發展,努力實現股東利益的最大化,促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源

43、配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、改性塑料行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規

44、劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和改性塑料行業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內改性塑料行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和

45、銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,

46、并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的

47、及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案

48、,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要,制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要,組織并執行內部運行控制工作,協助各部門規范業務流程及操作規程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監督計劃執行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制

49、的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法

50、定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公

51、司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續性和穩定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占

52、比例最低應達到80%;公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優先采取現金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅,單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下,公司不進行現金利潤分配,同時需經公司董事會、

53、股東大會審議通過。若公司業績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行

54、本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董

55、事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 發展規劃一、 公司發展規劃(一)發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐,正在轉變發展思路,由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢,以“科技、創新”為經營理

56、念,以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點,致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業,推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前,行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發投入,注重技術創新,提升公司科技研發能力;進一步加強環境保護工作,積極開發應用節能減排染整技術,保持清潔生產和節能減排的競爭優勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業的標桿企業。(二)具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行

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