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文檔簡介

1、CMC·泓域咨詢 /湘西金屬精密制造項目申報材料湘西金屬精密制造項目申報材料xxx集團有限公司目錄第一章 項目緒論10一、 項目名稱及項目單位10二、 項目建設地點10三、 可行性研究范圍10四、 編制依據和技術原則11五、 建設背景、規模12六、 項目建設進度13七、 原輔材料及設備13八、 環境影響13九、 建設投資估算14十、 項目主要技術經濟指標14主要經濟指標一覽表15十一、 主要結論及建議16第二章 行業、市場分析17一、 金屬精密制造行業發展方向17二、 精密金屬制造行業發展有利因素19三、 滿足制造業智能化轉型升級的客觀需要20第三章 建設方案與產品規劃22一、 建設

2、規模及主要建設內容22二、 產品規劃方案及生產綱領22產品規劃方案一覽表23第四章 建筑工程技術方案24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標27建筑工程投資一覽表28第五章 選址方案分析29一、 項目選址原則29二、 建設區基本情況29三、 突出重點經濟區建設,在新發展格局中展現新作為35四、 健全規劃制定和落實機制38五、 激發人才創新創造活力39第六章 運營管理40一、 公司經營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權限41四、 財務會計制度44五、 中國智能制造面臨的挑戰49六、 金屬精密制造加工行業分析51七、 中國智能制造發展趨勢5

3、6八、 產業政策助推智能制造行業發展59第七章 發展規劃分析60一、 公司發展規劃60二、 發展思路64第八章 SWOT分析67一、 優勢分析(S)67二、 劣勢分析(W)68三、 機會分析(O)69四、 威脅分析(T)69第九章 勞動安全分析77一、 編制依據77二、 防范措施79三、 預期效果評價85第十章 組織機構管理86一、 人力資源配置86勞動定員一覽表86二、 員工技能培訓86第十一章 原輔材料成品管理89一、 項目建設期原輔材料供應情況89二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理89第十二章 投資方案90一、 投資估算的編制說明90二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設

4、期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十三章 經濟收益分析98一、 基本假設及基礎參數選取98二、 經濟評價財務測算98營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表102三、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表104四、 財務生存能力分析105五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表107六、 經濟評價結論107第十四章 招標方案108一、 項目招標依據108二、 項目招標范圍108三、 招標要求108四、 招標組織方式

5、109五、 招標信息發布112第十五章 項目綜合評價說明113第十六章 附表115營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表120建設投資估算表120建設投資估算表121建設期利息估算表121固定資產投資估算表122流動資金估算表123總投資及構成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資26288.64萬元,其中:建設投資20775.32萬元,占項目總投資的79.03%;建設期利息515.36萬元,占項目總

6、投資的1.96%;流動資金4997.96萬元,占項目總投資的19.01%。項目正常運營每年營業收入49700.00萬元,綜合總成本費用42108.04萬元,凈利潤5538.96萬元,財務內部收益率14.25%,財務凈現值3344.25萬元,全部投資回收期6.79年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。以鏡面不銹鋼為例,不銹鋼的發展已經經過了近百年的歷程,由于其具有的獨特的耐蝕性能,良好的加工性能以及精美的表面外觀,不銹鋼已經被應用于眾多領域,尤其在航天航空、原子能、軍工、輕工、建材和太陽能利用等方面得到普及和推廣。目前建筑裝飾市場日新月異,裝修檔次逐步提高,在外裝

7、修上已越來越多地使用了鏡面不銹鋼裝飾面。而拋光是不銹鋼應用在裝飾行業中很重要的一個環節,其目的是獲得最終的鏡面不銹鋼。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:湘西金屬精密制造項目項目單位:xxx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約57.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期

8、項目建設。三、 可行性研究范圍投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現

9、區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設

10、單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)技術原則為實現產業高質量發展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路:資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。五、 建設背景、規模(一)項目背景近年來,隨著金屬加工、鐵路、汽車等行業的快速發展,金屬表面強化生產規模不斷增加。數據顯示,2012年我國金屬表面強化行業產值2195.16億元,2019年我國金屬表面強化302

11、6.63億元,其中,金屬表面機械處理2703.65億元,金屬表面化學處理及熱處理規模322.98億元。(二)建設規模及產品方案該項目總占地面積38000.00(折合約57.00畝),預計場區規劃總建筑面積69592.23。其中:生產工程48333.34,倉儲工程9541.80,行政辦公及生活服務設施7660.06,公共工程4057.03。項目建成后,形成年產xxx噸金屬加工制品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔

12、材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。(二)主要設備主要設備包括xx、xx、xxx等。八、 環境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則,貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備,最大限度利用資源,盡可能將三廢消除在工藝內部,項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理,避免造成環境污染,確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投

13、資26288.64萬元,其中:建設投資20775.32萬元,占項目總投資的79.03%;建設期利息515.36萬元,占項目總投資的1.96%;流動資金4997.96萬元,占項目總投資的19.01%。(二)建設投資構成本期項目建設投資20775.32萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用17958.34萬元,工程建設其他費用2360.46萬元,預備費456.52萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業收入49700.00萬元,綜合總成本費用42108.04萬元,納稅總額3775.27萬元,凈利潤5538.96萬元,財務內部收益率

14、14.25%,財務凈現值3344.25萬元,全部投資回收期6.79年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38000.00約57.00畝1.1總建筑面積69592.231.2基底面積23560.001.3投資強度萬元/畝352.482總投資萬元26288.642.1建設投資萬元20775.322.1.1工程費用萬元17958.342.1.2其他費用萬元2360.462.1.3預備費萬元456.522.2建設期利息萬元515.362.3流動資金萬元4997.963資金籌措萬元26288.643.1自籌資金萬元15771.143.2銀行貸款萬元10517.50

15、4營業收入萬元49700.00正常運營年份5總成本費用萬元42108.04""6利潤總額萬元7385.28""7凈利潤萬元5538.96""8所得稅萬元1846.32""9增值稅萬元1722.27""10稅金及附加萬元206.68""11納稅總額萬元3775.27""12工業增加值萬元13152.75""13盈虧平衡點萬元21673.98產值14回收期年6.7915內部收益率14.25%所得稅后16財務凈現值萬元3344.25所得稅后十

16、一、 主要結論及建議此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 行業、市場分析一、 金屬精密制造行業發展方向隨著產業結構的轉型升級,未來金屬精密制造加工將向高精度、高效率、大型化、微型化、智能化、工藝整合化、在線加工檢測一體化、綠色化等方向發展。1、高精度、高效率。隨著科學技術的不斷進步,對精度、效率、質量的要求愈來愈高,高精度與高效率成為超精密加工永恒的主題。超精密切削、磨削技術能有效提高加工效率,CMP、EEM技術能夠保

17、證加工精度,而半固著磨粒加工方法及電解磁力研磨、磁流變磨料流加工等復合加工方法由于能兼顧效率與精度的加工方法,成為超精密加工的趨勢。2、大型化、微型化。由于大型高端裝備的發展,大型光電子器件要求大型超精密加工設備,同時隨著微型機械電子、光電信息等領域的發展,超精密加工技術向微型化發展,如微型傳感器,微型驅動元件和動力裝置、微型航空航天器件等都需要微型超精密加工設備。3、智能化。以智能化設備降低加工結果對人工經驗的依賴性一直是制造領域追求的目標。加工設備的智能化程度直接關系到加工的穩定性與加工效率,這一點在超精密加工中體現更為明顯。4、工藝整合化。當今企業間的競爭趨于白熱化,高生產效率越來越成為

18、企業賴以生存的條件。在這樣的背景下,出現了“以磨代研”甚至“以磨代拋”的呼聲。另一方面,使用一臺設備完成多種加工(如車削、鉆削、銑削、磨削、光整)的趨勢越來越明顯。5、在線加工檢測一體化。由于精密加工的精度很高,必須發展在線加工檢測一體化技術才能保證產品質量和提高生產率。同時由于加工設備本身的精度有時很難滿足要求,采用在線檢測、工況監控和誤差補償的方法可以提高精度,保證加工質量的要求。6、綠色化。磨料加工是精密加工的主要手段,磨料本身的制造、磨料在加工中的消耗、加工中造成的能源及材料的消耗、以及加工中大量使用的加工液等對環境造成了極大的負擔。各國研究人員對加工產生的廢液、廢氣回收處理展開了研究

19、。綠色化的超精密加工技術在降低環境負擔的同時,提高了自身的生命力。二、 精密金屬制造行業發展有利因素1、國家產業政策支持行業發展精密金屬制造是現代產業經濟重要組成部分,對于推動各行業發展具有重要的作用,是國家重點扶持發展的產業,發展前景廣闊。中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要明確提出:堅持自主可控、安全高效,推進產業基礎高級化、產業鏈現代化,保持制造業比重基本穩定,增強制造業競爭優勢,推動制造業高質量發展;著眼于搶占未來產業發展先機,培育先導性和支柱性產業,推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展,戰略性新興產業增加值占GDP比重超過17%;統籌推進傳

20、統基礎設施和新型基礎設施建設,打造系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。一系列政策的發布實施,顯示國家產業政策將在未來的五年中大力支持本行業的發展,以提高我國金屬精密制造加工能力。2、下游需求旺盛,市場前景廣闊近年來隨著國內外消費結構升級,堅持擴大內需這個戰略基點,加快培育完整內需體系,把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來,以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,市場需求十分旺盛,由此帶動對精密金屬結構件產品的需求持續上升,受益于下游行業的產業升級及快速發展,精密金屬制造業也將快速發展。3、技

21、術進步隨著現代科學技術和信息化產業的快速發展,精密金屬制造工藝也越發先進,數控技術的普及使得精密加工可以滿足對產品高精度和復雜度的要求。國家對科技進步和高等教育研究產業的支持以及與發達國家先進工藝的交流都將為本行業提供更加先進前沿的加工工藝和技術。同時,一大批優秀的精密金屬制造服務企業投入大量資金進行工藝研發和產品概念設計,這都將促進整個金屬制造業的技術升級,從而滿足更多行業領域對金屬結構件更高的要求。三、 滿足制造業智能化轉型升級的客觀需要近年來,國家積極加快制造強國、發展先進制造業、培育若干世界級先進制造業集群、促進我國產業邁向全球價值鏈中高端,以及拓展“智能+”等戰略與一系列政策為引領,

22、為制造業轉型升級賦能;在傳統制造企業層面,眾多企業也積極推進數字化轉型,改造原有的生產制造方式,著力建設智能工廠,以提高生產效率,提升產品質量,重塑企業競爭優勢,實現可持續發展。智能制造是推動制造業高質量發展的主攻方向,是創造新動能、打造新優勢,不斷增強核心競爭力,產業邁向中高端的關鍵舉措。第三章 建設方案與產品規劃一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積38000.00(折合約57.00畝),預計場區規劃總建筑面積69592.23。(二)產能規模隨著市場競爭加劇,下游客戶在成本控制的驅動下,進一步加強了全球采購、集中調配的零部件采購策略,從而為國內優秀的金屬精密制造加工

23、企業創造了新的市場機遇。根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析,建設規模確定達產年產xxx噸金屬加工制品,預計年營業收入49700.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。到2025年,制造業整體素質大幅提升,創新能力顯著增強,全員勞動生產率明顯提高,兩化

24、(工業化和信息化)融合邁上新臺階。重點行業單位工業增加值能耗、物耗及污染物排放達到世界先進水平。形成一批具有較強國際競爭力的跨國公司和產業集群,在全球產業分工和價值鏈中的地位明顯提升。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1金屬加工制品噸2金屬加工制品噸3金屬加工制品噸4.噸5.噸6.噸合計xxx49700.00第四章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降

25、低能耗,節約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規范及有關規定。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構

26、,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子

27、卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂

28、料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范(GB50016-2014)中相關規定,滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生

29、活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統)。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積69592.23,其中:生產工程48333.34,倉儲工程9541.80,行政辦公及生活服務設施7660.06,公共工程4057.03。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程12958.0048333.346236.

30、061.11#生產車間3887.4014500.001870.821.22#生產車間3239.5012083.331559.021.33#生產車間3109.9211600.001496.651.44#生產車間2721.1810150.001309.572倉儲工程5890.009541.80840.892.11#倉庫1767.002862.54252.272.22#倉庫1472.502385.45210.222.33#倉庫1413.602290.03201.812.44#倉庫1236.902003.78176.593辦公生活配套1437.167660.061173.893.1行政辦公樓934.1

31、54979.04763.033.2宿舍及食堂503.012681.02410.864公共工程3298.404057.03448.01輔助用房等5綠化工程4761.4094.14綠化率12.53%6其他工程9678.6024.437合計38000.0069592.238817.42第五章 選址方案分析一、 項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調

32、的原則。二、 建設區基本情況湘西土家族苗族自治州,是湖南省下轄自治州(地級行政區),首府駐吉首市。位于湖南省西北部,介于東經109°10110°22.5,北緯27°44.529°38之間,地處湘、鄂、黔、渝四省市交界處。根據第七次人口普查數據,湘西土家族苗族自治州市常住人口為2488105人。1952年8月成立湘西苗族自治區,1955年改為湘西苗族自治州,1957年9月成立湘西土家族苗族自治州。管轄7縣1市,面積15462平方公里。湘西州屬亞熱帶季風濕潤氣候,具有明顯的大陸性氣候特征。湘西州歷史悠久,文化燦爛,轄區內有首批國家歷史文化名城鳳凰縣,2015

33、年入選首批國家全域旅游示范區,州內人文古跡眾多,老司城及其周邊有大量的自然及人文景觀遺跡。湘西也是武陵文化的發源地之一。同時享受國家西部大開發計劃政策,是單列的三個地級行政區享受相關政策的地區之一。2018年10月,獲得“2018年國家森林城市”榮譽稱號。2021年1月29日,入選湖南省人民政府公布的2020年度真抓實干成效明顯的地區名單。“十三五”時期是我州發展極不平凡、極為重要的五年。全州經濟社會發展取得巨大成就,“十三五”規劃目標任務即將完成,全面建成小康社會勝利在望。絕對貧困基本消除,貧困縣全部摘帽,貧困村全部退出,貧困人口將全部脫貧,所有貧困村實現安全飲水有保障,所有危房戶告別了住房

34、不安全歷史,“一方水土養不起一方人”地區的所有貧困人口搬進了新家、開始了新的致富生活, 年均資助貧困學生18萬人次以上,農村貧困人口縣域內住院報銷比例85%左右,因病因學致貧返貧問題得到有效解決,貧困群眾工資性和生產經營性收入占比不斷上升,全州減貧人口之多、群眾增收之快、脫貧基礎之實、農村面貌變化之大前所未有。經濟保持較快增長,預計2020年全州生產總值達到735億元、年均增長6%,地方財政收入、固定資產投資年均分別增長4.5%、6.3%,高質量發展邁出堅實步伐。產業實力不斷增強,“兩茶兩果一藥一煙”規模農業加快發展,電子信息、新材料、新能源等工業新興產業發展壯大,第三產業成為拉動經濟發展的重

35、要力量,特別是生態文化旅游業持續“井噴”發展,我州成為全國十大旅游熱點地區,“神秘湘西”旅游品牌蜚聲海內外。基礎設施更加完善,交通網主骨架成型、微循環成網,實現縣縣通高速、重點鄉鎮和景區通二級路、鄉鄉通瀝青或水泥路、村村通硬化路,黔張常快速鐵路建成運營,湘西機場、張吉懷高速鐵路加快建設,我州即將步入高鐵、航空時代,水利、能源、信息化、物流等基礎設施網絡不斷健全,新基建有效推進,過去“山里山外兩重天”的局面徹底改變。新型城鎮化加快推進,州府新城、乾州新區建設和縣城擴容提質步伐加快,功能配套日趨完善,城市經營管理水平不斷提高,全州城鎮化率提高6.7個百分點。生態文明建設成效顯著,污染防治攻堅戰取得

36、重大進展,礦業整治有力有效,美麗湘西建設提質升級, 全州森林覆蓋率達到70.24%,大氣環境質量連續兩年達到國家二級標準,成功創建世界地質公園、國家森林城市。民生保障持續增強,居民收入較快增長,社會保障體系更加健全,教育、醫療服務能力不斷提升,體育事業穩步發展,新冠肺炎疫情防控、汛情應對扎實有力。改革開放加快推進,發展環境不斷優化,市場活力充分激發,對外開放力度不斷加大,招商引資成效顯著。州域治理能力持續提升,民主法治建設有力推進,全面從嚴治黨縱深推進,基層基礎更加夯實,城鄉同建同治、網格化社會服務管理富有成效,宣傳思想文化工作不斷加強,民族團結進步創建碩果累累,風險防控有力有效,社會保持和諧

37、穩定。經過五年努力,全州經濟社會發展取得了全方位歷史性成就、發生了深層次結構性轉變,為開啟全面建設社會主義現代化新征程奠定了堅實基礎。縱觀國內外發展總趨勢,把握我國經濟發展新階段,綜合判斷我州“十四五”時期發展仍然處于重要戰略機遇期。國家大力實施長江經濟帶發展、中部地區崛起、西部大開發、成渝地區雙城經濟圈建設等戰略,支持革命老區、民族地區加快發展,健全區域戰略統籌、市場一體化發展、區域合作互助、區際利益補償等機制,加大對欠發達地區財力支持,為推進我州區域協調發展、加快發展提供了新機遇。新一輪科技革命和產業變革深入推進,戰略性新興產業、現代服務業、數字化發展將成為引領新時期經濟發展體系優化升級的

38、重要引擎,國家支持湘西承接產業轉移示范區建設,為我州發揮綠色生態文化優勢、推動產業轉型升級提供了新動力。國家堅持和完善東西部協作和對口支援、社會力量參與幫扶等機制,集中支持一批鄉村振興重點幫扶縣,湖南省建立欠發達地區幫扶機制,為我州鞏固脫貧成效、實現鄉村振興、提升創新開放層次、融入新發展格局提供了新支撐。到二三五年,基本實現美麗開放幸福新湘西的美好愿景,與全國、全省一道基本實現社會主義現代化。經濟總量邁上新的大臺階,形成全方位、寬領域、多層次、高水平的全面開放大格局,科技實力大幅躍升,基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化,建成現代化經濟體系,群眾生活水平、基礎設施通達水平、基本公共服

39、務均等化水平顯著提高。各族群眾平等參與、平等發展權利得到充分保障,法治湘西、法治政府、法治社會基本建成,治理體系和治理能力現代化基本實現。國民素質和社會文明程度達到新高度,文化軟實力、影響力顯著增強,總體實現教育現代化。生態環境持續優化,整個州域處處彰顯城鄉布局之美、底色底蘊之美、人居環境之美、和諧共生之美,美麗湘西建設目標基本實現。城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小,中等收入群體顯著擴大,平安湘西建設達到更高水平,人民生活更加美好,人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。堅持不懈把州域作為一個全域生態、全域文化、全域康健、全域旅游的大公園來整體規劃、建設和管理,到20

40、35年全面建成集自然山水大畫園、民族風情大觀園、綠色產品大莊園、休閑旅游大樂園、和諧宜居大家園于一體的國內外知名生態文化公園。“十四五”發展主要目標:經濟發展取得新成效。在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展,增長潛力充分發揮,經濟保持穩步增長,經濟結構更加優化,“產業四區”更具活力和競爭力,產業邁向中高端水平,承接產業轉移示范區基本建成,現代化經濟體系建設取得重大進展。鄉村振興開創新局面。穩定脫貧長效機制不斷健全,農業綜合生產能力穩步增強,農村基礎設施提檔升級,城鄉基本公共服務均等化水平進一步提高,人居環境進一步改善,鄉風更加文明,以黨組織為核心的農村基層組織建設不斷加強,建設成為全

41、國鞏固脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接示范區。協調發展塑造新格局。培育州域核心增長極,打造重點經濟區,各縣市區產業協同發展、企業協同創新、環境協同治理機制更加健全,城鎮基礎設施不斷改善,綜合承載能力不斷增強,核心引領、區域互動、軸帶連接、多點支撐的區域協調發展格局基本形成。生態文明建設實現新進步。國土空間開發保護格局得到優化,生產生活方式綠色轉型成效顯著,能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高,主要污染物排放總量持續減少,生態環境持續改善,生態安全屏障更加牢固,城鄉人居環境進一步改善。改革開放邁出新步伐。社會主義市場經濟體制更加完善,高標準市場體系基本建成,市場主體更加充滿活力,產權制度改革和要素市

42、場化配置改革取得重大進展,公平競爭制度更加健全,更高水平開放型經濟新體制基本形成,研發投入大幅增加,自主創新能力顯著提升。三、 突出重點經濟區建設,在新發展格局中展現新作為堅持供給側結構性改革戰略方向,扭住擴大內需戰略基點,以州域南部核心經濟區、中部重點經濟區、北部重點經濟區為抓手,深入開展“五大對接”,大力實施“兩新一重”“四網”等項目建設,促進消費提質升級,不斷拓展經濟發展新空間新優勢。(一)加強三個重點經濟區建設發揮吉首、湘西高新區州府城市輻射優勢和鳳凰旅游龍頭作用,圍繞建設武陵山區旅游中心城市,推進吉首老城區、乾州新區、高鐵新城區、州府吉鳳新區、矮寨旅游區“五區”聯動發展,做強州府城市

43、核心增長極,加快吉鳳融城,帶動瀘溪、花垣、古丈、保靖縣城及重點集鎮發展,打造州域南部核心經濟區,州府吉首城市人口達到50萬人左右、吉首地區經濟總量達到全州的35%左右。永順聯袂張家界、老司城世界自然文化雙遺產,建設張吉懷旅游精品線上的重要增長極,推進一二三產業融合發展,聯動古丈、保靖周邊地區發展,打造州域中部重點經濟區,經濟總量達到全州的15%左右。龍山以龍鳳經濟協作示范區建設為載體,做大做強旅游業、特色農業、邊貿物流業,聯動保靖、永順周邊地區發展,對接恩施、酉陽、秀山、張家界,打造州域北部重點經濟區,經濟總量達到全州的15%左右。發揮州府和各縣城優勢特色,推進州域經濟重點突破、縣域經濟加快搞

44、活,構建州域“一個核心經濟增長極、三個重點經濟區、多個縣域經濟增長點”區域發展格局。(二)提升開放合作質量落實省“五大開放行動”,積極對接長三角一體化、粵港澳大灣區、長江中游城市群、成渝地區雙城經濟圈、北部灣經濟區等區域發展戰略,加強渝湘粵高鐵等骨干通道銜接,深化與黔中城市群合作,積極參與區域產業分工與協作,在促進中部崛起和共建長江經濟帶中彰顯新擔當。積極對接湖南自由貿易試驗區和發達地區產業園區,以湘西承接產業轉移示范區為載體,拓展與東部沿海地區的合作領域,把示范區建設成為新時代中西部地區承接產業轉移的“領頭雁”。積極對接“三類500強”、隱形冠軍企業和成長型、科技型企業,堅持引資引技引智相結

45、合開展精準招商,加快招商引資由數量增長向結構優化、質效提升轉變。積極對接東西部協作和省內發達市對口幫扶政策,引進先進技術、管理經驗和高素質人才。積極對接國家和省開放型經濟新體制,深入推進制度型開放,完善“產業四區”開放發展機制,發揮湘西海關、國家公路口岸平臺作用,申報建設湘西保稅區,加速構建覆蓋全領域、統籌各行業、富有特色、專業性強的市場平臺。(三)著力擴大有效投資牢固樹立“發展靠項目支撐、面貌靠項目改變、工作靠項目推動”的理念,加強投資項目論證和監管,規范政府投資行為,有效擴大民間投資,規劃建設一批強基礎、增功能、惠民生、利長遠的重大工程和項目,加強“兩新一重”領域投資,加大優勢產業和社會民

46、生領域投資力度。完善綜合交通網,建成張吉懷高鐵、龍桑高速、湘西機場,加快渝湘、銅吉、龍花等高鐵規劃建設,啟動辰溪經瀘溪至鳳凰高速建設,抓好縣市通用機場規劃建設,推動碼頭、物流園區鐵路專用線建設,加大全域旅游“三個千公里”快旅慢游體系續建項目,完善以沅水為中心、酉水為骨干的內河航運設施,實現縣縣建成通用機場、州內交通干線和主要景區二級以上公路互聯互通、“四好農村路”路網全覆蓋、海陸雙向聯通,實現鄉村旅游景點、特色產業園區雙車道全覆蓋,基本實現鄉鎮通三級以上公路,打造武陵山片區綜合交通樞紐,構建長沙、重慶、桂林、貴陽2小時經濟圈和州內1小時旅游經濟圈。優化能源保障網,加強水電、風電、太陽能、地熱能

47、的開發利用,完善輸變電網布局,縱深推進“氣化湘西”,加快成品油管道建設,健全天然氣、成品油、煤炭等能源儲備體系。筑牢水安全網,加強水利基礎設施建設,提升水資源優化配置和水旱災害防御能力,重點推進大興寨水庫、中小型骨干水源、城鄉供水一體化、大中型灌區續建配套與現代化改造、河流水系綜合整治及水生態修復等重點工程,完善江河安瀾的防洪體系、城鄉統籌的供水體系、高效集約的用水體系、河庫健康的水生態體系,提高水利行業治理能力和治理水平。優化物流配送網,完善物流通道、樞紐、節點、網絡,加強配送投遞等物流基礎設施建設,完善郵政普遍服務設施,建設四省市邊區現代物流區域中心。推進新一代信息基礎設施建設,加快5G規

48、模全覆蓋,推進一體化融合基礎設施建設,促進各類場景的智能化應用,完善儲能設施、新能源汽車充電樁、換電站及車路協同基礎設施,推進集群化創新基礎設施建設,加快區塊鏈技術創新體系建設。拓寬項目融資渠道,完善政銀企對接機制,抓好融資擔保平臺建設,做活土地“五個增值”文章。四、 健全規劃制定和落實機制對接省打造“三個高地”行動計劃,制定并實施湘西州打造全省制造業重要基地、中西部結合帶改革開放高地和創新發展高地計劃。加強全州“十四五”規劃與城鄉建設、自然資源、生態環境、文物保護、林地保護、綜合交通、水資源、文化、社會事業等專項規劃的銜接。突出項目支撐,明確約束性指標、責任主體和實施進度,健全政策協調和工作

49、協同機制,強化資金配套和人力保障,完善規劃實施監測評估機制,推動工作落實。五、 激發人才創新創造活力實施武陵人才行動計劃,培養引進一批科技領軍人才、創新團隊、青年科技人才和基礎研究人才,壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系,探索建立高層次人才年薪制度和競爭性人才使用制度。實施知識更新工程和技能提升行動,運用科教融合、校企聯合等模式,加強企業管理、產業建設、項目運作、文化旅游等領域人才培養。實施名師、名醫、技能大師、非遺傳承人重點培育工程,加大農村水利、畜牧、種植、電商等實用人才培養力度,加強鄉土人才庫建設。優化人才發展環境,完善聚才引才用才

50、機制,推廣柔性引才用才模式,大力弘揚科學精神和工匠精神,營造崇尚創新的社會氛圍。積極引導優秀人才向基層一線流動,暢通人才資源城鄉共享渠道。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心

51、競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、金屬加工制品行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和金屬加工制品行業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內金屬加工制品行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改

52、革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市

53、場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具

54、,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品

55、采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要,制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要,組織并執行內部運行控制工作,協助各部門規范業務流程及操作規程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監督計劃執行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作

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