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文檔簡介

1、浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司 內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案 根據(jù)浙江證監(jiān)局關(guān)于做好上市公司內(nèi)控規(guī)范實施工作的要求, 浙江錢江生 物化學(xué)股份有限公司(以下稱“錢江生化”、“本公司”或“公司”)董事會和 經(jīng)營班子對此高度重視,將其作為本公司完善公司治理環(huán)境,促進公司合規(guī)運作 的重大舉措和良好機遇。特制定本公司內(nèi)控規(guī)范實施工作方案如下: 一、 公司基本情況介紹 (一)浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司注冊資本3.014億元,于1997 年公開 發(fā)行a 股,在上海證券交易所掛牌上市,證券代碼:600796,證券簡稱:錢江生 化。 (二)業(yè)務(wù)性質(zhì) 公司及子公司主要從事許可經(jīng)營項目:獸藥生產(chǎn)業(yè)務(wù),飼料添加劑的生產(chǎn)與

2、 銷售。 一般經(jīng)營項目:生物農(nóng)藥,酶制劑,赤霉素,檸檬酸的制造、銷售及技術(shù)服 務(wù);化工原料(不含危險品及易制毒化學(xué)品)的生產(chǎn)與銷售;經(jīng)營本企業(yè)或本企 業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù),經(jīng)營本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)生 產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù); 經(jīng)營本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù),經(jīng)濟信息咨詢, 供熱服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)。 (三)主要財務(wù)數(shù)據(jù) 截至 2011 年 12 月 31 日,公司總資產(chǎn)為 12.12 億元,凈資產(chǎn)為 4.84 億元。 (四)組織架構(gòu)(見附圖) 公司子公司情況: 名稱類型業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊資本持股比例 (萬元)

3、(%) 海寧錢江置業(yè)全資子公司房地產(chǎn)開發(fā)5000100 有限公司 桐鄉(xiāng)錢江生物控股公司生物農(nóng)藥生產(chǎn)100080 化學(xué)有限公司銷售 1 組 徐 組 韓國錢江生化控股公司農(nóng)藥批發(fā)、服10億韓元70 公司務(wù) 海寧東山熱電控股公司公共電力、蒸117052.38 有限公司汽銷售 二、 組織保障 構(gòu)建內(nèi)部控制體系是一項涉及到全公司各部門的系統(tǒng)工程,需要公司全員動 員,各個部門溝通協(xié)作,因此需要公司提供足夠的組織保障。為了保證公司內(nèi)控 規(guī)范實施工作順利開展,經(jīng)公司決策層研究決定,公司成立實施內(nèi)控規(guī)范項目領(lǐng) 導(dǎo)小組和實施小組。同時,經(jīng)公司董事會授權(quán),審計部可根據(jù)實際需要聘請公司 內(nèi)部或外部的機構(gòu)或個人作為公司

4、內(nèi)控規(guī)范工作專項顧問,同時可根據(jù)實際需要 安排相關(guān)人員參加企業(yè)內(nèi)控規(guī)范工作相關(guān)的培訓(xùn),由此所產(chǎn)生的相關(guān)費用(咨詢 費、差旅費等)由公司列支。 內(nèi)控規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組和實施小組組成如下: 1、領(lǐng)導(dǎo)小組: 長:高云躍(董事長、總經(jīng)理) 副組長:胡明(董事、副總經(jīng)理、董事會秘書) 德(獨立董事、審計委員會召集人) 朱一同(董事、副總經(jīng)理) 祝金山(董事、副總經(jīng)理) 黃永友(副總經(jīng)理) 沈建浩(財務(wù)總監(jiān)) 工作職責(zé):負責(zé)審核公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案及相關(guān)配套文件,推進 內(nèi)控規(guī)范工作,審查各階段工作目標完成情況,保證項目順利實施。 2、實施小組: 長:高云躍(董事長、總經(jīng)理) 副組長:胡明(董事、副總

5、經(jīng)理、董事會秘書) 朱一同(董事、副總經(jīng)理) 祝金山(董事、副總經(jīng)理) 黃永友(副總經(jīng)理) 2 組 沈建浩(財務(wù)總監(jiān)) 下設(shè)工作小組: 組長:司文(總經(jīng)理辦公室副主任) 副組長:錢曉瑾(審計部副經(jīng)理)、宋將林(董事會辦公室主任)、曹群 (財務(wù)部經(jīng)理) 員:各部門負責(zé)人、子公司負責(zé)人。 工作職責(zé):負責(zé)溝通協(xié)調(diào)各部門,按內(nèi)控規(guī)范工作計劃開展內(nèi)控規(guī)范的日常 具體工作。 三、 內(nèi)控建設(shè)工作計劃 (一)確定內(nèi)控實施范圍(2012 年4 月15 日前完成) (1) 組織范圍 錢江生化本部及所有子公司均需要建立內(nèi)控規(guī)范體系。 (2) 業(yè)務(wù)流程范圍 公司本部各部門及子公司負責(zé)人充分重視,抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干,在工作小

6、組的指 導(dǎo)下,根據(jù)公司內(nèi)部控制總則及浙江證監(jiān)局內(nèi)控規(guī)范工作通知的要求,進行 流程梳理,繪制與本部門或本模塊業(yè)務(wù)有關(guān)的流程。流程應(yīng)完整、全面、細致, 防止出現(xiàn)斷層。在流程描述的形式上,嚴格按照工作小組的統(tǒng)一模板執(zhí)行,以確 定各個實施內(nèi)部控制的業(yè)務(wù)流程范圍。 (二)企業(yè)風(fēng)險識別、控制活動識別、內(nèi)控有效性測試(2012 年8 月31 日 前完成)在流程描述的基礎(chǔ)上,分析現(xiàn)有的控制活動,完整歸集相關(guān)管理制度。 經(jīng)業(yè)務(wù)流程梳理后,從風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度,綜合分析、評估,對內(nèi)控 規(guī)范實施范圍內(nèi)的流程進行相應(yīng)的風(fēng)險識別、記錄,編制錢江生化企業(yè)風(fēng)險目 錄,報內(nèi)控規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組審議確認。 針對錢江生化企業(yè)風(fēng)

7、險目錄,比照公司的業(yè)務(wù)流程,確定流程中的關(guān)鍵 控制活動,編制內(nèi)控實施文檔,記錄控制活動和控制點。 對照錢江生化企業(yè)風(fēng)險目錄,檢查梳理公司現(xiàn)有的公司內(nèi)控制度和業(yè)務(wù) 控制流程,發(fā)現(xiàn)制度、流程上的不足之處;并適當(dāng)進行抽樣、比較分析等方法, 檢驗已有內(nèi)控系統(tǒng)對風(fēng)險控制的有效性,查找內(nèi)控缺陷,收集現(xiàn)有的內(nèi)控缺陷情 況,上報內(nèi)控規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。 3 (三)確定內(nèi)控缺陷整改方案(2012 年9 月30 日前完成) 針對內(nèi)控有效性測試中發(fā)現(xiàn)的缺陷逐項制定整改方案,包括調(diào)整機構(gòu)設(shè)置和 流程設(shè)計;新建、修訂相關(guān)政策、制度等,將整改方案報內(nèi)控規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組審議 確定,隨后報備浙江證監(jiān)局。 (四)完成內(nèi)控缺陷整改工作(2

8、012 年11月31日前完成) 待整改方案確定后,公司按整改方案對發(fā)行的內(nèi)控缺陷進行逐項整改,整改 完成后由內(nèi)控規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組對整改完成情況進行檢查,進行初步內(nèi)控自我評價。 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,責(zé)令相關(guān)責(zé)任部門在限期內(nèi)繼續(xù)整改。公司于整改完成后, 積極總結(jié)內(nèi)控建設(shè)經(jīng)驗成果,匯編如企業(yè)內(nèi)部控制活動體系文件。 四、 內(nèi)控自我評價工作 (一)內(nèi)控自我評價工作計劃(2012 年12 月31 日前完成) 1、確定公司本部及三家子公司納入內(nèi)控自我評估范圍; 2、確定內(nèi)控自我評價的時間安排、負責(zé)人; 3、確定內(nèi)控缺陷評價標準,包括定性標準及定量標準。 (二)組織實施內(nèi)控自我評價(2012 年年報披露前) 1、

9、各部門、單位自我評估 內(nèi)控小組編制內(nèi)控測試文件,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議確定。各部門、單位根據(jù)內(nèi)控 評價標準,結(jié)合本單位實際情況,或進行抽樣測試,對自身業(yè)務(wù)領(lǐng)域、流程環(huán)節(jié) 和關(guān)鍵控制活動進行測試,驗證內(nèi)部控制設(shè)計與運行是否有效,客觀實際記錄測 試結(jié)果,并分析內(nèi)控缺陷原因。 2、內(nèi)控實施小組統(tǒng)計測試結(jié)果,編制內(nèi)控缺陷評價匯總表,提出整改建議。 3、根據(jù)公司內(nèi)控自我評價實施情況編制內(nèi)控自我評價報告,報內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小 組審議后披露。 五、 內(nèi)控審計工作計劃 (一)確定實施內(nèi)控審計的事務(wù)所(2012 年9月30日前) (二)做好與內(nèi)控審計會計師事務(wù)所的溝通,真實完整提供相關(guān)資料。 (三)內(nèi)控審計報告完成后按要求披露。 浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司 2012 年 3 月 28 日 4 gmp 人 力 資 源 部 進 出 口 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 辦 韓 國 錢 江 生 化 公 司 海 寧 錢 江 置 業(yè) 有 限 公 司 監(jiān)事會 股東大會審計委員會 薪酬與考核委

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