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泓域咨詢MACRO/ 改性聚丙烯投資建設項目立項申請報告改性聚丙烯投資建設項目立項申請報告一、項目建設必要性1、項目建設所選區域交通運輸條件十分便利,擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡,物流運輸方便快捷,為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道,對于項目實現既定目標十分有利。近年來,項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工人;企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列,具有顯著的人才優勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。2、xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要指出:加快工業聚集區建設,堅持走信息化與工業化融合發展的新型工業化道路,引導優勢特色產業膨脹升級,扶持龍頭企業做大做強,逐步培育形成引領當地經濟發展的工業主導產業;投資項目的建設符合xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要。項目建成投產后,可以大幅度提高企業的經濟效益,為公司進一步發展創造條件;更為重要的是,項目承辦單位在多年的生產服務承包中,積累了大量的生產經驗和管理經驗,自主研發的項目產品技術含量高、性能優良、節能環境保護,在整個相關行業中市場潛力巨大。二、項目承辦單位(一)承辦單位xxx(集團)有限公司(二)項目負責人石xx(三)項目承辦單位簡介公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創新等方面嚴格按照科技型現代企業要求執行,并根據公司所具優勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷,以新產品開拓市場,以優質服務參與競爭。強調產品開發和市場營銷的科技型企業的組織框架已經建立,主要崗位已配備專業學科人員,包括科技獎勵政策在內的企業各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創新性,極大地激發和調動了廣大員工的工作熱情,吸引了較多適用人才,并通過科研開發、生產經營得以釋放,因此,項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。公司經過多年的不懈努力,產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區;完整的產品系列和精益求精的品質使企業的市場占有率不斷提高,除國內市場外,公司還具有強大穩固的國外市場網絡;項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存,以科技求發展,以管理求效率,以服務求信譽”的質量方針,努力生產高質量的產品,以優質的服務奉獻社會。為了確保研發團隊的穩定性,提升技術創新能力,公司在研發投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來,一直奉行“誠信創新、科學高效、持續改進、顧客滿意”的質量方針,將產品的質量控制貫穿研發、采購、生產、倉儲、銷售、服務等整個流程中。公司依靠先進的生產、檢測設備和品質管理系統,確保了品質的穩定性,贏得了客戶的肯定。公司將加強人才的引進和培養,尤其是研發及業務方面的高級人才,健全研發、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系,完善激勵制度,提高公司員工創造力,為公司的持續快速發展提供強大保障。三、建設地點(一)項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx產業發展示范區。2、項目用地性質項目用地為建設用地,地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積44135.39平方米(折合約66.17畝),其中:凈用地面積44135.39平方米(紅線范圍折合約66.17畝)。項目規劃總建筑面積53845.18平方米,其中:規劃建設主體工程37012.00平方米,計容建筑面積53845.18平方米;預計建筑工程投資3841.02萬元。(二)土地利用合理性分析項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目,具有得天獨厚的地理條件,與區域內同行業其他企業相比,擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢,因此,發展項目行業產品制造產業前景廣闊。建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準,達到工業項目建設用地控制指標(國土資發【2008】24號)文件規定的具體要求。四、主要建設內容和規模(一)產品方案項目主要產品為改性聚丙烯,根據市場情況,預計年產值26354.00萬元。(二)投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資11109.94(萬元)。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3841.025542.83167.9011109.941.1工程費用萬元3841.025542.8320276.771.1.1建筑工程費用萬元3841.023841.0225.57%1.1.2設備購置及安裝費萬元5542.835542.8336.89%1.2工程建設其他費用萬元1726.091726.0911.49%1.2.1無形資產萬元709.27709.271.3預備費萬元1016.821016.821.3.1基本預備費萬元440.34440.341.3.2漲價預備費萬元576.48576.482建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元11109.9411109.942、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金3914.40萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元20276.7711533.5516140.1020276.7720276.7720276.771.1應收賬款萬元6083.033649.824866.426083.036083.036083.031.2存貨萬元9124.555474.737299.649124.559124.559124.551.2.1原輔材料萬元2737.361642.422189.892737.362737.362737.361.2.2燃料動力萬元136.8782.12109.49136.87136.87136.871.2.3在產品萬元4197.292518.383357.834197.294197.294197.291.2.4產成品萬元2053.021231.811642.422053.022053.022053.021.3現金萬元5069.193041.524055.355069.195069.195069.192流動負債萬元16362.379817.4213089.9016362.3716362.3716362.372.1應付賬款萬元16362.379817.4213089.9016362.3716362.3716362.373流動資金萬元3914.402348.643131.523914.403914.403914.404鋪底流動資金萬元1304.79782.881043.841304.791304.791304.793、總投資構成分析(1)總投資及其構成分析:項目總投資15024.34萬元,其中:固定資產投資11109.94萬元,占項目總投資的73.95%;流動資金3914.40萬元,占項目總投資的26.05%。(2)固定資產投資及其構成分析:本期工程項目固定資產投資包括:建筑工程投資3841.02萬元,占項目總投資的25.57%;設備購置費5542.83萬元,占項目總投資的36.89%;其它投資1726.09萬元,占項目總投資的11.49%。(3)總投資及其構成估算:總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=11109.94+3914.40=15024.34(萬元)。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15024.34135.23%135.23%100.00%2項目建設投資萬元11109.94100.00%100.00%73.95%2.1工程費用萬元9383.8584.46%84.46%62.46%2.1.1建筑工程費萬元3841.0234.57%34.57%25.57%2.1.2設備購置及安裝費萬元5542.8349.89%49.89%36.89%2.2工程建設其他費用萬元709.276.38%6.38%4.72%2.2.1無形資產萬元709.276.38%6.38%4.72%2.3預備費萬元1016.829.15%9.15%6.77%2.3.1基本預備費萬元440.343.96%3.96%2.93%2.3.2漲價預備費萬元576.485.19%5.19%3.84%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元11109.94100.00%100.00%73.95%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3914.4035.23%35.23%26.05%7鋪底流動資金萬元1304.8011.74%11.74%8.68%(三)土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數77.22%,建筑容積率1.22,建設區域綠化覆蓋率5.55%,固定資產投資強度167.90萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產工程24095.5124095.5137012.0037012.002904.261.1主要生產車間14457.3114457.3122207.2022207.201800.641.2輔助生產車間7710.567710.5611843.8411843.84929.361.3其他生產車間1927.641927.642146.702146.70174.262倉儲工程5112.205112.2010941.5710941.57624.412.1成品貯存1278.051278.052735.392735.39156.102.2原料倉儲2658.342658.345689.625689.62324.692.3輔助材料倉庫1175.811175.812516.562516.56143.613供配電工程272.65272.65272.65272.6517.503.1供配電室272.65272.65272.65272.6517.504給排水工程313.55313.55313.55313.5515.664.1給排水313.55313.55313.55313.5515.665服務性工程3237.733237.733237.733237.73184.775.1辦公用房1516.371516.371516.371516.37100.625.2生活服務1721.361721.361721.361721.3683.016消防及環保工程913.38913.38913.38913.3858.646.1消防環保工程913.38913.38913.38913.3858.647項目總圖工程136.33136.33136.33136.33-103.097.1場地及道路硬化8545.541785.101785.107.2場區圍墻1785.108545.548545.547.3安全保衛室136.33136.33136.33136.338綠化工程3967.73138.87合計34081.3553845.1853845.183841.02(四)設備方案項目計劃購置設備共計89臺(套),設備購置費5542.83萬元。五、節能與環保1、項目年用電量1299415.02千瓦時,折合159.70噸標準煤。2、項目年總用水量19438.46立方米,折合1.66噸標準煤。3、“改性聚丙烯投資建設項目投資建設項目”,年用電量1299415.02千瓦時,年總用水量19438.46立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)161.36噸標準煤/年。達產年綜合節能量69.15噸標準煤/年,項目總節能率29.52%,能源利用效果良好。4、項目符合xxx產業發展示范區發展規劃,符合xxx產業發展示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規定的排放標準內,項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性(一)產業發展政策符合性由xxx(集團)有限公司承辦的“改性聚丙烯投資建設項目”主要從事改性聚丙烯項目投資經營,其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規劃相容性改性聚丙烯投資建設項目選址于xxx產業發展示范區,項目所占用地為規劃工業用地,符合用地規劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區域環境功能區劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足xxx產業發展示范區環境保護規劃要求。因此,建設項目符合項

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