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文檔簡介

雙重預防體系運行與持續改進一、信息平臺建設公司由“雙重預防體系”系統管理員對信息系統中本單位風險點、風險管控措施、隱患排查治理等內容進行定期更新和維護,更新內容主要包括企業基礎數據、安全風險點清單、重大危險源信息、風險點隱患排查清單、隱患排查治理信息數據庫等內容。文檔管理文檔記錄包括但不限于:(一)安全風險分級管控制度;(二)危險源登記臺賬;(三)危險源辨識與風險分析、評價記錄;(四)風險分級管控清單;(五)重大風險管控記錄;(六)隱患排查治理制度;(七)隱患排查清單;(八)隱患排查治理臺賬;(九)重大隱患治理方案等。公司對體現風險管控與隱患治理過程的記錄資料進行保存,并分類建檔管理。涉及重大風險、重大風險和重大隱患時,其辨識、評價、控制措施和隱患治理全程記錄等單獨建檔管理。三、持續改進公司根據雙重預防體系建設自評結果所反映的問題和趨勢,客觀分析企業雙重預防體系的運行質量,及時修正發現的問題和偏差,完善安全風險管控制度和隱患治理措施,強化“兩道防線”,持續改進提升,不斷提高本質安全水平。(一)評估1.公司定期對風險管控與隱患治理雙重預防體系運行情況進行系統性評估或更新;評估或更新包括體系改進的可能性和對體系進行修改的必要性。根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展風險辨識和風險評價,確保其持續可行性、適宜性、充分性和有效性。2、公司定期組織開展雙重預防體系運行情況自評工作,形成自評報告,并將自評結果對管理人員和從業人員通報,作為年度安全績效考評的依據。3、企業發生生產安全事故后,應通過自評全面查找雙重預防體系存在的缺陷和不足。4、對較大、重大風險的評估每年進行一次,對一般和低風險每三年評估一次。評估記錄至少保存5年。(二)更新公司根據以下情況變化,及時更新風險與隱患信息:1.法律法規及標準規程變化或更新;2.政府規范性文件提出新要求;3.企業組織機構和安全管理機制發生變化;4.企業生產工藝技術發生變化;5.設施設備增減、使用的原輔材料變化;6.企業自身提出更高的安全管理要求;7.事故(事件)或應急預案演練結果反饋的需求;8.其他情形出現應當進行更新的。(三)溝通公司建立有效的內外溝通機制,通過雙重預防體系信息管理平臺及時向監管部門報告風險(隱患)信息,實現數據交換、信息共享,提高管控效果和效率。(四)考核公司建立

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