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文檔簡介

科局扶貧資金管理制度一、總則(一)目的為加強科局扶貧資金管理,提高資金使用效益,確保扶貧工作順利開展,依據國家相關法律法規和政策要求,結合本單位實際情況,制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于本單位在扶貧工作中涉及的各類資金的管理和使用,包括但不限于財政專項扶貧資金、社會捐贈資金等。(三)基本原則1.專款專用原則:扶貧資金必須專項用于扶貧項目,不得挪作他用。2.公開透明原則:資金使用情況應及時公開,接受社會監督。3.效益優先原則:注重資金使用效益,確保扶貧項目取得實效。4.依法合規原則:嚴格遵守國家法律法規和財經紀律,規范資金管理和使用。二、資金預算管理(一)預算編制1.各科室應根據年度扶貧工作計劃,結合實際需求,編制扶貧資金預算。2.預算編制應詳細列出各項扶貧項目的資金需求,包括項目名稱、實施內容、資金額度等。3.預算編制應充分考慮項目的可行性和效益性,確保資金合理安排。(二)預算審核與審批1.財務部門對各科室編制的扶貧資金預算進行審核,重點審核預算的合理性、準確性和合規性。2.審核通過后的預算報單位領導審批,經批準后的預算作為年度扶貧資金使用的依據。(三)預算調整1.如因特殊情況需要調整預算,各科室應提出書面申請,說明調整原因和調整內容。2.財務部門對預算調整申請進行審核,報單位領導審批。3.預算調整應嚴格按照規定程序進行,確保資金使用的嚴肅性。三、資金籌集與撥付(一)資金籌集1.積極爭取財政專項扶貧資金,確保足額到位。2.廣泛動員社會力量參與扶貧,鼓勵企業、社會組織和個人捐贈扶貧資金。3.加強與相關部門的溝通協調,爭取其他渠道的資金支持。(二)資金撥付1.扶貧項目實施單位根據項目進度和資金需求,填寫資金撥付申請表,經項目負責人簽字、科室負責人審核后,報財務部門。2.財務部門對資金撥付申請表進行審核,審核通過后按照規定程序辦理資金撥付手續。3.資金撥付應嚴格按照合同約定或項目進度進行,確保資金及時、足額到位。四、資金使用管理(一)項目實施1.扶貧項目實施單位應按照批準的項目實施方案組織實施項目,確保項目質量和進度。2.項目實施過程中應嚴格遵守相關法律法規和政策要求,確保項目合法合規。3.項目實施單位應建立健全項目管理制度,加強項目監督和管理,及時解決項目實施過程中出現的問題。(二)資金支付1.扶貧資金支付應嚴格按照國庫集中支付制度和相關財務規定執行。2.資金支付應根據項目實施進度和合同約定,憑合法有效的票據進行支付。3.嚴禁以任何形式套取、截留、挪用扶貧資金。(三)費用報銷1.扶貧項目實施過程中發生的費用報銷,應按照單位財務報銷制度執行。2.費用報銷應提供真實、合法、有效的憑證,包括發票、收據、合同等。3.財務部門對費用報銷進行審核,審核通過后予以報銷。五、資金監督與檢查(一)內部監督1.建立健全內部監督機制,加強對扶貧資金管理和使用情況的監督檢查。2.財務部門定期對扶貧資金使用情況進行自查,及時發現和糾正存在的問題。3.審計部門定期對扶貧資金進行審計,確保資金使用合法合規。(二)外部監督1.主動接受財政、審計、紀檢監察等部門的監督檢查,積極配合相關部門的工作。2.及時公開扶貧資金使用情況,接受社會公眾的監督。(三)問題整改1.對監督檢查中發現的問題,應及時進行整改,明確整改責任人和整改期限。2.整改完成后,應將整改情況報相關部門備案。六、績效評價(一)評價指標1.建立扶貧資金績效評價指標體系,包括資金使用效益、項目實施效果、貧困人口受益情況等。2.績效評價指標應科學合理、客觀公正,能夠全面反映扶貧資金的使用績效。(二)評價方法1.采用定量與定性相結合的方法,對扶貧資金績效進行評價。2.定量評價指標可通過數據統計、問卷調查等方式獲取,定性評價指標可通過實地考察、群眾滿意度調查等方式獲取。(三)評價結果應用1.及時反饋績效評價結果,針對存在的問題提出改進措施和建議。2.將績效評價結果作為下一年度扶貧資金預算安排和項目實施的重要依據。七、檔案管理(一)檔案收集1.扶貧項目實施過程中形成的各類文件、資料、票據等應及時收集整理,歸檔保存。2.檔案收集應確保資料的完整性和真實性。(二)檔案整理1.對收集到的檔案資料進行分類整理,按照檔案管理的要求進行編號、裝訂。2.檔案整理應做到規范、有序,便于查閱和保管。(三)檔案保管1.設立專門的檔案保管場所,配備必要的檔案保管設備,確保檔案安全。2.檔案保管應嚴格按照檔案管理制度執行,定期對檔案進行檢查和維護。(四)檔案查閱1.因工作需要查閱扶貧資金檔案的,應填寫檔案查閱申請表,經批準后在指定地點查閱。2.查閱檔案應嚴格遵守檔案查閱制度,不得擅自涂改、轉借、復印檔案資料。八、責任追究(一)責任界定1.對在扶貧資金管理和使用過程中存在違規違紀行為的單位和個人,依法依規追究責任。2.責任界定應明確區分直接責任、主要領導責任和重要領導責任。(二)責任追究方式1.責任追究方式包括

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